Постановление Правительства ЯНАО от 27.06.2013 N 507-П "О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года N 383-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2013 г. № 507-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 18 НОЯБРЯ 2010 ГОДА № 383-П
В целях обеспечения реализации окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383-П "Об утверждении окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОТ 18 НОЯБРЯ 2010 ГОДА № 383-П
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ситникова А.В.".
2. В окружной долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной указанным постановлением (далее - Программа):
2.1. в паспорте:
2.1.1. позицию, касающуюся целей и задач Программы, дополнить абзацем следующего содержания:
"Задача 5. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей";
2.1.2. позицию, касающуюся перечня подпрограмм и основных мероприятий Программы, дополнить абзацем следующего содержания:
"- подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей";
2.1.3. позицию, касающуюся объемов финансирования, изложить в следующей редакции:
Объемы общий объем финансирования Программы на 2011 - 2015 годы
финансирования составит 86362,355 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 22071,971 млн. рублей;
2012 год - 16580,701 млн. рублей;
2013 год - 19249,341 млн. рублей;
2014 год - 13629,208 млн. рублей;
2015 год - 14831,134 млн. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета на 2011 - 2015 годы
составит 1045,068 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 325,627 млн. рублей;
2012 год - 278,172 млн. рублей;
2013 год - 149,961 млн. рублей;
2014 год - 146,179 млн. рублей;
2015 год - 145,129 млн. рублей;
за счет средств окружного бюджета на 2011 - 2015 годы
составит 58865,601 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 17594,473 млн. рублей;
2012 год - 11432,608 млн. рублей;
2013 год - 13893,838 млн. рублей;
2014 год - 7870,230 млн. рублей;
2015 год - 8074,452 млн. рублей;
за счет средств бюджетов муниципальных образований на
2011 - 2015 годы составит 636,201 млн. рублей, в том
числе по годам:
2011 год - 222,456 млн. рублей;
2012 год - 109,397 млн. рублей;
2013 год - 91,192 млн. рублей;
2014 год - 107,579 млн. рублей;
2015 год - 105,577 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников на 2011 - 2015
годы составит 24824,424 млн. рублей, в том числе по
годам:
2011 год - 3528,377 млн. рублей;
2012 год - 4541,725 млн. рублей;
2013 год - 4743,126 млн. рублей;
2014 год - 5505,220 млн. рублей;
2015 год - 6505,976 млн. рублей;
за счет бюджетных непрограммных средств:
- 2011 год - 401,038 млн. рублей, из них средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ - 88,597 млн. рублей,
средства окружного бюджета - 88,597 млн. рублей и
непрограммные средства окружного бюджета на
софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ -
223,844 млн. рублей;
- 2012 год - 218,799 млн. рублей, из них средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ - 39,046 млн. рублей,
средства окружного бюджета - 39,046 млн. рублей и
непрограммные средства окружного бюджета на
софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ -
179,753 млн. рублей;
- 2013 год - 371,224 млн. рублей, из них непрограммные
средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом
содействия реформированию ЖКХ - 371,224 млн. рублей
2.1.4. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:
в абзаце третьем цифры "760" заменить цифрами "332,9";
в абзаце пятом цифры "14067" заменить цифрами "13854";
2.2. в приложении № 1 к Программе:
2.2.1. в паспорте подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства":
2.2.1.1. позицию, касающуюся объемов финансирования, изложить в следующей редакции:
Объемы объем финансирования Подпрограммы за счет средств
финансирования окружного бюджета составит 4359,956 млн. рублей, в том
числе:
2011 год - 1091,159 млн. рублей;
2012 год - 1123,736 млн. рублей;
2013 год - 372,001 млн. рублей;
2014 год - 923,249 млн. рублей;
2015 год - 849,811 млн. рублей;
объем финансирования Подпрограммы за счет средств
бюджетов муниципальных образований составит 28,118 млн.
рублей,
в том числе по годам:
2011 год - 8,396 млн. рублей;
2012 год - 7,206 млн. рублей;
2013 год - 3,340 млн. рублей;
2014 год - 5,554 млн. рублей;
2015 год - 3,622 млн. рублей.
Возможность привлечения средств федерального бюджета на
реализацию мероприятий Подпрограммы и их объем будут
определены в соответствии с условиями федеральной целевой
программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы
2.2.1.2. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов Подпрограммы:
в абзаце втором цифры "760" заменить цифрами "332,9";
в абзаце третьем цифры "304" заменить цифрами "43";
2.2.2. подраздел "Методика расчета и источники получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов)" раздела II Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"1. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы, органы статистики в автономном округе.
2. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, предоставленных в собственность или аренду для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства в соответствии с генеральными планами поселений.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы, органы статистики в автономном округе.
3. Обеспеченность муниципальных образований документами территориального планирования.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных образований, в которых разработаны и утверждены документы территориального планирования, к общему числу муниципальных образований в автономном округе, выраженное в процентах.
4. Обеспеченность муниципальных образований документами градостроительного зонирования.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных образований, в которых разработаны и утверждены документы градостроительного зонирования, к общему числу муниципальных образований, выраженное в процентах.
5. Обеспеченность муниципальных образований документацией по планировке территорий.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
Значение показателя рассчитывается как отношение площади селитебных территорий муниципальных образований, на которые разработана документация по планировке территорий, к общей площади селитебных территорий муниципальных образований, выраженное в процентах.
6. Сроки проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Источники информации: информация АУ "Управление экспертизы проектной документации Ямало-Ненецкого автономного округа".
7. Доля государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых в электронном виде.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы, данные департамента строительства и жилищной политики автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых в электронном виде, к общему числу государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых исполнительными органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления, выраженное в процентах.
8. Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих пользовательский доступ к данным ИАС УГРТ ЯНАО для использования в своей деятельности.
Источники информации: данные департамента строительства и жилищной политики автономного округа, департамента информационных технологий и связи автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих доступ к пространственным данным и инструментам ИАС УГРТ, к общему числу исполнительных органов государственной власти автономного округа, выраженное в процентах.
9. Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа.
Источники информации: данные департамента строительства и жилищной политики автономного округа, департамента информационных технологий и связи автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа исполнительных органов государственной власти автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа, к общему числу исполнительных органов государственной власти автономного округа, выраженное в процентах.
10. Доля органов местного самоуправления автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются в формировании инфраструктуры пространственных данных ИАС УГРТ ЯНАО.
Источник информации: департамент строительства и жилищной политики автономного округа, департамент информационных технологий и связи автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа органов местного самоуправления в автономном округе, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа, к общему числу органов местного самоуправления в автономном округе, выраженное в процентах.
11. Общее число объектов инженерной инфраструктуры, вводимых в год в целях жилищного строительства.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
12. Доля жилья экономического класса, построенного по типовой проектной документации малоэтажного жилищного строительства, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
13. Снижение потребности в работниках для замещения рабочих профессий в строительной отрасли, архитектурном и жилищно-коммунальном комплексе за счет молодых специалистов начального и среднего профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Источники информации: данные департамента занятости населения автономного округа, органов статистики автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа вакансий в строительной отрасли к общему числу занятых в строительной отрасли, выраженное в процентах.
14. Доля жилья, построенного за счет кредитных ресурсов, в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы, органы статистики в автономном округе.
Значение показателя рассчитывается как отношение общей площади жилья, построенного за счет (с участием) кредитных средств, введенного в эксплуатацию в отчетном периоде, к общей площади жилья, введенного в эксплуатацию в автономном округе за отчетный период.";
2.2.3. в разделе IV Подпрограммы:
в абзаце тридцать третьем цифры "4969,333" заменить цифрами "4359,956";
в абзаце тридцать шестом цифры "981,378" заменить цифрами "372,001";
в абзаце тридцать девятом цифры "27,851" заменить цифрами "28,118";
в абзаце сорок втором цифры "4,633" заменить цифрами "3,340";
в абзаце сорок третьем цифры "3,994" заменить цифрами "5,554";
2.2.4. приложение № 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение № 2
к подпрограмме "Комплексное освоение
и развитие территорий в целях
жилищного строительства"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
СИСТЕМА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), УВЯЗАННАЯ
С ПРОГРАММНЫМИ ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ, РЕШАЕМЫМИ ПОДПРОГРАММОЙ
"КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
№ Наименование Наименование Наименование Еди- Весо- Базо- Значение целевых показателей
п/п цели задачи индикатора/ ница вое вое по годам реализации Программы
показателя изме- зна- зна-
рения чение чение 2011 2012 2013 2014 2015 2011
инди- инди- год год год год год -
като- като- 2015
ра/ ра/ гг.
пока- пока-
зате- зате-
ля ля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Комплексное комплексные общая площадь тыс. 0,077 62,4 72,1 99,8 87 47 27 332,9
освоение и индикаторы жилья, введенного в кв. м
развитие эксплуатацию на
территорий участках,
для обеспеченных
строительства коммунальной
жилья, инфраструктурой в
отвечающего рамках Подпрограммы
стандартам
2. ценовой общая площадь тыс. 0,077 0 0 12 13 10 8 43
доступности, жилья, введенного в кв. м
энерго- эксплуатацию на
эффективности участках,
и предоставленных в
экологичности собственность или
аренду для
комплексного
освоения земельных
участков в целях
жилищного
строительства в
соответствии с
Генеральными
планами поселений
3. снижение обеспеченность % 0,077 98,2 100 100 100 100 100 x
административных муниципальных
барьеров при образований в
реализации автономном округе
проектов документами
строительства территориального
жилищного планирования
4. обеспеченность % 0,077 96,1 100 100 100 100 100 x
муниципальных
образований в
автономном округе
документами
градостроительного
зонирования
5. обеспеченность % 0,077 98 100 100 94,8 95,5 96,2 x
муниципальных
образований в
автономном округе
документацией по
планировке
территорий
6. сроки проведения дней 0,077 90 60 60 60 60 60 60
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий
7. доля % 0,077 0 0 0 0 20 80 x
государственных и
муниципальных услуг
в сфере
строительства,
оказываемых в
электронном виде
8. доля исполнительных % 0,077 0 0 0 0 20 40 x
органов
государственной
власти автономного
округа, имеющих
пользовательский
доступ к данным ИАС
УГРТ ЯНАО для
использования в
своей деятельности
9. доля органов % 0,039 0 0 0 0 20 40 x
местного
самоуправления
автономного округа,
уполномоченных в
сфере
градостроительной
деятельности,
информационные
ресурсы которых
используются для
формирования базы
данных ИАС УГРТ
ЯНАО
10. доля органов % 0,038 0 0 0 10 40 60 x
местного
самоуправления
автономного округа,
ведомственные
информационные
ресурсы которых
используются в
формировании
инфраструктуры
пространственных
данных ИАС УГРТ
ЯНАО
11. обеспечение общее число ед. 0,077 7 24 3 2 2 2 33
земельных объектов инженерной
участков под инфраструктуры
жилищное вводимых в год в
строительство целях жилищного
инженерной строительства
инфраструктурой
12. развитие доля жилья % 0,077 0 30 45 50 50 50 x
современных экономического
технологий и класса,
совершенствование построенного по
системы типовой проектной
подготовки документации
квалифицированных малоэтажного
рабочих в целях жилищного
жилищного строительства,
строительства отвечающего
требованиям
энергоэффективности
и экологичности
13. снижение % 0,077 18 18 17 16 15 14 x
потребности в
работниках для
замещения рабочих
профессий в
строительной
отрасли,
архитектурном и
жилищно-
коммунальном
комплексе за счет
молодых
специалистов
начального и
среднего
профессионального
образования,
переподготовки и
повышения
квалификации кадров
14. увеличение доля жилья, % 0,076 6,9 7,2 8,2 10 10 10 x
притока частных построенного за
инвестиций и счет кредитных
кредитных ресурсов в общем
ресурсов в объеме жилья,
жилищное введенного в
строительство эксплуатацию
";
2.2.5. приложение № 4 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение № 4
к подпрограмме "Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
млн. рублей
№ п/п Источники и 2011 - В том числе
направления 2015
финансирования годы 2011 год 2012 год 2013 2014 2015
год год год
1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма "Комплексное 4388,074 1099,555 1130,942 375,341 928,803 853,433
освоение и развитие
территорий в целях жилищного
строительства" - всего
в том числе
Средства окружного бюджета 4359,956 1091,159 1123,736 372,001 923,249 849,811
Средства бюджетов 28,118 8,396 7,206 3,340 5,554 3,622
муниципальных образований
1. Обеспечение 130,536 30,902 34,937 21,750 21,737 21,210
документами
территориального
планирования и
документацией по
планировке
территорий
муниципальных
образований в Ямало-
Ненецком автономном
округе
Средства окружного 124,506 29,358 33,188 20,662 20,649 20,649
бюджета
Средства бюджетов 6,030 1,544 1,749 1,088 1,088 0,561
муниципальных
образований
1.1. Корректировка схемы 10,000 10,000
территориального
планирования Ямало-
Ненецкого
автономного округа
Средства окружного 10,000 10,000
бюджета
1.2. Муниципальное 13,792 0,000 3,300 6,494 3,998 0,000
образование город
Салехард
Средства окружного 13,108 0,000 3,135 6,175 3,798 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,684 0,000 0,165 0,319 0,200 0,000
муниципальных
образований
1.2.1. Проект планировки, 4,950 3,300 1,650
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания квартала
№ 24, г. Салехард
Средства окружного 4,703 3,135 1,568
бюджета
Средства бюджетов 0,247 0,165 0,082
муниципальных
образований
1.2.2. Корректировка 1,650 1,650
генерального плана
г. Салехард
Средства окружного 1,568 1,568
бюджета
Средства бюджетов 0,082 0,082
муниципальных
образований
1.2.3. Корректировка правил 0,596 0,596
землепользования и
застройки
муниципального
образования г.
Салехард
Средства окружного 0,566 0,566
бюджета
Средства бюджетов 0,030 0,030
муниципальных
образований
1.2.4. Проект планировки, 2,098 2,098
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территории
планировочного
квартала в границах
улиц Республики,
Трудовая, Глазкова,
Мичурина г. Салехард
Средства окружного 1,998 1,998
бюджета
Средства бюджетов 0,100 0,100
муниципальных
образований
1.2.5. Проект планировки, 1,999 0,000 0,000 0,000 1,999
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания
планировочного
квартала 01:32:02,
г. Салехард
Средства окружного 1,899 1,899
бюджета
Средства бюджетов 0,100 0,100
муниципальных
образований
1.2.6. Местные нормативы 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000
градостроительного
проектирования
муниципального
образования г.
Салехард
Средства окружного 0,475 0,475
бюджета
Средства бюджетов 0,025 0,025
муниципальных
образований
1.2.7. Проект планировки, 1,999 0,000 0,000 0,000 1,999
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания
планировочного
квартала 01:32:03,
г. Салехард
Средства окружного 1,899 1,899
бюджета
Средства бюджетов 0,100 0,100
муниципальных
образований
1.3. Муниципальное 12,996 2,533 3,492 3,920 0,000 3,051
образование город
Губкинский
Средства окружного 12,345 2,406 3,317 3,724 0,000 2,898
бюджета
Средства бюджетов 0,651 0,127 0,175 0,196 0,000 0,153
муниципальных
образований
1.3.1. Проект планировки с 0,688 0,688
проектом межевания
территории
микрорайона 1 г.
Губкинского
Средства окружного 0,654 0,654
бюджета
Средства бюджетов 0,034 0,034
муниципальных
образований
1.3.2. Проект планировки с 0,414 0,414
проектом межевания
территории
микрорайона 15 г.
Губкинского
Средства окружного 0,393 0,393
бюджета
Средства бюджетов 0,021 0,021
муниципальных
образований
1.3.3. Корректировка 0,432 0,432
топографической
съемки микрорайонов
4,15 муниципального
образования город
Губкинский с
оцифровкой
электронной карты
Средства окружного 0,410 0,410
бюджета
Средства бюджетов 0,022 0,022
муниципальных
образований
1.3.4. Корректировка 0,500 0,500
топографической
съемки 10,5
микрорайонов
муниципального
образования город
Губкинский с
оцифровкой
электронной карты
(29,37 га)
Средства окружного 0,475 0,475
бюджета
Средства бюджетов 0,025 0,025
муниципальных
образований
1.3.5. Корректировка 0,499 0,499
местных нормативов
градостроительного
проектирования в
муниципальном
образовании город
Губкинский
Средства окружного 0,474 0,474
бюджета
Средства бюджетов 0,025 0,025
муниципальных
образований
1.3.6. Проект планировки с 0,340 0,340
проектом межевания
территории
микрорайона 5 г.
Губкинского
Средства окружного 0,323 0,323
бюджета
Средства бюджетов 0,017 0,017
муниципальных
образований
1.3.7. Проект планировки с 3,920 3,920
проектом межевания
территории
микрорайона 6 г.
Губкинского
Средства окружного 3,724 3,724
бюджета
Средства бюджетов 0,196 0,196
муниципальных
образований
1.3.8. Проект планировки с 0,360 0,360
проектом межевания
территории
микрорайона 10 г.
Губкинского
Средства окружного 0,342 0,342
бюджета
Средства бюджетов 0,018 0,018
муниципальных
образований
1.3.9. Проект планировки, 0,000
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территории
микрорайона 11 г.
Губкинского
Средства окружного 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,000
муниципальных
образований
1.3.10. Корректировка 0,719 0,719
топографической
съемки микрорайонов
6, 7 муниципального
образования город
Губкинский с
оцифровкой
электронной карты
Средства окружного 0,683 0,683
бюджета
Средства бюджетов 0,036 0,036
муниципальных
образований
1.3.11. Корректировка правил 0,380 0,380
землепользования и
застройки
муниципального
образования город
Губкинский
Средства окружного 0,361 0,361
бюджета
Средства бюджетов 0,019 0,019
муниципальных
образований
1.3.12. Инженерно- 1,693 1,693
геологические
изыскания территории
муниципального
образования город
Губкинский
Средства окружного 1,608 1,608
бюджета
Средства бюджетов 0,085 0,085
муниципальных
образований
1.3.13. Проект планировки, 3,051 3,051
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территории
микрорайона 14 г.
Губкинского
Средства окружного 2,898 2,898
бюджета
Средства бюджетов 0,153 0,153
муниципальных
образований
1.4. Муниципальное 16,564 5,896 6,459 1,053 0,000 3,156
образование город
Лабытнанги
Средства окружного 15,734 5,601 6,135 1,000 0,000 2,998
бюджета
Средства бюджетов 0,830 0,295 0,324 0,053 0,000 0,158
муниципальных
образований
1.4.1. Проекты планировки, 5,346 5,346
проекты межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочных
кварталов 02:01:02,
02:02:01, 02:02:02 в
г. Лабытнанги
Средства окружного 5,079 5,079
бюджета
Средства бюджетов 0,267 0,267
муниципальных
образований
1.4.2. Внесение изменений в 0,350 0,350
генеральный план
городского округа
Лабытнанги
Средства окружного 0,332 0,332
бюджета
Средства бюджетов 0,018 0,018
муниципальных
образований
1.4.3. Внесение изменений в 0,200 0,200
правила
землепользования и
застройки
муниципального
образования город
Лабытнанги
Средства окружного 0,190 0,190
бюджета
Средства бюджетов 0,010 0,010
муниципальных
образований
1.4.4. Проект планировки, 2,108 2,108
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочного
квартала 01:03:01 в
г. Лабытнанги
Средства окружного 2,002 2,002
бюджета
Средства бюджетов 0,106 0,106
муниципальных
образований
1.4.5. Проект планировки, 1,503 1,503
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочного
квартала 01:02:02 в
г. Лабытнанги
Средства окружного 1,428 1,428
бюджета
Средства бюджетов 0,075 0,075
муниципальных
образований
1.4.6. Проект планировки, 0,897 0,897
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочного
квартала 01:01:07 в
г. Лабытнанги
Средства окружного 0,852 0,852
бюджета
Средства бюджетов 0,045 0,045
муниципальных
образований
1.4.7. Проект планировки, 1,500 1,500
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочного
квартала 01:01:01 в
г. Лабытнанги
Средства окружного 1,425 1,425
бюджета
Средства бюджетов 0,075 0,075
муниципальных
образований
1.4.8. Проект планировки, 0,451 0,451
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочного
квартала 03:02:02 в
г. Лабытнанги
Средства окружного 0,428 0,428
бюджета
Средства бюджетов 0,023 0,023
муниципальных
образований
1.4.9. Проект планировки, 1,053 1,053
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочного
квартала 01:01:08 в
г. Лабытнанги
Средства окружного 1,000 1,000
бюджета
Средства бюджетов 0,053 0,053
муниципальных
образований
1.4.10. Проект планировки, 0,000
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочного
квартала 02:02:06,
г. Лабытнанги
Средства окружного 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,000
муниципальных
образований
1.4.11. Проект планировки, 0,000
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочного
квартала 02:02:04,
г. Лабытнанги
Средства окружного 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,000
муниципальных
образований
1.4.12. Проект планировки, 3,156 3,156
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочного
квартала 01:01:03,
г. Лабытнанги
Средства окружного 2,998 2,998
бюджета
Средства бюджетов 0,158 0,158
муниципальных
образований
1.5. Муниципальное 3,366 0,600 1,566 0,000 0,000 1,200
образование город
Муравленко
Средства окружного 3,198 0,570 1,488 0,000 0,000 1,140
бюджета
Средства бюджетов 0,168 0,030 0,078 0,000 0,000 0,060
муниципальных
образований
1.5.1. Проект планировки, 0,000
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территории
микрорайона № 1
Средства окружного 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,000
муниципальных
образований
1.5.2. Проект планировки, 1,200 1,200
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территории
микрорайона № 2
Средства окружного 1,140 1,140
бюджета
Средства бюджетов 0,060 0,060
муниципальных
образований
1.5.3. Корректировка 0,600 0,600
топографической
съемки (М-б 1:500)
территории
микрорайона № 3
Средства окружного 0,570 0,570
бюджета
Средства бюджетов 0,030 0,030
муниципальных
образований
1.5.4. Проект планировки, 0,600 0,600
проект межевания и
градостроительные
планы земельных
участков территории
микрорайона № 6
Средства окружного 0,570 0,570
бюджета
Средства бюджетов 0,030 0,030
муниципальных
образований
1.5.5. Проект планировки, 0,966 0,966
проект межевания и
градостроительные
планы земельных
участков территории
микрорайона № 12
Средства окружного 0,918 0,918
бюджета
Средства бюджетов 0,048 0,048
муниципальных
образований
1.5.6. Проект межевания, 0,000
градостроительные
планы земельных
участков территории
микрорайона № 4
Средства окружного 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,000
муниципальных
образований
1.6. Муниципальное 11,986 5,280 0,000 3,706 3,000
образование
Надымский район
Средства окружного 11,387 5,016 0,000 3,521 2,850
бюджета
Средства бюджетов 0,599 0,264 0,000 0,185 0,150
муниципальных
образований
1.6.1. Проект планировки, 3,400 3,400
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территории
коммунально-
складской зоны г.
Надым
Средства окружного 3,230 3,230
бюджета
Средства бюджетов 0,170 0,170
муниципальных
образований
1.6.2. Проект межевания, 1,880 1,880
градостроительные
планы земельных
участков территории
муниципального
образования п.
Ягельный
Средства окружного 1,786 1,786
бюджета
Средства бюджетов 0,094 0,094
муниципальных
образований
1.6.3. Проект межевания, 3,000 3,000
градостроительные
планы земельных
участков территории
муниципального
образования п.
Заполярный
Средства окружного 2,850 2,850
бюджета
Средства бюджетов 0,150 0,150
муниципальных
образований
1.6.4. Проект планировки, 1,208 1,208
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков жилого
микрорайона № 15, г.
Надым
Средства окружного 1,148 1,148
бюджета
Средства бюджетов 0,060 0,060
муниципальных
образований
1.6.5. Проект планировки, 2,498 2,498
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков жилого
микрорайона
"Приозерный", г.
Надым
Средства окружного 2,373 2,373
бюджета
Средства бюджетов 0,125 0,125
муниципальных
образований
1.7. Муниципальное 16,935 6,515 3,420 7,000 0,000 0,000
образование город
Ноябрьск
Средства окружного 16,089 6,190 3,249 6,650 0,000 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,846 0,325 0,171 0,350 0,000 0,000
муниципальных
образований
1.7.1. Проект планировки, 6,515 6,515
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геологические
изыскания Юго-
Восточного промузла,
г. Ноябрьск
Средства окружного 6,190 6,190
бюджета
Средства бюджетов 0,325 0,325
муниципальных
образований
1.7.2. Проект планировки, 3,420 3,420
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков микрорайона
"Железнодорожников",
промузла на 209 км,
г. Ноябрьск
Средства окружного 3,249 3,249
бюджета
Средства бюджетов 0,171 0,171
муниципальных
образований
1.7.3. Проект планировки, 7,000 7,000
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков,
микрорайона
"Вынгапуровский", г.
Ноябрьск
Средства окружного 6,650 6,650
бюджета
Средства бюджетов 0,350 0,350
муниципальных
образований
1.8. Муниципальное 6,292 0,940 0,350 2,003 2,999 0,000
образование
Приуральский район
Средства окружного 5,976 0,893 0,332 1,902 2,849 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,316 0,047 0,018 0,101 0,150 0,000
муниципальных
образований
1.8.1. Проекты планировки, 2,000 2,000
проекты межевания
планировочных
кварталов 01:02:01;
01:02:02; 01:02:03;
02:01:03 территории
городского поселения
Харп Приуральского
района
Средства окружного 1,900 1,900
бюджета
Средства бюджетов 0,100 0,100
муниципальных
образований
1.8.2. Проект планировки, 0,450 0,450
проект межевания
территории фактории
Полуй
Средства окружного 0,428 0,428
бюджета
Средства бюджетов 0,022 0,022
муниципальных
образований
1.8.3. Топографо- 0,490 0,490
геодезическая съемка
территории фактории
Полуй, фактории на
96 км, фактории
Пунг-Ю
Средства окружного 0,465 0,465
бюджета
Средства бюджетов 0,025 0,025
муниципальных
образований
1.8.4. Проект планировки, 0,350 0,350
проект межевания
территории фактории
на 96 км
Средства окружного 0,332 0,332
бюджета
Средства бюджетов 0,018 0,018
муниципальных
образований
1.8.5. Корректировка 1,503 0,003 1,500
генерального плана,
проекта планировки и
проекта межевания
муниципального
образования
Аксарковское
Средства окружного 1,427 0,002 1,425
бюджета
Средства бюджетов 0,076 0,001 0,075
муниципальных
образований
1.8.6. Проект планировки, 1,499 0,000 1,499
проект межевания
территории
планировочного
квартала 04:02:01 в
с. Аксарка
Приуральского района
Средства окружного 1,424 1,424
бюджета
Средства бюджетов 0,075 0,075
муниципальных
образований
1.9. Муниципальное 8,131 2,300 3,402 0,000 2,429 0,000
образование
Пуровский район
Средства окружного 7,723 2,185 3,231 0,000 2,307 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,408 0,115 0,171 0,000 0,122 0,000
муниципальных
образований
1.9.1. Генеральный план, 1,100 1,100
правила
землепользования и
застройки, проект
планировки
территории сельского
поселения Халясавэй
Пуровского района
Средства окружного 1,045 1,045
бюджета
Средства бюджетов 0,055 0,055
муниципальных
образований
1.9.2. Корректировка 1,200 1,200
генерального плана,
правил
землепользования и
застройки сельского
поселения Пурпе
Пуровского района
Средства окружного 1,140 1,140
бюджета
Средства бюджетов 0,060 0,060
муниципальных
образований
1.9.3. Корректировка 1,700 1,700
генерального плана,
правил
землепользования и
застройки сельского
поселения Пуровское
Пуровского района
Средства окружного 1,615 1,615
бюджета
Средства бюджетов 0,085 0,085
муниципальных
образований
1.9.4. Корректировка 0,951 0,951
генерального плана,
правил
землепользования и
застройки п. Уренгой
Пуровского района
Средства окружного 0,903 0,903
бюджета
Средства бюджетов 0,048 0,048
муниципальных
образований
1.9.5. Проекты планировки, 0,751 0,751
проекты межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территории
сельского поселения
Самбург Пуровского
района
Средства окружного 0,713 0,713
бюджета
Средства бюджетов 0,038 0,038
муниципальных
образований
1.9.6. Корректировка 2,429 2,429
генерального плана
г. Тарко-Сале
Пуровского района
Средства окружного 2,307 2,307
бюджета
Средства бюджетов 0,122 0,122
муниципальных
образований
1.10. Муниципальное 6,852 5,875 0,977 0,000 0,000 0,000
образование
Тазовский район
Средства окружного 6,511 5,582 0,929 0,000 0,000 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,341 0,293 0,048 0,000 0,000 0,000
муниципальных
образований
1.10.1. Топографическая 2,695 2,695
съемка территории
факторий и деревень,
находящихся на
межселенной
территории
Тазовского района
Средства окружного 2,560 2,560
бюджета
Средства бюджетов 0,135 0,135
муниципальных
образований
1.10.2. Генеральный план, 1,590 1,590
проект планировки,
инженерно-
геодезические
изыскания территории
деревни Юрибей
Тазовского района
Средства окружного 1,511 1,511
бюджета
Средства бюджетов 0,079 0,079
муниципальных
образований
1.10.3. Генеральный план, 1,590 1,590
проект планировки,
инженерно-
геодезические
изыскания территории
деревни Тадибе-Яха
Тазовского района
Средства окружного 1,511 1,511
бюджета
Средства бюджетов 0,079 0,079
муниципальных
образований
1.10.4. Проект планировки 0,488 0,488
территории фактории
Танамо Тазовского
района
Средства окружного 0,464 0,464
бюджета
Средства бюджетов 0,024 0,024
муниципальных
образований
1.10.5. Проект планировки 0,489 0,489
территории фактории
Развилка Тазовского
района
Средства окружного 0,465 0,465
бюджета
Средства бюджетов 0,024 0,024
муниципальных
образований
1.11. Муниципальное 15,000 6,243 6,691 1,263 0,000 0,803
образование
Шурышкарский район
Средства окружного 14,250 5,931 6,356 1,200 0,000 0,763
бюджета
Средства бюджетов 0,750 0,312 0,335 0,063 0,000 0,040
муниципальных
образований
1.11.1. Создание и 3,666 3,666
обновление
топографической
съемки, создание
опорно-межевой сети
в с. Мужи
Средства окружного 3,483 3,483
бюджета
Средства бюджетов 0,183 0,183
муниципальных
образований
1.11.2. Создание и 2,577 2,577
обновление
топографической
съемки, создание
опорно-межевой сети
в с. Горки
Средства окружного 2,448 2,448
бюджета
Средства бюджетов 0,129 0,129
муниципальных
образований
1.11.3. Создание и 5,491 5,491
обновление
топографической
съемки, создание
опорно-межевой сети
в с. Шурышкары, с.
Восяхово, с. Питляр,
д. Унсельгорт, д.
Усть-Войкары, д.
Вершина-Войкары, д.
Ханты-Мужи, д.
Анжигорт (1 этап)
Средства окружного 5,216 5,216
бюджета
Средства бюджетов 0,275 0,275
муниципальных
образований
1.11.4. Корректировка 2,463 1,200 1,263
проекта планировки и
создание
топографической
съемки д. Ямгорт
Средства окружного 2,340 1,140 1,200
бюджета
Средства бюджетов 0,123 0,060 0,063
муниципальных
образований
1.11.5. Проект планировки, 0,803 0,803
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков микрорайона
жилой застройки в с.
Горки Шурышкарского
района
Средства окружного 0,763 0,763
бюджета
Средства бюджетов 0,040 0,040
муниципальных
образований
1.12. Муниципальное 4,211
образование город
Новый Уренгой
Средства окружного 4,000
бюджета
Средства бюджетов 0,211
муниципальных
образований
1.12.1. Корректировка 4,211
генерального плана
муниципального
образования город
Новый Уренгой
Средства окружного 4,000
бюджета
Средства бюджетов 0,211
муниципальных
образований
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
1.12. Муниципальное 4,411 0,000 0,000 0,017 4,394 0,000
образование
Красноселькупский
район
Средства окружного 4,185 0,000 0,000 0,011 4,174 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,226 0,000 0,000 0,006 0,220 0,000
муниципальных
образований
1.12.1. Корректировка 1,001 0,002 0,999
генерального плана
муниципального
образования с.
Красноселькуп
Средства окружного 0,950 0,001 0,949
бюджета
Средства бюджетов 0,051 0,001 0,050
муниципальных
образований
1.12.2. Корректировка правил 1,001 0,002 0,999
землепользования и
застройки
муниципального
образования с.
Красноселькуп
Средства окружного 0,950 0,001 0,949
бюджета
Средства бюджетов 0,051 0,001 0,050
муниципальных
образований
1.12.3. Проект планировки, 0,501 0,002 0,499
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территорий
муниципального
образования с.
Красноселькуп
Средства окружного 0,475 0,001 0,474
бюджета
Средства бюджетов 0,026 0,001 0,025
муниципальных
образований
1.12.4. Корректировка 0,701 0,002 0,699
генерального плана
муниципального
образования
Толькинское
Средства окружного 0,665 0,001 0,664
бюджета
Средства бюджетов 0,036 0,001 0,035
муниципальных
образований
1.12.5. Корректировка правил 0,701 0,002 0,699
землепользования и
застройки
муниципального
образования
Толькинское
Средства окружного 0,665 0,001 0,664
бюджета
Средства бюджетов 0,036 0,001 0,035
муниципальных
образований
1.12.6. Проект планировки, 0,506 0,007 0,499
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков
муниципального
образования
Толькинское
Средства окружного 0,480 0,006 0,474
бюджета
Средства бюджетов 0,026 0,001 0,025
муниципальных
образований
2. Совершенствование 286,500 1,500 150,000 135,000
контрольно-надзорных
функций и
оптимизация
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
в области
градостроительной
деятельности
Средства окружного 286,500 1,500 150,000 135,000
бюджета
2.1. Создание 286,500 1,500 150,000 135,000
двухуровневой
автоматизированной
информационно-
аналитической
системы управления
градостроительным
развитием территории
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Средства окружного 286,500 1,500 150,000 135,000
бюджета
3. Софинансирование 3197,561 949,461 839,280 187,591 648,036 573,193
строительства
объектов инженерной
инфраструктуры
муниципальной
собственности в
рамках Адресной
инвестиционной
программы ЯНАО
Средства окружного 3175,473 942,609 833,823 185,339 643,570 570,132
бюджета
Средства бюджетов 22,088 6,852 5,457 2,252 4,466 3,061
муниципальных
образований
3.1. Администрация города 425,896 69,040 178,887 64,421 52,328 61,220
Салехарда
Средства окружного 421,931 69,020 178,487 63,846 50,166 60,412
бюджета
Средства бюджетов 3,965 0,020 0,400 0,575 2,162 0,808
муниципальных
образований
3.1.1. Инженерное 46,077 0,510 10,200 3,406 11,141 20,820
обеспечение и
благоустройство
микрорайона
"Теремки" г.
