Приказ Департамента цен и тарифов ЯНАО от 24.07.2013 N 107-т "Об утверждении инвестиционной программы филиала акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" в п.г.т. Тазовский по развитию системы электроснабжения муниципального образования Тазовский район, на 2013 - 2018 годы"



ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 24 июля 2013 г. № 107-т

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ФИЛИАЛА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО" В П.Г.Т. ТАЗОВСКИЙ
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН, НА 2013 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 124-т)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П "О департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа" приказываю:
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 124-т)
1. Утвердить инвестиционную программу филиала акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" в п.г.т. Тазовский по развитию системы электроснабжения муниципального образования Тазовский район, на 2013 - 2018 годы, с общим объемом финансирования, в размере 973,432 миллионов рублей (без НДС), перечнем инвестиционных проектов и плановыми показателями реализации инвестиционной программы, планом ввода основных средств, объемами и источниками финансирования инвестиционной программы, согласно приложениям N№ 1, 2, 3 к настоящему приказу.
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 124-т)
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 августа 2013 года.

И.о. директора департамента
М.С.ГИЛЕВ





Приложение № 1
к приказу департамента цен и тарифов
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 24 июля 2013 года № 107-т

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО" В П.Г.Т. ТАЗОВСКИЙ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН,
НА 2013 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 124-т)

№ N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/протяженность сетей
Плановые показатели энергетической эффективности проекта
Год начала реализации инвестиционного проекта
Год окончания реализации инвестиционного проекта
Полная стоимость реализации инвестиционного проекта <**>
Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования (без НДС) <***>
План 2013 года
План 2014 года
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
Итого
План 2013 года
План 2014 года
План 2015 года
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
Итого
С/П <*>
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. руб.
млн. рублей
млн. руб.
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
МВт/Гкал/ч/км/МВА
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей

ВСЕГО





1022,53
1016,61
313,39




8 МВт
8 МВт
16 МВт, 18 км
0,00
5,02
340,27
245,48
256,68
125,99
973,43
1.
Техническое перевооружение и реконструкция






















1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности






















1.2
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики






















1.3
Создание систем телемеханики и связи






















1.4
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности






















2.
Новое строительство





1022,53
1016,61
313,39




8 МВт
8 МВт
16 МВт, 18 км
0,00
5,02
313,39
205,03
225,69
117,41
866,55
2.1
Энергосбережение и повышение энергетической






















2.2.
Прочее новое строительство





1022,53
1016,61
313,39




8 МВт
8 МВт
16 МВт, 18 км
0,00
5,02
313,39
205,03
225,69
117,41
866,55
2.2.1.
Проектно-изыскательские работы на строительство ГПА-ТЭЦ
П


2014
2015
55,33
50,87
43,11







0,00
3,78
43,11



46,89
2.2.2.
Строительство ГПА-ТЭЦ мощностью 16 МВт с возможностью расширения до 20 МВт
С
16 МВт

2015
2018
828,59
828,59
264,14




8 МВт
8 МВт
16 МВт
0,00

264,14
149,99
170,65
117,41
702,19
2.2.3.
Строительство схемы выдачи электрической энергии для обеспечения подключения ГПА-ТЭЦ к существующим сетям и запиткой с. Газ-Сале по линии 35 кВ
С
18 км

2016
2017
129,90
129,90






18 км
18 км
0,00


55,04
55,04

110,08
2.2.4.
Приобретение необходимого технологичного транспорта



2014
2015
8,71
7,25
6,14







0,00
1,24
6,14



7,38

Справочное:















0,00







Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

















26,88
40,44
30,99
8,58
106,89

--------------------------------
<*> С - строительство, П - проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> В прогнозных ценах соответствующего года.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Целевые показатели
надежности и качества услуг по передаче электрической
энергии <*>

--------------------------------
<*> Заполняется в отношении сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

Наименование показателя
Значение показателя, годы <**>
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
0,96
0,96
0,96
0,96
0,97
0,97
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (П тсо) <***>
0,89
0,89
0,89
0,89
0,92
0,92

--------------------------------
<**> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать периоду реализации инвестиционной программы.
<***> Показатель не заполняется в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.





Приложение № 2
к приказу департамента цен и тарифов
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 24 июля 2013 года № 107-т

ПЛАН
ВВОДА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ <*>
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 124-т)

--------------------------------
<*> Заполняется в отношении инвестиционных программ сетевых организаций.

№ п/п
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) <*>
Ввод основных средств сетевых организаций
МВт, Гкал/час, км, МВА
МВт, Гкал/час, км, МВА
План года 2013
План года 2014
План года 2015
План года 2016
План года 2017
План года 2018
Итого
План года 2013
План года 2014
План года 2015
План года 2016
План года 2017
План года 2018
Итого
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
км/МВА/другое <**>

млн. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
Проектно-изыскательские работы на строительство ГПА-ТЭЦ














46,89

















46,89



46,89
2
Строительство ГПА-ТЭЦ мощностью 16 МВт с возможностью расширения до 20 МВт




8 МВт
8 МВт
16 МВт







702,19








8 МВт
8 МВт
16 МВт








351,1
351,1
702,19
3
Строительство схемы выдачи электрической энергии для обеспечения подключения ГПА-ТЭЦ к существующим сетям и запиткой с. Газ-Сале по линии 35 кВ





18 км
18 км







110,08









18 км
18 км









110,08
110,08
4
Приобретение необходимого технологичного транспорта














7,38

















7,38



7,38

--------------------------------
<**> При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.





Приложение № 3
к приказу департамента цен и тарифов
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 24 июля 2013 года № 107-т

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО" В П.Г.Т. ТАЗОВСКИЙ ПО РАЗВИТИЮ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАЗОВСКИЙ РАЙОН, НА 2013 - 2018 ГОДЫ (В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ), МЛН. РУБЛЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 30.09.2015 № 124-т)

NN
Источник финансирования
План <*> 2013 года
План <*> 2014 года
План <*> 2015 года
План <*> 2016 года
План <*> 2017 года
План <*> 2018 года
Итого
1
Собственные средства
0
5,02
84,33
54,76
55,68
26,4
226,18
1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:
0
5,02
40,88
54,76
55,68
26,4
182,73
1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
0
5,02
40,88
54,76
55,68
26,4
182,73
1.1.2.
в т.ч. прибыль со свободного сектора







1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)







1.1.3.1.
в т.ч. от технологического присоединения генерации







1.1.3.2.
в т.ч. от технологического присоединения потребителей







1.1.4.
Прочая прибыль (прибыль прошлых лет)
0
0
43,46
0
0
0
43,46
1.2.
Амортизация







1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе







1.2.2.
Прочая амортизация







1.2.3.
Недоиспользованная амортизация прошлых лет







1.3.
Возврат НДС







1.4.
Прочие собственные средства







1.4.1.
в т.ч. средства допэмиссии







1.5.
Остаток собственных средств на начало года







2.
Привлеченные средства, в т.ч.:
0
0
255,94
190,72
201,01
99,58
747,25
2.1.
Кредиты
0
0
241,54
164,02
180,56
93,92
680,04
2.2.
Облигационные займы







2.3.
Займы организаций







2.4.
Бюджетное финансирование







2.5.
Средства внешних инвесторов







2.6.
Использование лизинга







2.7.
Прочие привлеченные средства (оплата процентов)
0
0
14,41
26,69
20,45
5,66
67,21

ВСЕГО источников финансирования
0
5,02
340,28
245,47
256,69
125,98
973,43

для ОГК/ТГК, в том числе








ДПМ








вне ДПМ








--------------------------------
<*> план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.


------------------------------------------------------------------