Салехард, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 44,084 0,500 10,000 3,006 10,166 20,412
бюджета
Средства бюджетов 1,993 0,010 0,200 0,400 0,975 0,408
муниципальных
образований
3.1.2. Инженерное 17,020 17,020
обеспечение квартала
№ 15, г. Салехард, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 17,020 17,020
бюджета
3.1.3. Инженерное 56,012 1,000 44,300 10,712
обеспечение квартала
№ 25, г. Салехард (в
том числе проектно-
изыскательские
работы)
Средства окружного 56,012 1,000 44,300 10,712
бюджета
3.1.4. Инженерное 102,600 0,510 20,200 0,303 41,187 40,400
обеспечение и
благоустройство
территории СНТ
"Удача" г. Салехард,
в том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 100,628 0,500 20,000 0,128 40,000 40,000
бюджета
Средства бюджетов 1,972 0,010 0,200 0,175 1,187 0,400
муниципальных
образований
3.1.5. Инженерное 204,187 50,000 104,187 50,000
обеспечение квартала
"Ямальский", г.
Салехард (в том
числе корректировка
проектной
документации)
Средства окружного 204,187 50,000 104,187 50,000
бюджета
3.2. Администрация города 355,253 176,689 23,574 0,050 59,290 95,650
Губкинский
Средства окружного 354,233 176,664 23,569 0,000 59,000 95,000
бюджета
Средства бюджетов 1,020 0,025 0,005 0,050 0,290 0,650
муниципальных
образований
3.2.1. Инженерное 18,258 18,258
обеспечение
микрорайона № 1
города Губкинский, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 18,258 18,258
бюджета
3.2.2. Инженерное 107,521 41,742 5,779 0,000 30,000 30,000
обеспечение
микрорайона № 9
города Губкинский, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 107,521 41,742 5,779 0,000 30,000 30,000
бюджета
3.2 3. Инженерное 85,384 79,475 5,909 0,000
обеспечение
микрорайона № 13
города Губкинский, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 85,384 79,475 5,909 0,000
бюджета
3.2.4. Инженерное 47,354 35,986 11,368
обеспечение
микрорайона № 15
города Губкинский, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 47,354 35,986 11,368
бюджета
3.2.5. Инженерное 34,924 1,228 0,316 0,050 8,080 25,250
обеспечение
микрорайона № 5
города Губкинский, в
том числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 34,516 1,203 0,313 0,000 8,000 25,000
бюджета
Средства бюджетов 0,408 0,025 0,003 0,050 0,080 0,250
муниципальных
образований
3.2.6. Инженерное 16,261 0,101 6,060 10,100
обеспечение
микрорайона № 8
города Губкинский, в
том числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 16,100 0,100 6,000 10,000
бюджета
Средства бюджетов 0,161 0,001 0,060 0,100
муниципальных
образований
3.2.7. Инженерное 45,551 0,101 15,150 30,300
обеспечение
микрорайона № 18
города Губкинский, в
том числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 45,100 0,100 15,000 30,000
бюджета
Средства бюджетов 0,451 0,001 0,150 0,300
муниципальных
образований
3.3. Администрация города 406,438 87,343 25,000 0,100 146,000 147,995
Лабытнанги
Средства окружного 404,915 85,820 25,000 0,100 146,000 147,995
бюджета
Средства бюджетов 1,523 1,523 0,000 0,000 0,000 0,000
муниципальных
образований
3.3.1. Инженерное 345,015 26,020 25,000 146,000 147,995
обеспечение
земельных участков
объектами
коммунальной
инфраструктуры в
МКР. 01.02.12 -
01.02.13 в г.
Лабытнанги
Средства окружного 344,495 25,500 25,000 146,000 147,995
бюджета
Средства бюджетов 0,520 0,520
муниципальных
образований
3.3.2. Инженерное 50,223 50,123 0,100
обеспечение
земельных участков
для строительства
жилых домов в
планировочном
квартале 01:02:08 в
г. Лабытнанги, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 49,220 49,120 0,100
бюджета
Средства бюджетов 1,003 1,003
муниципальных
образований
3.3.3. Инженерное 11,200 11,200
обеспечение мкр.
№ 3, г. Лабытнанги,
в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 11,200 11,200
бюджета
3.4. Администрация 370,800 23,467 49,583 65,450 111,100 121,200
муниципального
образования город
Муравленко
Средства окружного 367,546 23,396 49,050 65,100 110,000 120,000
бюджета
Средства бюджетов 3,254 0,071 0,533 0,350 1,100 1,200
муниципальных
образований
3.4.1. Инженерное 71,750 1,050 0,000 30,300 40,400
обеспечение
микрорайона № 8, г.
Муравленко, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 71,050 1,050 30,000 40,000
бюджета
Средства бюджетов 0,711 0,011 0,300 0,400
муниципальных
образований
3.4.2. Инженерное 196,646 19,896 40,400 35,350 50,500 50,500
обеспечение
микрорайона № 6, г.
Муравленко
Средства окружного 194,896 19,896 40,000 35,000 50,000 50,000
бюджета
Средства бюджетов 1,750 0,400 0,350 0,500 0,500
муниципальных
образований
3.4.3. Комплексное 3,571 3,571 0,000
благоустройство
микрорайона № 2, г.
Муравленко, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 3,500 3,500
бюджета
Средства бюджетов 0,071 0,071
муниципальных
образований
3.4.4. Комплексное 33,571 3,571 30,000 0,000
благоустройство
микрорайона № 5, г.
Муравленко, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 33,500 3,500 30,000
бюджета
Средства бюджетов 0,071 0,071
муниципальных
образований
3.4.5. Реконструкция 6,220 6,120 0,100
инженерных сетей в
микрорайоне № 12, г.
Муравленко, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 6,100 6,000 0,100
бюджета
Средства бюджетов 0,120 0,120
муниципальных
образований
3.4.6. Инженерное 62,602 2,002 0,000 30,300 30,300
обеспечение
микрорайона № 3Б -
индивидуальная
застройка г.
Муравленко, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 62,000 2,000 30,000 30,000
бюджета
Средства бюджетов 0,602 0,002 0,300 0,300
муниципальных
образований
3.5. Администрация 19,039 19,039 0,000
муниципального
образования
Надымский район
Средства окружного 18,658 18,658
бюджета
Средства бюджетов 0,381 0,381
муниципальных
образований
3.5.1. Инженерное 19,039 19,039
обеспечение
малоэтажной
застройки по ул.
Топчева в районе
Кедровой рощи, г.
Надым, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 18,658 18,658
бюджета
Средства бюджетов 0,381 0,381
муниципальных
образований
3.6. Администрация города 874,039 443,750 316,119 24,258 64,117 25,795
Новый Уренгой
Средства окружного 869,077 440,669 314,335 24,161 64,117 25,795
бюджета
Средства бюджетов 4,962 3,081 1,784 0,097 0,000 0,000
муниципальных
образований
3.6.1. Инженерные сети 62,895 40,475 22,420 0,000
тепло-, водо-,
электроснабжения к
жилым домам 2-го
микрорайона МЭЗ г.
Новый Уренгой, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 62,895 40,475 22,420 0,000
бюджета
3.6.2. Внутриквартальные 47,664 30,800 16,864 0,000
сети и сооружения
микрорайона IV А г.
Новый Уренгой, в том
числе котельная,
сети и сооружения
газоснабжения, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 47,664 30,800 16,864 0,000
бюджета
3.6.3. Инженерные сети к 164,540 35,800 50,925 2,020 50,000 25,795
жилым домам мкр.
Строителей, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 164,540 35,800 50,925 2,020 50,000 25,795
бюджета
3.6.4. Инженерные сети 42,480 10,000 32,480 0,000
микрорайона
Заозерный к жилым
домам, домам
индивидуального
строительства, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 42,480 10,000 32,480
бюджета
3.6.5. Инженерные сети к 234,790 172,590 62,200 0,000
жилым домам
микрорайона Дружба,
в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 234,790 172,590 62,200 0,000
бюджета
3.6.6. Инженерное 207,349 153,061 40,171 0,000 14,117 0,000
обеспечение участка
застройки по ул.
Тундровой, г. Новый
Уренгой, в том числе
затраты на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 204,288 150,000 40,171 0,000 14,117
бюджета
Средства бюджетов 3,061 3,061
муниципальных
образований
3.6.7. Внутриквартальные 31,719 1,024 30,598 0,097
проезды, тротуары к
жилому комплексу № 3
в 1 квартале МЭЗ г.
Новый Уренгой, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 31,002 1,004 29,998 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,717 0,020 0,600 0,097
муниципальных
образований
3.6.8. Инженерное 0,100 0,100 0,000
обеспечение жилой
застройки ул. Мира в
районе Коротчаево
Средства окружного 0,100 0,100 0,000
бюджета
3.6.9. Внутриквартальные 60,361 60,361
инженерные сети: к
детскому саду на 300
мест, к социально-
реабилитационному
центру "Садко", к
школе на 810 мест в
мкр. Оптимистов,
город Новый Уренгой
Средства окружного 81,318 59,177 22,141
бюджета
Средства бюджетов 1,184 1,184
муниципальных
образований
3.7. Администрация 132,497 25,834 59,641 10,612 36,410 0,000
муниципального
образования город
Ноябрьск
Средства окружного 129,617 25,317 58,472 10,132 35,696 0,000
бюджета
Средства бюджетов 2,880 0,517 1,169 0,480 0,714 0,000
муниципальных
образований
3.7.1. Газопровод для жилых 132,395 25,834 59,539 10,612 36,410 0,000
домов мкр. Б-2 г.
Ноябрьска, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 129,517 25,317 58,372 10,132 35,696
бюджета
Средства бюджетов 2,878 0,517 1,167 0,480 0,714
муниципальных
образований
3.7.2. Наружные сети 0,051 0,051 0,000
инженерного
обеспечения мкр.
"П-15" г. Ноябрьск,
в том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
Средства бюджетов 0,001 0,001
муниципальных
образований
3.7.3. Наружные сети 0,051 0,051 0,000
инженерного
обеспечения мкр.
"П-18" г. Ноябрьск,
в том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
Средства бюджетов 0,001 0,001
муниципальных
образований
3.8. Администрация 7,169 7,169
муниципального
образования
Красноселькупский
район
Средства окружного 7,067 7,067
бюджета
Средства бюджетов 0,102 0,102
муниципальных
образований
3.8.1. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под 2
индивидуальных жилых
дома в с. Ратта, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.2. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под 3
индивидуальных жилых
дома в с. Ратта, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.3. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
3-квартирный жилой
дом в с. Ратта, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.4. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
2-квартирный жилой
дом по ул.
Центральная в с.
Толька, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.5. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под 4
индивидуальных жилых
дома по ул. Нагорная
в с. Красноселькуп,
в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.6. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
строительство 3-х
жилых домов по ул.
Полярная 8, 10, 12 в
с. Красноселькуп, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.7. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
строительство 2-х
жилых домов по ул.
Полярная 34а, 36а в
с. Красноселькуп, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.8. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
три 6-квартирных
жилых дома по ул.
Полярная, 25, 37, 39
в с. Красноселькуп,
в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.9. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
два 8-квартирных
жилых дома по ул.
Нагорная 52,5 2А в
с. Красноселькуп, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.10. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
индивидуальный жилой
дом по ул. Хвойная в
с. Красноселькуп, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.11. Инженерное 1,467 1,467
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
строительство 2-х
жилых домов по ул.
40 лет Победы 19, 21
в с. Красноселькуп,
в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 1,467 1,467
бюджета
3.8.12. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
строительство 2-х
жилых домов по ул.
Советская 25, 27 в
с. Красноселькуп, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.13. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
строительство жилого
дома по ул.
Нагорная, 63 в с.
Красноселькуп, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.14. Инженерное 2,551 2,551
обеспечение
земельных участков
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
индивидуальные жилые
дома в с.
Красноселькуп,
Красноселькупский
район, в том числе
затраты на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 2,500 2,500
бюджета
Средства бюджетов 0,051 0,051
муниципальных
образований
3.8.15. Инженерное 2,551 2,551
обеспечение
земельных участков
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
индивидуальные жилые
дома в с. Толька,
Красноселькупский
район, в том числе
затраты на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 2,500 2,500
бюджета
Средства бюджетов 0,051 0,051
муниципальных
образований
3.9. Администрация 164,079 26,575 2,867 0,000 63,236 71,401
муниципального
образования
Приуральский район
Средства окружного 163,476 26,575 2,867 0,000 63,036 70,998
бюджета
Средства бюджетов 0,603 0,000 0,000 0,000 0,200 0,403
муниципальных
образований
3.9.1. Инженерные 27,976 25,925 2,051
коммуникации для
земельных участков
под индивидуальную
застройку в п.
Аксарка Приуральский
район (2-я очередь)
Средства окружного 27,976 25,925 2,051
бюджета
3.9.2. Проектно- 28,036 0,000 0,000 28,036
изыскательские
работы и
строительство
объекта "Инженерное
обеспечение
земельных участков
индивидуальной
застройки в с.
Катравож"
Приуральский район,
ЯНАО
Средства окружного 28,036
бюджета
3.9.3. Проектно- 30,746 0,000 0,000 10,200 20,546
изыскательские
работы и
строительство
объекта "Инженерное
обеспечение
земельных участков
индивидуальной
застройки в с.
Белоярск"
Приуральский район,
ЯНАО
Средства окружного 30,143 10,000 20,143
бюджета
Средства бюджетов 0,603 0,200 0,403
муниципальных
образований
3.9.4. Инженерное 77,321 0,650 0,816 25,000 50,855
обеспечение под
индивидуальную
застройку в п. Харп
Средства окружного 77,321 0,650 0,816 25,000 50,855
бюджета
3.10. Администрация 292,313 34,311 92,515 0,000 115,555 49,932
муниципального
образования
Пуровский район
Средства окружного 291,868 33,866 92,515 0,000 115,555 49,932
бюджета
Средства бюджетов 0,445 0,445 0,000
муниципальных
образований
3.10.1. Инженерное 151,698 81,698 30,000 40,000
обеспечение мкр.
"Окуневое" в городе
Тарко-Сале
Средства окружного 151,698 81,698 30,000 40,000
бюджета
3.10.2. Инженерное 68,438 12,066 10,817 45,555
обеспечение 6-го
мкр. п.г.т. Уренгой
Средства окружного 68,438 12,066 10,817 45,555
бюджета
3.10.3. Инженерное 15,102 15,102
обеспечение жилого
мкр. "Таежный" № 2 в
городе Тарко-Сале
Средства окружного 14,800 14,800
бюджета
Средства бюджетов 0,302 0,302
муниципальных
образований
3.10.4. Инженерное 7,143 7,143
обеспечение жилого
мкр. № 3 в городе
Тарко-Сале
Средства окружного 7,000 7,000
бюджета
Средства бюджетов 0,143 0,143
муниципальных
образований
3.10.5. Инженерное 49,932 40,000 9,932
обеспечение
микрорайона
"Строитель" для
индивидуальной
застройки в п. Пурпе
Средства окружного 49,932 40,000 9,932
бюджета
3.11. Администрация 0,422 0,422 0,000 0,000 0,000
муниципального
образования
Тазовский район
Средства окружного 0,422 0,422 0,000 0,000 0,000
бюджета
3.11.1. Инженерное 0,422 0,422 0,000
обеспечение мкр.
Школьный п.
Тазовский, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,422 0,422
бюджета
3.12. Администрация 39,122 34,328 4,794 0,000
муниципального
образования
Шурышкарский район
Средства окружного 38,169 33,641 4,528 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,953 0,687 0,266 0,000
муниципальных
образований
3.12.1. Строительство ТВС в 38,714 34,328 4,386
с. Горки к
24-квартирному
жилому дому, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 37,769 33,641 4,128
бюджета
Средства бюджетов 0,945 0,687 0,258
муниципальных
образований
3.12.2. Проектно- 0,400 0,400 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Инженерное
обеспечение
земельных участков
для индивидуального
жилищного
строительства с.
Мужи, Шурышкарского
района"
Средства окружного 0,400 0,400
бюджета
Средства бюджетов 0,008 0,008
муниципальных
образований
3.13. Администрация 110,494 1,494 86,300 22,700 0,000 0,000
муниципального
образования
Ямальский район
Средства окружного 108,494 1,494 85,000 22,000 0,000 0,000
бюджета
Средства бюджетов 2,000 1,300 0,700
муниципальных
образований
3.13.1. Инженерное 23,494 1,494 20,000 2,000
обеспечение и
благоустройство
территории под
индивидуальное
строительство с.
Яр-Сале Ямальского
района, ЯНАО, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 23,494 1,494 20,000 2,000
бюджета
3.13.2. Инженерное 87,000 66,300 20,700
обеспечение и
благоустройство
квартала "Полярный"
в с. Яр-Сале
Ямальский район
ЯНАО, в том числе
затраты на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 85,000 65,000 20,000
бюджета
Средства бюджетов 2,000 1,300 0,700
муниципальных
образований
4. Возмещение 569,816 79,500 10,000 31,000 224,658 224,658
застройщикам затрат,
связанных со
строительством
объектов инженерной
инфраструктуры,
подлежащих передаче
в государственную
или муниципальную
собственность, при
реализации
инвестиционных
проектов жилищного
строительства, в том
числе проектов
комплексного
освоения земельных
участков и развития
территорий в целях
жилищного
строительства
Средства окружного 569,816 79,500 10,000 31,000 224,658 224,658
бюджета
5. Возмещение затрат 203,661 38,192 96,725 0,000 34,372 34,372
застройщиков
связанных с оплатой
процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях на цели
строительства жилья
эконом-класса,
включая обеспечение
земельных участков
инженерной
инфраструктурой
Средства окружного 203,661 38,192 96,725 0,000 34,372 34,372
бюджета
";
2.3. В приложении № 2 к Программе:
2.3.1. в позиции, касающейся объемов и источников финансирования, паспорта подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры":
2.3.1.1. в абзаце первом цифры "14663,249" заменить цифрами "13328,047";
2.3.1.2. в абзаце втором цифры "11404,572" заменить цифрами "10692,888";
2.3.1.3. в абзаце пятом цифры "2064,682" заменить цифрами "1352,998";
2.3.1.4. в абзаце девятом цифры "248,790" заменить цифрами "212,336";
2.3.1.5. в абзаце двенадцатом цифры "35,557" заменить цифрами "11,693";
2.3.1.6. в абзаце тринадцатом цифры "38,213" заменить цифрами "31,491";
2.3.1.7. в абзаце четырнадцатом цифры "37,289" заменить цифрами "31,421";
2.3.1.8. в абзаце пятнадцатом цифры "3009,887" заменить цифрами "2422,823";
2.3.1.9. в абзаце восемнадцатом цифры "605,531" заменить цифрами "415,444";
2.3.1.10. в абзаце девятнадцатом цифры "508,539" заменить цифрами "313,420";
2.3.1.11. в абзаце двадцатом цифры "489,034" заменить цифрами "287,176";
2.3.2. абзац пятый раздела I Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839 "О Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года" определены приоритетные направления социально-экономической политики автономного округа, в соответствии с которыми определены среди прочих следующие цели:";
2.3.3. абзац четвертый раздела III Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы перечислены в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.";
2.3.4. в разделе IV Подпрограммы:
2.3.4.1. в абзаце четвертом цифры "11404,572" заменить цифрами "10692,888";
2.3.4.2. в абзаце седьмом цифры "2064,682" заменить цифрами "1352,998";
2.3.5. приложение № 3 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к подпрограмме "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМОВ
И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2011 - 2015 ГОДЫ
млн. рублей
№ п/п Наименование Млн. рублей
мероприятия/
наименование всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
муниципального
образования/
направление
мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 13328,047 3344,505 2588,245 1780,135 2681,908 2933,254
"Модернизация
коммунальной
инфраструктуры"
Средства окружного 10692,888 2732,318 1655,918 1352,998 2336,997 2614,657
бюджета
Средства бюджетов 212,336 127,210 10,521 11,693 31,491 31,421
муниципальных
образований
Внебюджетные 2422,823 484,977 921,806 415,444 313,42 287,176
источники
1. Строительство 9454,347 2732,318 1666,439 1177,866 1800,067 2077,657
объектов
коммунальной
инфраструктуры
муниципальной
собственности в
рамках Адресной
инвестиционной
программы ЯНАО
Средства окружного 9435,455 2732,318 1655,918 1175,565 1796,997 2074,657
бюджета
Средства бюджетов 18,892 0,000 10,521 2,301 3,070 3,000
муниципальных
образований
1.1. МО ГОРОД САЛЕХАРД, 422,953 72,052 32,256 31,645 95,600 191,400
ИТОГО
Средства окружного 420,403 72,052 31,866 31,485 95,000 190,000
бюджета
Средства бюджетов 2,550 0,390 0,160 0,600 1,400
муниципальных
образований
1.1.1. Реконструкция 100,900 20,000 0,000 0,100 40,400 40,400
канализационных
очистных сооружений
в г. Салехарде (1-й
и 2-й пусковой
комплекс), в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 100,000 20,000 0,000 40,000 40,000
бюджета
Средства бюджетов 0,900 0,100 0,400 0,400
муниципальных
образований
1.1.2. Расширение 121,201 0,001 20,200 101,000
котельной № 36, г.
Салехард, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 120,000 0,000 20,000 100,000
бюджета
Средства бюджетов 1,201 0,001 0,200 1,000
муниципальных
образований
1.1.3. Инженерное 3,576 0,500 3,016 0,060
обеспечение
квартала № 22, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 3,457 0,500 2,957 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,119 0,059 0,060
муниципальных
образований
1.1.4. Газификация г. 18,708 4,721 8,987 5,000
Салехарда, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 18,532 4,721 8,811 5,000
бюджета
Средства бюджетов 0,176 0,176
муниципальных
образований
1.1.5. Теплоснабжение МП 13,472 7,049 6,324 0,099
"АТП", г. Салехард
Средства окружного 13,348 7,049 6,200 0,099
бюджета
Средства бюджетов 0,124 0,124
муниципальных
образований
1.1.6. Газификация базы 27,182 25,782 1,400
ГУП ЯНАО
"Ямалавтодор", г.
Салехард, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 27,182 25,782 1,400
бюджета
1.1.7. Реконструкция 136,386 14,000 11,000 26,386 35,000 50,000
водозаборных и
очистных сооружений
ВОС-15000 с
увеличением
производительности
до 20 тыс.
м3/сутки, г.
Салехард, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 136,386 14,000 11,000 26,386 35,000 50,000
бюджета
1.1.8. Газификация улицы 1,528 1,528
Пушкина, г.
Салехард, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 1,498 1,498
бюджета
Средства бюджетов 0,030 0,030
муниципальных
образований
1.2. МО ГОРОД 194,602 150,400 33,300 0,702 5,100 5,100
ГУБКИНСКИЙ, ИТОГО
Средства окружного 194,204 150,400 33,102 0,702 5,000 5,000
бюджета
Средства бюджетов 0,398 0,198 0,000 0,100 0,100
муниципальных
образований
1.2.1. Полигон ТБО и ТПО 173,202 150,000 23,202 0,000
г. Губкинский
Средства окружного 173,202 150,000 23,202
бюджета
1.2.2. Газификация города 21,400 0,400 10,098 0,702 5,100 5,100
Губкинский, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 21,002 0,400 9,900 0,702 5,000 5,000
бюджета
Средства бюджетов 0,398 0,198 0,100 0,100
муниципальных
образований
1.3. МО ГОРОД 489,123 113,463 83,600 32,060 100,000 160,000
ЛАБЫТНАНГИ, ИТОГО
Средства окружного 489,123 113,463 83,600 32,060 100,000 160,000
бюджета
1.3.1. ПС 35/6 кВ при ГТС 1,000 1,000 0,000
микрорайона № 4,
микрорайона № 8,
"Обская" с ВЛ 35 кВ
МО город Лабытнанги
Средства окружного 1,000 1,000
бюджета
1.3.2. Инженерные сети к 5,500 5,500
ЦТП-2 к школе на
420 мест, мкр. 14,
мкр. 15, мкр. 18 в
г. Лабытнанги
Средства окружного 5,500 5,500
бюджета
1.3.3. Реконструкция 26,900 26,900
системы
теплоснабжения от
котельной № 1, г.
Лабытнанги.
Центральный
тепловой пункт
ЦТП-2
Средства окружного 26,900 26,900
бюджета
1.3.4. Канализационно- 244,986 40,000 65,000 29,986 50,000 60,000
очистные сооружения
КОС-7000 м3 (2-я
очередь) в г.
Лабытнанги, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 244,986 40,000 65,000 29,986 50,000 60,000
бюджета
1.3.5. Водоснабжение г. 210,737 40,063 18,600 2,074 50,000 100,000
Лабытнанги, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 210,737 40,063 18,600 2,074 50,000 100,000
бюджета
1.4. МО ГОРОД 916,517 325,676 12,802 298,039 140,000 140,000
МУРАВЛЕНКО, ИТОГО
Средства окружного 916,517 325,676 12,802 298,039 140,000 140,000
бюджета
1.4.1. Инженерное 2,470 2,470
обеспечение школы
на 420 мест, г.
Муравленко, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 2,470 2,470
бюджета
1.4.2. Реконструкция 699,099 250,000 2,000 247,099 100,000 100,000
действующих
очистных сооружений
КОС 7000 - 15000,
г. Муравленко, в
том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 699,099 250,000 2,000 247,099 100,000 100,000
бюджета
1.4.3. Реконструкция 214,948 73,206 10,802 50,940 40,000 40,000
действующих
водоочистных
сооружений г.
Муравленко
Средства окружного 214,948 73,206 10,802 50,940 40,000 40,000
бюджета
1.5. МО НАДЫМСКИЙ РАЙОН, 2343,723 787,914 340,650 122,119 426,830 666,210
ИТОГО
Средства окружного 2338,139 787,914 336,746 121,219 426,050 666,210
бюджета
Средства бюджетов 5,584 3,904 0,900 0,780 0,000
муниципальных
образований
1.5.1. Дизельная 162,434 20,000 5,000 0,000 57,000 80,434
электростанция в с.
Кутопьюган
Средства окружного 162,434 20,000 5,000 0,000 57,000 80,434
бюджета
1.5.2. Котельная с. Ныда 4,955 4,500 0,455
Надымского района
ЯНАО
Средства окружного 4,946 4,500 0,446
бюджета
Средства бюджетов 0,009 0,009
муниципальных
образований
1.5.3. Канализационные 102,063 51,000 11,293 39,770
очистные сооружения
в п. Ныда
Надымского района
ЯНАО
Средства окружного 99,383 50,000 10,393 38,990
бюджета
Средства бюджетов 2,680 1,000 0,900 0,780
муниципальных
образований
1.5.4. Реконструкция и 1401,649 750,143 275,730 100,000 100,000 175,776
модернизация
канализационных
очистных сооружений
г. Надым
Средства окружного 1398,919 750,143 273,000 100,000 100,000 175,776
бюджета
Средства бюджетов 2,730 2,730
муниципальных
образований
1.5.5. Внутриплощадочные 13,271 13,271
инженерные сети в
п. Ныда (участок
больницы на 30
коек). Площадка
больницы. Площадка
поликлиники
Средства окружного 13,271 13,271
бюджета
1.5.6. Инженерное 34,311 8,262 10,826 15,223
обеспечение
земельного участка
среднеэтажной
застройки "Сети
тепловодоснабжения
4-го микрорайона
поселок Пангоды"
Средства окружного 34,149 8,100 10,826 15,223
бюджета
Средства бюджетов 0,162 0,162
муниципальных
образований
1.5.7. Сети 14,939 0,102 0,000 14,837
тепловодоснабжения
5-го микрорайона
поселок Пангоды
Средства окружного 14,937 0,100 0,000 14,837
бюджета
Средства бюджетов 0,002 0,002
муниципальных
образований
1.5.8. Сооружения по 610,101 0,101 0,000 200,000 410,000
обработке промывной
воды и удалению
осадка на ВОС в г.
Надыме, в том числе
затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 610,100 0,100 0,000 200,000 410,000
бюджета
Средства бюджетов 0,001 0,001
муниципальных
образований
1.6. МО ГОРОД НОВЫЙ 59,435 53,950 5,485 0,000
УРЕНГОЙ, ИТОГО
Средства окружного 59,435 53,950 5,485 0,000 0,000 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,000 0,000
муниципальных
образований
1.6.1. Газопровод для 7,710 7,710
котельной КТП-962 в
районе Коротчаево,
в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 7,710 7,710
бюджета
1.6.2. Блочно-модульная 9,520 8,299 1,221
котельная МК-126,
г. Новый Уренгой, в
том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 9,520 8,299 1,221
бюджета
1.6.3. Блочно-модульная 8,897 7,712 1,185
котельная МК-144,
г. Новый Уренгой, в
том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 8,897 7,712 1,185
бюджета
1.6.4. Блочно-модульная 19,272 17,610 1,662
котельная ТФ
"Мостоотряд-93" г.
Новый Уренгой, в
том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 19,272 17,610 1,662
бюджета
1.6.5. Блочно-модульная 14,036 12,619 1,417
котельная КТП-962,
г. Новый Уренгой, в
том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 14,036 12,619 1,417
бюджета
1.7. МО ГОРОД НОЯБРЬСК, 461,945 7,100 181,391 31,674 164,780 77,000
ИТОГО
Средства окружного 458,877 7,100 179,843 30,944 163,990 77,000
бюджета
Средства бюджетов 3,068 1,548 0,730 0,790 0,000
муниципальных
образований
1.7.1. Полигон 109,757 2,000 17,757 0,000 45,000 45,000
промышленных и
бытовых отходов, г.
Ноябрьск
Средства окружного 109,757 2,000 17,757 0,000 45,000 45,000
бюджета
1.7.2. Канализация 76,398 0,600 3,798 0,000 40,000 32,000
промзоны и города
Ноябрьска (2
очередь), в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 76,398 0,600 3,798 0,000 40,000 32,000
бюджета
1.7.3. Канализационно- 0,039 0,039 0,000 0,000
очистные сооружения
в мкр.
Вынгапуровский г.
Ноябрьск, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,038 0,038
бюджета
Средства бюджетов 0,001 0,001
муниципальных
образований
1.7.4. Сооружение очистки 272,201 4,500 156,247 31,674 79,780
подземных вод на
водозаборе мкр.
Вынгапуровский г.
Ноябрьск, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 269,134 4,500 154,700 30,944 78,990
бюджета
Средства бюджетов 3,067 1,547 0,730 0,790
муниципальных
образований
1.7.5. Реконструкция 0,050 0,050
трансформаторной
подстанции № 52 в
микрорайоне "Г" по
ул. Республики г.
Ноябрьск, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
1.7.6. Трансформаторная 3,500 3,500
подстанция в мкр. 9
г. Ноябрьска
Средства окружного 3,500 3,500
бюджета
1.8. МО 41,678 23,000 3,193 15,485 0,000 0,000
КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ
РАЙОН, ИТОГО
Средства окружного 41,678 23,000 3,193 15,485 0,000 0,000
бюджета
1.8.1. Котельная в с. 18,693 15,500 3,193 0,000
Толька
Красноселькупского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 18,693 15,500 3,193 0,000
бюджета
1.8.2. Котельная в с. 22,985 7,500 0,000 15,485
Красноселькуп, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 22,985 7,500 15,485
бюджета
1.9. МО ПРИУРАЛЬСКИЙ 282,628 57,106 64,222 25,393 50,700 85,207
РАЙОН, ИТОГО
Средства окружного 280,257 57,106 64,062 24,882 50,000 84,207
бюджета
Средства бюджетов 2,371 0,000 0,160 0,511 0,700 1,000
муниципальных
образований
1.9.1. Водоснабжение п. 1,890 1,830 0,000 0,060
Белоярск
Приуральского
района.
Водозаборные
сооружения и
насосная станция I
подъема, очистные
сооружения
Средства окружного 1,830 1,830 0,000 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,060 0,060
муниципальных
образований
1.9.2. Строительство 20,000 0,000 0,000 0,000 20,000
объекта
"Канализация с.
Аксарка (1-я и 2-я
очереди)"
Приуральский район,
ЯНАО
Средства окружного 20,000 0,000 0,000 20,000
бюджета
1.9.3. Котельная с. 57,178 26,459 30,719
Харсаим
Приуральского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 57,178 26,459 30,719
бюджета
1.9.4. Полигон твердых 10,251 10,000 0,000 0,251
бытовых отходов в
с. Белоярск
Средства окружного 10,000 10,000 0,000 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,251 0,251
муниципальных
образований
1.9.5. Полигон твердых 10,000 10,000
бытовых отходов в
с. Аксарка
Средства окружного 10,000 10,000
бюджета
Средства бюджетов 0,000 0,000
муниципальных
образований
1.9.6. Проектно- 27,790 1,940 2,643 0,000 10,000 13,207
изыскательские
работы и
реконструкция сетей
тепловодоснабжения
с. Аксарка
Приуральского
района, ЯНАО
Средства окружного 27,790 1,940 2,643 0,000 10,000 13,207
бюджета
1.9.7. Проектно- 26,700 12,000 14,700
изыскательские
работы и
строительство
объекта
"Газификация п.
Аксарка
Приуральского
района, ЯНАО"
Средства окружного 26,700 12,000 14,700
бюджета
1.9.8. Проектно- 4,777 4,777
изыскательские
работы и
реконструкция
объекта "ДЭС в п.
Катравож"
Приуральский район,
ЯНАО
Средства окружного 4,777 4,777
бюджета
1.9.9. Водоснабжение п. 37,142 0,100 16,160 14,882 5,000 1,000
Харсаим
Приуральского
района, в том числе
затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 36,982 0,100 16,000 14,882 5,000 1,000
бюджета
Средства бюджетов 0,160 0,160
муниципальных
образований
1.9.10. Блочно-модульные 86,900 0,000 0,200 35,700 51,000
КОС в с. Катравож
Приуральского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 85,000 0,000 0,000 35,000 50,000
бюджета
Средства бюджетов 1,900 0,200 0,700 1,000
муниципальных
образований
1.10. МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 347,644 81,826 22,141 1,000 100,000 142,677
ИТОГО
Средства окружного 347,644 81,826 22,141 1,000 100,000 142,677
бюджета
1.10.1. Ул. Губкина - 124,106 8,000 5,802 0,500 40,000 69,804
Тарасова с
инженерными сетями
в г. Тарко-Сале,
ГКНС, КНС № 5, ТП,
г. Тарко-Сале
Пуровского района
Средства окружного 124,106 8,000 5,802 0,500 40,000 69,804
бюджета
1.10.2. Канализационные 163,987 30,614 0,000 0,500 60,000 72,873
очистные сооружения
в г. Тарко-Сале
производительностью
4,2 тыс. м3/сут. в
блочном исполнении
Средства окружного 163,987 30,614 0,500 60,000 72,873
бюджета
1.10.3. Двухцепная ВЛ 10 кВ 5,548 5,548 0,000
от ПС "Геолог" до
РП по объекту "КОС"
в г. Тарко-Сале
Средства окружного 5,548 5,548
бюджета
1.10.4. Газопровод к п.г.т. 54,003 37,664 16,339
Уренгой
Средства окружного 54,003 37,664 16,339
бюджета
1.11. МО ТАЗОВСКИЙ РАЙОН, 336,577 112,643 58,625 4,685 50,100 110,524
ИТОГО
Средства окружного 335,976 112,643 58,624 4,685 50,000 110,024
бюджета
Средства бюджетов 0,601 0,001 0,000 0,100 0,500
муниципальных
образований
1.11.1. Реконструкция 0,400 0,400
электрических сетей
поселка Гыда
Средства окружного 0,400 0,400
бюджета
1.11.2. Проектно- 0,546 0,546 0,000 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Водозабор с. Гыда
Тазовского района"
Средства окружного 0,546 0,546 0,000
бюджета
1.11.3. Проектно- 0,716 0,703 0,013 0,000 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Канализационно-
очистные
сооружения, с. Гыда
Тазовского района"
Средства окружного 0,716 0,703 0,013 0,000
бюджета
1.11.4. Проектно- 2,954 1,941 1,013 0,000 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Сети канализации,
с. Гыда Тазовского
района"
Средства окружного 2,954 1,941 1,013 0,000
бюджета
1.11.5. Блочная котельная 0,419 0,419
производительностью
5,0 Гкал/час в п.
Находка Тазовского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,419 0,419
бюджета
1.11.6. Проектно- 0,878 0,878 0,000 0,000 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Канализационно-
очистные
сооружения, с.
Антипаюта
Тазовского района"
Средства окружного 0,878 0,878 0,000
бюджета
1.11.7. Проектно- 1,044 1,044 0,000 0,000 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Полигон ТБО, с.
Антипаюта
Тазовского района"
Средства окружного 1,044 1,044 0,000
бюджета
1.11.8. Проектно- 3,726 3,726 0,000 0,000 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Полигон ТБО, с.
Гыда Тазовского
района"
Средства окружного 3,726 3,726 0,000
бюджета
1.11.9. Проектно- 1,820 1,820 0,000 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Сети канализации,
с. Антипаюта
Тазовского района"
Средства окружного 1,820 1,820
бюджета
1.11.10. Электростанция, с. 1,428 1,428 0,000 0,000
Антипаюта
Тазовского района
Средства окружного 1,428 1,428
бюджета
1.11.11. Блочная котельная 40,730 0,383 0,347 10,000 30,000
п. Гыда Тазовского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 40,730 0,383 0,347 10,000 30,000
бюджета
1.11.12. Водоочистные 38,194 38,194
сооружения
производительностью
500 м3/сут. в п.
Газ-Сале
Средства окружного 38,194 38,194
бюджета
1.11.13. Магистральные сети 176,560 54,700 57,151 4,685 30,000 30,024
тепловодоснабжения
п. Тазовский
Средства окружного 176,560 54,700 57,151 4,685 30,000 30,024
бюджета
1.11.14. Реконструкция 65,129 4,428 0,101 0,000 10,100 50,500
дизельной
электростанции в п.
Гыда Тазовского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 64,528 4,428 0,100 10,000 50,000
бюджета
Средства бюджетов 0,601 0,001 0,100 0,500
муниципальных
образований
1.11.15. Газопровод от 2,033 2,033
месторождения Тото-
Яхинское - с.
Антипаюта, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 2,033 2,033
бюджета
1.12. МО ШУРЫШКАРСКИЙ 2114,567 592,857 492,163 523,709 382,063 123,775
РАЙОН, ИТОГО
Средства окружного 2110,247 592,857 487,843 523,709 382,063 123,775
бюджета
Средства бюджетов 4,320 4,320 0,000 0,000 0,000
муниципальных
образований
1.12.1. Дизельная 364,791 0,232 49,500 171,148 50,000 93,911
электростанция в с.
Шурышкары
Шурышкарского
района ЯНАО, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 364,791 0,232 49,500 171,148 50,000 93,911
бюджета
1.12.2. Дизельная 93,572 87,014 6,479 0,079
электростанция и
электросети, с.
Овгорт
Шурышкарского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 93,572 87,014 6,479 0,079
бюджета
1.12.3. Инженерное 69,864 10,000 0,000 0,000 30,000 29,864
обеспечение п.
Лопхари
Шурышкарского
района ЯНАО, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 69,864 10,000 0,000 30,000 29,864
бюджета
1.12.4. Реконструкция 10,511 10,511
электрических сетей
в с. Мужи
Шурышкарского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 10,511 10,511
бюджета
1.12.5. Установка по 3,200 3,200 0,000 0,000
очистке питьевой
воды, с. Шурышкары
Шурышкарского
района, в том числе
затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 3,200 3,200 0,000
бюджета
1.12.6. Реконструкция 16,900 16,900
электрических сетей
в с. Горки
Шурышкарского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 16,900 16,900
бюджета
1.12.7. Дизельная 1225,920 330,000 330,032 300,000 265,888
электростанция
мощностью 10 МВт в
с. Мужи
Шурышкарского
района ЯНАО, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 1222,652 330,000 326,764 300,000 265,888
бюджета
Средства бюджетов 3,268 3,268
муниципальных
образований
1.12.8. Реконструкция 318,420 135,000 106,050 46,195 31,175
дизельной
электростанции в с.
Горки Шурышкарского
района ЯНАО с
увеличением
суммарной мощности
до 4,0 МВт
Средства окружного 317,370 135,000 105,000 46,195 31,175
бюджета
Средства бюджетов 1,050 1,050
муниципальных
образований
1.12.9. Котельная в с. 11,389 0,102 6,287 5,000
Шурышкары
Шурышкарского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 11,387 0,100 6,287 5,000
бюджета
Средства бюджетов 0,002 0,002
муниципальных
образований
1.13. МО ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, 1442,955 354,331 336,611 91,355 284,894 375,764
ИТОГО
Средства окружного 1442,955 354,331 336,611 91,355 284,894 375,764
бюджета
1.13.1. Проектно- 110,000 10,000 50,000 50,000
изыскательские
работы и
реконструкция "ЛЭП
0,4-10 кВ, с. Мыс
Каменный" Ямальский
район, ЯНАО
Средства окружного 110,000 10,000 50,000 50,000
бюджета
1.13.2. Проектно- 3,000 3,000
изыскательские
работы и
реконструкция
объекта "ЛЭП 0,4-10
кВ с. Сеяха"
Ямальский район,
ЯНАО
Средства окружного 3,000 3,000
бюджета
1.13.3. Проектно- 160,549 80,000 68,611 11,938 0,000
изыскательские
работы и
строительство
объекта "Пункт
переработки твердых
бытовых и
биологических
отходов с
подъездной дорогой,
с. Яр-Сале"
Ямальский район,
ЯНАО
Средства окружного 160,549 80,000 68,611 11,938
бюджета
1.13.4. Проектно- 401,123 250,000 117,000 34,123 0,000
изыскательские
работы и
строительство
объекта
"Канализационные
очистные сооружения
в п. Яр-Сале
Ямальского района"
Средства окружного 401,123 250,000 117,000 34,123
бюджета
1.13.5. Проектно- 0,025 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Пункт переработки
твердых бытовых и
биологических
отходов с
подъездной дорогой,
с. Мыс Каменный"
Ямальский район,
ЯНАО
Средства окружного 0,025 0,025
бюджета
1.13.6. Проектно- 0,206 0,206 0,000 0,000 0,000 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Пункт переработки
твердых бытовых и
биологических
отходов с
подъездной дорогой,
с. Новый Порт"
Ямальский район,
ЯНАО
Средства окружного 0,206 0,206
бюджета
1.13.7. Проектно- 388,141 1,000 10,600 0,777 100,000 275,764
изыскательские
работы и
строительство
объекта "ДЭС 2,5
МВт, с. Панаевск"
Ямальский район,
ЯНАО
Средства окружного 388,141 1,000 10,600 0,777 100,000 275,764
бюджета
1.13.8. Проектно- 229,511 0,100 110,000 34,517 84,894
изыскательские
работы по объекту
"Пункт переработки
твердых бытовых и
биологических
отходов с
подъездной дорогой,
с. Салемал"
Ямальский район,
ЯНАО
Средства окружного 229,511 0,100 110,000 34,517 84,894
бюджета
1.13.9. Строительство 135,400 20,000 15,400 0,000 50,000 50,000
объекта
"Тепловодоснабжение
с. Яр-Сале"
Ямальский район,
ЯНАО
Средства окружного 135,400 20,000 15,400 0,000 50,000 50,000
бюджета
1.13.10. Проектно- 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000
изыскательские
работы и
строительство
объекта "ДЭС-600
кВт", для нужд МП
"Ямальские олени"
с. Яр-Сале,
Ямальский район,
ЯНАО
Средства окружного 15,000 15,000
бюджета
2. Средства для 1323,667 186,825 568,421 568,421
софинансирования
проектов
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры
Средства окружного 1257,433 177,433 540,000 540,000
бюджета
Средства бюджетов 66,234 9,392 28,421 28,421
муниципальных
образований
3. Мероприятия 2550,033 612,187 921,806 415,444 313,42 287,176
программ
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
Средства окружного
бюджета
Средства бюджетов 127,21 127,21
муниципальных
образований
Внебюджетные 2422,823 484,977 921,806 415,444 313,420 287,176
источники
";
2.3.6. приложение № 6 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение № 6
к подпрограмме "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
И ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА, В СОСТАВЕ КОТОРЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
ФИНАНСИРУЮТСЯ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
В ПЕРИОД 2011 - 2015 ГОДОВ
млн. рублей
№ Наименование программы Итого Внебюджетные источники
п/п
2011 2012 2013 2014 2015
год год год год год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Город Салехард
1.1. Инвестиционная программа 18,643 18,643
муниципального
предприятия
"Салехардэнерго" по
развитию систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования город
Салехард в сфере электро-
и теплоснабжения на 2008
- 2011 годы
1.2. Инвестиционная программа 238,896 57,925 47,163 46,212 49,040 38,556
муниципального
предприятия
"Салехардэнерго" по
развитию и модернизации
системы электроснабжения
муниципального
образования город
Салехард на 2011 - 2015
годы
2. Город Губкинский
2.1. Инвестиционная программа 7,640 7,640
муниципального унитарного
предприятия "Управление
тепловодоснабжения и
инженерных сетей" города
Губкинский "Повышение
энергетической
эффективности объектов
теплоснабжения" на 2013
год
3. Город Лабытнанги
3.1. Инвестиционная программа 835,280 214,440 186,670 205,020 125,980 103,170
ОАО "Передвижная
энергетика" (филиал
Передвижные
электростанции
"Лабытнанги") по развитию
электроэнергетического
комплекса муниципального
образования г. Лабытнанги
на 2011 - 2015 гг.
4. Город Муравленко
4.1. Инвестиционная программа 97,140 39,880 57,260
муниципального унитарного
предприятия
"Муравленковские
коммунальные системы" по
развитию и модернизации
систем водоснабжения на
2010 - 2016 годы
4.2. Инвестиционная программа 70,194 28,104 42,090
муниципального унитарного
предприятия
"Муравленковские
коммунальные системы" по
развитию и модернизации
систем водоотведения на
2010 - 2016 годы
4.3. Инвестиционная программа 122,550 59,325 63,225
муниципального унитарного
предприятия
"Муравленковские
коммунальные системы" по
развитию и модернизации
систем теплоснабжения на
2010 - 2016 годы
4.4. Инвестиционная программа 11,600 11,600
муниципального унитарного
предприятия
"Муравленковское
предприятие городских
электрических сетей" по
развитию систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования
4.5. Инвестиционная программа 14,356 14,356
МУП "Муравленковское
предприятие городских
электрических сетей" по
развитию систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования город
Муравленко в сфере
электроснабжения на 2011
год"
5. Город Новый Уренгой
5.1. Инвестиционная программа 183,990 70,670 15,740 38,660 58,920
ОАО
"Уренгойгорэлектросеть"
по развитию системы
электроснабжения
муниципального
образования город Новый
Уренгой на 2012 - 2018
годы
5.2. Инвестиционная программа 112,100 32,400 38,000 41,700
ОАО
"Уренгойтеплогенерация-1"
по развитию и
модернизации системы
теплоснабжения
муниципального
образования город Новый
Уренгой на 2012 - 2021
годы
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:
инвестиционная программа ОАО "Уренгойгорводоканал" по развитию системы
коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров
(оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод города Новый Уренгой, принята на 2007 - 2013 годы.
------------------------------------------------------------------
5.3. Инвестиционная программа 121,326 40,116 40,388 40,822
ОАО "Уренгойгорводоканал"
по развитию систем
коммунальной
инфраструктуры,
используемой для
производства товаров
(оказания услуг) в целях
обеспечения
водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод, на 200 -
2013 годы
6. Город Надым
6.1. Инвестиционная программа 25,668 12,188 13,480
муниципального унитарного
предприятия
"Теплоэнергоремонт"
"Модернизация
канализационных сетей г.
Надыма в соответствии с
проектно-изыскательскими
работами на 2011 - 2015
гг."
7. Приуральский район
7.1. Инвестиционная программа 563,440 389,260 67,610 61,740 44,830
ООО "Геолог-Инвест" по
модернизации автономного
источника
электроснабжения села
Аксарка на 2012 - 2017
годы
Итого по инвестиционным 2422,823 484,977 921,806 415,444 313,420 287,176
программам
";
2.3.7. приложение № 7 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение № 7
к подпрограмме "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ",
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№ Наименование Млн. рублей
п/п муниципального
образования/ всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
направление
мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Коммунальное 13328,047 3344,505 2588,245 1780,135 2681,908 2933,254
хозяйство, итого
1.1. Средства 10692,888 2732,318 1655,918 1352,998 2336,997 2614,657
окружного
бюджета
1.2. Средства 212,336 127,210 10,521 11,693 31,491 31,421
бюджетов
муниципальных
образований
1.3. Внебюджетные 2422,823 484,977 921,806 415,444 313,420 287,176
источники
2. Средства для 1323,667 186,825 568,421 568,421
софинансирования
проектов
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры
2.1. Средства 1257,433 177,433 540,000 540,000
окружного
бюджета
2.2. Средства 66,234 9,392 28,421 28,421
бюджетов
муниципальных
образований
3. Мероприятия 2550,033 612,187 921,806 415,444 313,420 287,176
программ
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
3.1. Средства 0,000 0,000 0,000
окружного
бюджета
3.2. Средства 127,210 127,210 0,000 0,000 0,000
бюджетов
муниципальных
образований
3.3. Внебюджетные 2422,823 484,977 921,806 415,444 313,420 287,176
источники
4. Строительство 9454,347 2732,318 1666,439 1177,866 1800,067 2077,657
объектов
коммунальной
инфраструктуры
муниципальной
собственности в
рамках Адресной
инвестиционной
программы
автономного
округа
4.1. Средства 9435,455 2732,318 1655,918 1175,565 1796,997 2074,657
окружного
бюджета
Средства 18,892 0,000 10,521 2,301 3,070 3,000
бюджетов
муниципального
образования
2.3.8. в графе 4 пункта 1 приложения № 8 к Подпрограмме слова "определяется как отношение остаточной стоимости основных фондов к балансовой стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса на основе бухгалтерской отчетности данных организаций" заменить словами "определяется как отношение разности балансовой и остаточной стоимости основных фондов к балансовой стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса на основе бухгалтерской отчетности данных организаций";
2.4. в приложении № 3 к Программе:
2.4.1. в паспорте подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе":
2.4.1.1. абзац тринадцатый позиции, касающейся перечня основных мероприятий Подпрограммы, после слов "ипотечного кредита" дополнить словом "(займа)";
2.4.1.2. в позиции, касающейся объемов финансирования:
2.4.1.2.1. в абзаце первом цифры "37619,023" заменить цифрами "40195,094";
2.4.1.2.2. в абзаце четвертом цифры "8831,105" заменить цифрами "11407,176";
2.4.1.2.3. в абзаце десятом цифры "22729,837" заменить цифрами "23101,061" и "цифры "501,418" заменить цифрами "863,418";
2.4.1.3. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы:
2.4.1.3.1. в абзаце первом цифры "12544" заменить цифрами "12331";
2.4.1.3.2. в абзаце третьем цифры "2298" заменить цифрами "2085";
2.4.1.3.3. абзац одиннадцатый после слов "ипотечные кредиты" дополнить словом "(займы)";
2.4.2. в подразделе "Направление 4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья" раздела I Подпрограммы:
2.4.2.1. абзац тридцать шестой после слов "ипотечного жилищного кредита" дополнить словом "(займа)";
2.4.2.2. абзац тридцать восьмой после слова "ипотечного кредита" дополнить словом "(займа)";
2.4.3. в подразделе "Методика расчета и источники получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов)" раздела II Подпрограммы абзац восьмой подпункта "б" пункта 1 после слов "ипотечного кредита" дополнить словом "(займа)";
2.4.4. в пункте 2 раздела III Подпрограммы:
2.4.4.1. абзац десятый после слов "ипотечного кредита" дополнить словом "(займа)";
2.4.4.2. абзац сорок второй после слов "ипотечного кредита" дополнить словом "(займа)";
2.4.5. в разделе IV Подпрограммы:
2.4.5.1. в абзаце втором цифры "37619,023" заменить цифрами "40195,094";
2.4.5.2. в абзаце пятом цифры "8831,105" заменить цифрами "11407,176";
2.4.5.3. в абзаце одиннадцатом цифры "22729,837" заменить цифрами "23101,061";
2.4.6. в абзаце третьем раздела VI Подпрограммы цифры "2298" заменить цифрами "2085";
2.4.7. приложение № 1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к подпрограмме "Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком автономном округе"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
СИСТЕМА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), УВЯЗАННАЯ
С ПРОГРАММНЫМИ ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ, РЕШАЕМЫМИ ПОДПРОГРАММОЙ
"УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"
№ п/п Наименование Наименование Наименование Еди- Весо- Базо- Значение целевых показателей по годам
цели задачи индикатора/ ница вое вое реализации Подпрограммы
показателя изме- зна- зна-
рения чение чение 2011 2012 2013 2014 2015 2011 -
инди- инди- год год год год год 2015
като- като- годы
ра/ ра/
пока- пока-
зате- зателя
ля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Стимулирование Выполнение Количество семей, семей 0,574 3056 3038 3385 2088 1907 1913 12331
спроса на государственных получивших
рынке обязательств государственную
доступного перед поддержку в
жилья для отдельными улучшении
обеспечения категориями жилищных условий,
комфортных граждан по всем
условий категориям
проживания граждан -
граждан участников
Подпрограммы, в
том числе
1.1. детей-сирот и лиц семей 0,047 194 209 269 161 138 135 912
из их числа
1.2. реабилитированных семей 0,040 12 3 14 8 11 16 52
граждан
1.3. граждан из числа семей 0,040 25 19 18 19 18 22 96
коренных
малочисленных
народов Севера
1.4. ветеранов ВОВ семей 0,040 84 15 5 5 25
1.5. проживающих в семей 0,052 558 261 507 297 510 510 2085
жилищном фонде,
признанном
непригодным для
проживания
1.6. молодых семей семей 0,052 1892 2049 2000 1282 1190 1190 7711
1.7. индивидуальных семей 0,047 102 40 40 40 40 40 200
застройщиков
1.8. получившим семей 0,040 159 166 152 166 -
социальные в 2011
выплаты на
компенсацию (пере- 152 -
процентной ставки ходящие в 2012
по кредитам, с 2011
взятым на г.)
строительство
жилья
экономического
класса
1.9. многодетных семей семей 0,047 7 11 17 35
1.10. ветеранов, семей 0,047 30 135 84 93 312
инвалидов, семей,
имеющих детей-
инвалидов
1.11. государственных семей 0,043 134 155 115 404
гражданских
служащих
1.12. граждан, семей 0,043 80 80
выезжающих в
населенные пункты
юга Тюменской
области
1.13. молодых учителей семей 0,036 50 51 101
2. Повышение Площадь жилья, кв. м 0,071 102168 98352 108000 69228 64260 64260 404100
доступности построенного
жилья путем (приобретенного)
оказания молодыми семьями
поддержки в с помощью
обеспечении социальных выплат
жильем молодых
семей, развития
системы
ипотечного
жилищного
кредитования
3. Переселение Доля аварийного % 0,213 2,25 1,78 1,32 2,19 1,00 0,00 X
граждан из жилья в жилищном
жилищного фонде (% от общей
фонда, площади жилищного
признанного фонда)
непригодным для
3.1. проживания Доля ветхого % 0,071 6,21 5,99 5,75 5,47 5,24 5,00 X
жилья в жилищном
фонде (% от общей
площади жилищного
фонда)
3.2. Доля аварийного % 0,071 2,10 1,66 1,24 5,90 2,95 0,00 X
жилья в жилищном
фонде (% от числа
единиц в
жилищного фонде)
3.3. Доля ветхого % 0,071 5,81 5,58 5,36 12,54 11,9 11,25 X
жилья в жилищном
фонде (% от числа
единиц в
жилищного фонде)
4. Государственная Площадь жилья, кв. м 0,142 15690 13660 7486 8242 4000 4000 37388
поддержка построенного
граждан, (приобретенного)
осуществляющих с помощью
строительство социальных
жилья выплат, в том
числе:
4.1. площадь жилья, кв. м 0,036 7290 4000 4000 4000 4000 4000 20000
строительство
которого
осуществлялось
индивидуальными
застройщиками,
получившими
социальные
выплаты
4.2. площадь жилья, кв. м 0,036 8400 8400 8400
построенного
гражданами,
получившими
социальные
выплаты на
компенсацию
процентной ставки
по кредитам,
взятым на
строительство
жилья
экономического
класса
4.3. площадь жилья, кв. м 0,036 1260 1386 2142 4788
приобретенного
(построенного)
многодетными
семьями
4.4. площадь жилья, кв. м 0,034 2100 2100 4200
приобретенного
(построенного)
молодыми
учителями
";
2.4.8. приложение № 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение № 2
к подпрограмме "Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком автономном округе"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
ОБЪЕМЫ
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"
№ п/п Виды затрат и Планируемые объемы финансирования Подпрограммы Итого Получатели
мероприятия (млн. руб.) 2011 - бюджетных
2015 годы средств
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 16728,511 11861,192 16187,931 9151,297 10177,247 64106,178
"Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в
Ямало-Ненецком
автономном округе",
в том числе
окружной бюджет 13070,996 7882,954 11407,176 3916,984 3916,984 40195,094
справочно: местный 86,850 76,670 45,260 40,734 40,734 290,248
бюджет
прогнозно: 198,627 117,769 85,271 59,579 58,529 519,775
федеральный бюджет
справочно: 3372,038 3783,799 4650,224 5134,000 6161,000 23101,061
внебюджетные
средства и
непрограммные
бюджетные средства,
в том числе:
средства Фонда 88,597 39,046 127,643
содействия
реформированию ЖКХ
Бюджетные
инвестиции - всего
окружной бюджет 10647,087 5348,198 10071,450 3017,523 3017,523 32101,781
Текущие расходы -
всего
окружной бюджет 2423,909 2534,756 1335,726 899,461 899,461 8093,313
прогнозно: 198,627 117,769 85,271 59,579 58,529 519,775
федеральный бюджет
Расходы по задачам
1.1. Задача 1.1. 981,666 977,361 844,207 608,774 607,724 4019,732
Выполнение
государственных
обязательств перед
отдельными
категориями граждан
окружной бюджет 897,672 909,227 781,566 569,562 569,562 3727,589
прогнозно: 83,994 68,134 62,641 39,212 38,162 292,143
федеральный бюджет
в том числе по
мероприятиям
1.1.1. Приобретение жилья 371,924 297,725 587,187 569,562 569,562 2395,960 ДС и ЖП
для отдельных
категорий граждан в
соответствии с
Законом Ямало-
Ненецкого
автономного округа
от 30 мая 2005 г.
№ 36-ЗАО
из них
окружной бюджет 371,924 297,725 587,187 569,562 569,562 2395,960
в том числе по
направлениям:
для детей-сирот и 334,105 249,816 583,921
лиц из их числа
для 1,850 23,569 63,212 45,587 45,587 179,805
реабилитированных
граждан
в том числе 1,000 1,000
оказание агентских
услуг (текущие
расходы)
для граждан из 35,969 24,340 118,815 118,815 118,815 416,754
числа коренных
малочисленных
народов Севера
приобретение жилья 405,160 405,160 405,160 1215,480
для формирования
специализированного
жилищного фонда для
детей-сирот и лиц
из их числа
1.1.2. Предоставление 99,104 61,896 48,363 18,806 18,830 246,999 ДС и ЖП
социальных выплат
гражданам из числа
ветеранов,
инвалидов и семей,
имеющих детей-
инвалидов, за счет
субсидии из
федерального
бюджета в рамках
Федерального закона
от 12.01.1995
№ 5-ФЗ "О
ветеранах" и
Федерального закона
от 24.11.1995
№ 181-ФЗ
"О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации"
текущие расходы 0,000
прогнозно: 25,754 24,096 18,784 18,806 18,830 106,270
федеральный бюджет
окружной бюджет 73,350 37,800 29,579 140,729
1.1.3. Предоставление 45,176 23,644 27,177 95,997 ДС и ЖП
социальных выплат
ветеранам Великой
Отечественной войны
в рамках Указа
Президента
Российской
Федерации от
07.05.2008 № 714
текущие расходы 0,000
из них 0,000
окружной бюджет 14,509 2,772 4,800 22,081
прогнозно: 30,667 20,872 22,377 73,916
федеральный бюджет
1.1.4. Предоставление 175,000 211,930 160,000 546,930 ДС и ЖП
жилищных субсидий
на приобретение
(строительство)
жилья
государственным
гражданским
служащим
автономного округа
текущие расходы
из них
окружной бюджет 175,000 211,930 160,000 546,930
1.1.5. Предоставление 290,462 382,166 672,628 ДС и ЖП
социальных выплат
на приобретение
жилья детям-сиротам
текущие расходы
из них
прогнозно: 27,573 23,166 50,739
федеральный бюджет
окружной бюджет 262,889 359,000 621,889
1.1.6. прогноз: 21,480 20,406 19,332 61,218
федеральный бюджет
на приобретение
жилья для
формирования
специализированного
жилищного фонда для
детей-сирот и лиц
из их числа
1.2. Задача 1.2. 10679,710 5269,992 9856,487 2447,961 2447,961 30702,111
Переселение граждан
из жилищного фонда,
признанного
непригодным для
проживания
окружной бюджет 10278,672 5051,193 9485,263 2447,961 2447,961 29711,050
прогнозно: средства 88,597 39,046 127,643
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
справочно: окружной 312,441 179,753 371,224 863,418
бюджет,
непрограммные
средства на
софинансирование с
Фондом ЖКХ
в том числе по
направлениям
1.2.1. Приобретение жилья 649,672 473,124 520,307 891,531 891,531 3426,165 ДС и ЖП
для переселения
граждан из
жилищного фонда,
признанного
непригодным для
проживания
в том числе 3,509 0,720 4,229
оказание агентских
услуг (текущие
расходы)
1.2.2. Имущественные 9629,000 4578,069 8964,956 1556,430 1556,430 26284,885 ДС и ЖП
взносы в
некоммерческую
организацию
(бюджетные
инвестиции)
1.2.3. Переселение граждан 401,038 218,799 371,224 991,061 ДС и ЖП
из аварийного
жилищного фонда, на
условиях
софинансирования с
ГК "Фонд содействия
реформированию ЖКХ"
из них 0,000
прогнозно: средства 88,597 39,046 127,643
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
справочно: окружной 312,441 179,753 371,224 863,418
бюджет,
непрограммные
средства
1.3. Задача 1.3. 4910,411 5213,368 5252,091 6009,782 7036,782 28422,434
Повышение
доступности жилья
текущие расходы
окружной бюджет 1737,928 1533,397 905,201 814,681 814,681 5805,888
прогнозно: 114,633 38,301 22,630 20,367 20,367 216,298
федеральный бюджет
справочно: местный 86,850 76,670 45,260 40,734 40,734 290,248
бюджет
справочно: 2971,000 3565,000 4279,000 5134,000 6161,000 22110,000
внебюджетные
средства
в том числе по
мероприятиям
1.3.1. Предоставление 1939,411 1648,368 973,091 875,782 875,782 6312,434 межбюджетные
социальных выплат трансферты
молодым семьям органам
местного
само-
управления
в том числе
окружной бюджет 1737,928 1533,397 905,201 814,681 814,681 5805,888
прогнозно: 114,633 38,301 22,630 20,367 20,367 216,298
федеральный бюджет
в рамках
подпрограммы
"Обеспечение жильем
молодых семей" ФЦП
"Жилище"
справочно: местный 86,850 76,670 45,260 40,734 40,734 290,248
бюджет
1.3.2. Предоставление 2971,000 3565,000 4279,000 5134,000 6161,000 22110,000
ипотечных кредитов
гражданам
внебюджетные 2971,000 3565,000 4279,000 5134,000 6161,000 22110,000
средства
1.4. Задача 1.4. 156,724 221,398 235,146 84,780 84,780 782,828
Государственная
поддержка граждан,
осуществляющих
приобретение
(строительство)
жилья
текущие расходы
окружной бюджет 156,724 210,064 235,146 84,780 84,780 771,494
прогнозно: 11,334 11,334
федеральный бюджет
в том числе по ДС и ЖП
мероприятиям
1.4.1. Предоставление 53,077 91,343 94,200 84,780 84,780 408,180 ДС и ЖП
социальных выплат
индивидуальным
застройщикам для
компенсации затрат,
понесенных при
строительстве
индивидуального
дома
1.4.2. Предоставление 83,647 90,838 113,240 287,725 ДС и ЖП
социальных выплат
многодетным семьям
1.4.3. Предоставление 20,000 14,030 34,030
социальных выплат
гражданам на
компенсацию
процентной ставки
по кредитам, взятым
на строительство
жилых помещений
экономического
класса в
многоквартирных
домах
1.4.4. Предоставление 25,187 27,706 52,893
социальных выплат
молодым учителям на
возмещение части
затрат в связи с
получением
ипотечного кредита
(займа)
текущие расходы
окружной бюджет 13,853 27,706 41,559
прогнозно: 11,334 11,334 ДС и ЖП
федеральный бюджет
1.5. Задача 1.5. 179,073 179,073
Государственная
поддержка граждан,
выезжающих в
Тюменскую область
текущие расходы
окружной бюджет 179,073 179,073
в том числе по ДС и ЖП
мероприятиям
1.5.1. Предоставление 179,073 179,073
социальных выплат
гражданам
";
2.5. В приложении № 4 к Программе:
2.5.1. в паспорте подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов":
2.5.1.1. в позиции, касающейся объемов финансирования:
в абзаце первом цифры "4501,322" заменить цифрами "4470,294";
в абзаце четвертом цифры "867,200" заменить цифрами "836,172";
в абзаце седьмом цифры "547,203" заменить цифрами "525,293";
в абзаце десятом цифры "86,600" заменить цифрами "64,690";
в абзаце двадцать пятом цифры "300,719" заменить цифрами "291,601";
в абзаце двадцать восьмом цифры "57,800" заменить цифрами "48,682";
2.5.2. таблицу 1 раздела II Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Система
целевых показателей (индикаторов), увязанная
с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой
"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком автономном округе"
Наименование Наименование Наименование Еди- Весо- Базо- 2011 2012 2013 2014 2015 2011 -
цели задачи индикатора/ ница вое вое год год год год год 2015
показателя изме- зна- зна- гг.
рения чение чение
инди- инди-
като- като-
ра/ ра/
пока- пока-
зате- зате-
ля ля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Улучшение обеспечение количество семей 0,4 269 300 326 299 299 299 1523
жилищных доступным семей граждан,
условий жильем проживающих в
граждан, граждан, сельской
проживающих в проживающих в местности,
сельской сельской улучшивших
местности, в местности, в жилищные
том числе том числе условия
молодых семей молодых семей
и молодых и молодых количество семей 0,2 104 110 104 95 95 95 499
специалистов, специалистов молодых семей
нуждающихся в на селе путем и молодых
улучшении предоставления специалистов,
жилищных социальных проживающих в
условий выплат на сельской
строительство местности,
и/или улучшивших
приобретение жилищные
жилья в условия
сельской
местности общая площадь кв. м 0,4 18,6 22,000 17,017 20,000 17,330 17,330 93,677
жилья,
построенного
и/или
приобретенного
с помощью
социальных
выплат
";
2.5.3. в разделе IV Подпрограммы:
2.5.3.1. в абзаце третьем цифры "4501,322" заменить цифрами "4470,294";
2.5.3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Объем и источники финансирования Подпрограммы
млн. рублей
Источник финансирования 2011 - 2011 2012 год 2013 2014 2015
2015 год год год год
годы
1 2 3 4 5 6 7
Общий объем 4470,294 899,400 1000,322 836,172 867,200 867,200
финансирования
Объем средств 525,293 127,000 160,403 64,690 86,600 86,600
федерального бюджета <**> <**>
<*>
Объем средств окружного 3549,000 700,000 770,000 693,000 693,000 693,000
бюджета
Объем средств местного 104,400 15,000 29,800 29,800 29,800
бюджета
Внебюджетные источники 291,601 72,400 54,919 48,682 57,800 57,800
В том числе молодые 1444,396 308,600 288,919 275,277 285,800 285,800
семьи и молодые
специалисты
Объем средств 221,074 77,000 34,597 30,277 39,600 39,600
федерального бюджета
<*>
Объем средств окружного 1101,000 210,000 231,000 220,000 220,000 220,000
бюджета
Объем средств местного 31,900 5,200 8,900 8,900 8,900
бюджета
Внебюджетные источники 90,422 21,600 18,122 16,100 17,300 17,300
";
2.5.3.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"<*> В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".";
2.5.3.4. абзац пятый изложить в следующей редакции:
"<**> При условии принятия ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".".
2.6. приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 5
к окружной долгосрочной целевой программе "Жилище" на
2011 - 2015 годы
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
СИСТЕМА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), УВЯЗАННАЯ
С ПРОГРАММНЫМИ ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ, РЕШАЕМЫМИ ОКРУЖНОЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ "ЖИЛИЩЕ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ
№ Наименование Наименование Наименование Единица Весо- Базо- Значение целевых показателей по годам
п/п цели задачи индикатора/ изме- вое вое реализации Программы
показателя рения зна- зна-
чение чение 2011 2012 2013 2014 2015 2011 -
инди- инди- год год год год год 2015
като- като- гг.
ра/ ра/
пока- пока-
зате- зателя
ля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Обеспечение комплексные годовой объем x x x x x x x x x
населения индикаторы ввода жилья
автономного
1. округа общая площадь тыс. кв. 0,045 139,6 167,8 192 220 252 290 1121,8
доступным жилья м
жильем путем
2. формирования и количество жилых ед. 0,045 2479 2644 3072 3598 4089 4667 18070
реализации единиц
механизмов (квартиры)
поддержки и
стимулирования в том числе x x x x x x x x x
развития
жилищного жилье эконом- x x x x x x x x x
строительства класса
экономического
3. класса и общая площадь тыс. кв. 0,045 136,3 95,5 105,6 121 138,6 159,5 620,2
спроса на жилья м
рынке жилья
4. количество жилых ед. 0,045 2427 1790 1950 2237 2560 2948 11485
единиц
(квартиры)
малоэтажное x x x x x x x x x
жилье (не более
трех этажей)
5. общая площадь тыс. кв. 0,045 74,8 114,4 88,4 103,1 119,8 136,3 562,0
жилья м
6. количество жилых ед. 0,045 1279 1614 1460 1722 1998 2272 9066
единиц
(квартиры)
многоэтажное x x x x x x x x x
жилье (более
трех этажей)
7. общая площадь тыс. кв. 0,045 70,2 53,4 103,6 116,9 132,2 153,7 559,8
жилья м
8. количество жилых ед. 0,045 1200 1030 1612 1876 2091 2395 9004
единиц
(квартиры)
9. обеспеченность кв. м на 0,045 19,2 18,8 18,97 19,13 19,3 19,47 x
населения жильем 1
человека
10. обеспеченность жилых 0,045 330 332 335 338 341 346 x
населения жильем ед. на
1000
человек
11. коэффициент лет 0,045 1,9 1,9 1,8 2,1 2 2 x
доступности
жилья для
населения
(соотношение
средней рыночной
стоимости
стандартной
квартиры общей
площадью 54 кв.
м и среднего
годового дохода
семьи, состоящей
из 3-х человек)
12. ежегодный объем кв. м на 0,045 0,26 0,3 0,36 0,4 0,46 0,52 x
ввода жилья на человека
одного жителя
13. доля семей, % 0,045 62 64 66 62 62 62 x
имеющих
возможность
приобрести
жилье,
соответствующее
стандартам
обеспечения
жилыми
помещениями, с
помощью
собственных и
заемных средств
14. комплексное общая площадь кв. м 0,045 62,4 72,1 99,8 87 47 27 332,9
освоение и жилья,
развитие введенного в
территорий для эксплуатацию на
строительства участках,
жилья, обеспеченных
отвечающего коммунальной
стандартам инфраструктурой
ценовой (в рамках
доступности, Подпрограммы)
энерго-
эффективности
и
экологичности
15. обеспечение уровень износа % 0,045 51 51,0 50,5 49,9 49,8 49,7 x
качества всех объектов
видов коммунальной
коммунальных инфраструктуры
услуг и
доступности
стоимости
коммунальных
услуг при
надежной и
эффективной
работе
16. стимулирование количество семей 0,05 3056 3038 3385 2088 1907 1913 12331
спроса на семей,
рынке улучшивших
доступного жилищные условия
жилья для по всем
обеспечения категориям
комфортных граждан
условий
17. проживания площадь жилья, кв. м 0,045 117858 112012 115486 77470 68260 68260 441488
граждан построенного
(приобретенного)
с помощью
социальных
выплат
18. доля ветхого % 0,045 6,21 5,99 5,75 5,47 5,24 5,0 x
жилья в жилищном
фонде (% от
общей площади
жилищного фонда)
19. доля ветхого % 0,045 5,81 5,58 5,36 12,54 11,9 11,25 x
жилья в жилищном
фонде (% от
числа единиц в
жилищного фонде)
20. доля аварийного % 0,05 2,25 1,78 1,32 2,19 1,00 0,00 x
жилья в жилищном
фонде (% от
общей площади
жилищного фонда)
21. доля аварийного % 0,045 2,10 1,66 1,24 5,90 2,95 0,00 x
жилья в жилищном
фонде (% от
числа единиц в
жилищного фонде)
22. улучшение количество семей семей 0,045 269 300 326 299 299 299 1523
жилищных граждан,
условий проживающих в
граждан, сельской
проживающих в местности, в том
сельской числе молодых
местности, в семей и молодых
том числе специалистов,
молодых семей улучшивших
и молодых жилищные условия
специалистов,
нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий
";
2.7. приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 6
к окружной долгосрочной целевой программе
"Жилище" на 2011 - 2015 годы
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
ОБЪЕМЫ
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ОКРУЖНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ"
НА 2011 - 2015 ГОДЫ
млн. рублей
№ п/п Источники и 2011 - В том числе
направления 2015 годы
финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Окружная 86362,355 22071,971 16580,701 19249,341 13629,208 14831,134
долгосрочная
целевая программа
"Жилище" на 2011 -
2015 годы - всего
2. в том числе
3. Средства 1045,068 325,627 278,172 149,961 146,179 145,129
федерального
бюджета
4. Средства окружного 58865,601 17594,473 11432,608 13893,838 7870,230 8074,452
бюджета
5. Средства бюджетов 636,201 222,456 109,397 91,192 107,579 105,577
муниципальных
образований
6. Внебюджетные 24824,424 3528,377 4541,725 4743,126 5505,220 6505,976
средства
7. Непрограммные 991,061 401,038 218,799 371,224
бюджетные
средства, в том
числе
8. прогнозно: 127,643 88,597 39,046 0,000
средства Фонда ЖКХ
9. справочно: 863,418 312,441 179,753 371,224
окружной бюджет,
непрограммные
средства на
софинансирование с
Фондом ЖКХ
10. Подпрограмма 4388,074 1099,555 1130,942 375,341 928,803 853,433
"Комплексное
освоение и
развитие
территорий в целях
жилищного
строительства" -
всего
11. в том числе
12. Средства окружного 4359,956 1091,159 1123,736 372,001 923,249 849,811
бюджета
13. Средства бюджетов 28,118 8,396 7,206 3,340 5,554 3,622
муниципальных
образований
14. Обеспечение 130,536 30,902 34,937 21,750 21,737 21,210
документами
территориального
планирования и
документацией по
планировке
территорий
муниципальных
образований в
Ямало-Ненецком
автономном округе,
в том числе
15. Средства окружного 124,506 29,358 33,188 20,662 20,649 20,649
бюджета
16. Средства бюджетов 6,030 1,544 1,749 1,088 1,088 0,561
муниципальных
образований
17. Создание 286,500 1,500 150,000 135,000 0,000 0,000
двухуровневой
автоматизированной
информационно-
аналитической
системы управления
градостроительным
развитием
территории Ямало-
Ненецкого
автономного округа
18. Средства окружного 286,500 1,500 150,000 135,000 0,000 0,000
бюджета
19. Софинансирование 3197,561 949,461 839,280 187,591 648,036 573,193
строительства
объектов
инженерной
инфраструктуры
муниципальной
собственности в
рамках Адресной
инвестиционной
программы ЯНАО
20. Средства окружного 3175,473 942,609 833,823 185,339 643,570 570,132
бюджета
21. Средства бюджетов 22,088 6,852 5,457 2,252 4,466 3,061
муниципальных
образований
22. Возмещение 569,816 79,500 10,000 31,000 224,658 224,658
застройщикам
затрат, связанных
со строительством
объектов
инженерной
инфраструктуры,
подлежащих
передаче в
государственную
или муниципальную
собственность, при
реализации
инвестиционных
проектов жилищного
строительства, в
том числе проектов
комплексного
освоения земельных
участков и
развития
территорий в целях
жилищного
строительства
23. Средства окружного 569,816 79,500 10,000 31,000 224,658 224,658
бюджета
24. Возмещение затрат 203,661 38,192 96,725 0,000 34,372 34,372
застройщиков,
связанных с
оплатой процентов
по кредитам,
полученным в
российских
кредитных
организациях на
цели строительства
жилья
экономического
класса, включая
обеспечение
земельных участков
инженерной
инфраструктурой
25. Средства окружного 203,661 38,192 96,725 0,000 34,372 34,372
бюджета
26. Подпрограмма 64106,178 16728,511 11861,192 16187,931 9151,297 10177,247
"Улучшение
жилищных условий
граждан,
проживающих в
Ямало-Ненецком
автономном округе"
- всего
27. в том числе
28. Средства 519,775 198,627 117,769 85,271 59,579 58,529
федерального
бюджета
29. Средства окружного 40195,094 13070,996 7882,954 11407,176 3916,984 3916,984
бюджета
30. Средства бюджетов 290,248 86,850 76,670 45,260 40,734 40,734
муниципальных
образований
31. Средства 23101,061 3372,038 3783,799 4650,224 5134,000 6161,000
внебюджетных
источников и
непрограммные
средства
32. Выполнение 4019,732 981,666 977,361 844,207 608,774 607,724
государственных
обязательств перед
отдельными
категориями
граждан
33. Средства 292,143 83,994 68,134 62,641 39,212 38,162
федерального
бюджета
34. Средства окружного 3727,589 897,672 909,227 781,566 569,562 569,562
бюджета
35. Переселение 30702,111 10679,710 5269,992 9856,487 2447,961 2447,961
граждан из
жилищного фонда,
признанного
непригодным для
проживания
36. Средства окружного 29711,050 10278,672 5051,193 9485,263 2447,961 2447,961
бюджета, том числе
37. имущественные 26284,885 9629,000 4578,069 8964,956 1556,430 1556,430
взносы в НО
(бюджетные
инвестиции)
38. приобретение жилья 3426,165 649,672 473,124 520,307 891,531 891,531
39. прогнозно: 127,643 88,597 39,046 0,000 0,000 0,000
средства Фонда ЖКХ
40. справочно: 863,418 312,441 179,753 371,224 0,000 0,000
окружной бюджет,
непрограммные
средства на
софинансирование с
Фондом ЖКХ
41. Повышение 28422,434 4910,411 5213,368 5252,091 6009,782 7036,782
доступности жилья
42. Средства 216,298 114,633 38,301 22,630 20,367 20,367
федерального
бюджета
43. Средства окружного 5805,888 1737,928 1533,397 905,201 814,681 814,681
бюджета
44. Средства бюджетов 290,248 86,850 76,670 45,260 40,734 40,734
муниципальных
образований
45. Средства 22110,000 2971,000 3565,000 4279,000 5134,000 6161,000
внебюджетных
источников
46. Государственная 782,828 156,724 221,398 235,146 84,780 84,780
поддержка
гражданам,
осуществляющих
приобретение
(строительство)
жилья
47. Средства окружного 771,494 156,724 210,064 235,146 84,780 84,780
бюджета
47.1. Средства 11,334 11,334
федерального
бюджета
48. Государственная 179,073 0,000 179,073 0,000 0,000 0,000
поддержка граждан,
выезжающих в
Тюменскую область
49. Средства окружного 179,073 0,000 179,073 0,000 0,000 0,000
бюджета
50. Подпрограмма 4470,294 899,400 1000,322 836,172 867,200 867,200
"Улучшение
жилищных условий
граждан,
проживающих в
сельской
местности, в том
числе молодых
семей и молодых
специалистов" -
всего
51. в том числе
52. Средства 525,293 127,000 160,403 64,690 86,600 86,600
федерального
бюджета
53. Средства окружного 3549,000 700,000 770,000 693,000 693,000 693,000
бюджета
54. Средства бюджетов 104,400 0,000 15,000 29,800 29,800 29,800
муниципальных
образований
55. Средства 291,601 72,400 54,919 48,682 57,800 57,800
внебюджетных
источников
56. Подпрограмма 13328,047 3344,505 2588,245 1780,135 2681,908 2933,254
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры" -
всего
57. в том числе
58. Средства окружного 10692,888 2732,318 1655,918 1352,998 2336,997 2614,657
бюджета
59. Средства бюджетов 212,336 127,210 10,521 11,693 31,491 31,421
муниципальных
образований
60. Средства 2422,823 484,977 921,806 415,444 313,420 287,176
внебюджетных
источников
61. Мероприятия 2550,033 612,187 921,806 415,444 313,420 287,176
программ
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
62. Средства окружного 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджета
63. Средства бюджетов 127,210 127,210 0,000 0,000 0,000 0,000
муниципальных
образований
64. Средства 2422,823 484,977 921,806 415,444 313,420 287,176
внебюджетных
источников
65. Строительство 9454,347 2732,318 1666,439 1177,866 1800,067 2077,657
объектов
коммунальной
инфраструктуры
муниципальной
собственности в
рамках Адресной
инвестиционной
программы ЯНАО
66. Средства окружного 9435,455 2732,318 1655,918 1175,565 1796,997 2074,657
бюджета
67. Средства бюджетов 18,892 0,000 10,521 2,301 3,070 3,000
муниципальных
образований
68. Софинансирование 1323,667 0,000 0,000 186,825 568,421 568,421
проектов
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры
69. Средства окружного 1257,433 0,000 0,000 177,433 540,000 540,000
бюджета
70. Средства бюджетов 66,234 0,000 0,000 9,392 28,421 28,421
муниципальных
образований
71. Подпрограмма 69,762 69,762 0,000 0,000
"Обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных участков
под индивидуальное
жилищное
строительство,
предназначенных
для предоставления
гражданам, имеющим
трех и более
детей" - всего
72. в том числе
73. Средства окружного 68,663 68,663 0,000 0,000
бюджета
74. Средства бюджетов 1,099 1,099 0,000 0,000
муниципальных
образований
75. Градостроительная 0,010 0,010 0,000 0,000
подготовка
земельных участков
под индивидуальное
жилищное
строительство,
предназначенных
для предоставления
гражданам, имеющим
трех и более
детей, в том числе
76. Средства окружного 0,005 0,005 0,000 0,000
бюджета
77. Средства бюджетов 0,005 0,005 0,000 0,000
муниципальных
образований
78. Строительство 69,752 69,752 0,000 0,000
объектов
инженерной
инфраструктуры для
обеспечения
земельных участков
под индивидуальное
жилищное
строительство,
предназначенных
для предоставления
гражданам, имеющим
трех и более
детей, в том
числе:
79. Средства окружного 68,658 68,658 0,000 0,000
бюджета
80. Средства бюджетов 1,094 1,094 0,000 0,000
муниципальных
образований
";
2.8. приложение № 12 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 12
к окружной долгосрочной целевой программе
"Жилище" на 2011 - 2015 годы
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ОКРУЖНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ НА 2013 ГОД
тыс. рублей
№ п/п Наименование Всего В том числе
госзаказчика,
мероприятие, состав ведомст- межбюд- в том числе по муниципальным образованиям
мероприятия венные жетные
расходы субси- город город город город город город Надым- Шу- При- Ямаль- Та- Пуров- Кра- ассиг-
дии, Сале- Лабыт- Новый Но- Мурав- Губ- ский рыш- ураль- ский зов- ский сно- нова-
подле- хард нанги Урен- ябрьск ленко кин- район кар- ский район ский район сель- ния,
жащие гой ский ский район район куп- рас-
пере- рай- ский преде-
даче в он район ляемые
бюджеты в ходе
муни- испол-
ципаль- нения
ных окруж-
образо- ного
ваний бюд-
жета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Окружная 13893838 12138878 1754960 146122 69100 224461 257006 386439 94224 139495 4999 24303 50138 19685 145358 16197 0
долгосрочная
целевая программа
"Жилище" на 2011 -
2015 годы
1. Подпрограмма 372001 166000 206001 70021 1100 24161 16782 65100 3724 0 1200 1902 22000 0 0 11 0
"Комплексное
освоение и развитие
территорий в целях
жилищного
строительства"
Департамент 237001 31000 206001 70021 1100 24161 16782 65100 3724 0 1200 1902 22000 0 0 11 0
строительства и
жилищной политики
автономного округа
Департамент 135000 135000
информационных
технологий и связи
автономного округа
1.1. Мероприятия по 185339 0 185339 63846 100 24161 10132 65100 0 0 0 0 22000 0 0 0 0
софинансированию
строительства
объектов инженерной
инфраструктуры
муниципальной
собственности в
рамках Адресной
инвестиционной
программы
автономного округа
Департамент 185339 0 185339 63846 100 24161 10132 65100 0 0 0 0 22000 0 0 0 0
строительства и
жилищной политики
автономного округа
1.1.1. Инженерное 3006 3006 3006
обеспечение и
благоустройство
микрорайона
"Теремки" г.
Салехард, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
1.1.2. Инженерное 128 128 128
обеспечение и
благоустройство
территории СНТ
"Удача" г.
Салехард, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
1.1.3. Инженерное 10712 10712 10712
обеспечение
квартала № 25, г.
Салехард (в том
числе проектно-
изыскательские
работы)
1.1.4. Инженерное 50000 50000 50000
обеспечение
квартала
"Ямальский", г.
Салехард (в том
числе корректировка
проектной
документации)
1.1.5. Инженерное 100 100 100
обеспечение
земельных участков
для строительства
жилых домов в
планировочном
квартале 01:02:08 в
г. Лабытнанги, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
1.1.6. Инженерное 35000 35000 35000
обеспечение
микрорайона № 6, г.
Муравленко
1.1.7. Комплексное 30000 30000 30000
благоустройство
микрорайона № 5, г.
Муравленко, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
1.1.8. Реконструкция 100 100 100
инженерных сетей в
микрорайоне № 12,
г. Муравленко, в
том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
1.1.9. Инженерные сети к 2020 2020 2020
жилым домам мкр.
Строителей, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
1.1.10. Газопровод для 10132 10132 10132
жилых домов мкр.
Б-2 г. Ноябрьска, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
1.1.11. Внутриквартальные 22141 22141 22141
инженерные сети: к
детскому саду на
300 мест, к
социально-
реабилитационному
центру "Садко", к
школе на 810 мест в
мкр. Оптимистов,
город Новый Уренгой
1.1.12. Проектно- 20000 20000 20000
изыскательские
работы по объекту
"Инженерное
обеспечение и
благоустройство
квартала "Полярный"
в с. Яр-Сале"
Ямальский район,
ЯНАО
1.1.13. Инженерное 2000 2000 2000
обеспечение и
благоустройство
территории под
индивидуальное
строительство с.
Яр-Сале Ямальского
района, ЯНАО, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
1.2. Мероприятия по 20662 0 20662 6175 1000 0 6650 0 3724 0 1200 1902 0 0 0 11 0
обеспечению
документами
территориального
планирования и
документацией по
планировке
территорий
муниципальных
образований в
автономном округе
Департамент 20662 20662 6175 1000 0 6650 0 3724 0 1200 1902 0 0 0 11 0
строительства и
жилищной политики
автономного округа
1.2.1. Корректировка 1568 1568 1568
генерального плана
г. Салехард
1.2.2. Корректировка 566 566 566
правил
землепользования и
застройки
муниципального
образования г.
Салехард
1.2.3. Проект планировки, 1568 1568 1568
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков,
инженерно-
геодезические
изыскания квартала
№ 24, г. Салехард
1.2.4. Проект планировки, 1998 1998 1998
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территории
планировочного
квартала в границах
улиц Республики,
Трудовая, Глазкова,
Мичурина г.
Салехард
1.2.5. Местные нормативы 475 475 475
градостроительного
проектирования
муниципального
образования г.
Салехард
1.2.6. Проект планировки с 3724 3724 3724
проектом межевания
территории
микрорайона 6 г.
Губкинского
1.2.7. Проект планировки, 1000 1000 1000
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков,
инженерно-
геодезические
изыскания
территории
планировочного
квартала 01:01:08 в
г. Лабытнанги
1.2.8. Проекты планировки, 1900 1900 1900
проекты межевания
планировочных
кварталов 01:02:01;
01:02:02; 01:02:03;
02:01:03 территории
городского
поселения Харп
Приуральского
района
1.2.9. Корректировка 2 2 2
генерального плана,
проекта планировки
и проекта межевания
муниципального
образования
Аксарковское
1.2.10. Проект планировки, 6650 6650 6650
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков,
микрорайона
"Вынгапуровский",
г. Ноябрьск
1.2.11. Корректировка 1200 1200 1200
проекта планировки
и создание
топографической
съемки д. Ямгорт
1.2.12. Корректировка 1 1 1
генерального плана
муниципального
образования с.
Красноселькуп
1.2.13. Корректировка 1 1 1
правил
землепользования и
застройки
муниципального
образования с.
Красноселькуп
1.2.14. Проект планировки, 1 1 1
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территорий
муниципального
образования с.
Красноселькуп
1.2.15. Корректировка 1 1 1
генерального плана
муниципального
образования
Толькинское
1.2.16. Корректировка 1 1 1
правил
землепользования и
застройки
муниципального
образования
Толькинское
1.2.17. Проект планировки, 6 6 6
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков
муниципального
образования
Толькинское
1.3. Мероприятия по 135000 135000
созданию
двухуровневой
автоматизированной
информационно-
аналитической
системы управления
градостроительным
развитием
территории
автономного округа
Департамент 135000 135000
информационных
технологий и связи
автономного округа
1.4. Мероприятия по 31000 31000
возмещению
застройщикам
затрат, связанных
со строительством
объектов инженерной
инфраструктуры,
подлежащих передаче
в государственную
или муниципальную
собственность, при
реализации
инвестиционных
проектов жилищного
строительства, в
том числе проектов
комплексного
освоения земельных
участков и развития
территорий в целях
жилищного
строительства
Департамент 30987 30987
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2. Подпрограмма 11407176 10501975 905201 71000 58000 200100 209080 23200 90300 129100 3620 12000 6200 15000 86900 701 0
"Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в
Ямало-Ненецком
автономном округе"
2.1. Мероприятия по 587187 587187
приобретению жилья
для отдельных
категорий граждан в
соответствии с
Законом Ямало-
Ненецкого
автономного округа
от 30 мая 2005 года
№ 36-ЗАО
Департамент 587187 587187
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2.1.1. приобретение жилья 63212 63212
для
реабилитированных
граждан
2.1.2. приобретение жилья 118815 118815
для граждан из
числа коренных
малочисленных
народов Севера
2.1.3. приобретение жилья 405160 405160
для формирования
специализированного
жилищного фонда для
детей-сирот и лиц
из их числа
2.1.3.1. в т.ч. оказание 1000 1000
агентских услуг
2.2. Мероприятия по 905201 905201 71000 58000 200100 209080 23200 90300 129100 3620 12000 6200 15000 86900 701 0
предоставлению
социальных выплат
молодым семьям на
приобретение
(строительство)
жилья
Департамент 905201 905201 71000 58000 200100 209080 23200 90300 129100 3620 12000 6200 15000 86900 701 0
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2.2.1. Субсидии бюджетам 905201 905201 71000 58000 200100 209080 23200 90300 129100 3620 12000 6200 15000 86900 701
на предоставление
социальных выплат
молодым семьям для
приобретения
(строительство)
жилья
2.3. Мероприятия по 94200 94200
предоставлению
социальных выплат
индивидуальным
застройщикам для
компенсации затрат,
понесенных при
строительстве
Департамент 94200 94200
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2.4. Мероприятия по 9485263 9485263
приобретению жилья
для переселения
граждан из
жилищного фонда,
признанного
непригодным для
проживания
Департамент 9485263 9485263
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2.4.1. Приобретение жилья 520307 520307
для переселения
граждан из
жилищного фонда,
признанного
непригодным для
проживания
Департамент 520307 520307
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2.4.2. Имущественные 8964956 8964956
взносы в
некоммерческую
организацию
(бюджетные
инвестиции)
2.5. Мероприятия по 113240 113240
предоставлению
социальных выплат
на приобретение
жилья многодетным
семьям
Департамент 113240 113240
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2.6. Мероприятия по 29579 29579
предоставлению
социальных выплат
на приобретение
жилья ветеранам,
инвалидам и семьям,
имеющим детей
инвалидов
Департамент 29579 29579
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2.7. Мероприятия по 160000 160000
предоставлению
жилищных субсидий
государственным
гражданским
служащим
автономного округа
Департамент 160000 160000
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2.8. Мероприятия по 4800 4800
предоставлению
социальных выплат
ветеранам Великой
Отечественной войны
Департамент 4800 4800
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2.9. Мероприятия по 27706 27706
предоставлению
социальных выплат
молодым учителям
Департамент 27706 27706
образования
автономного округа
3. Подпрограмма 693000 693000
"Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в
сельской местности,
в том числе молодых
семей и молодых
специалистов"
в том числе молодые 220000 220000
семьи и молодые
специалисты
3.1. Социальные выплаты 693000 693000
на строительство
(приобретение)
жилья гражданам,
проживающим в
сельской местности,
в том числе молодым
семьям и молодым
специалистам
Департамент по 693000 693000
развитию
агропромышленного
комплекса
автономного округа
4. Подпрограмма 1352998 777903 575095 5099 0 0 30944 298039 0 10393 79 10000 21938 4685 1000 15485 0
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры"
Департамент 1175565 777903 397662 5099 0 0 30944 298039 0 10393 79 10000 21938 4685 1000 15485 0
строительства и
жилищной политики
автономного округа
Департамент 177433 0 177433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
энергетики и
жилищно-
коммунального
комплекса
автономного округа
4.1. Мероприятия по 1175565 777903 397662 5099 0 0 30944 298039 0 10393 79 10000 21938 4685 1000 15485 0
строительству
объектов
коммунальной
инфраструктуры
муниципальной
собственности в
рамках Адресной
инвестиционной
программы
автономного округа
Департамент 1175565 777903 397662 5099 0 0 30944 298039 0 10393 79 10000 21938 4685 1000 15485 0
строительства и
жилищной политики
автономного округа
4.1.1. Газификация г. 5000 5000 5000
Салехарда, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
4.1.2. Теплоснабжение МП 99 99 99
"АТП", г. Салехард
4.1.3. Реконструкция 247099 247099 247099
действующих
очистных сооружений
КОС 7000 - 15000,
г. Муравленко, в
том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
4.1.4. Реконструкция 50940 50940 50940
действующих
водоочистных
сооружений г.
Муравленко
4.1.5. Канализационные 10393 10393 10393
очистные сооружения
в п. Ныда
Надымского района
ЯНАО
4.1.6. Сооружение очистки 30944 30944 30944
подземных вод на
водозаборе мкр.
Вынгапуровский г.
Ноябрьск, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
4.1.7. Котельная в с. 15485 15485 15485
Толька
Красноселькупского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
4.1.8. Полигон твердых 10000 10000 10000
бытовых отходов в
с. Аксарка
4.1.9. Ул. Губкина - 500 500 500
Тарасова с
инженерными сетями
в г. Тарко-Сале,
ГКНС, КНС № 5, ТП,
г. Тарко-Сале
Пуровского района
4.1.10. Канализационные 500 500 500
очистные сооружения
в г. Тарко-Сале
производительностью
4,2 тыс. м3/сут. в
блочном исполнении
4.1.11. Магистральные сети 4685 4685 4685
тепловодоснабжения
п. Тазовский
4.1.12. Дизельная 79 79 79
электростанция и
электросети, с.
Овгорт
Шурышкарского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
4.1.13. Проектно- 10000 10000 10000
изыскательские
работы и
реконструкция "ЛЭП
0,4-10 кВ, с. Мыс
Каменный" Ямальский
район, ЯНАО
4.1.14. Проектно- 11938 11938 11938
изыскательские
работы и
строительство
объекта "Пункт
переработки твердых
бытовых и
биологических
отходов с
подъездной дорогой,
с. Яр-Сале"
Ямальский район,
ЯНАО
4.1.15. Водоснабжение г. 2074 2074 0
Лабытнанги, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
4.1.16. Котельная в с. 6287 6287 0
Шурышкары
Шурышкарского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
4.1.17. Дизельная 300000 300000 0
электростанция
мощностью 10 МВт в
с. Мужи
Шурышкарского
района ЯНАО, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
4.1.18. Канализационно- 29986 29986 0
очистные сооружения
КОС-7000 м3 (2-я
очередь) в г.
Лабытнанги, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
4.1.19. Инженерное 10826 10826 0
обеспечение
земельного участка
среднеэтажной
застройки "Сети
тепловодоснабжения
4-го микрорайона
поселок Пангоды"
4.1.20. Реконструкция 26386 26386 0
водозаборных и
очистных сооружений
ВОС-15000 с
увеличением
производительности
до 20 тыс.
м3/сутки, г.
Салехард, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
4.1.21. Газификация города 702 702 0
Губкинский, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
4.1.22. Реконструкция 46195 46195 0
дизельной
электростанции в с.
Горки Шурышкарского
района ЯНАО с
увеличением
суммарной мощности
до 4,0 МВт
4.1.23. Реконструкция и 100000 100000 0
модернизация
канализационных
очистных сооружений
г. Надым
4.1.24. Проектно- 34517 34517 0
изыскательские
работы по объекту
"Пункт переработки
твердых бытовых и
биологических
отходов с
подъездной дорогой,
с. Салемал"
Ямальский район,
ЯНАО
4.1.25. Проектно- 777 777 0
изыскательские
работы и
строительство
объекта "ДЭС 2,5
МВт, с. Панаевск"
Ямальский район,
ЯНАО
4.1.26. Водоснабжение п. 14882 14882 0
Харсаим
Приуральского
района, в том числе
затраты на
проектно-
изыскательские
работы
4.1.27. Дизельная 171148 171148 0
электростанция в с.
Шурышкары
Шурышкарского
района ЯНАО, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
4.1.28. Проектно- 34123 34123 0
изыскательские
работы и
строительство
объекта
"Канализационные
очистные сооружения
в п. Яр-Сале
Ямальского района"
4.2. Мероприятия 0 0 0 0
программ
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
Департамент 0 0 0 0
энергетики и
жилищно-
коммунального
комплекса
автономного округа
4.3. Мероприятия по 177433 0 177433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
софинансированию
проектов
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры
Департамент 177433 0 177433
энергетики и
жилищно-
коммунального
комплекса
автономного округа
5. Подпрограмма 68663 0 68663 2 10000 200 200 100 200 2 100 401 0 0 57458 0 0
"Обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных участков
под индивидуальное
жилищное
строительство,
предназначенных для
предоставления
гражданам, имеющим
трех и более детей"
Департамент 68663 0 68663 2 10000 200 200 100 200 2 100 401 0 0 57458 0 0
строительства и
жилищной политики
автономного округа
5.1. Градостроительная 5 0 5 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
подготовка
земельных участков
под индивидуальное
жилищное
строительство,
предназначенных для
предоставления
гражданам, имеющим
трех и более детей
Департамент 5 0 5 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
строительства и
жилищной политики
автономного округа
5.1.1. Проект планировки, 1 1 1
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков,
инженерно-
геодезические
изыскания
планировочного
квартала 01:32:02,
г. Салехард
5.1.2. Проект планировки, 1 1 1
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков,
инженерно-
геодезические
изыскания
планировочного
квартала 01:32:03,
г. Салехард
5.1.3. Проект планировки, 1 1 1
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков жилого
микрорайона № 15,
г. Надым
5.1.4. Проект планировки, 1
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков жилого
микрорайона
Приозерный", г.
Надым
5.1.5. Проект планировки, 1 1 1
проект межевания
территории
планировочного
квартала 04:02:01 в
с. Аксарка
Приуральского
района
5.2. Строительство 68658 0 68658 0 10000 200 200 100 200 0 100 400 0 0 57458 0 0
объектов инженерной
инфраструктуры для
обеспечения
земельных участков
под индивидуальное
жилищное
строительство,
предназначенных для
предоставления
гражданам, имеющим
трех и более детей
Департамент 68658 0 68658 0 10000 200 200 100 200 0 100 400 0 0 57458 0 0
строительства и
жилищной политики
автономного округа
5.2.1. Инженерное 100 100 100
обеспечение
микрорайона № 8
города Губкинский,
в том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
5.2.2. Инженерное 100 100 100
обеспечение
микрорайона № 18
города Губкинский,
в том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
5.2.3. Инженерное 10000 10000 10000
обеспечение
земельных участков
объектами
коммунальной
инфраструктуры в
МКР. 01.02.12 -
01.02.13 в г.
Лабытнанги
5.2.4. Инженерное 100 100 100
обеспечение
микрорайона № 3Б -
индивидуальная
застройка г.
Муравленко, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
5.2.5. Инженерные сети 100 100 100
микрорайона
Заозерный к жилым
домам, домам
индивидуального
строительства, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
5.2.6. Инженерные сети 100 100 100
восточнее мкр.
Восточный, г. Новый
Уренгой
5.2.7. Наружные сети 100 100 100
инженерного
обеспечения мкр.
"П-15" г. Ноябрьск,
в том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
5.2.8. Наружные сети 100 100 100
инженерного
обеспечения мкр.
"П-18" г. Ноябрьск,
в том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
5.2.9. Проектно- 100 100 100
изыскательские
работы и
строительство
объекта "Инженерное
обеспечение
земельных участков
индивидуальной
застройки в с.
Катравож"
Приуральский район,
ЯНАО
5.2.10. Проектно- 100 100 100
изыскательские
работы и
строительство
объекта "Инженерное
обеспечение
земельных участков
индивидуальной
застройки в с.
Белоярск"
Приуральский район,
ЯНАО
5.2.11. Инженерные 100 100 100
коммуникации для
земельных участков
под индивидуальную
застройку в п.
Аксарка
Приуральский район
(2-я очередь)
5.2.12. Инженерное 100 100 100
обеспечение под
индивидуальную
застройку в п. Харп
5.2.13. Инженерное 56458 56458 56458
обеспечение мкр.
"Окуневое" в городе
Тарко-Сале
5.2.14. Инженерное 500 500 500
обеспечение 6-го
мкр. п.г.т. Уренгой
5.2.15. Инженерное 500 500 500
обеспечение
микрорайона
"Строитель" для
индивидуальной
застройки в п.
Пурпе
5.2.16. Проектно- 100 100 100
изыскательские
работы по объекту
"Инженерное
обеспечение
земельных участков
для индивидуального
жилищного
строительства с.
Мужи, Шурышкарского
района"
";
2.9. дополнить Программу приложением № 14 следующего содержания:
"Приложение № 14
к окружной долгосрочной целевой
программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы
ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой
подпрограммы земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство, предназначенных для предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей" (далее -
Подпрограмма)
Основание для перечень поручений Президента Российской Федерации по
разработки итогам совместного заседания Государственного совета
Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской
Федерации по реализации приоритетных национальных проектов
и демографической политике от 07 января 2011 года № Пр-24;
Указ Президента Российской Федерации "О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг" от 07 мая 2012 года № 600
Госзаказчик департамент строительства и жилищной политики автономного
округа
Разработчики департамент строительства и жилищной политики автономного
Подпрограммы округа
Цели и задачи цель:
Подпрограммы - создание условий для формирования необходимого
количества земельных участков, обеспеченных инженерной
инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим
трех и более детей.
Задачи:
- градостроительная подготовка земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
- строительство объектов инженерной инфраструктуры для
обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство, предназначенных для предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей
Сроки и этапы 2013 - 2015 годы
реализации
Целевые - количество земельных участков под индивидуальное
индикаторы жилищное строительство, сформированных и обеспеченных
(показатели) градостроительной документацией, предназначенных для
реализации предоставления гражданам, имеющим трех и более детей:
Подпрограммы 2014 год - 1364 земельных участков;
- количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных
в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей:
2013 год - 2 объекта;
2014 год - 2 объекта;
2015 год - 2 объекта
Перечень - градостроительная подготовка земельных участков под
основных индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для
мероприятий предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
Подпрограммы - строительство объектов инженерной инфраструктуры для
обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство, предназначенных для предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей
Объемы - общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за
финансирования счет средств окружного бюджета составляет 68,663 млн.
рублей;
- объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет
средств местных бюджетов составляет 1,099 млн. рублей
Ожидаемые в результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2013 -
конечные 2015 годах в эксплуатацию будут введены 6 объектов
результаты инженерной инфраструктурой для обеспечения земельных
реализации участков под индивидуальное жилищное строительство,
Подпрограммы предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех
и более детей; будет выполнена градостроительная
подготовка 1364 земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство, предназначенных для предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей
I. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма
Земельным кодексом Российской Федерации установлено право граждан, имеющих трех и более детей, приобрести бесплатно, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов, находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, в том числе для индивидуального жилищного строительства.
Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 07 января 2011 года № Пр-24, Указом Президента Российской Федерации "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" от 07 мая 2012 года № 600, перед исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации поставлена задача по обеспечению на безвозмездной основе граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, в том числе путем включения данных мероприятий в региональные программы развития жилищного строительства.
Таким образом, задача исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований по бесплатному предоставлению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство гражданам, имеющим трех и более детей, как непосредственно влияющая на улучшение демографической ситуации, относится к приоритетным направлениям социально-экономического развития автономного округа.
По состоянию на 01 февраля 2013 года в автономном округе 1863 многодетные семьи изъявили желание реализовать свои права по бесплатному приобретению земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
При этом в период 2011 - 2012 годов только 40 многодетных семей смогли получить указанные земельные участки.
Главной причиной невозможности предоставить земельные участки для индивидуального жилищного строительства всем многодетным семьям, желающим получить их бесплатно, является отсутствие в муниципальных образованиях достаточного количества сформированных и обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Невозможность комплексного решения проблемы без использования программно-целевого метода обусловлена следующими обстоятельствами:
- сооружения инженерной инфраструктуры, включая сети тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения, обеспечивающие сооружения, находятся в муниципальной собственности;
- ограниченность бюджетов муниципальных образований не позволяет им за счет только собственных средств обеспечить формирование земельных участков в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществлять строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства;
- вопросы организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, то есть вопросы создания и содержания коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" относятся к вопросам местного значения, финансовые обязательства, возникающие в связи с их решением, должны исполняться за счет средств местных бюджетов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности возможно исключительно из местного бюджета. Возможность местного бюджета привлечь дополнительные средства из бюджета субъекта Российской Федерации на решение вопросов местного значения для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности ограничена получением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации. Данные субсидии могут быть предоставлены только в рамках долгосрочных целевых программ на софинансирование аналогичных муниципальных программ.
Без применения программно-целевого метода в рамках действующего законодательства не представляется возможным осуществлять финансирование за счет средств консолидированного бюджета автономного округа мероприятий по формированию и обеспечению документацией по планировке территорий земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также осуществлять финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения таких участков, а это значит, что в среднесрочной перспективе невозможно обеспечить реализацию прав граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой.
Таким образом, единственный путь эффективного решения проблемы - это применение программно-целевого метода.
Мероприятия, которые планируется осуществлять в рамках Подпрограммы для достижения поставленных целей, относятся к градостроительной деятельности, а также инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности. В соответствии с пунктом 1.1 Положения о департаменте строительства и жилищной политики автономного округа, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года № 105-П, полномочия по проведению государственной политики и осуществлению исполнительно-распорядительной деятельности в данных сферах деятельности возложены на департамент строительства и жилищной политики автономного округа.
II. Основные цели и задачи Подпрограммы,
целевые индикаторы (показатели), позволяющие оценивать
ход реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
- градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
- строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Сроки реализации Подпрограммы: 2013 - 2015 годы.
Реализация Подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку подпрограммные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Подпрограммы.
Показатели реализации Подпрограммы:
- количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
- количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Методика расчета и источники получения данных
о значениях целевых показателей (индикаторов)
Количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
Количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
Таблица 1
Система целевых показателей (индикаторов),
увязанная с программными целями и задачами,
решаемыми Подпрограммой
Наименование Наименование Наименование Еди- Весо- Базо- 2013 2014 2015 2013
цели задачи индикатора/ ница вое вое год год год -
показателя изме- зна- зна- 2015
рения чение чение годы
инди- инди-
като- като-
ра/ ра/
пока- пока-
зате- зате-
ля ля
(2012
год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Создание градостроительная количество ед. 0,5 122 0 1364 - 1364
условий для подготовка земельных
формирования земельных участков под
необходимого участков под индивидуальное
количества индивидуальное жилищное
земельных жилищное строительство,
участков, строительство, сформированных и
обеспеченных предназначенных обеспеченных
инженерной для градостроительной
инфраструктурой предоставления документацией,
для гражданам, предназначенных
предоставления имеющим трех и для
гражданам, более детей предоставления
имеющим трех и гражданам,
более детей имеющим трех и
более детей
строительство количество ед. 0,5 1 2 2 2 6
объектов объектов
инженерной инженерной
инфраструктуры инфраструктуры,
для обеспечения введенных в
земельных эксплуатацию для
участков под обеспечения
индивидуальное земельных
жилищное участков под
строительство, индивидуальное
предназначенных жилищное
для строительство,
предоставления предназначенных
гражданам, для
имеющим трех и предоставления
более детей гражданам,
имеющим трех и
более детей
III. Перечень подпрограммных мероприятий
Реализация мероприятий Подпрограммы будет направлена на решение поставленной цели и вытекающих из нее задач.
Задача 1 "Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей".
В рамках решения данной задачи будут реализованы мероприятия по подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий.
Задача 2 "Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей".
В рамках решения данной задачи будут реализованы мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры.
Организационные мероприятия включают в себя заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий из окружного бюджета на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа и на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в целях обеспечения документами территориального планирования и документацией по планировке территорий.
Полный перечень объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности и мероприятий по градостроительной подготовке для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, подробно указан в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем необходимых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы рассчитан на основании следующих укрупненных данных:
- общая потребность муниципальных образований в документации по планировке территорий (в соответствии с заявками муниципальных образований);
- общая потребность автономного округа в строительстве объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей (в соответствии с заявками муниципальных образований).
Общий объем финансирования реализации мероприятий Подпрограммы составляет 69,762. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета - 68,663 млн. рублей, за счет средств местных бюджетов - 1,099 млн. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы на 2014 - 2015 годы за счет средств окружного и местного бюджетов будут определены в процессе формирования бюджета на очередной 2014 финансовый год и на плановый период в соответствии с запланированными в рамках исполнения мероприятий Подпрограммы значений показателей.
V. Условия предоставления
и методика расчета межбюджетных субсидий
Финансирование инвестиционных проектов по строительству объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, предусматривается с участием средств окружного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям в форме межбюджетных субсидий.
Отбор проектов и муниципальных образований для участия в Подпрограмме и распределение указанных субсидий между муниципальными образованиями производится государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с Правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года № 100-П.
Финансирование мероприятий по градостроительной подготовке земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, предусматривается за счет средств окружного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям в форме субсидий для софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере градостроительной деятельности, и средств местных бюджетов в рамках аналогичных муниципальных целевых программ (далее - мероприятие).
Отбор муниципальных образований и проектов для участия в мероприятии Подпрограммы в 2014 году произведен государственным заказчиком Подпрограммы на этапе ее формирования в соответствии с заявленной потребностью муниципальных образований в документах территориального планирования и документации по планировке территорий.
Отбор муниципальных образований и проектов для участия в мероприятии Подпрограммы в последующие годы будет производится государственным заказчиком Подпрограммы на конкурсной основе.
Целью проведения отбора является определение муниципальных образований, между бюджетами которых в очередном финансовом году будут распределены и предоставлены субсидии из окружного бюджета на финансирование мероприятия Подпрограммы.
Предметом конкурса является распределение и предоставление субсидий на финансирование мероприятия Подпрограммы.
Конкурсная документация до 05 мая текущего года разрабатывается организатором проведения конкурса - главным распорядителем средств Подпрограммы - департаментом строительства и жилищной политики автономного округа.
Отбор муниципальных образований для участия в мероприятии Подпрограммы осуществляется комиссией, создаваемой государственным заказчиком Подпрограммы - главным распорядителем средств окружного бюджета - департаментом строительства и жилищной политики автономного округа (далее - конкурсная комиссия). Персональный состав комиссии утверждается приказом департамента.
Конкурсная комиссия:
согласует и утверждает конкурсную документацию;
рассматривает конкурсные заявки;
принимает решения о допуске к участию в конкурсе;
принимает решения об определении победителей конкурса;
принимает решения о распределении субсидии между победителями конкурса.
Конкурсную комиссию возглавляет председатель конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
В случае невозможности присутствия на заседании члена конкурсной комиссии по уважительным причинам (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) его полномочия делегируются лицу, исполняющему обязанности данного должностного лица.
Конкурсная комиссия утверждает конкурсную документацию в следующем порядке.
Организатор конкурса разрабатывает и направляет до 10 мая текущего года проект конкурсной документации на согласование членам конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии рассматривают направленный проект конкурсной документации и направляют в 3-дневный срок с момента представления организатором конкурса в адрес организатора конкурса с согласованием. В случае наличия замечаний к проекту конкурсной документации член конкурсной комиссии в 3-дневный срок с момента представления организатором конкурса направляет такие замечания организатору конкурса. В 3-дневный срок с момента получения замечаний организатор конкурса после устранения замечаний проект конкурсной документации направляется на повторное согласование в том же порядке. Согласованный членами конкурсной комиссии проект конкурсной документации утверждается до 20 мая текущего года председателем конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии конкурсную документацию утверждает заместитель председателя конкурсной комиссии.
Конкурсная документация должна содержать:
адрес и контактный телефон конкурсной комиссии;
форму заявки на участие в конкурсе;
перечень документов, обязательных для представления участниками конкурса;
основные требования к мероприятию Подпрограммы, по которому предоставляется субсидия;
размер межбюджетной субсидии, распределяемой между муниципальными образованиями;
форму соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию на софинансирование мероприятия Подпрограммы.
Перечень документов, обязательных для представления участниками конкурса:
утвержденная в установленном порядке муниципальная целевая программа, предусматривающая разработку и утверждение документов территориального планирования и документации по планировке территорий в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включенные в состав мероприятия;
выписка из решений представительных органов местного самоуправления о местном бюджете, подтверждающих наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий муниципальной программы в размере не менее 3% от объема средств, необходимых для финансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия;
правовой акт муниципального образования об уполномоченном органе местного самоуправления, исполняющего полномочия получателя средств окружного бюджета и распорядителя средств местного бюджета, для осуществления взаимодействия с главным распорядителем бюджетных средств по реализации мероприятия.
Утвержденная конкурсная документация до 01 июня текущего года департаментом строительства и жилищной политики автономного округа направляется в адрес глав (глав местных администраций) муниципальных образований (далее - глава администрации).
Для участия в конкурсе муниципальные образования направляют заявки на участие в реализации Подпрограммы в адрес департамента строительства и жилищной политики на очередной год с 15 июня до 01 июля текущего года (на бумажном и электронном носителях).
Конкурсная комиссия до 10 июля текущего года осуществляет проверку представленных муниципальными образованиями заявок на соответствие установленным условиям участия и критериям и принимает решение об определении победителей конкурса. Решение принимается конкурсной комиссией и оформляется протоколом, в котором указываются муниципальные образования, признанные победителями конкурса.
Условиями участия в отборе являются:
наличие утвержденных муниципальных целевых программ, аналогичных Подпрограмме (далее - аналогичные муниципальные целевые программы);
наличие софинансирования из бюджета муниципального образования (представление документальных подтверждений о наличии софинансирования) - не менее 3% от общего финансирования мероприятия;
отсутствие нецелевого использования межбюджетных субсидий, получаемых в рамках Подпрограммы ранее;
соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований бюджетного законодательства Российской Федерации.
Критериями участия в отборе являются:
специфичность - соответствие проекта целям и задачам Подпрограммы;
эффективность - наличие мероприятий в проекте, способствующих достижению целевых показателей Подпрограммы;
измеримость - результаты проекта должны быть четко сформулированы и иметь целевые индикаторы в натуральном выражении;
полнота реализации мероприятий Подпрограммы в предыдущие годы.
Конкурсная комиссия до 10 июля текущего года отклоняет конкурсную заявку в случаях несоответствия условиям участия и критериям, требованиям к конкурсной документации, представления муниципальным образованием неполных или недостоверных сведений.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа в течение 5 дней после принятия конкурсной комиссией соответствующего решения направляет участнику конкурса уведомление об отклонении конкурсной заявки с указанием причины отклонения.
Конкурсная комиссия до 01 августа текущего года принимает решение о распределении средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы в очередном году. Решение принимается конкурсной комиссией и оформляется протоколом, в котором указываются результаты распределения субсидии для каждого муниципального образования.
Предельный объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям, определяется исходя из объема выделенных из окружного бюджета средств на очередной год на реализацию мероприятия Подпрограммы.
Установление размера субсидии для муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии, осуществляется в соответствии со следующей методикой:
где:
Vмо - объем субсидий, предоставляемых муниципальному образованию;
Vo - общий объем финансирования мероприятия из окружного бюджета;
Змо - объем средств в соответствии с заявкой муниципального образования, отобранной для участия в мероприятии;
Зо - суммарный объем средств по заявкам всех участников, отобранных для участия в мероприятии.
В случае изменения объема финансирования Подпрограммы в процессе формирования проекта окружного бюджета на очередной финансовый год комиссия корректирует распределение средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы, пропорционально первоначальному распределению.
Остаток средств, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из окружного бюджета в виде субсидий, не использованных до 01 октября текущего года, решением конкурсной комиссии может быть перераспределен между муниципальными образованиями для достижения ожидаемых конечных результатов в соответствии с определенными целевыми показателями (индикаторами) оценки эффективности Подпрограммы или остается в распоряжении государственного заказчика.
Решения об определении победителя, распределении субсидий, корректировке и перераспределении средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы, принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если в нем принимают участие не менее половины от числа ее членов.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем конкурсной комиссии и ответственным секретарем конкурсной комиссии.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа ежегодно, до 01 марта очередного года, на основании протокола конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, заключает соглашения с муниципальными образованиями с указанием обязательств по отчетности и контролю с приложением перечня мероприятий Подпрограммы, по которым предполагается софинансирование.
Субсидии предоставляются и перечисляются в соответствии с условиями заключенных соглашений.
Возврату в окружной бюджет подлежат субсидии в случае их нецелевого использования, а также не использованные в течение текущего финансового года субсидии. Объем средств, не использованный муниципальными образованиями при реализации мероприятия Подпрограммы, учитывается при предоставлении субсидий данным муниципальным образованиям на очередной год планового периода.
Ответственность за нецелевое использование субсидий муниципальными образованиями возлагается на муниципальное образование.
Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными образованиями осуществляется органами местного самоуправления и государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с установленными полномочиями.
VI. Оценка социально-экономической эффективности
Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2013 - 2015 годах в эксплуатацию будут введены 6 объектов инженерной инфраструктурой для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, будет выполнена градостроительная подготовка 1364 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Оценка эффективности Подпрограммы
№ Формулировка критерия (кi) (его обозначение) Балльная Примечание
п/п оценка
комплексного
критерия,
рассчитанная
с учетом
весового
коэффициента
1 2 3 4
1. Наличие федеральной целевой программы 10
(подпрограммы) либо нормативных правовых
актов Губернатора автономного округа или
Правительства автономного округа, которые
содержат рекомендации органам исполнительной
власти автономного округа о разработке
соответствующих целевых программ
2. Соответствие целей и задач Подпрограммы 20
системе целей и задач, отражаемых в докладах
о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного
планирования (для главных распорядителей
бюджетных средств, формирующих ДРОНДы) в
рамках полномочий государственного заказчика
(субъекта бюджетного планирования)
3. Цели и задачи Подпрограммы не дублируют цели 20
и задачи других утвержденных целевых программ
4. Соответствие целевых показателей 20
(индикаторов) Подпрограммы, отражающих
достижение результатов ее реализации,
показателям оценки эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти
и органов местного самоуправления, в
соответствии с постановлением Губернатора
автономного округа от 15 июня 2010 года
№ 117-ПГ "О мероприятиях по реализации указов
Президента Российской Федерации от 28 июня
2007 года № 825 "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации", от 28 апреля
2008 года № 607 "Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов"
5. Наличие в рамках реализации Подпрограммы 0
аналогичных программ на муниципальном уровне
6. Наличие в Подпрограмме показателей социально- 15
экономического эффекта от реализации
программных мероприятий
7. Доля средств от общих затрат на Подпрограмму, 0
полученных в порядке межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета на мероприятия
аналогичной целевой программы
8. Наличие капитальных расходов (расходов на 5
капитальное строительство, приобретение
транспортных средств и имущества, стоимостью
за единицу более 100 тыс. рублей) или НИОКР в
общем объеме затрат на реализацию
Подпрограммы
9. Соблюдение плановых сроков ввода в действие 0
объектов капитального строительства,
предусмотренных в утвержденной Подпрограмме
10. Коэффициент эффективности реализации 0
Подпрограммы
11. Соотношение значений целевых показателей 10
реализации Подпрограммы к общероссийским
показателям
Суммарное значение частных критериев SUM Kji 100
В соответствии с Положением об оценке эффективности окружных и ведомственных целевых программ Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 марта 2011 года № 110-П, проекту Подпрограммы присваивается ранг I уровня.
Приложение
к подпрограмме "Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство,
предназначенных для предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ"
млн. рублей
№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия, Всего 2013 2014 2015
объекта 2013 - год год год
2015
1 2 3 4 5 6
Подпрограмма "Обеспечение инженерной 69,762 69,762
инфраструктурой земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство,
предназначенных для предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей"
Средства окружного бюджета 68,663 68,663
Средства бюджетов муниципальных 1,099 1,099
образований
1. Градостроительная подготовка земельных 0,010 0,010
участков под индивидуальное жилищное
строительство, предназначенных для
предоставления гражданам, имеющим трех и
более детей
Средства окружного бюджета 0,005 0,005
Средства бюджетов муниципальных 0,005 0,005
образований
1.1. Муниципальное образование город Салехард 0,004 0,004
Средства окружного бюджета 0,002 0,002
Средства бюджетов муниципальных 0,002 0,002
образований
1.1.1. Проект планировки, проект межевания, 0,002 0,002
градостроительные планы земельных
участков, инженерно-геодезические
изыскания планировочного квартала
01:32:02, г. Салехард
Средства окружного бюджета 0,001 0,001
Средства бюджетов муниципальных 0,001 0,001
образований
1.1.2. Проект планировки, проект межевания, 0,002 0,002
градостроительные планы земельных
участков, инженерно-геодезические
изыскания планировочного квартала
01:32:03, г. Салехард
Средства окружного бюджета 0,001 0,001
Средства бюджетов муниципальных 0,001 0,001
образований
1.2. Муниципальное образование Надымский район 0,004 0,004
Средства окружного бюджета 0,002 0,002
Средства бюджетов муниципальных 0,002 0,002
образований
1.2.1. Проект планировки, проект межевания, 0,002 0,002
градостроительные планы земельных участков
жилого микрорайона № 15, г. Надым
Средства окружного бюджета 0,001 0,001
Средства бюджетов муниципальных 0,001 0,001
образований
1.2.2. Проект планировки, проект межевания, 0,002 0,002
градостроительные планы земельных участков
жилого микрорайона "Приозерный", г. Надым
Средства окружного бюджета 0,001 0,001
Средства бюджетов муниципальных 0,001 0,001
образований
1.3. Муниципальное образование Приуральский 0,002 0,002
район
Средства окружного бюджета 0,001 0,001
Средства бюджетов муниципальных 0,001 0,001
образований
1.3.1. Проект планировки, проект межевания 0,002 0,002
территории планировочного квартала
04:02:01 в с. Аксарка Приуральского района
Средства окружного бюджета 0,001 0,001
Средства бюджетов муниципальных 0,001 0,001
образований
2. Строительство объектов инженерной 69,752 69,752
инфраструктуры для обеспечения земельных
участков под индивидуальное жилищное
строительство, предназначенных для
предоставления гражданам, имеющим трех и
более детей
Средства окружного бюджета 68,658 68,658
Средства бюджетов муниципальных 1,094 1,094
образований
2.1. Муниципальное образование город Губкинский 0,304 0,304
Средства окружного бюджета 0,200 0,200
Средства бюджетов муниципальных 0,104 0,104
образований
2.1.1. Инженерное обеспечение микрорайона № 8 0,147 0,147
города Губкинский, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,047 0,047
образований
2.1.2. Инженерное обеспечение микрорайона № 18 0,157 0,157
города Губкинский, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,057 0,057
образований
2.2. Муниципальное образование город Лабытнанги 10,000 10,000
Средства окружного бюджета 10,000 10,000
2.2.1. Инженерное обеспечение земельных участков 10,000 10,000
объектами коммунальной инфраструктуры в
МКР. 01.02.12 - 01.02.13 в г. Лабытнанги
Средства окружного бюджета 10,000 10,000
2.3. Муниципальное образование город Муравленко 0,300 0,300
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,200 0,200
образований
2.3.1. Инженерное обеспечение микрорайона № 3Б - 0,300 0,300
индивидуальная застройка г. Муравленко, в
том числе затраты на проектно-
изыскательские работы
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,200 0,200
образований
2.4. Муниципальное образование город Новый 0,340 0,340
Уренгой
Средства окружного бюджета 0,200 0,200
Средства бюджетов муниципальных 0,140 0,140
образований
2.4.1. Инженерные сети микрорайона Заозерный к 0,100 0,100
жилым домам, домам индивидуального
строительства, в том числе проектно-
изыскательские работы
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
2.4.2. Инженерные сети восточнее мкр. Восточный, 0,240 0,240
г. Новый Уренгой
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,140 0,140
образований
2.5. Муниципальное образование город Ноябрьск 0,350 0,350
Средства окружного бюджета 0,200 0,200
Средства бюджетов муниципальных 0,150 0,150
образований
2.5.1. Наружные сети инженерного обеспечения мкр. 0,175 0,175
"П-15" г. Ноябрьск, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,075 0,075
образований
2.5.2. Наружные сети инженерного обеспечения мкр. 0,175 0,175
"П-18" г. Ноябрьск, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,075 0,075
образований
2.6. Муниципальное образование Приуральский 0,600 0,600
район
Средства окружного бюджета 0,400 0,400
Средства бюджетов муниципальных 0,200 0,200
образований
2.6.1. Проектно-изыскательские работы и 0,100 0,100
строительство объекта "Инженерное
обеспечение земельных участков
индивидуальной застройки в с. Катравож"
Приуральский район, ЯНАО
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
2.6.2. Проектно-изыскательские работы и 0,300 0,300
строительство объекта "Инженерное
обеспечение земельных участков
индивидуальной застройки в с. Белоярск"
Приуральский район, ЯНАО
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,200 0,200
образований
2.6.3. Инженерные коммуникации для земельных 0,100 0,100
участков под индивидуальную застройку в п.
Аксарка Приуральский район (2-я очередь)
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
2.6.4. Инженерное обеспечение под индивидуальную 0,100 0,100
застройку в п. Харп
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
2.7. Муниципальное образование Пуровский район 57,458 57,458
Средства окружного бюджета 57,458 57,458
2.7.1. Инженерное обеспечение мкр. "Окуневое" в 56,458 56,458
городе Тарко-Сале
Средства окружного бюджета 56,458 56,458
2.7.2. Инженерное обеспечение 6-го мкр. п.г.т. 0,500 0,500
Уренгой
Средства окружного бюджета 0,500 0,500
2.7.3. Инженерное обеспечение микрорайона 0,500 0,500
"Строитель" для индивидуальной застройки в
п. Пурпе
Средства окружного бюджета 0,500 0,500
2.8. Муниципальное образование Шурышкарский 0,400 0,400
район
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,300 0,300
образований
2.8.1. Проектно-изыскательские работы по объекту 0,400 0,400
"Инженерное обеспечение земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства с. Мужи, Шурышкарского
района"
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,300 0,300
образований
".
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2013 г. № 507-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 18 НОЯБРЯ 2010 ГОДА № 383-П
В целях обеспечения реализации окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383-П "Об утверждении окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОТ 18 НОЯБРЯ 2010 ГОДА № 383-П
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ситникова А.В.".
2. В окружной долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной указанным постановлением (далее - Программа):
2.1. в паспорте:
2.1.1. позицию, касающуюся целей и задач Программы, дополнить абзацем следующего содержания:
"Задача 5. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей";
2.1.2. позицию, касающуюся перечня подпрограмм и основных мероприятий Программы, дополнить абзацем следующего содержания:
"- подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей";
2.1.3. позицию, касающуюся объемов финансирования, изложить в следующей редакции:
Объемы общий объем финансирования Программы на 2011 - 2015 годы
финансирования составит 86362,355 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 22071,971 млн. рублей;
2012 год - 16580,701 млн. рублей;
2013 год - 19249,341 млн. рублей;
2014 год - 13629,208 млн. рублей;
2015 год - 14831,134 млн. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета на 2011 - 2015 годы
составит 1045,068 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 325,627 млн. рублей;
2012 год - 278,172 млн. рублей;
2013 год - 149,961 млн. рублей;
2014 год - 146,179 млн. рублей;
2015 год - 145,129 млн. рублей;
за счет средств окружного бюджета на 2011 - 2015 годы
составит 58865,601 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 17594,473 млн. рублей;
2012 год - 11432,608 млн. рублей;
2013 год - 13893,838 млн. рублей;
2014 год - 7870,230 млн. рублей;
2015 год - 8074,452 млн. рублей;
за счет средств бюджетов муниципальных образований на
2011 - 2015 годы составит 636,201 млн. рублей, в том
числе по годам:
2011 год - 222,456 млн. рублей;
2012 год - 109,397 млн. рублей;
2013 год - 91,192 млн. рублей;
2014 год - 107,579 млн. рублей;
2015 год - 105,577 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников на 2011 - 2015
годы составит 24824,424 млн. рублей, в том числе по
годам:
2011 год - 3528,377 млн. рублей;
2012 год - 4541,725 млн. рублей;
2013 год - 4743,126 млн. рублей;
2014 год - 5505,220 млн. рублей;
2015 год - 6505,976 млн. рублей;
за счет бюджетных непрограммных средств:
- 2011 год - 401,038 млн. рублей, из них средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ - 88,597 млн. рублей,
средства окружного бюджета - 88,597 млн. рублей и
непрограммные средства окружного бюджета на
софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ -
223,844 млн. рублей;
- 2012 год - 218,799 млн. рублей, из них средства Фонда
содействия реформированию ЖКХ - 39,046 млн. рублей,
средства окружного бюджета - 39,046 млн. рублей и
непрограммные средства окружного бюджета на
софинансирование с Фондом содействия реформированию ЖКХ -
179,753 млн. рублей;
- 2013 год - 371,224 млн. рублей, из них непрограммные
средства окружного бюджета на софинансирование с Фондом
содействия реформированию ЖКХ - 371,224 млн. рублей
2.1.4. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы:
в абзаце третьем цифры "760" заменить цифрами "332,9";
в абзаце пятом цифры "14067" заменить цифрами "13854";
2.2. в приложении № 1 к Программе:
2.2.1. в паспорте подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства":
2.2.1.1. позицию, касающуюся объемов финансирования, изложить в следующей редакции:
Объемы объем финансирования Подпрограммы за счет средств
финансирования окружного бюджета составит 4359,956 млн. рублей, в том
числе:
2011 год - 1091,159 млн. рублей;
2012 год - 1123,736 млн. рублей;
2013 год - 372,001 млн. рублей;
2014 год - 923,249 млн. рублей;
2015 год - 849,811 млн. рублей;
объем финансирования Подпрограммы за счет средств
бюджетов муниципальных образований составит 28,118 млн.
рублей,
в том числе по годам:
2011 год - 8,396 млн. рублей;
2012 год - 7,206 млн. рублей;
2013 год - 3,340 млн. рублей;
2014 год - 5,554 млн. рублей;
2015 год - 3,622 млн. рублей.
Возможность привлечения средств федерального бюджета на
реализацию мероприятий Подпрограммы и их объем будут
определены в соответствии с условиями федеральной целевой
программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы
2.2.1.2. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов Подпрограммы:
в абзаце втором цифры "760" заменить цифрами "332,9";
в абзаце третьем цифры "304" заменить цифрами "43";
2.2.2. подраздел "Методика расчета и источники получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов)" раздела II Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"1. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы, органы статистики в автономном округе.
2. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, предоставленных в собственность или аренду для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства в соответствии с генеральными планами поселений.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы, органы статистики в автономном округе.
3. Обеспеченность муниципальных образований документами территориального планирования.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных образований, в которых разработаны и утверждены документы территориального планирования, к общему числу муниципальных образований в автономном округе, выраженное в процентах.
4. Обеспеченность муниципальных образований документами градостроительного зонирования.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных образований, в которых разработаны и утверждены документы градостроительного зонирования, к общему числу муниципальных образований, выраженное в процентах.
5. Обеспеченность муниципальных образований документацией по планировке территорий.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
Значение показателя рассчитывается как отношение площади селитебных территорий муниципальных образований, на которые разработана документация по планировке территорий, к общей площади селитебных территорий муниципальных образований, выраженное в процентах.
6. Сроки проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Источники информации: информация АУ "Управление экспертизы проектной документации Ямало-Ненецкого автономного округа".
7. Доля государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых в электронном виде.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы, данные департамента строительства и жилищной политики автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых в электронном виде, к общему числу государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, оказываемых исполнительными органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления, выраженное в процентах.
8. Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих пользовательский доступ к данным ИАС УГРТ ЯНАО для использования в своей деятельности.
Источники информации: данные департамента строительства и жилищной политики автономного округа, департамента информационных технологий и связи автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа исполнительных органов государственной власти автономного округа, имеющих доступ к пространственным данным и инструментам ИАС УГРТ, к общему числу исполнительных органов государственной власти автономного округа, выраженное в процентах.
9. Доля исполнительных органов государственной власти автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа.
Источники информации: данные департамента строительства и жилищной политики автономного округа, департамента информационных технологий и связи автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа исполнительных органов государственной власти автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа, к общему числу исполнительных органов государственной власти автономного округа, выраженное в процентах.
10. Доля органов местного самоуправления автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых используются в формировании инфраструктуры пространственных данных ИАС УГРТ ЯНАО.
Источник информации: департамент строительства и жилищной политики автономного округа, департамент информационных технологий и связи автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа органов местного самоуправления в автономном округе, ведомственные информационные ресурсы которых используются для формирования инфраструктуры пространственных данных автономного округа, к общему числу органов местного самоуправления в автономном округе, выраженное в процентах.
11. Общее число объектов инженерной инфраструктуры, вводимых в год в целях жилищного строительства.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
12. Доля жилья экономического класса, построенного по типовой проектной документации малоэтажного жилищного строительства, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
13. Снижение потребности в работниках для замещения рабочих профессий в строительной отрасли, архитектурном и жилищно-коммунальном комплексе за счет молодых специалистов начального и среднего профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Источники информации: данные департамента занятости населения автономного округа, органов статистики автономного округа.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа вакансий в строительной отрасли к общему числу занятых в строительной отрасли, выраженное в процентах.
14. Доля жилья, построенного за счет кредитных ресурсов, в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы, органы статистики в автономном округе.
Значение показателя рассчитывается как отношение общей площади жилья, построенного за счет (с участием) кредитных средств, введенного в эксплуатацию в отчетном периоде, к общей площади жилья, введенного в эксплуатацию в автономном округе за отчетный период.";
2.2.3. в разделе IV Подпрограммы:
в абзаце тридцать третьем цифры "4969,333" заменить цифрами "4359,956";
в абзаце тридцать шестом цифры "981,378" заменить цифрами "372,001";
в абзаце тридцать девятом цифры "27,851" заменить цифрами "28,118";
в абзаце сорок втором цифры "4,633" заменить цифрами "3,340";
в абзаце сорок третьем цифры "3,994" заменить цифрами "5,554";
2.2.4. приложение № 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение № 2
к подпрограмме "Комплексное освоение
и развитие территорий в целях
жилищного строительства"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
СИСТЕМА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), УВЯЗАННАЯ
С ПРОГРАММНЫМИ ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ, РЕШАЕМЫМИ ПОДПРОГРАММОЙ
"КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
№ Наименование Наименование Наименование Еди- Весо- Базо- Значение целевых показателей
п/п цели задачи индикатора/ ница вое вое по годам реализации Программы
показателя изме- зна- зна-
рения чение чение 2011 2012 2013 2014 2015 2011
инди- инди- год год год год год -
като- като- 2015
ра/ ра/ гг.
пока- пока-
зате- зате-
ля ля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Комплексное комплексные общая площадь тыс. 0,077 62,4 72,1 99,8 87 47 27 332,9
освоение и индикаторы жилья, введенного в кв. м
развитие эксплуатацию на
территорий участках,
для обеспеченных
строительства коммунальной
жилья, инфраструктурой в
отвечающего рамках Подпрограммы
стандартам
2. ценовой общая площадь тыс. 0,077 0 0 12 13 10 8 43
доступности, жилья, введенного в кв. м
энерго- эксплуатацию на
эффективности участках,
и предоставленных в
экологичности собственность или
аренду для
комплексного
освоения земельных
участков в целях
жилищного
строительства в
соответствии с
Генеральными
планами поселений
3. снижение обеспеченность % 0,077 98,2 100 100 100 100 100 x
административных муниципальных
барьеров при образований в
реализации автономном округе
проектов документами
строительства территориального
жилищного планирования
4. обеспеченность % 0,077 96,1 100 100 100 100 100 x
муниципальных
образований в
автономном округе
документами
градостроительного
зонирования
5. обеспеченность % 0,077 98 100 100 94,8 95,5 96,2 x
муниципальных
образований в
автономном округе
документацией по
планировке
территорий
6. сроки проведения дней 0,077 90 60 60 60 60 60 60
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий
7. доля % 0,077 0 0 0 0 20 80 x
государственных и
муниципальных услуг
в сфере
строительства,
оказываемых в
электронном виде
8. доля исполнительных % 0,077 0 0 0 0 20 40 x
органов
государственной
власти автономного
округа, имеющих
пользовательский
доступ к данным ИАС
УГРТ ЯНАО для
использования в
своей деятельности
9. доля органов % 0,039 0 0 0 0 20 40 x
местного
самоуправления
автономного округа,
уполномоченных в
сфере
градостроительной
деятельности,
информационные
ресурсы которых
используются для
формирования базы
данных ИАС УГРТ
ЯНАО
10. доля органов % 0,038 0 0 0 10 40 60 x
местного
самоуправления
автономного округа,
ведомственные
информационные
ресурсы которых
используются в
формировании
инфраструктуры
пространственных
данных ИАС УГРТ
ЯНАО
11. обеспечение общее число ед. 0,077 7 24 3 2 2 2 33
земельных объектов инженерной
участков под инфраструктуры
жилищное вводимых в год в
строительство целях жилищного
инженерной строительства
инфраструктурой
12. развитие доля жилья % 0,077 0 30 45 50 50 50 x
современных экономического
технологий и класса,
совершенствование построенного по
системы типовой проектной
подготовки документации
квалифицированных малоэтажного
рабочих в целях жилищного
жилищного строительства,
строительства отвечающего
требованиям
энергоэффективности
и экологичности
13. снижение % 0,077 18 18 17 16 15 14 x
потребности в
работниках для
замещения рабочих
профессий в
строительной
отрасли,
архитектурном и
жилищно-
коммунальном
комплексе за счет
молодых
специалистов
начального и
среднего
профессионального
образования,
переподготовки и
повышения
квалификации кадров
14. увеличение доля жилья, % 0,076 6,9 7,2 8,2 10 10 10 x
притока частных построенного за
инвестиций и счет кредитных
кредитных ресурсов в общем
ресурсов в объеме жилья,
жилищное введенного в
строительство эксплуатацию
";
2.2.5. приложение № 4 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение № 4
к подпрограмме "Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
млн. рублей
№ п/п Источники и 2011 - В том числе
направления 2015
финансирования годы 2011 год 2012 год 2013 2014 2015
год год год
1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма "Комплексное 4388,074 1099,555 1130,942 375,341 928,803 853,433
освоение и развитие
территорий в целях жилищного
строительства" - всего
в том числе
Средства окружного бюджета 4359,956 1091,159 1123,736 372,001 923,249 849,811
Средства бюджетов 28,118 8,396 7,206 3,340 5,554 3,622
муниципальных образований
1. Обеспечение 130,536 30,902 34,937 21,750 21,737 21,210
документами
территориального
планирования и
документацией по
планировке
территорий
муниципальных
образований в Ямало-
Ненецком автономном
округе
Средства окружного 124,506 29,358 33,188 20,662 20,649 20,649
бюджета
Средства бюджетов 6,030 1,544 1,749 1,088 1,088 0,561
муниципальных
образований
1.1. Корректировка схемы 10,000 10,000
территориального
планирования Ямало-
Ненецкого
автономного округа
Средства окружного 10,000 10,000
бюджета
1.2. Муниципальное 13,792 0,000 3,300 6,494 3,998 0,000
образование город
Салехард
Средства окружного 13,108 0,000 3,135 6,175 3,798 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,684 0,000 0,165 0,319 0,200 0,000
муниципальных
образований
1.2.1. Проект планировки, 4,950 3,300 1,650
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания квартала
№ 24, г. Салехард
Средства окружного 4,703 3,135 1,568
бюджета
Средства бюджетов 0,247 0,165 0,082
муниципальных
образований
1.2.2. Корректировка 1,650 1,650
генерального плана
г. Салехард
Средства окружного 1,568 1,568
бюджета
Средства бюджетов 0,082 0,082
муниципальных
образований
1.2.3. Корректировка правил 0,596 0,596
землепользования и
застройки
муниципального
образования г.
Салехард
Средства окружного 0,566 0,566
бюджета
Средства бюджетов 0,030 0,030
муниципальных
образований
1.2.4. Проект планировки, 2,098 2,098
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территории
планировочного
квартала в границах
улиц Республики,
Трудовая, Глазкова,
Мичурина г. Салехард
Средства окружного 1,998 1,998
бюджета
Средства бюджетов 0,100 0,100
муниципальных
образований
1.2.5. Проект планировки, 1,999 0,000 0,000 0,000 1,999
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания
планировочного
квартала 01:32:02,
г. Салехард
Средства окружного 1,899 1,899
бюджета
Средства бюджетов 0,100 0,100
муниципальных
образований
1.2.6. Местные нормативы 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000
градостроительного
проектирования
муниципального
образования г.
Салехард
Средства окружного 0,475 0,475
бюджета
Средства бюджетов 0,025 0,025
муниципальных
образований
1.2.7. Проект планировки, 1,999 0,000 0,000 0,000 1,999
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания
планировочного
квартала 01:32:03,
г. Салехард
Средства окружного 1,899 1,899
бюджета
Средства бюджетов 0,100 0,100
муниципальных
образований
1.3. Муниципальное 12,996 2,533 3,492 3,920 0,000 3,051
образование город
Губкинский
Средства окружного 12,345 2,406 3,317 3,724 0,000 2,898
бюджета
Средства бюджетов 0,651 0,127 0,175 0,196 0,000 0,153
муниципальных
образований
1.3.1. Проект планировки с 0,688 0,688
проектом межевания
территории
микрорайона 1 г.
Губкинского
Средства окружного 0,654 0,654
бюджета
Средства бюджетов 0,034 0,034
муниципальных
образований
1.3.2. Проект планировки с 0,414 0,414
проектом межевания
территории
микрорайона 15 г.
Губкинского
Средства окружного 0,393 0,393
бюджета
Средства бюджетов 0,021 0,021
муниципальных
образований
1.3.3. Корректировка 0,432 0,432
топографической
съемки микрорайонов
4,15 муниципального
образования город
Губкинский с
оцифровкой
электронной карты
Средства окружного 0,410 0,410
бюджета
Средства бюджетов 0,022 0,022
муниципальных
образований
1.3.4. Корректировка 0,500 0,500
топографической
съемки 10,5
микрорайонов
муниципального
образования город
Губкинский с
оцифровкой
электронной карты
(29,37 га)
Средства окружного 0,475 0,475
бюджета
Средства бюджетов 0,025 0,025
муниципальных
образований
1.3.5. Корректировка 0,499 0,499
местных нормативов
градостроительного
проектирования в
муниципальном
образовании город
Губкинский
Средства окружного 0,474 0,474
бюджета
Средства бюджетов 0,025 0,025
муниципальных
образований
1.3.6. Проект планировки с 0,340 0,340
проектом межевания
территории
микрорайона 5 г.
Губкинского
Средства окружного 0,323 0,323
бюджета
Средства бюджетов 0,017 0,017
муниципальных
образований
1.3.7. Проект планировки с 3,920 3,920
проектом межевания
территории
микрорайона 6 г.
Губкинского
Средства окружного 3,724 3,724
бюджета
Средства бюджетов 0,196 0,196
муниципальных
образований
1.3.8. Проект планировки с 0,360 0,360
проектом межевания
территории
микрорайона 10 г.
Губкинского
Средства окружного 0,342 0,342
бюджета
Средства бюджетов 0,018 0,018
муниципальных
образований
1.3.9. Проект планировки, 0,000
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территории
микрорайона 11 г.
Губкинского
Средства окружного 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,000
муниципальных
образований
1.3.10. Корректировка 0,719 0,719
топографической
съемки микрорайонов
6, 7 муниципального
образования город
Губкинский с
оцифровкой
электронной карты
Средства окружного 0,683 0,683
бюджета
Средства бюджетов 0,036 0,036
муниципальных
образований
1.3.11. Корректировка правил 0,380 0,380
землепользования и
застройки
муниципального
образования город
Губкинский
Средства окружного 0,361 0,361
бюджета
Средства бюджетов 0,019 0,019
муниципальных
образований
1.3.12. Инженерно- 1,693 1,693
геологические
изыскания территории
муниципального
образования город
Губкинский
Средства окружного 1,608 1,608
бюджета
Средства бюджетов 0,085 0,085
муниципальных
образований
1.3.13. Проект планировки, 3,051 3,051
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территории
микрорайона 14 г.
Губкинского
Средства окружного 2,898 2,898
бюджета
Средства бюджетов 0,153 0,153
муниципальных
образований
1.4. Муниципальное 16,564 5,896 6,459 1,053 0,000 3,156
образование город
Лабытнанги
Средства окружного 15,734 5,601 6,135 1,000 0,000 2,998
бюджета
Средства бюджетов 0,830 0,295 0,324 0,053 0,000 0,158
муниципальных
образований
1.4.1. Проекты планировки, 5,346 5,346
проекты межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочных
кварталов 02:01:02,
02:02:01, 02:02:02 в
г. Лабытнанги
Средства окружного 5,079 5,079
бюджета
Средства бюджетов 0,267 0,267
муниципальных
образований
1.4.2. Внесение изменений в 0,350 0,350
генеральный план
городского округа
Лабытнанги
Средства окружного 0,332 0,332
бюджета
Средства бюджетов 0,018 0,018
муниципальных
образований
1.4.3. Внесение изменений в 0,200 0,200
правила
землепользования и
застройки
муниципального
образования город
Лабытнанги
Средства окружного 0,190 0,190
бюджета
Средства бюджетов 0,010 0,010
муниципальных
образований
1.4.4. Проект планировки, 2,108 2,108
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочного
квартала 01:03:01 в
г. Лабытнанги
Средства окружного 2,002 2,002
бюджета
Средства бюджетов 0,106 0,106
муниципальных
образований
1.4.5. Проект планировки, 1,503 1,503
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочного
квартала 01:02:02 в
г. Лабытнанги
Средства окружного 1,428 1,428
бюджета
Средства бюджетов 0,075 0,075
муниципальных
образований
1.4.6. Проект планировки, 0,897 0,897
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочного
квартала 01:01:07 в
г. Лабытнанги
Средства окружного 0,852 0,852
бюджета
Средства бюджетов 0,045 0,045
муниципальных
образований
1.4.7. Проект планировки, 1,500 1,500
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочного
квартала 01:01:01 в
г. Лабытнанги
Средства окружного 1,425 1,425
бюджета
Средства бюджетов 0,075 0,075
муниципальных
образований
1.4.8. Проект планировки, 0,451 0,451
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочного
квартала 03:02:02 в
г. Лабытнанги
Средства окружного 0,428 0,428
бюджета
Средства бюджетов 0,023 0,023
муниципальных
образований
1.4.9. Проект планировки, 1,053 1,053
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочного
квартала 01:01:08 в
г. Лабытнанги
Средства окружного 1,000 1,000
бюджета
Средства бюджетов 0,053 0,053
муниципальных
образований
1.4.10. Проект планировки, 0,000
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочного
квартала 02:02:06,
г. Лабытнанги
Средства окружного 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,000
муниципальных
образований
1.4.11. Проект планировки, 0,000
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочного
квартала 02:02:04,
г. Лабытнанги
Средства окружного 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,000
муниципальных
образований
1.4.12. Проект планировки, 3,156 3,156
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геодезические
изыскания территории
планировочного
квартала 01:01:03,
г. Лабытнанги
Средства окружного 2,998 2,998
бюджета
Средства бюджетов 0,158 0,158
муниципальных
образований
1.5. Муниципальное 3,366 0,600 1,566 0,000 0,000 1,200
образование город
Муравленко
Средства окружного 3,198 0,570 1,488 0,000 0,000 1,140
бюджета
Средства бюджетов 0,168 0,030 0,078 0,000 0,000 0,060
муниципальных
образований
1.5.1. Проект планировки, 0,000
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территории
микрорайона № 1
Средства окружного 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,000
муниципальных
образований
1.5.2. Проект планировки, 1,200 1,200
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территории
микрорайона № 2
Средства окружного 1,140 1,140
бюджета
Средства бюджетов 0,060 0,060
муниципальных
образований
1.5.3. Корректировка 0,600 0,600
топографической
съемки (М-б 1:500)
территории
микрорайона № 3
Средства окружного 0,570 0,570
бюджета
Средства бюджетов 0,030 0,030
муниципальных
образований
1.5.4. Проект планировки, 0,600 0,600
проект межевания и
градостроительные
планы земельных
участков территории
микрорайона № 6
Средства окружного 0,570 0,570
бюджета
Средства бюджетов 0,030 0,030
муниципальных
образований
1.5.5. Проект планировки, 0,966 0,966
проект межевания и
градостроительные
планы земельных
участков территории
микрорайона № 12
Средства окружного 0,918 0,918
бюджета
Средства бюджетов 0,048 0,048
муниципальных
образований
1.5.6. Проект межевания, 0,000
градостроительные
планы земельных
участков территории
микрорайона № 4
Средства окружного 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,000
муниципальных
образований
1.6. Муниципальное 11,986 5,280 0,000 3,706 3,000
образование
Надымский район
Средства окружного 11,387 5,016 0,000 3,521 2,850
бюджета
Средства бюджетов 0,599 0,264 0,000 0,185 0,150
муниципальных
образований
1.6.1. Проект планировки, 3,400 3,400
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территории
коммунально-
складской зоны г.
Надым
Средства окружного 3,230 3,230
бюджета
Средства бюджетов 0,170 0,170
муниципальных
образований
1.6.2. Проект межевания, 1,880 1,880
градостроительные
планы земельных
участков территории
муниципального
образования п.
Ягельный
Средства окружного 1,786 1,786
бюджета
Средства бюджетов 0,094 0,094
муниципальных
образований
1.6.3. Проект межевания, 3,000 3,000
градостроительные
планы земельных
участков территории
муниципального
образования п.
Заполярный
Средства окружного 2,850 2,850
бюджета
Средства бюджетов 0,150 0,150
муниципальных
образований
1.6.4. Проект планировки, 1,208 1,208
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков жилого
микрорайона № 15, г.
Надым
Средства окружного 1,148 1,148
бюджета
Средства бюджетов 0,060 0,060
муниципальных
образований
1.6.5. Проект планировки, 2,498 2,498
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков жилого
микрорайона
"Приозерный", г.
Надым
Средства окружного 2,373 2,373
бюджета
Средства бюджетов 0,125 0,125
муниципальных
образований
1.7. Муниципальное 16,935 6,515 3,420 7,000 0,000 0,000
образование город
Ноябрьск
Средства окружного 16,089 6,190 3,249 6,650 0,000 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,846 0,325 0,171 0,350 0,000 0,000
муниципальных
образований
1.7.1. Проект планировки, 6,515 6,515
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков, инженерно-
геологические
изыскания Юго-
Восточного промузла,
г. Ноябрьск
Средства окружного 6,190 6,190
бюджета
Средства бюджетов 0,325 0,325
муниципальных
образований
1.7.2. Проект планировки, 3,420 3,420
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков микрорайона
"Железнодорожников",
промузла на 209 км,
г. Ноябрьск
Средства окружного 3,249 3,249
бюджета
Средства бюджетов 0,171 0,171
муниципальных
образований
1.7.3. Проект планировки, 7,000 7,000
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков,
микрорайона
"Вынгапуровский", г.
Ноябрьск
Средства окружного 6,650 6,650
бюджета
Средства бюджетов 0,350 0,350
муниципальных
образований
1.8. Муниципальное 6,292 0,940 0,350 2,003 2,999 0,000
образование
Приуральский район
Средства окружного 5,976 0,893 0,332 1,902 2,849 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,316 0,047 0,018 0,101 0,150 0,000
муниципальных
образований
1.8.1. Проекты планировки, 2,000 2,000
проекты межевания
планировочных
кварталов 01:02:01;
01:02:02; 01:02:03;
02:01:03 территории
городского поселения
Харп Приуральского
района
Средства окружного 1,900 1,900
бюджета
Средства бюджетов 0,100 0,100
муниципальных
образований
1.8.2. Проект планировки, 0,450 0,450
проект межевания
территории фактории
Полуй
Средства окружного 0,428 0,428
бюджета
Средства бюджетов 0,022 0,022
муниципальных
образований
1.8.3. Топографо- 0,490 0,490
геодезическая съемка
территории фактории
Полуй, фактории на
96 км, фактории
Пунг-Ю
Средства окружного 0,465 0,465
бюджета
Средства бюджетов 0,025 0,025
муниципальных
образований
1.8.4. Проект планировки, 0,350 0,350
проект межевания
территории фактории
на 96 км
Средства окружного 0,332 0,332
бюджета
Средства бюджетов 0,018 0,018
муниципальных
образований
1.8.5. Корректировка 1,503 0,003 1,500
генерального плана,
проекта планировки и
проекта межевания
муниципального
образования
Аксарковское
Средства окружного 1,427 0,002 1,425
бюджета
Средства бюджетов 0,076 0,001 0,075
муниципальных
образований
1.8.6. Проект планировки, 1,499 0,000 1,499
проект межевания
территории
планировочного
квартала 04:02:01 в
с. Аксарка
Приуральского района
Средства окружного 1,424 1,424
бюджета
Средства бюджетов 0,075 0,075
муниципальных
образований
1.9. Муниципальное 8,131 2,300 3,402 0,000 2,429 0,000
образование
Пуровский район
Средства окружного 7,723 2,185 3,231 0,000 2,307 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,408 0,115 0,171 0,000 0,122 0,000
муниципальных
образований
1.9.1. Генеральный план, 1,100 1,100
правила
землепользования и
застройки, проект
планировки
территории сельского
поселения Халясавэй
Пуровского района
Средства окружного 1,045 1,045
бюджета
Средства бюджетов 0,055 0,055
муниципальных
образований
1.9.2. Корректировка 1,200 1,200
генерального плана,
правил
землепользования и
застройки сельского
поселения Пурпе
Пуровского района
Средства окружного 1,140 1,140
бюджета
Средства бюджетов 0,060 0,060
муниципальных
образований
1.9.3. Корректировка 1,700 1,700
генерального плана,
правил
землепользования и
застройки сельского
поселения Пуровское
Пуровского района
Средства окружного 1,615 1,615
бюджета
Средства бюджетов 0,085 0,085
муниципальных
образований
1.9.4. Корректировка 0,951 0,951
генерального плана,
правил
землепользования и
застройки п. Уренгой
Пуровского района
Средства окружного 0,903 0,903
бюджета
Средства бюджетов 0,048 0,048
муниципальных
образований
1.9.5. Проекты планировки, 0,751 0,751
проекты межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территории
сельского поселения
Самбург Пуровского
района
Средства окружного 0,713 0,713
бюджета
Средства бюджетов 0,038 0,038
муниципальных
образований
1.9.6. Корректировка 2,429 2,429
генерального плана
г. Тарко-Сале
Пуровского района
Средства окружного 2,307 2,307
бюджета
Средства бюджетов 0,122 0,122
муниципальных
образований
1.10. Муниципальное 6,852 5,875 0,977 0,000 0,000 0,000
образование
Тазовский район
Средства окружного 6,511 5,582 0,929 0,000 0,000 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,341 0,293 0,048 0,000 0,000 0,000
муниципальных
образований
1.10.1. Топографическая 2,695 2,695
съемка территории
факторий и деревень,
находящихся на
межселенной
территории
Тазовского района
Средства окружного 2,560 2,560
бюджета
Средства бюджетов 0,135 0,135
муниципальных
образований
1.10.2. Генеральный план, 1,590 1,590
проект планировки,
инженерно-
геодезические
изыскания территории
деревни Юрибей
Тазовского района
Средства окружного 1,511 1,511
бюджета
Средства бюджетов 0,079 0,079
муниципальных
образований
1.10.3. Генеральный план, 1,590 1,590
проект планировки,
инженерно-
геодезические
изыскания территории
деревни Тадибе-Яха
Тазовского района
Средства окружного 1,511 1,511
бюджета
Средства бюджетов 0,079 0,079
муниципальных
образований
1.10.4. Проект планировки 0,488 0,488
территории фактории
Танамо Тазовского
района
Средства окружного 0,464 0,464
бюджета
Средства бюджетов 0,024 0,024
муниципальных
образований
1.10.5. Проект планировки 0,489 0,489
территории фактории
Развилка Тазовского
района
Средства окружного 0,465 0,465
бюджета
Средства бюджетов 0,024 0,024
муниципальных
образований
1.11. Муниципальное 15,000 6,243 6,691 1,263 0,000 0,803
образование
Шурышкарский район
Средства окружного 14,250 5,931 6,356 1,200 0,000 0,763
бюджета
Средства бюджетов 0,750 0,312 0,335 0,063 0,000 0,040
муниципальных
образований
1.11.1. Создание и 3,666 3,666
обновление
топографической
съемки, создание
опорно-межевой сети
в с. Мужи
Средства окружного 3,483 3,483
бюджета
Средства бюджетов 0,183 0,183
муниципальных
образований
1.11.2. Создание и 2,577 2,577
обновление
топографической
съемки, создание
опорно-межевой сети
в с. Горки
Средства окружного 2,448 2,448
бюджета
Средства бюджетов 0,129 0,129
муниципальных
образований
1.11.3. Создание и 5,491 5,491
обновление
топографической
съемки, создание
опорно-межевой сети
в с. Шурышкары, с.
Восяхово, с. Питляр,
д. Унсельгорт, д.
Усть-Войкары, д.
Вершина-Войкары, д.
Ханты-Мужи, д.
Анжигорт (1 этап)
Средства окружного 5,216 5,216
бюджета
Средства бюджетов 0,275 0,275
муниципальных
образований
1.11.4. Корректировка 2,463 1,200 1,263
проекта планировки и
создание
топографической
съемки д. Ямгорт
Средства окружного 2,340 1,140 1,200
бюджета
Средства бюджетов 0,123 0,060 0,063
муниципальных
образований
1.11.5. Проект планировки, 0,803 0,803
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков микрорайона
жилой застройки в с.
Горки Шурышкарского
района
Средства окружного 0,763 0,763
бюджета
Средства бюджетов 0,040 0,040
муниципальных
образований
1.12. Муниципальное 4,211
образование город
Новый Уренгой
Средства окружного 4,000
бюджета
Средства бюджетов 0,211
муниципальных
образований
1.12.1. Корректировка 4,211
генерального плана
муниципального
образования город
Новый Уренгой
Средства окружного 4,000
бюджета
Средства бюджетов 0,211
муниципальных
образований
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
1.12. Муниципальное 4,411 0,000 0,000 0,017 4,394 0,000
образование
Красноселькупский
район
Средства окружного 4,185 0,000 0,000 0,011 4,174 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,226 0,000 0,000 0,006 0,220 0,000
муниципальных
образований
1.12.1. Корректировка 1,001 0,002 0,999
генерального плана
муниципального
образования с.
Красноселькуп
Средства окружного 0,950 0,001 0,949
бюджета
Средства бюджетов 0,051 0,001 0,050
муниципальных
образований
1.12.2. Корректировка правил 1,001 0,002 0,999
землепользования и
застройки
муниципального
образования с.
Красноселькуп
Средства окружного 0,950 0,001 0,949
бюджета
Средства бюджетов 0,051 0,001 0,050
муниципальных
образований
1.12.3. Проект планировки, 0,501 0,002 0,499
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территорий
муниципального
образования с.
Красноселькуп
Средства окружного 0,475 0,001 0,474
бюджета
Средства бюджетов 0,026 0,001 0,025
муниципальных
образований
1.12.4. Корректировка 0,701 0,002 0,699
генерального плана
муниципального
образования
Толькинское
Средства окружного 0,665 0,001 0,664
бюджета
Средства бюджетов 0,036 0,001 0,035
муниципальных
образований
1.12.5. Корректировка правил 0,701 0,002 0,699
землепользования и
застройки
муниципального
образования
Толькинское
Средства окружного 0,665 0,001 0,664
бюджета
Средства бюджетов 0,036 0,001 0,035
муниципальных
образований
1.12.6. Проект планировки, 0,506 0,007 0,499
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков
муниципального
образования
Толькинское
Средства окружного 0,480 0,006 0,474
бюджета
Средства бюджетов 0,026 0,001 0,025
муниципальных
образований
2. Совершенствование 286,500 1,500 150,000 135,000
контрольно-надзорных
функций и
оптимизация
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
в области
градостроительной
деятельности
Средства окружного 286,500 1,500 150,000 135,000
бюджета
2.1. Создание 286,500 1,500 150,000 135,000
двухуровневой
автоматизированной
информационно-
аналитической
системы управления
градостроительным
развитием территории
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Средства окружного 286,500 1,500 150,000 135,000
бюджета
3. Софинансирование 3197,561 949,461 839,280 187,591 648,036 573,193
строительства
объектов инженерной
инфраструктуры
муниципальной
собственности в
рамках Адресной
инвестиционной
программы ЯНАО
Средства окружного 3175,473 942,609 833,823 185,339 643,570 570,132
бюджета
Средства бюджетов 22,088 6,852 5,457 2,252 4,466 3,061
муниципальных
образований
3.1. Администрация города 425,896 69,040 178,887 64,421 52,328 61,220
Салехарда
Средства окружного 421,931 69,020 178,487 63,846 50,166 60,412
бюджета
Средства бюджетов 3,965 0,020 0,400 0,575 2,162 0,808
муниципальных
образований
3.1.1. Инженерное 46,077 0,510 10,200 3,406 11,141 20,820
обеспечение и
благоустройство
микрорайона
"Теремки" г.
Салехард, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 44,084 0,500 10,000 3,006 10,166 20,412
бюджета
Средства бюджетов 1,993 0,010 0,200 0,400 0,975 0,408
муниципальных
образований
3.1.2. Инженерное 17,020 17,020
обеспечение квартала
№ 15, г. Салехард, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 17,020 17,020
бюджета
3.1.3. Инженерное 56,012 1,000 44,300 10,712
обеспечение квартала
№ 25, г. Салехард (в
том числе проектно-
изыскательские
работы)
Средства окружного 56,012 1,000 44,300 10,712
бюджета
3.1.4. Инженерное 102,600 0,510 20,200 0,303 41,187 40,400
обеспечение и
благоустройство
территории СНТ
"Удача" г. Салехард,
в том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 100,628 0,500 20,000 0,128 40,000 40,000
бюджета
Средства бюджетов 1,972 0,010 0,200 0,175 1,187 0,400
муниципальных
образований
3.1.5. Инженерное 204,187 50,000 104,187 50,000
обеспечение квартала
"Ямальский", г.
Салехард (в том
числе корректировка
проектной
документации)
Средства окружного 204,187 50,000 104,187 50,000
бюджета
3.2. Администрация города 355,253 176,689 23,574 0,050 59,290 95,650
Губкинский
Средства окружного 354,233 176,664 23,569 0,000 59,000 95,000
бюджета
Средства бюджетов 1,020 0,025 0,005 0,050 0,290 0,650
муниципальных
образований
3.2.1. Инженерное 18,258 18,258
обеспечение
микрорайона № 1
города Губкинский, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 18,258 18,258
бюджета
3.2.2. Инженерное 107,521 41,742 5,779 0,000 30,000 30,000
обеспечение
микрорайона № 9
города Губкинский, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 107,521 41,742 5,779 0,000 30,000 30,000
бюджета
3.2 3. Инженерное 85,384 79,475 5,909 0,000
обеспечение
микрорайона № 13
города Губкинский, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 85,384 79,475 5,909 0,000
бюджета
3.2.4. Инженерное 47,354 35,986 11,368
обеспечение
микрорайона № 15
города Губкинский, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 47,354 35,986 11,368
бюджета
3.2.5. Инженерное 34,924 1,228 0,316 0,050 8,080 25,250
обеспечение
микрорайона № 5
города Губкинский, в
том числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 34,516 1,203 0,313 0,000 8,000 25,000
бюджета
Средства бюджетов 0,408 0,025 0,003 0,050 0,080 0,250
муниципальных
образований
3.2.6. Инженерное 16,261 0,101 6,060 10,100
обеспечение
микрорайона № 8
города Губкинский, в
том числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 16,100 0,100 6,000 10,000
бюджета
Средства бюджетов 0,161 0,001 0,060 0,100
муниципальных
образований
3.2.7. Инженерное 45,551 0,101 15,150 30,300
обеспечение
микрорайона № 18
города Губкинский, в
том числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 45,100 0,100 15,000 30,000
бюджета
Средства бюджетов 0,451 0,001 0,150 0,300
муниципальных
образований
3.3. Администрация города 406,438 87,343 25,000 0,100 146,000 147,995
Лабытнанги
Средства окружного 404,915 85,820 25,000 0,100 146,000 147,995
бюджета
Средства бюджетов 1,523 1,523 0,000 0,000 0,000 0,000
муниципальных
образований
3.3.1. Инженерное 345,015 26,020 25,000 146,000 147,995
обеспечение
земельных участков
объектами
коммунальной
инфраструктуры в
МКР. 01.02.12 -
01.02.13 в г.
Лабытнанги
Средства окружного 344,495 25,500 25,000 146,000 147,995
бюджета
Средства бюджетов 0,520 0,520
муниципальных
образований
3.3.2. Инженерное 50,223 50,123 0,100
обеспечение
земельных участков
для строительства
жилых домов в
планировочном
квартале 01:02:08 в
г. Лабытнанги, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 49,220 49,120 0,100
бюджета
Средства бюджетов 1,003 1,003
муниципальных
образований
3.3.3. Инженерное 11,200 11,200
обеспечение мкр.
№ 3, г. Лабытнанги,
в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 11,200 11,200
бюджета
3.4. Администрация 370,800 23,467 49,583 65,450 111,100 121,200
муниципального
образования город
Муравленко
Средства окружного 367,546 23,396 49,050 65,100 110,000 120,000
бюджета
Средства бюджетов 3,254 0,071 0,533 0,350 1,100 1,200
муниципальных
образований
3.4.1. Инженерное 71,750 1,050 0,000 30,300 40,400
обеспечение
микрорайона № 8, г.
Муравленко, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 71,050 1,050 30,000 40,000
бюджета
Средства бюджетов 0,711 0,011 0,300 0,400
муниципальных
образований
3.4.2. Инженерное 196,646 19,896 40,400 35,350 50,500 50,500
обеспечение
микрорайона № 6, г.
Муравленко
Средства окружного 194,896 19,896 40,000 35,000 50,000 50,000
бюджета
Средства бюджетов 1,750 0,400 0,350 0,500 0,500
муниципальных
образований
3.4.3. Комплексное 3,571 3,571 0,000
благоустройство
микрорайона № 2, г.
Муравленко, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 3,500 3,500
бюджета
Средства бюджетов 0,071 0,071
муниципальных
образований
3.4.4. Комплексное 33,571 3,571 30,000 0,000
благоустройство
микрорайона № 5, г.
Муравленко, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 33,500 3,500 30,000
бюджета
Средства бюджетов 0,071 0,071
муниципальных
образований
3.4.5. Реконструкция 6,220 6,120 0,100
инженерных сетей в
микрорайоне № 12, г.
Муравленко, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 6,100 6,000 0,100
бюджета
Средства бюджетов 0,120 0,120
муниципальных
образований
3.4.6. Инженерное 62,602 2,002 0,000 30,300 30,300
обеспечение
микрорайона № 3Б -
индивидуальная
застройка г.
Муравленко, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 62,000 2,000 30,000 30,000
бюджета
Средства бюджетов 0,602 0,002 0,300 0,300
муниципальных
образований
3.5. Администрация 19,039 19,039 0,000
муниципального
образования
Надымский район
Средства окружного 18,658 18,658
бюджета
Средства бюджетов 0,381 0,381
муниципальных
образований
3.5.1. Инженерное 19,039 19,039
обеспечение
малоэтажной
застройки по ул.
Топчева в районе
Кедровой рощи, г.
Надым, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 18,658 18,658
бюджета
Средства бюджетов 0,381 0,381
муниципальных
образований
3.6. Администрация города 874,039 443,750 316,119 24,258 64,117 25,795
Новый Уренгой
Средства окружного 869,077 440,669 314,335 24,161 64,117 25,795
бюджета
Средства бюджетов 4,962 3,081 1,784 0,097 0,000 0,000
муниципальных
образований
3.6.1. Инженерные сети 62,895 40,475 22,420 0,000
тепло-, водо-,
электроснабжения к
жилым домам 2-го
микрорайона МЭЗ г.
Новый Уренгой, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 62,895 40,475 22,420 0,000
бюджета
3.6.2. Внутриквартальные 47,664 30,800 16,864 0,000
сети и сооружения
микрорайона IV А г.
Новый Уренгой, в том
числе котельная,
сети и сооружения
газоснабжения, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 47,664 30,800 16,864 0,000
бюджета
3.6.3. Инженерные сети к 164,540 35,800 50,925 2,020 50,000 25,795
жилым домам мкр.
Строителей, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 164,540 35,800 50,925 2,020 50,000 25,795
бюджета
3.6.4. Инженерные сети 42,480 10,000 32,480 0,000
микрорайона
Заозерный к жилым
домам, домам
индивидуального
строительства, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 42,480 10,000 32,480
бюджета
3.6.5. Инженерные сети к 234,790 172,590 62,200 0,000
жилым домам
микрорайона Дружба,
в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 234,790 172,590 62,200 0,000
бюджета
3.6.6. Инженерное 207,349 153,061 40,171 0,000 14,117 0,000
обеспечение участка
застройки по ул.
Тундровой, г. Новый
Уренгой, в том числе
затраты на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 204,288 150,000 40,171 0,000 14,117
бюджета
Средства бюджетов 3,061 3,061
муниципальных
образований
3.6.7. Внутриквартальные 31,719 1,024 30,598 0,097
проезды, тротуары к
жилому комплексу № 3
в 1 квартале МЭЗ г.
Новый Уренгой, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 31,002 1,004 29,998 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,717 0,020 0,600 0,097
муниципальных
образований
3.6.8. Инженерное 0,100 0,100 0,000
обеспечение жилой
застройки ул. Мира в
районе Коротчаево
Средства окружного 0,100 0,100 0,000
бюджета
3.6.9. Внутриквартальные 60,361 60,361
инженерные сети: к
детскому саду на 300
мест, к социально-
реабилитационному
центру "Садко", к
школе на 810 мест в
мкр. Оптимистов,
город Новый Уренгой
Средства окружного 81,318 59,177 22,141
бюджета
Средства бюджетов 1,184 1,184
муниципальных
образований
3.7. Администрация 132,497 25,834 59,641 10,612 36,410 0,000
муниципального
образования город
Ноябрьск
Средства окружного 129,617 25,317 58,472 10,132 35,696 0,000
бюджета
Средства бюджетов 2,880 0,517 1,169 0,480 0,714 0,000
муниципальных
образований
3.7.1. Газопровод для жилых 132,395 25,834 59,539 10,612 36,410 0,000
домов мкр. Б-2 г.
Ноябрьска, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 129,517 25,317 58,372 10,132 35,696
бюджета
Средства бюджетов 2,878 0,517 1,167 0,480 0,714
муниципальных
образований
3.7.2. Наружные сети 0,051 0,051 0,000
инженерного
обеспечения мкр.
"П-15" г. Ноябрьск,
в том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
Средства бюджетов 0,001 0,001
муниципальных
образований
3.7.3. Наружные сети 0,051 0,051 0,000
инженерного
обеспечения мкр.
"П-18" г. Ноябрьск,
в том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
Средства бюджетов 0,001 0,001
муниципальных
образований
3.8. Администрация 7,169 7,169
муниципального
образования
Красноселькупский
район
Средства окружного 7,067 7,067
бюджета
Средства бюджетов 0,102 0,102
муниципальных
образований
3.8.1. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под 2
индивидуальных жилых
дома в с. Ратта, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.2. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под 3
индивидуальных жилых
дома в с. Ратта, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.3. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
3-квартирный жилой
дом в с. Ратта, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.4. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
2-квартирный жилой
дом по ул.
Центральная в с.
Толька, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.5. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под 4
индивидуальных жилых
дома по ул. Нагорная
в с. Красноселькуп,
в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.6. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
строительство 3-х
жилых домов по ул.
Полярная 8, 10, 12 в
с. Красноселькуп, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.7. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
строительство 2-х
жилых домов по ул.
Полярная 34а, 36а в
с. Красноселькуп, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.8. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
три 6-квартирных
жилых дома по ул.
Полярная, 25, 37, 39
в с. Красноселькуп,
в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.9. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
два 8-квартирных
жилых дома по ул.
Нагорная 52,5 2А в
с. Красноселькуп, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.10. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
индивидуальный жилой
дом по ул. Хвойная в
с. Красноселькуп, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.11. Инженерное 1,467 1,467
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
строительство 2-х
жилых домов по ул.
40 лет Победы 19, 21
в с. Красноселькуп,
в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 1,467 1,467
бюджета
3.8.12. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
строительство 2-х
жилых домов по ул.
Советская 25, 27 в
с. Красноселькуп, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.13. Инженерное 0,050 0,050
обеспечение
земельного участка
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
строительство жилого
дома по ул.
Нагорная, 63 в с.
Красноселькуп, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
3.8.14. Инженерное 2,551 2,551
обеспечение
земельных участков
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
индивидуальные жилые
дома в с.
Красноселькуп,
Красноселькупский
район, в том числе
затраты на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 2,500 2,500
бюджета
Средства бюджетов 0,051 0,051
муниципальных
образований
3.8.15. Инженерное 2,551 2,551
обеспечение
земельных участков
объектами
коммунальной
инфраструктуры под
индивидуальные жилые
дома в с. Толька,
Красноселькупский
район, в том числе
затраты на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 2,500 2,500
бюджета
Средства бюджетов 0,051 0,051
муниципальных
образований
3.9. Администрация 164,079 26,575 2,867 0,000 63,236 71,401
муниципального
образования
Приуральский район
Средства окружного 163,476 26,575 2,867 0,000 63,036 70,998
бюджета
Средства бюджетов 0,603 0,000 0,000 0,000 0,200 0,403
муниципальных
образований
3.9.1. Инженерные 27,976 25,925 2,051
коммуникации для
земельных участков
под индивидуальную
застройку в п.
Аксарка Приуральский
район (2-я очередь)
Средства окружного 27,976 25,925 2,051
бюджета
3.9.2. Проектно- 28,036 0,000 0,000 28,036
изыскательские
работы и
строительство
объекта "Инженерное
обеспечение
земельных участков
индивидуальной
застройки в с.
Катравож"
Приуральский район,
ЯНАО
Средства окружного 28,036
бюджета
3.9.3. Проектно- 30,746 0,000 0,000 10,200 20,546
изыскательские
работы и
строительство
объекта "Инженерное
обеспечение
земельных участков
индивидуальной
застройки в с.
Белоярск"
Приуральский район,
ЯНАО
Средства окружного 30,143 10,000 20,143
бюджета
Средства бюджетов 0,603 0,200 0,403
муниципальных
образований
3.9.4. Инженерное 77,321 0,650 0,816 25,000 50,855
обеспечение под
индивидуальную
застройку в п. Харп
Средства окружного 77,321 0,650 0,816 25,000 50,855
бюджета
3.10. Администрация 292,313 34,311 92,515 0,000 115,555 49,932
муниципального
образования
Пуровский район
Средства окружного 291,868 33,866 92,515 0,000 115,555 49,932
бюджета
Средства бюджетов 0,445 0,445 0,000
муниципальных
образований
3.10.1. Инженерное 151,698 81,698 30,000 40,000
обеспечение мкр.
"Окуневое" в городе
Тарко-Сале
Средства окружного 151,698 81,698 30,000 40,000
бюджета
3.10.2. Инженерное 68,438 12,066 10,817 45,555
обеспечение 6-го
мкр. п.г.т. Уренгой
Средства окружного 68,438 12,066 10,817 45,555
бюджета
3.10.3. Инженерное 15,102 15,102
обеспечение жилого
мкр. "Таежный" № 2 в
городе Тарко-Сале
Средства окружного 14,800 14,800
бюджета
Средства бюджетов 0,302 0,302
муниципальных
образований
3.10.4. Инженерное 7,143 7,143
обеспечение жилого
мкр. № 3 в городе
Тарко-Сале
Средства окружного 7,000 7,000
бюджета
Средства бюджетов 0,143 0,143
муниципальных
образований
3.10.5. Инженерное 49,932 40,000 9,932
обеспечение
микрорайона
"Строитель" для
индивидуальной
застройки в п. Пурпе
Средства окружного 49,932 40,000 9,932
бюджета
3.11. Администрация 0,422 0,422 0,000 0,000 0,000
муниципального
образования
Тазовский район
Средства окружного 0,422 0,422 0,000 0,000 0,000
бюджета
3.11.1. Инженерное 0,422 0,422 0,000
обеспечение мкр.
Школьный п.
Тазовский, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,422 0,422
бюджета
3.12. Администрация 39,122 34,328 4,794 0,000
муниципального
образования
Шурышкарский район
Средства окружного 38,169 33,641 4,528 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,953 0,687 0,266 0,000
муниципальных
образований
3.12.1. Строительство ТВС в 38,714 34,328 4,386
с. Горки к
24-квартирному
жилому дому, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 37,769 33,641 4,128
бюджета
Средства бюджетов 0,945 0,687 0,258
муниципальных
образований
3.12.2. Проектно- 0,400 0,400 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Инженерное
обеспечение
земельных участков
для индивидуального
жилищного
строительства с.
Мужи, Шурышкарского
района"
Средства окружного 0,400 0,400
бюджета
Средства бюджетов 0,008 0,008
муниципальных
образований
3.13. Администрация 110,494 1,494 86,300 22,700 0,000 0,000
муниципального
образования
Ямальский район
Средства окружного 108,494 1,494 85,000 22,000 0,000 0,000
бюджета
Средства бюджетов 2,000 1,300 0,700
муниципальных
образований
3.13.1. Инженерное 23,494 1,494 20,000 2,000
обеспечение и
благоустройство
территории под
индивидуальное
строительство с.
Яр-Сале Ямальского
района, ЯНАО, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 23,494 1,494 20,000 2,000
бюджета
3.13.2. Инженерное 87,000 66,300 20,700
обеспечение и
благоустройство
квартала "Полярный"
в с. Яр-Сале
Ямальский район
ЯНАО, в том числе
затраты на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 85,000 65,000 20,000
бюджета
Средства бюджетов 2,000 1,300 0,700
муниципальных
образований
4. Возмещение 569,816 79,500 10,000 31,000 224,658 224,658
застройщикам затрат,
связанных со
строительством
объектов инженерной
инфраструктуры,
подлежащих передаче
в государственную
или муниципальную
собственность, при
реализации
инвестиционных
проектов жилищного
строительства, в том
числе проектов
комплексного
освоения земельных
участков и развития
территорий в целях
жилищного
строительства
Средства окружного 569,816 79,500 10,000 31,000 224,658 224,658
бюджета
5. Возмещение затрат 203,661 38,192 96,725 0,000 34,372 34,372
застройщиков
связанных с оплатой
процентов по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях на цели
строительства жилья
эконом-класса,
включая обеспечение
земельных участков
инженерной
инфраструктурой
Средства окружного 203,661 38,192 96,725 0,000 34,372 34,372
бюджета
";
2.3. В приложении № 2 к Программе:
2.3.1. в позиции, касающейся объемов и источников финансирования, паспорта подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры":
2.3.1.1. в абзаце первом цифры "14663,249" заменить цифрами "13328,047";
2.3.1.2. в абзаце втором цифры "11404,572" заменить цифрами "10692,888";
2.3.1.3. в абзаце пятом цифры "2064,682" заменить цифрами "1352,998";
2.3.1.4. в абзаце девятом цифры "248,790" заменить цифрами "212,336";
2.3.1.5. в абзаце двенадцатом цифры "35,557" заменить цифрами "11,693";
2.3.1.6. в абзаце тринадцатом цифры "38,213" заменить цифрами "31,491";
2.3.1.7. в абзаце четырнадцатом цифры "37,289" заменить цифрами "31,421";
2.3.1.8. в абзаце пятнадцатом цифры "3009,887" заменить цифрами "2422,823";
2.3.1.9. в абзаце восемнадцатом цифры "605,531" заменить цифрами "415,444";
2.3.1.10. в абзаце девятнадцатом цифры "508,539" заменить цифрами "313,420";
2.3.1.11. в абзаце двадцатом цифры "489,034" заменить цифрами "287,176";
2.3.2. абзац пятый раздела I Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839 "О Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года" определены приоритетные направления социально-экономической политики автономного округа, в соответствии с которыми определены среди прочих следующие цели:";
2.3.3. абзац четвертый раздела III Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы перечислены в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.";
2.3.4. в разделе IV Подпрограммы:
2.3.4.1. в абзаце четвертом цифры "11404,572" заменить цифрами "10692,888";
2.3.4.2. в абзаце седьмом цифры "2064,682" заменить цифрами "1352,998";
2.3.5. приложение № 3 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к подпрограмме "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМОВ
И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2011 - 2015 ГОДЫ
млн. рублей
№ п/п Наименование Млн. рублей
мероприятия/
наименование всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
муниципального
образования/
направление
мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 13328,047 3344,505 2588,245 1780,135 2681,908 2933,254
"Модернизация
коммунальной
инфраструктуры"
Средства окружного 10692,888 2732,318 1655,918 1352,998 2336,997 2614,657
бюджета
Средства бюджетов 212,336 127,210 10,521 11,693 31,491 31,421
муниципальных
образований
Внебюджетные 2422,823 484,977 921,806 415,444 313,42 287,176
источники
1. Строительство 9454,347 2732,318 1666,439 1177,866 1800,067 2077,657
объектов
коммунальной
инфраструктуры
муниципальной
собственности в
рамках Адресной
инвестиционной
программы ЯНАО
Средства окружного 9435,455 2732,318 1655,918 1175,565 1796,997 2074,657
бюджета
Средства бюджетов 18,892 0,000 10,521 2,301 3,070 3,000
муниципальных
образований
1.1. МО ГОРОД САЛЕХАРД, 422,953 72,052 32,256 31,645 95,600 191,400
ИТОГО
Средства окружного 420,403 72,052 31,866 31,485 95,000 190,000
бюджета
Средства бюджетов 2,550 0,390 0,160 0,600 1,400
муниципальных
образований
1.1.1. Реконструкция 100,900 20,000 0,000 0,100 40,400 40,400
канализационных
очистных сооружений
в г. Салехарде (1-й
и 2-й пусковой
комплекс), в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 100,000 20,000 0,000 40,000 40,000
бюджета
Средства бюджетов 0,900 0,100 0,400 0,400
муниципальных
образований
1.1.2. Расширение 121,201 0,001 20,200 101,000
котельной № 36, г.
Салехард, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 120,000 0,000 20,000 100,000
бюджета
Средства бюджетов 1,201 0,001 0,200 1,000
муниципальных
образований
1.1.3. Инженерное 3,576 0,500 3,016 0,060
обеспечение
квартала № 22, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 3,457 0,500 2,957 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,119 0,059 0,060
муниципальных
образований
1.1.4. Газификация г. 18,708 4,721 8,987 5,000
Салехарда, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 18,532 4,721 8,811 5,000
бюджета
Средства бюджетов 0,176 0,176
муниципальных
образований
1.1.5. Теплоснабжение МП 13,472 7,049 6,324 0,099
"АТП", г. Салехард
Средства окружного 13,348 7,049 6,200 0,099
бюджета
Средства бюджетов 0,124 0,124
муниципальных
образований
1.1.6. Газификация базы 27,182 25,782 1,400
ГУП ЯНАО
"Ямалавтодор", г.
Салехард, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 27,182 25,782 1,400
бюджета
1.1.7. Реконструкция 136,386 14,000 11,000 26,386 35,000 50,000
водозаборных и
очистных сооружений
ВОС-15000 с
увеличением
производительности
до 20 тыс.
м3/сутки, г.
Салехард, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 136,386 14,000 11,000 26,386 35,000 50,000
бюджета
1.1.8. Газификация улицы 1,528 1,528
Пушкина, г.
Салехард, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 1,498 1,498
бюджета
Средства бюджетов 0,030 0,030
муниципальных
образований
1.2. МО ГОРОД 194,602 150,400 33,300 0,702 5,100 5,100
ГУБКИНСКИЙ, ИТОГО
Средства окружного 194,204 150,400 33,102 0,702 5,000 5,000
бюджета
Средства бюджетов 0,398 0,198 0,000 0,100 0,100
муниципальных
образований
1.2.1. Полигон ТБО и ТПО 173,202 150,000 23,202 0,000
г. Губкинский
Средства окружного 173,202 150,000 23,202
бюджета
1.2.2. Газификация города 21,400 0,400 10,098 0,702 5,100 5,100
Губкинский, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 21,002 0,400 9,900 0,702 5,000 5,000
бюджета
Средства бюджетов 0,398 0,198 0,100 0,100
муниципальных
образований
1.3. МО ГОРОД 489,123 113,463 83,600 32,060 100,000 160,000
ЛАБЫТНАНГИ, ИТОГО
Средства окружного 489,123 113,463 83,600 32,060 100,000 160,000
бюджета
1.3.1. ПС 35/6 кВ при ГТС 1,000 1,000 0,000
микрорайона № 4,
микрорайона № 8,
"Обская" с ВЛ 35 кВ
МО город Лабытнанги
Средства окружного 1,000 1,000
бюджета
1.3.2. Инженерные сети к 5,500 5,500
ЦТП-2 к школе на
420 мест, мкр. 14,
мкр. 15, мкр. 18 в
г. Лабытнанги
Средства окружного 5,500 5,500
бюджета
1.3.3. Реконструкция 26,900 26,900
системы
теплоснабжения от
котельной № 1, г.
Лабытнанги.
Центральный
тепловой пункт
ЦТП-2
Средства окружного 26,900 26,900
бюджета
1.3.4. Канализационно- 244,986 40,000 65,000 29,986 50,000 60,000
очистные сооружения
КОС-7000 м3 (2-я
очередь) в г.
Лабытнанги, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 244,986 40,000 65,000 29,986 50,000 60,000
бюджета
1.3.5. Водоснабжение г. 210,737 40,063 18,600 2,074 50,000 100,000
Лабытнанги, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 210,737 40,063 18,600 2,074 50,000 100,000
бюджета
1.4. МО ГОРОД 916,517 325,676 12,802 298,039 140,000 140,000
МУРАВЛЕНКО, ИТОГО
Средства окружного 916,517 325,676 12,802 298,039 140,000 140,000
бюджета
1.4.1. Инженерное 2,470 2,470
обеспечение школы
на 420 мест, г.
Муравленко, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 2,470 2,470
бюджета
1.4.2. Реконструкция 699,099 250,000 2,000 247,099 100,000 100,000
действующих
очистных сооружений
КОС 7000 - 15000,
г. Муравленко, в
том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 699,099 250,000 2,000 247,099 100,000 100,000
бюджета
1.4.3. Реконструкция 214,948 73,206 10,802 50,940 40,000 40,000
действующих
водоочистных
сооружений г.
Муравленко
Средства окружного 214,948 73,206 10,802 50,940 40,000 40,000
бюджета
1.5. МО НАДЫМСКИЙ РАЙОН, 2343,723 787,914 340,650 122,119 426,830 666,210
ИТОГО
Средства окружного 2338,139 787,914 336,746 121,219 426,050 666,210
бюджета
Средства бюджетов 5,584 3,904 0,900 0,780 0,000
муниципальных
образований
1.5.1. Дизельная 162,434 20,000 5,000 0,000 57,000 80,434
электростанция в с.
Кутопьюган
Средства окружного 162,434 20,000 5,000 0,000 57,000 80,434
бюджета
1.5.2. Котельная с. Ныда 4,955 4,500 0,455
Надымского района
ЯНАО
Средства окружного 4,946 4,500 0,446
бюджета
Средства бюджетов 0,009 0,009
муниципальных
образований
1.5.3. Канализационные 102,063 51,000 11,293 39,770
очистные сооружения
в п. Ныда
Надымского района
ЯНАО
Средства окружного 99,383 50,000 10,393 38,990
бюджета
Средства бюджетов 2,680 1,000 0,900 0,780
муниципальных
образований
1.5.4. Реконструкция и 1401,649 750,143 275,730 100,000 100,000 175,776
модернизация
канализационных
очистных сооружений
г. Надым
Средства окружного 1398,919 750,143 273,000 100,000 100,000 175,776
бюджета
Средства бюджетов 2,730 2,730
муниципальных
образований
1.5.5. Внутриплощадочные 13,271 13,271
инженерные сети в
п. Ныда (участок
больницы на 30
коек). Площадка
больницы. Площадка
поликлиники
Средства окружного 13,271 13,271
бюджета
1.5.6. Инженерное 34,311 8,262 10,826 15,223
обеспечение
земельного участка
среднеэтажной
застройки "Сети
тепловодоснабжения
4-го микрорайона
поселок Пангоды"
Средства окружного 34,149 8,100 10,826 15,223
бюджета
Средства бюджетов 0,162 0,162
муниципальных
образований
1.5.7. Сети 14,939 0,102 0,000 14,837
тепловодоснабжения
5-го микрорайона
поселок Пангоды
Средства окружного 14,937 0,100 0,000 14,837
бюджета
Средства бюджетов 0,002 0,002
муниципальных
образований
1.5.8. Сооружения по 610,101 0,101 0,000 200,000 410,000
обработке промывной
воды и удалению
осадка на ВОС в г.
Надыме, в том числе
затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 610,100 0,100 0,000 200,000 410,000
бюджета
Средства бюджетов 0,001 0,001
муниципальных
образований
1.6. МО ГОРОД НОВЫЙ 59,435 53,950 5,485 0,000
УРЕНГОЙ, ИТОГО
Средства окружного 59,435 53,950 5,485 0,000 0,000 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,000 0,000
муниципальных
образований
1.6.1. Газопровод для 7,710 7,710
котельной КТП-962 в
районе Коротчаево,
в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 7,710 7,710
бюджета
1.6.2. Блочно-модульная 9,520 8,299 1,221
котельная МК-126,
г. Новый Уренгой, в
том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 9,520 8,299 1,221
бюджета
1.6.3. Блочно-модульная 8,897 7,712 1,185
котельная МК-144,
г. Новый Уренгой, в
том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 8,897 7,712 1,185
бюджета
1.6.4. Блочно-модульная 19,272 17,610 1,662
котельная ТФ
"Мостоотряд-93" г.
Новый Уренгой, в
том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 19,272 17,610 1,662
бюджета
1.6.5. Блочно-модульная 14,036 12,619 1,417
котельная КТП-962,
г. Новый Уренгой, в
том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 14,036 12,619 1,417
бюджета
1.7. МО ГОРОД НОЯБРЬСК, 461,945 7,100 181,391 31,674 164,780 77,000
ИТОГО
Средства окружного 458,877 7,100 179,843 30,944 163,990 77,000
бюджета
Средства бюджетов 3,068 1,548 0,730 0,790 0,000
муниципальных
образований
1.7.1. Полигон 109,757 2,000 17,757 0,000 45,000 45,000
промышленных и
бытовых отходов, г.
Ноябрьск
Средства окружного 109,757 2,000 17,757 0,000 45,000 45,000
бюджета
1.7.2. Канализация 76,398 0,600 3,798 0,000 40,000 32,000
промзоны и города
Ноябрьска (2
очередь), в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 76,398 0,600 3,798 0,000 40,000 32,000
бюджета
1.7.3. Канализационно- 0,039 0,039 0,000 0,000
очистные сооружения
в мкр.
Вынгапуровский г.
Ноябрьск, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,038 0,038
бюджета
Средства бюджетов 0,001 0,001
муниципальных
образований
1.7.4. Сооружение очистки 272,201 4,500 156,247 31,674 79,780
подземных вод на
водозаборе мкр.
Вынгапуровский г.
Ноябрьск, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 269,134 4,500 154,700 30,944 78,990
бюджета
Средства бюджетов 3,067 1,547 0,730 0,790
муниципальных
образований
1.7.5. Реконструкция 0,050 0,050
трансформаторной
подстанции № 52 в
микрорайоне "Г" по
ул. Республики г.
Ноябрьск, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,050 0,050
бюджета
1.7.6. Трансформаторная 3,500 3,500
подстанция в мкр. 9
г. Ноябрьска
Средства окружного 3,500 3,500
бюджета
1.8. МО 41,678 23,000 3,193 15,485 0,000 0,000
КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ
РАЙОН, ИТОГО
Средства окружного 41,678 23,000 3,193 15,485 0,000 0,000
бюджета
1.8.1. Котельная в с. 18,693 15,500 3,193 0,000
Толька
Красноселькупского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 18,693 15,500 3,193 0,000
бюджета
1.8.2. Котельная в с. 22,985 7,500 0,000 15,485
Красноселькуп, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 22,985 7,500 15,485
бюджета
1.9. МО ПРИУРАЛЬСКИЙ 282,628 57,106 64,222 25,393 50,700 85,207
РАЙОН, ИТОГО
Средства окружного 280,257 57,106 64,062 24,882 50,000 84,207
бюджета
Средства бюджетов 2,371 0,000 0,160 0,511 0,700 1,000
муниципальных
образований
1.9.1. Водоснабжение п. 1,890 1,830 0,000 0,060
Белоярск
Приуральского
района.
Водозаборные
сооружения и
насосная станция I
подъема, очистные
сооружения
Средства окружного 1,830 1,830 0,000 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,060 0,060
муниципальных
образований
1.9.2. Строительство 20,000 0,000 0,000 0,000 20,000
объекта
"Канализация с.
Аксарка (1-я и 2-я
очереди)"
Приуральский район,
ЯНАО
Средства окружного 20,000 0,000 0,000 20,000
бюджета
1.9.3. Котельная с. 57,178 26,459 30,719
Харсаим
Приуральского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 57,178 26,459 30,719
бюджета
1.9.4. Полигон твердых 10,251 10,000 0,000 0,251
бытовых отходов в
с. Белоярск
Средства окружного 10,000 10,000 0,000 0,000
бюджета
Средства бюджетов 0,251 0,251
муниципальных
образований
1.9.5. Полигон твердых 10,000 10,000
бытовых отходов в
с. Аксарка
Средства окружного 10,000 10,000
бюджета
Средства бюджетов 0,000 0,000
муниципальных
образований
1.9.6. Проектно- 27,790 1,940 2,643 0,000 10,000 13,207
изыскательские
работы и
реконструкция сетей
тепловодоснабжения
с. Аксарка
Приуральского
района, ЯНАО
Средства окружного 27,790 1,940 2,643 0,000 10,000 13,207
бюджета
1.9.7. Проектно- 26,700 12,000 14,700
изыскательские
работы и
строительство
объекта
"Газификация п.
Аксарка
Приуральского
района, ЯНАО"
Средства окружного 26,700 12,000 14,700
бюджета
1.9.8. Проектно- 4,777 4,777
изыскательские
работы и
реконструкция
объекта "ДЭС в п.
Катравож"
Приуральский район,
ЯНАО
Средства окружного 4,777 4,777
бюджета
1.9.9. Водоснабжение п. 37,142 0,100 16,160 14,882 5,000 1,000
Харсаим
Приуральского
района, в том числе
затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 36,982 0,100 16,000 14,882 5,000 1,000
бюджета
Средства бюджетов 0,160 0,160
муниципальных
образований
1.9.10. Блочно-модульные 86,900 0,000 0,200 35,700 51,000
КОС в с. Катравож
Приуральского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 85,000 0,000 0,000 35,000 50,000
бюджета
Средства бюджетов 1,900 0,200 0,700 1,000
муниципальных
образований
1.10. МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 347,644 81,826 22,141 1,000 100,000 142,677
ИТОГО
Средства окружного 347,644 81,826 22,141 1,000 100,000 142,677
бюджета
1.10.1. Ул. Губкина - 124,106 8,000 5,802 0,500 40,000 69,804
Тарасова с
инженерными сетями
в г. Тарко-Сале,
ГКНС, КНС № 5, ТП,
г. Тарко-Сале
Пуровского района
Средства окружного 124,106 8,000 5,802 0,500 40,000 69,804
бюджета
1.10.2. Канализационные 163,987 30,614 0,000 0,500 60,000 72,873
очистные сооружения
в г. Тарко-Сале
производительностью
4,2 тыс. м3/сут. в
блочном исполнении
Средства окружного 163,987 30,614 0,500 60,000 72,873
бюджета
1.10.3. Двухцепная ВЛ 10 кВ 5,548 5,548 0,000
от ПС "Геолог" до
РП по объекту "КОС"
в г. Тарко-Сале
Средства окружного 5,548 5,548
бюджета
1.10.4. Газопровод к п.г.т. 54,003 37,664 16,339
Уренгой
Средства окружного 54,003 37,664 16,339
бюджета
1.11. МО ТАЗОВСКИЙ РАЙОН, 336,577 112,643 58,625 4,685 50,100 110,524
ИТОГО
Средства окружного 335,976 112,643 58,624 4,685 50,000 110,024
бюджета
Средства бюджетов 0,601 0,001 0,000 0,100 0,500
муниципальных
образований
1.11.1. Реконструкция 0,400 0,400
электрических сетей
поселка Гыда
Средства окружного 0,400 0,400
бюджета
1.11.2. Проектно- 0,546 0,546 0,000 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Водозабор с. Гыда
Тазовского района"
Средства окружного 0,546 0,546 0,000
бюджета
1.11.3. Проектно- 0,716 0,703 0,013 0,000 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Канализационно-
очистные
сооружения, с. Гыда
Тазовского района"
Средства окружного 0,716 0,703 0,013 0,000
бюджета
1.11.4. Проектно- 2,954 1,941 1,013 0,000 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Сети канализации,
с. Гыда Тазовского
района"
Средства окружного 2,954 1,941 1,013 0,000
бюджета
1.11.5. Блочная котельная 0,419 0,419
производительностью
5,0 Гкал/час в п.
Находка Тазовского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 0,419 0,419
бюджета
1.11.6. Проектно- 0,878 0,878 0,000 0,000 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Канализационно-
очистные
сооружения, с.
Антипаюта
Тазовского района"
Средства окружного 0,878 0,878 0,000
бюджета
1.11.7. Проектно- 1,044 1,044 0,000 0,000 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Полигон ТБО, с.
Антипаюта
Тазовского района"
Средства окружного 1,044 1,044 0,000
бюджета
1.11.8. Проектно- 3,726 3,726 0,000 0,000 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Полигон ТБО, с.
Гыда Тазовского
района"
Средства окружного 3,726 3,726 0,000
бюджета
1.11.9. Проектно- 1,820 1,820 0,000 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Сети канализации,
с. Антипаюта
Тазовского района"
Средства окружного 1,820 1,820
бюджета
1.11.10. Электростанция, с. 1,428 1,428 0,000 0,000
Антипаюта
Тазовского района
Средства окружного 1,428 1,428
бюджета
1.11.11. Блочная котельная 40,730 0,383 0,347 10,000 30,000
п. Гыда Тазовского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 40,730 0,383 0,347 10,000 30,000
бюджета
1.11.12. Водоочистные 38,194 38,194
сооружения
производительностью
500 м3/сут. в п.
Газ-Сале
Средства окружного 38,194 38,194
бюджета
1.11.13. Магистральные сети 176,560 54,700 57,151 4,685 30,000 30,024
тепловодоснабжения
п. Тазовский
Средства окружного 176,560 54,700 57,151 4,685 30,000 30,024
бюджета
1.11.14. Реконструкция 65,129 4,428 0,101 0,000 10,100 50,500
дизельной
электростанции в п.
Гыда Тазовского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 64,528 4,428 0,100 10,000 50,000
бюджета
Средства бюджетов 0,601 0,001 0,100 0,500
муниципальных
образований
1.11.15. Газопровод от 2,033 2,033
месторождения Тото-
Яхинское - с.
Антипаюта, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 2,033 2,033
бюджета
1.12. МО ШУРЫШКАРСКИЙ 2114,567 592,857 492,163 523,709 382,063 123,775
РАЙОН, ИТОГО
Средства окружного 2110,247 592,857 487,843 523,709 382,063 123,775
бюджета
Средства бюджетов 4,320 4,320 0,000 0,000 0,000
муниципальных
образований
1.12.1. Дизельная 364,791 0,232 49,500 171,148 50,000 93,911
электростанция в с.
Шурышкары
Шурышкарского
района ЯНАО, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 364,791 0,232 49,500 171,148 50,000 93,911
бюджета
1.12.2. Дизельная 93,572 87,014 6,479 0,079
электростанция и
электросети, с.
Овгорт
Шурышкарского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 93,572 87,014 6,479 0,079
бюджета
1.12.3. Инженерное 69,864 10,000 0,000 0,000 30,000 29,864
обеспечение п.
Лопхари
Шурышкарского
района ЯНАО, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 69,864 10,000 0,000 30,000 29,864
бюджета
1.12.4. Реконструкция 10,511 10,511
электрических сетей
в с. Мужи
Шурышкарского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 10,511 10,511
бюджета
1.12.5. Установка по 3,200 3,200 0,000 0,000
очистке питьевой
воды, с. Шурышкары
Шурышкарского
района, в том числе
затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 3,200 3,200 0,000
бюджета
1.12.6. Реконструкция 16,900 16,900
электрических сетей
в с. Горки
Шурышкарского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 16,900 16,900
бюджета
1.12.7. Дизельная 1225,920 330,000 330,032 300,000 265,888
электростанция
мощностью 10 МВт в
с. Мужи
Шурышкарского
района ЯНАО, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 1222,652 330,000 326,764 300,000 265,888
бюджета
Средства бюджетов 3,268 3,268
муниципальных
образований
1.12.8. Реконструкция 318,420 135,000 106,050 46,195 31,175
дизельной
электростанции в с.
Горки Шурышкарского
района ЯНАО с
увеличением
суммарной мощности
до 4,0 МВт
Средства окружного 317,370 135,000 105,000 46,195 31,175
бюджета
Средства бюджетов 1,050 1,050
муниципальных
образований
1.12.9. Котельная в с. 11,389 0,102 6,287 5,000
Шурышкары
Шурышкарского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
Средства окружного 11,387 0,100 6,287 5,000
бюджета
Средства бюджетов 0,002 0,002
муниципальных
образований
1.13. МО ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, 1442,955 354,331 336,611 91,355 284,894 375,764
ИТОГО
Средства окружного 1442,955 354,331 336,611 91,355 284,894 375,764
бюджета
1.13.1. Проектно- 110,000 10,000 50,000 50,000
изыскательские
работы и
реконструкция "ЛЭП
0,4-10 кВ, с. Мыс
Каменный" Ямальский
район, ЯНАО
Средства окружного 110,000 10,000 50,000 50,000
бюджета
1.13.2. Проектно- 3,000 3,000
изыскательские
работы и
реконструкция
объекта "ЛЭП 0,4-10
кВ с. Сеяха"
Ямальский район,
ЯНАО
Средства окружного 3,000 3,000
бюджета
1.13.3. Проектно- 160,549 80,000 68,611 11,938 0,000
изыскательские
работы и
строительство
объекта "Пункт
переработки твердых
бытовых и
биологических
отходов с
подъездной дорогой,
с. Яр-Сале"
Ямальский район,
ЯНАО
Средства окружного 160,549 80,000 68,611 11,938
бюджета
1.13.4. Проектно- 401,123 250,000 117,000 34,123 0,000
изыскательские
работы и
строительство
объекта
"Канализационные
очистные сооружения
в п. Яр-Сале
Ямальского района"
Средства окружного 401,123 250,000 117,000 34,123
бюджета
1.13.5. Проектно- 0,025 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Пункт переработки
твердых бытовых и
биологических
отходов с
подъездной дорогой,
с. Мыс Каменный"
Ямальский район,
ЯНАО
Средства окружного 0,025 0,025
бюджета
1.13.6. Проектно- 0,206 0,206 0,000 0,000 0,000 0,000
изыскательские
работы по объекту
"Пункт переработки
твердых бытовых и
биологических
отходов с
подъездной дорогой,
с. Новый Порт"
Ямальский район,
ЯНАО
Средства окружного 0,206 0,206
бюджета
1.13.7. Проектно- 388,141 1,000 10,600 0,777 100,000 275,764
изыскательские
работы и
строительство
объекта "ДЭС 2,5
МВт, с. Панаевск"
Ямальский район,
ЯНАО
Средства окружного 388,141 1,000 10,600 0,777 100,000 275,764
бюджета
1.13.8. Проектно- 229,511 0,100 110,000 34,517 84,894
изыскательские
работы по объекту
"Пункт переработки
твердых бытовых и
биологических
отходов с
подъездной дорогой,
с. Салемал"
Ямальский район,
ЯНАО
Средства окружного 229,511 0,100 110,000 34,517 84,894
бюджета
1.13.9. Строительство 135,400 20,000 15,400 0,000 50,000 50,000
объекта
"Тепловодоснабжение
с. Яр-Сале"
Ямальский район,
ЯНАО
Средства окружного 135,400 20,000 15,400 0,000 50,000 50,000
бюджета
1.13.10. Проектно- 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000
изыскательские
работы и
строительство
объекта "ДЭС-600
кВт", для нужд МП
"Ямальские олени"
с. Яр-Сале,
Ямальский район,
ЯНАО
Средства окружного 15,000 15,000
бюджета
2. Средства для 1323,667 186,825 568,421 568,421
софинансирования
проектов
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры
Средства окружного 1257,433 177,433 540,000 540,000
бюджета
Средства бюджетов 66,234 9,392 28,421 28,421
муниципальных
образований
3. Мероприятия 2550,033 612,187 921,806 415,444 313,42 287,176
программ
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
Средства окружного
бюджета
Средства бюджетов 127,21 127,21
муниципальных
образований
Внебюджетные 2422,823 484,977 921,806 415,444 313,420 287,176
источники
";
2.3.6. приложение № 6 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение № 6
к подпрограмме "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
И ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА, В СОСТАВЕ КОТОРЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
ФИНАНСИРУЮТСЯ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
В ПЕРИОД 2011 - 2015 ГОДОВ
млн. рублей
№ Наименование программы Итого Внебюджетные источники
п/п
2011 2012 2013 2014 2015
год год год год год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Город Салехард
1.1. Инвестиционная программа 18,643 18,643
муниципального
предприятия
"Салехардэнерго" по
развитию систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования город
Салехард в сфере электро-
и теплоснабжения на 2008
- 2011 годы
1.2. Инвестиционная программа 238,896 57,925 47,163 46,212 49,040 38,556
муниципального
предприятия
"Салехардэнерго" по
развитию и модернизации
системы электроснабжения
муниципального
образования город
Салехард на 2011 - 2015
годы
2. Город Губкинский
2.1. Инвестиционная программа 7,640 7,640
муниципального унитарного
предприятия "Управление
тепловодоснабжения и
инженерных сетей" города
Губкинский "Повышение
энергетической
эффективности объектов
теплоснабжения" на 2013
год
3. Город Лабытнанги
3.1. Инвестиционная программа 835,280 214,440 186,670 205,020 125,980 103,170
ОАО "Передвижная
энергетика" (филиал
Передвижные
электростанции
"Лабытнанги") по развитию
электроэнергетического
комплекса муниципального
образования г. Лабытнанги
на 2011 - 2015 гг.
4. Город Муравленко
4.1. Инвестиционная программа 97,140 39,880 57,260
муниципального унитарного
предприятия
"Муравленковские
коммунальные системы" по
развитию и модернизации
систем водоснабжения на
2010 - 2016 годы
4.2. Инвестиционная программа 70,194 28,104 42,090
муниципального унитарного
предприятия
"Муравленковские
коммунальные системы" по
развитию и модернизации
систем водоотведения на
2010 - 2016 годы
4.3. Инвестиционная программа 122,550 59,325 63,225
муниципального унитарного
предприятия
"Муравленковские
коммунальные системы" по
развитию и модернизации
систем теплоснабжения на
2010 - 2016 годы
4.4. Инвестиционная программа 11,600 11,600
муниципального унитарного
предприятия
"Муравленковское
предприятие городских
электрических сетей" по
развитию систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования
4.5. Инвестиционная программа 14,356 14,356
МУП "Муравленковское
предприятие городских
электрических сетей" по
развитию систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования город
Муравленко в сфере
электроснабжения на 2011
год"
5. Город Новый Уренгой
5.1. Инвестиционная программа 183,990 70,670 15,740 38,660 58,920
ОАО
"Уренгойгорэлектросеть"
по развитию системы
электроснабжения
муниципального
образования город Новый
Уренгой на 2012 - 2018
годы
5.2. Инвестиционная программа 112,100 32,400 38,000 41,700
ОАО
"Уренгойтеплогенерация-1"
по развитию и
модернизации системы
теплоснабжения
муниципального
образования город Новый
Уренгой на 2012 - 2021
годы
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:
инвестиционная программа ОАО "Уренгойгорводоканал" по развитию системы
коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров
(оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод города Новый Уренгой, принята на 2007 - 2013 годы.
------------------------------------------------------------------
5.3. Инвестиционная программа 121,326 40,116 40,388 40,822
ОАО "Уренгойгорводоканал"
по развитию систем
коммунальной
инфраструктуры,
используемой для
производства товаров
(оказания услуг) в целях
обеспечения
водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод, на 200 -
2013 годы
6. Город Надым
6.1. Инвестиционная программа 25,668 12,188 13,480
муниципального унитарного
предприятия
"Теплоэнергоремонт"
"Модернизация
канализационных сетей г.
Надыма в соответствии с
проектно-изыскательскими
работами на 2011 - 2015
гг."
7. Приуральский район
7.1. Инвестиционная программа 563,440 389,260 67,610 61,740 44,830
ООО "Геолог-Инвест" по
модернизации автономного
источника
электроснабжения села
Аксарка на 2012 - 2017
годы
Итого по инвестиционным 2422,823 484,977 921,806 415,444 313,420 287,176
программам
";
2.3.7. приложение № 7 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение № 7
к подпрограмме "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ",
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№ Наименование Млн. рублей
п/п муниципального
образования/ всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
направление
мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Коммунальное 13328,047 3344,505 2588,245 1780,135 2681,908 2933,254
хозяйство, итого
1.1. Средства 10692,888 2732,318 1655,918 1352,998 2336,997 2614,657
окружного
бюджета
1.2. Средства 212,336 127,210 10,521 11,693 31,491 31,421
бюджетов
муниципальных
образований
1.3. Внебюджетные 2422,823 484,977 921,806 415,444 313,420 287,176
источники
2. Средства для 1323,667 186,825 568,421 568,421
софинансирования
проектов
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры
2.1. Средства 1257,433 177,433 540,000 540,000
окружного
бюджета
2.2. Средства 66,234 9,392 28,421 28,421
бюджетов
муниципальных
образований
3. Мероприятия 2550,033 612,187 921,806 415,444 313,420 287,176
программ
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
3.1. Средства 0,000 0,000 0,000
окружного
бюджета
3.2. Средства 127,210 127,210 0,000 0,000 0,000
бюджетов
муниципальных
образований
3.3. Внебюджетные 2422,823 484,977 921,806 415,444 313,420 287,176
источники
4. Строительство 9454,347 2732,318 1666,439 1177,866 1800,067 2077,657
объектов
коммунальной
инфраструктуры
муниципальной
собственности в
рамках Адресной
инвестиционной
программы
автономного
округа
4.1. Средства 9435,455 2732,318 1655,918 1175,565 1796,997 2074,657
окружного
бюджета
Средства 18,892 0,000 10,521 2,301 3,070 3,000
бюджетов
муниципального
образования
2.3.8. в графе 4 пункта 1 приложения № 8 к Подпрограмме слова "определяется как отношение остаточной стоимости основных фондов к балансовой стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса на основе бухгалтерской отчетности данных организаций" заменить словами "определяется как отношение разности балансовой и остаточной стоимости основных фондов к балансовой стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса на основе бухгалтерской отчетности данных организаций";
2.4. в приложении № 3 к Программе:
2.4.1. в паспорте подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе":
2.4.1.1. абзац тринадцатый позиции, касающейся перечня основных мероприятий Подпрограммы, после слов "ипотечного кредита" дополнить словом "(займа)";
2.4.1.2. в позиции, касающейся объемов финансирования:
2.4.1.2.1. в абзаце первом цифры "37619,023" заменить цифрами "40195,094";
2.4.1.2.2. в абзаце четвертом цифры "8831,105" заменить цифрами "11407,176";
2.4.1.2.3. в абзаце десятом цифры "22729,837" заменить цифрами "23101,061" и "цифры "501,418" заменить цифрами "863,418";
2.4.1.3. в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы:
2.4.1.3.1. в абзаце первом цифры "12544" заменить цифрами "12331";
2.4.1.3.2. в абзаце третьем цифры "2298" заменить цифрами "2085";
2.4.1.3.3. абзац одиннадцатый после слов "ипотечные кредиты" дополнить словом "(займы)";
2.4.2. в подразделе "Направление 4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья" раздела I Подпрограммы:
2.4.2.1. абзац тридцать шестой после слов "ипотечного жилищного кредита" дополнить словом "(займа)";
2.4.2.2. абзац тридцать восьмой после слова "ипотечного кредита" дополнить словом "(займа)";
2.4.3. в подразделе "Методика расчета и источники получения данных о значениях целевых показателей (индикаторов)" раздела II Подпрограммы абзац восьмой подпункта "б" пункта 1 после слов "ипотечного кредита" дополнить словом "(займа)";
2.4.4. в пункте 2 раздела III Подпрограммы:
2.4.4.1. абзац десятый после слов "ипотечного кредита" дополнить словом "(займа)";
2.4.4.2. абзац сорок второй после слов "ипотечного кредита" дополнить словом "(займа)";
2.4.5. в разделе IV Подпрограммы:
2.4.5.1. в абзаце втором цифры "37619,023" заменить цифрами "40195,094";
2.4.5.2. в абзаце пятом цифры "8831,105" заменить цифрами "11407,176";
2.4.5.3. в абзаце одиннадцатом цифры "22729,837" заменить цифрами "23101,061";
2.4.6. в абзаце третьем раздела VI Подпрограммы цифры "2298" заменить цифрами "2085";
2.4.7. приложение № 1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к подпрограмме "Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком автономном округе"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
СИСТЕМА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), УВЯЗАННАЯ
С ПРОГРАММНЫМИ ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ, РЕШАЕМЫМИ ПОДПРОГРАММОЙ
"УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"
№ п/п Наименование Наименование Наименование Еди- Весо- Базо- Значение целевых показателей по годам
цели задачи индикатора/ ница вое вое реализации Подпрограммы
показателя изме- зна- зна-
рения чение чение 2011 2012 2013 2014 2015 2011 -
инди- инди- год год год год год 2015
като- като- годы
ра/ ра/
пока- пока-
зате- зателя
ля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Стимулирование Выполнение Количество семей, семей 0,574 3056 3038 3385 2088 1907 1913 12331
спроса на государственных получивших
рынке обязательств государственную
доступного перед поддержку в
жилья для отдельными улучшении
обеспечения категориями жилищных условий,
комфортных граждан по всем
условий категориям
проживания граждан -
граждан участников
Подпрограммы, в
том числе
1.1. детей-сирот и лиц семей 0,047 194 209 269 161 138 135 912
из их числа
1.2. реабилитированных семей 0,040 12 3 14 8 11 16 52
граждан
1.3. граждан из числа семей 0,040 25 19 18 19 18 22 96
коренных
малочисленных
народов Севера
1.4. ветеранов ВОВ семей 0,040 84 15 5 5 25
1.5. проживающих в семей 0,052 558 261 507 297 510 510 2085
жилищном фонде,
признанном
непригодным для
проживания
1.6. молодых семей семей 0,052 1892 2049 2000 1282 1190 1190 7711
1.7. индивидуальных семей 0,047 102 40 40 40 40 40 200
застройщиков
1.8. получившим семей 0,040 159 166 152 166 -
социальные в 2011
выплаты на
компенсацию (пере- 152 -
процентной ставки ходящие в 2012
по кредитам, с 2011
взятым на г.)
строительство
жилья
экономического
класса
1.9. многодетных семей семей 0,047 7 11 17 35
1.10. ветеранов, семей 0,047 30 135 84 93 312
инвалидов, семей,
имеющих детей-
инвалидов
1.11. государственных семей 0,043 134 155 115 404
гражданских
служащих
1.12. граждан, семей 0,043 80 80
выезжающих в
населенные пункты
юга Тюменской
области
1.13. молодых учителей семей 0,036 50 51 101
2. Повышение Площадь жилья, кв. м 0,071 102168 98352 108000 69228 64260 64260 404100
доступности построенного
жилья путем (приобретенного)
оказания молодыми семьями
поддержки в с помощью
обеспечении социальных выплат
жильем молодых
семей, развития
системы
ипотечного
жилищного
кредитования
3. Переселение Доля аварийного % 0,213 2,25 1,78 1,32 2,19 1,00 0,00 X
граждан из жилья в жилищном
жилищного фонде (% от общей
фонда, площади жилищного
признанного фонда)
непригодным для
3.1. проживания Доля ветхого % 0,071 6,21 5,99 5,75 5,47 5,24 5,00 X
жилья в жилищном
фонде (% от общей
площади жилищного
фонда)
3.2. Доля аварийного % 0,071 2,10 1,66 1,24 5,90 2,95 0,00 X
жилья в жилищном
фонде (% от числа
единиц в
жилищного фонде)
3.3. Доля ветхого % 0,071 5,81 5,58 5,36 12,54 11,9 11,25 X
жилья в жилищном
фонде (% от числа
единиц в
жилищного фонде)
4. Государственная Площадь жилья, кв. м 0,142 15690 13660 7486 8242 4000 4000 37388
поддержка построенного
граждан, (приобретенного)
осуществляющих с помощью
строительство социальных
жилья выплат, в том
числе:
4.1. площадь жилья, кв. м 0,036 7290 4000 4000 4000 4000 4000 20000
строительство
которого
осуществлялось
индивидуальными
застройщиками,
получившими
социальные
выплаты
4.2. площадь жилья, кв. м 0,036 8400 8400 8400
построенного
гражданами,
получившими
социальные
выплаты на
компенсацию
процентной ставки
по кредитам,
взятым на
строительство
жилья
экономического
класса
4.3. площадь жилья, кв. м 0,036 1260 1386 2142 4788
приобретенного
(построенного)
многодетными
семьями
4.4. площадь жилья, кв. м 0,034 2100 2100 4200
приобретенного
(построенного)
молодыми
учителями
";
2.4.8. приложение № 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение № 2
к подпрограмме "Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком автономном округе"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
ОБЪЕМЫ
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"
№ п/п Виды затрат и Планируемые объемы финансирования Подпрограммы Итого Получатели
мероприятия (млн. руб.) 2011 - бюджетных
2015 годы средств
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 16728,511 11861,192 16187,931 9151,297 10177,247 64106,178
"Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в
Ямало-Ненецком
автономном округе",
в том числе
окружной бюджет 13070,996 7882,954 11407,176 3916,984 3916,984 40195,094
справочно: местный 86,850 76,670 45,260 40,734 40,734 290,248
бюджет
прогнозно: 198,627 117,769 85,271 59,579 58,529 519,775
федеральный бюджет
справочно: 3372,038 3783,799 4650,224 5134,000 6161,000 23101,061
внебюджетные
средства и
непрограммные
бюджетные средства,
в том числе:
средства Фонда 88,597 39,046 127,643
содействия
реформированию ЖКХ
Бюджетные
инвестиции - всего
окружной бюджет 10647,087 5348,198 10071,450 3017,523 3017,523 32101,781
Текущие расходы -
всего
окружной бюджет 2423,909 2534,756 1335,726 899,461 899,461 8093,313
прогнозно: 198,627 117,769 85,271 59,579 58,529 519,775
федеральный бюджет
Расходы по задачам
1.1. Задача 1.1. 981,666 977,361 844,207 608,774 607,724 4019,732
Выполнение
государственных
обязательств перед
отдельными
категориями граждан
окружной бюджет 897,672 909,227 781,566 569,562 569,562 3727,589
прогнозно: 83,994 68,134 62,641 39,212 38,162 292,143
федеральный бюджет
в том числе по
мероприятиям
1.1.1. Приобретение жилья 371,924 297,725 587,187 569,562 569,562 2395,960 ДС и ЖП
для отдельных
категорий граждан в
соответствии с
Законом Ямало-
Ненецкого
автономного округа
от 30 мая 2005 г.
№ 36-ЗАО
из них
окружной бюджет 371,924 297,725 587,187 569,562 569,562 2395,960
в том числе по
направлениям:
для детей-сирот и 334,105 249,816 583,921
лиц из их числа
для 1,850 23,569 63,212 45,587 45,587 179,805
реабилитированных
граждан
в том числе 1,000 1,000
оказание агентских
услуг (текущие
расходы)
для граждан из 35,969 24,340 118,815 118,815 118,815 416,754
числа коренных
малочисленных
народов Севера
приобретение жилья 405,160 405,160 405,160 1215,480
для формирования
специализированного
жилищного фонда для
детей-сирот и лиц
из их числа
1.1.2. Предоставление 99,104 61,896 48,363 18,806 18,830 246,999 ДС и ЖП
социальных выплат
гражданам из числа
ветеранов,
инвалидов и семей,
имеющих детей-
инвалидов, за счет
субсидии из
федерального
бюджета в рамках
Федерального закона
от 12.01.1995
№ 5-ФЗ "О
ветеранах" и
Федерального закона
от 24.11.1995
№ 181-ФЗ
"О социальной
защите инвалидов в
Российской
Федерации"
текущие расходы 0,000
прогнозно: 25,754 24,096 18,784 18,806 18,830 106,270
федеральный бюджет
окружной бюджет 73,350 37,800 29,579 140,729
1.1.3. Предоставление 45,176 23,644 27,177 95,997 ДС и ЖП
социальных выплат
ветеранам Великой
Отечественной войны
в рамках Указа
Президента
Российской
Федерации от
07.05.2008 № 714
текущие расходы 0,000
из них 0,000
окружной бюджет 14,509 2,772 4,800 22,081
прогнозно: 30,667 20,872 22,377 73,916
федеральный бюджет
1.1.4. Предоставление 175,000 211,930 160,000 546,930 ДС и ЖП
жилищных субсидий
на приобретение
(строительство)
жилья
государственным
гражданским
служащим
автономного округа
текущие расходы
из них
окружной бюджет 175,000 211,930 160,000 546,930
1.1.5. Предоставление 290,462 382,166 672,628 ДС и ЖП
социальных выплат
на приобретение
жилья детям-сиротам
текущие расходы
из них
прогнозно: 27,573 23,166 50,739
федеральный бюджет
окружной бюджет 262,889 359,000 621,889
1.1.6. прогноз: 21,480 20,406 19,332 61,218
федеральный бюджет
на приобретение
жилья для
формирования
специализированного
жилищного фонда для
детей-сирот и лиц
из их числа
1.2. Задача 1.2. 10679,710 5269,992 9856,487 2447,961 2447,961 30702,111
Переселение граждан
из жилищного фонда,
признанного
непригодным для
проживания
окружной бюджет 10278,672 5051,193 9485,263 2447,961 2447,961 29711,050
прогнозно: средства 88,597 39,046 127,643
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
справочно: окружной 312,441 179,753 371,224 863,418
бюджет,
непрограммные
средства на
софинансирование с
Фондом ЖКХ
в том числе по
направлениям
1.2.1. Приобретение жилья 649,672 473,124 520,307 891,531 891,531 3426,165 ДС и ЖП
для переселения
граждан из
жилищного фонда,
признанного
непригодным для
проживания
в том числе 3,509 0,720 4,229
оказание агентских
услуг (текущие
расходы)
1.2.2. Имущественные 9629,000 4578,069 8964,956 1556,430 1556,430 26284,885 ДС и ЖП
взносы в
некоммерческую
организацию
(бюджетные
инвестиции)
1.2.3. Переселение граждан 401,038 218,799 371,224 991,061 ДС и ЖП
из аварийного
жилищного фонда, на
условиях
софинансирования с
ГК "Фонд содействия
реформированию ЖКХ"
из них 0,000
прогнозно: средства 88,597 39,046 127,643
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
справочно: окружной 312,441 179,753 371,224 863,418
бюджет,
непрограммные
средства
1.3. Задача 1.3. 4910,411 5213,368 5252,091 6009,782 7036,782 28422,434
Повышение
доступности жилья
текущие расходы
окружной бюджет 1737,928 1533,397 905,201 814,681 814,681 5805,888
прогнозно: 114,633 38,301 22,630 20,367 20,367 216,298
федеральный бюджет
справочно: местный 86,850 76,670 45,260 40,734 40,734 290,248
бюджет
справочно: 2971,000 3565,000 4279,000 5134,000 6161,000 22110,000
внебюджетные
средства
в том числе по
мероприятиям
1.3.1. Предоставление 1939,411 1648,368 973,091 875,782 875,782 6312,434 межбюджетные
социальных выплат трансферты
молодым семьям органам
местного
само-
управления
в том числе
окружной бюджет 1737,928 1533,397 905,201 814,681 814,681 5805,888
прогнозно: 114,633 38,301 22,630 20,367 20,367 216,298
федеральный бюджет
в рамках
подпрограммы
"Обеспечение жильем
молодых семей" ФЦП
"Жилище"
справочно: местный 86,850 76,670 45,260 40,734 40,734 290,248
бюджет
1.3.2. Предоставление 2971,000 3565,000 4279,000 5134,000 6161,000 22110,000
ипотечных кредитов
гражданам
внебюджетные 2971,000 3565,000 4279,000 5134,000 6161,000 22110,000
средства
1.4. Задача 1.4. 156,724 221,398 235,146 84,780 84,780 782,828
Государственная
поддержка граждан,
осуществляющих
приобретение
(строительство)
жилья
текущие расходы
окружной бюджет 156,724 210,064 235,146 84,780 84,780 771,494
прогнозно: 11,334 11,334
федеральный бюджет
в том числе по ДС и ЖП
мероприятиям
1.4.1. Предоставление 53,077 91,343 94,200 84,780 84,780 408,180 ДС и ЖП
социальных выплат
индивидуальным
застройщикам для
компенсации затрат,
понесенных при
строительстве
индивидуального
дома
1.4.2. Предоставление 83,647 90,838 113,240 287,725 ДС и ЖП
социальных выплат
многодетным семьям
1.4.3. Предоставление 20,000 14,030 34,030
социальных выплат
гражданам на
компенсацию
процентной ставки
по кредитам, взятым
на строительство
жилых помещений
экономического
класса в
многоквартирных
домах
1.4.4. Предоставление 25,187 27,706 52,893
социальных выплат
молодым учителям на
возмещение части
затрат в связи с
получением
ипотечного кредита
(займа)
текущие расходы
окружной бюджет 13,853 27,706 41,559
прогнозно: 11,334 11,334 ДС и ЖП
федеральный бюджет
1.5. Задача 1.5. 179,073 179,073
Государственная
поддержка граждан,
выезжающих в
Тюменскую область
текущие расходы
окружной бюджет 179,073 179,073
в том числе по ДС и ЖП
мероприятиям
1.5.1. Предоставление 179,073 179,073
социальных выплат
гражданам
";
2.5. В приложении № 4 к Программе:
2.5.1. в паспорте подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов":
2.5.1.1. в позиции, касающейся объемов финансирования:
в абзаце первом цифры "4501,322" заменить цифрами "4470,294";
в абзаце четвертом цифры "867,200" заменить цифрами "836,172";
в абзаце седьмом цифры "547,203" заменить цифрами "525,293";
в абзаце десятом цифры "86,600" заменить цифрами "64,690";
в абзаце двадцать пятом цифры "300,719" заменить цифрами "291,601";
в абзаце двадцать восьмом цифры "57,800" заменить цифрами "48,682";
2.5.2. таблицу 1 раздела II Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Система
целевых показателей (индикаторов), увязанная
с программными целями и задачами, решаемыми подпрограммой
"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком автономном округе"
Наименование Наименование Наименование Еди- Весо- Базо- 2011 2012 2013 2014 2015 2011 -
цели задачи индикатора/ ница вое вое год год год год год 2015
показателя изме- зна- зна- гг.
рения чение чение
инди- инди-
като- като-
ра/ ра/
пока- пока-
зате- зате-
ля ля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Улучшение обеспечение количество семей 0,4 269 300 326 299 299 299 1523
жилищных доступным семей граждан,
условий жильем проживающих в
граждан, граждан, сельской
проживающих в проживающих в местности,
сельской сельской улучшивших
местности, в местности, в жилищные
том числе том числе условия
молодых семей молодых семей
и молодых и молодых количество семей 0,2 104 110 104 95 95 95 499
специалистов, специалистов молодых семей
нуждающихся в на селе путем и молодых
улучшении предоставления специалистов,
жилищных социальных проживающих в
условий выплат на сельской
строительство местности,
и/или улучшивших
приобретение жилищные
жилья в условия
сельской
местности общая площадь кв. м 0,4 18,6 22,000 17,017 20,000 17,330 17,330 93,677
жилья,
построенного
и/или
приобретенного
с помощью
социальных
выплат
";
2.5.3. в разделе IV Подпрограммы:
2.5.3.1. в абзаце третьем цифры "4501,322" заменить цифрами "4470,294";
2.5.3.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Объем и источники финансирования Подпрограммы
млн. рублей
Источник финансирования 2011 - 2011 2012 год 2013 2014 2015
2015 год год год год
годы
1 2 3 4 5 6 7
Общий объем 4470,294 899,400 1000,322 836,172 867,200 867,200
финансирования
Объем средств 525,293 127,000 160,403 64,690 86,600 86,600
федерального бюджета <**> <**>
<*>
Объем средств окружного 3549,000 700,000 770,000 693,000 693,000 693,000
бюджета
Объем средств местного 104,400 15,000 29,800 29,800 29,800
бюджета
Внебюджетные источники 291,601 72,400 54,919 48,682 57,800 57,800
В том числе молодые 1444,396 308,600 288,919 275,277 285,800 285,800
семьи и молодые
специалисты
Объем средств 221,074 77,000 34,597 30,277 39,600 39,600
федерального бюджета
<*>
Объем средств окружного 1101,000 210,000 231,000 220,000 220,000 220,000
бюджета
Объем средств местного 31,900 5,200 8,900 8,900 8,900
бюджета
Внебюджетные источники 90,422 21,600 18,122 16,100 17,300 17,300
";
2.5.3.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"<*> В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".";
2.5.3.4. абзац пятый изложить в следующей редакции:
"<**> При условии принятия ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".".
2.6. приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 5
к окружной долгосрочной целевой программе "Жилище" на
2011 - 2015 годы
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
СИСТЕМА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), УВЯЗАННАЯ
С ПРОГРАММНЫМИ ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ, РЕШАЕМЫМИ ОКРУЖНОЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ "ЖИЛИЩЕ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ
№ Наименование Наименование Наименование Единица Весо- Базо- Значение целевых показателей по годам
п/п цели задачи индикатора/ изме- вое вое реализации Программы
показателя рения зна- зна-
чение чение 2011 2012 2013 2014 2015 2011 -
инди- инди- год год год год год 2015
като- като- гг.
ра/ ра/
пока- пока-
зате- зателя
ля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Обеспечение комплексные годовой объем x x x x x x x x x
населения индикаторы ввода жилья
автономного
1. округа общая площадь тыс. кв. 0,045 139,6 167,8 192 220 252 290 1121,8
доступным жилья м
жильем путем
2. формирования и количество жилых ед. 0,045 2479 2644 3072 3598 4089 4667 18070
реализации единиц
механизмов (квартиры)
поддержки и
стимулирования в том числе x x x x x x x x x
развития
жилищного жилье эконом- x x x x x x x x x
строительства класса
экономического
3. класса и общая площадь тыс. кв. 0,045 136,3 95,5 105,6 121 138,6 159,5 620,2
спроса на жилья м
рынке жилья
4. количество жилых ед. 0,045 2427 1790 1950 2237 2560 2948 11485
единиц
(квартиры)
малоэтажное x x x x x x x x x
жилье (не более
трех этажей)
5. общая площадь тыс. кв. 0,045 74,8 114,4 88,4 103,1 119,8 136,3 562,0
жилья м
6. количество жилых ед. 0,045 1279 1614 1460 1722 1998 2272 9066
единиц
(квартиры)
многоэтажное x x x x x x x x x
жилье (более
трех этажей)
7. общая площадь тыс. кв. 0,045 70,2 53,4 103,6 116,9 132,2 153,7 559,8
жилья м
8. количество жилых ед. 0,045 1200 1030 1612 1876 2091 2395 9004
единиц
(квартиры)
9. обеспеченность кв. м на 0,045 19,2 18,8 18,97 19,13 19,3 19,47 x
населения жильем 1
человека
10. обеспеченность жилых 0,045 330 332 335 338 341 346 x
населения жильем ед. на
1000
человек
11. коэффициент лет 0,045 1,9 1,9 1,8 2,1 2 2 x
доступности
жилья для
населения
(соотношение
средней рыночной
стоимости
стандартной
квартиры общей
площадью 54 кв.
м и среднего
годового дохода
семьи, состоящей
из 3-х человек)
12. ежегодный объем кв. м на 0,045 0,26 0,3 0,36 0,4 0,46 0,52 x
ввода жилья на человека
одного жителя
13. доля семей, % 0,045 62 64 66 62 62 62 x
имеющих
возможность
приобрести
жилье,
соответствующее
стандартам
обеспечения
жилыми
помещениями, с
помощью
собственных и
заемных средств
14. комплексное общая площадь кв. м 0,045 62,4 72,1 99,8 87 47 27 332,9
освоение и жилья,
развитие введенного в
территорий для эксплуатацию на
строительства участках,
жилья, обеспеченных
отвечающего коммунальной
стандартам инфраструктурой
ценовой (в рамках
доступности, Подпрограммы)
энерго-
эффективности
и
экологичности
15. обеспечение уровень износа % 0,045 51 51,0 50,5 49,9 49,8 49,7 x
качества всех объектов
видов коммунальной
коммунальных инфраструктуры
услуг и
доступности
стоимости
коммунальных
услуг при
надежной и
эффективной
работе
16. стимулирование количество семей 0,05 3056 3038 3385 2088 1907 1913 12331
спроса на семей,
рынке улучшивших
доступного жилищные условия
жилья для по всем
обеспечения категориям
комфортных граждан
условий
17. проживания площадь жилья, кв. м 0,045 117858 112012 115486 77470 68260 68260 441488
граждан построенного
(приобретенного)
с помощью
социальных
выплат
18. доля ветхого % 0,045 6,21 5,99 5,75 5,47 5,24 5,0 x
жилья в жилищном
фонде (% от
общей площади
жилищного фонда)
19. доля ветхого % 0,045 5,81 5,58 5,36 12,54 11,9 11,25 x
жилья в жилищном
фонде (% от
числа единиц в
жилищного фонде)
20. доля аварийного % 0,05 2,25 1,78 1,32 2,19 1,00 0,00 x
жилья в жилищном
фонде (% от
общей площади
жилищного фонда)
21. доля аварийного % 0,045 2,10 1,66 1,24 5,90 2,95 0,00 x
жилья в жилищном
фонде (% от
числа единиц в
жилищного фонде)
22. улучшение количество семей семей 0,045 269 300 326 299 299 299 1523
жилищных граждан,
условий проживающих в
граждан, сельской
проживающих в местности, в том
сельской числе молодых
местности, в семей и молодых
том числе специалистов,
молодых семей улучшивших
и молодых жилищные условия
специалистов,
нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий
";
2.7. приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 6
к окружной долгосрочной целевой программе
"Жилище" на 2011 - 2015 годы
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
ОБЪЕМЫ
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ОКРУЖНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ"
НА 2011 - 2015 ГОДЫ
млн. рублей
№ п/п Источники и 2011 - В том числе
направления 2015 годы
финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Окружная 86362,355 22071,971 16580,701 19249,341 13629,208 14831,134
долгосрочная
целевая программа
"Жилище" на 2011 -
2015 годы - всего
2. в том числе
3. Средства 1045,068 325,627 278,172 149,961 146,179 145,129
федерального
бюджета
4. Средства окружного 58865,601 17594,473 11432,608 13893,838 7870,230 8074,452
бюджета
5. Средства бюджетов 636,201 222,456 109,397 91,192 107,579 105,577
муниципальных
образований
6. Внебюджетные 24824,424 3528,377 4541,725 4743,126 5505,220 6505,976
средства
7. Непрограммные 991,061 401,038 218,799 371,224
бюджетные
средства, в том
числе
8. прогнозно: 127,643 88,597 39,046 0,000
средства Фонда ЖКХ
9. справочно: 863,418 312,441 179,753 371,224
окружной бюджет,
непрограммные
средства на
софинансирование с
Фондом ЖКХ
10. Подпрограмма 4388,074 1099,555 1130,942 375,341 928,803 853,433
"Комплексное
освоение и
развитие
территорий в целях
жилищного
строительства" -
всего
11. в том числе
12. Средства окружного 4359,956 1091,159 1123,736 372,001 923,249 849,811
бюджета
13. Средства бюджетов 28,118 8,396 7,206 3,340 5,554 3,622
муниципальных
образований
14. Обеспечение 130,536 30,902 34,937 21,750 21,737 21,210
документами
территориального
планирования и
документацией по
планировке
территорий
муниципальных
образований в
Ямало-Ненецком
автономном округе,
в том числе
15. Средства окружного 124,506 29,358 33,188 20,662 20,649 20,649
бюджета
16. Средства бюджетов 6,030 1,544 1,749 1,088 1,088 0,561
муниципальных
образований
17. Создание 286,500 1,500 150,000 135,000 0,000 0,000
двухуровневой
автоматизированной
информационно-
аналитической
системы управления
градостроительным
развитием
территории Ямало-
Ненецкого
автономного округа
18. Средства окружного 286,500 1,500 150,000 135,000 0,000 0,000
бюджета
19. Софинансирование 3197,561 949,461 839,280 187,591 648,036 573,193
строительства
объектов
инженерной
инфраструктуры
муниципальной
собственности в
рамках Адресной
инвестиционной
программы ЯНАО
20. Средства окружного 3175,473 942,609 833,823 185,339 643,570 570,132
бюджета
21. Средства бюджетов 22,088 6,852 5,457 2,252 4,466 3,061
муниципальных
образований
22. Возмещение 569,816 79,500 10,000 31,000 224,658 224,658
застройщикам
затрат, связанных
со строительством
объектов
инженерной
инфраструктуры,
подлежащих
передаче в
государственную
или муниципальную
собственность, при
реализации
инвестиционных
проектов жилищного
строительства, в
том числе проектов
комплексного
освоения земельных
участков и
развития
территорий в целях
жилищного
строительства
23. Средства окружного 569,816 79,500 10,000 31,000 224,658 224,658
бюджета
24. Возмещение затрат 203,661 38,192 96,725 0,000 34,372 34,372
застройщиков,
связанных с
оплатой процентов
по кредитам,
полученным в
российских
кредитных
организациях на
цели строительства
жилья
экономического
класса, включая
обеспечение
земельных участков
инженерной
инфраструктурой
25. Средства окружного 203,661 38,192 96,725 0,000 34,372 34,372
бюджета
26. Подпрограмма 64106,178 16728,511 11861,192 16187,931 9151,297 10177,247
"Улучшение
жилищных условий
граждан,
проживающих в
Ямало-Ненецком
автономном округе"
- всего
27. в том числе
28. Средства 519,775 198,627 117,769 85,271 59,579 58,529
федерального
бюджета
29. Средства окружного 40195,094 13070,996 7882,954 11407,176 3916,984 3916,984
бюджета
30. Средства бюджетов 290,248 86,850 76,670 45,260 40,734 40,734
муниципальных
образований
31. Средства 23101,061 3372,038 3783,799 4650,224 5134,000 6161,000
внебюджетных
источников и
непрограммные
средства
32. Выполнение 4019,732 981,666 977,361 844,207 608,774 607,724
государственных
обязательств перед
отдельными
категориями
граждан
33. Средства 292,143 83,994 68,134 62,641 39,212 38,162
федерального
бюджета
34. Средства окружного 3727,589 897,672 909,227 781,566 569,562 569,562
бюджета
35. Переселение 30702,111 10679,710 5269,992 9856,487 2447,961 2447,961
граждан из
жилищного фонда,
признанного
непригодным для
проживания
36. Средства окружного 29711,050 10278,672 5051,193 9485,263 2447,961 2447,961
бюджета, том числе
37. имущественные 26284,885 9629,000 4578,069 8964,956 1556,430 1556,430
взносы в НО
(бюджетные
инвестиции)
38. приобретение жилья 3426,165 649,672 473,124 520,307 891,531 891,531
39. прогнозно: 127,643 88,597 39,046 0,000 0,000 0,000
средства Фонда ЖКХ
40. справочно: 863,418 312,441 179,753 371,224 0,000 0,000
окружной бюджет,
непрограммные
средства на
софинансирование с
Фондом ЖКХ
41. Повышение 28422,434 4910,411 5213,368 5252,091 6009,782 7036,782
доступности жилья
42. Средства 216,298 114,633 38,301 22,630 20,367 20,367
федерального
бюджета
43. Средства окружного 5805,888 1737,928 1533,397 905,201 814,681 814,681
бюджета
44. Средства бюджетов 290,248 86,850 76,670 45,260 40,734 40,734
муниципальных
образований
45. Средства 22110,000 2971,000 3565,000 4279,000 5134,000 6161,000
внебюджетных
источников
46. Государственная 782,828 156,724 221,398 235,146 84,780 84,780
поддержка
гражданам,
осуществляющих
приобретение
(строительство)
жилья
47. Средства окружного 771,494 156,724 210,064 235,146 84,780 84,780
бюджета
47.1. Средства 11,334 11,334
федерального
бюджета
48. Государственная 179,073 0,000 179,073 0,000 0,000 0,000
поддержка граждан,
выезжающих в
Тюменскую область
49. Средства окружного 179,073 0,000 179,073 0,000 0,000 0,000
бюджета
50. Подпрограмма 4470,294 899,400 1000,322 836,172 867,200 867,200
"Улучшение
жилищных условий
граждан,
проживающих в
сельской
местности, в том
числе молодых
семей и молодых
специалистов" -
всего
51. в том числе
52. Средства 525,293 127,000 160,403 64,690 86,600 86,600
федерального
бюджета
53. Средства окружного 3549,000 700,000 770,000 693,000 693,000 693,000
бюджета
54. Средства бюджетов 104,400 0,000 15,000 29,800 29,800 29,800
муниципальных
образований
55. Средства 291,601 72,400 54,919 48,682 57,800 57,800
внебюджетных
источников
56. Подпрограмма 13328,047 3344,505 2588,245 1780,135 2681,908 2933,254
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры" -
всего
57. в том числе
58. Средства окружного 10692,888 2732,318 1655,918 1352,998 2336,997 2614,657
бюджета
59. Средства бюджетов 212,336 127,210 10,521 11,693 31,491 31,421
муниципальных
образований
60. Средства 2422,823 484,977 921,806 415,444 313,420 287,176
внебюджетных
источников
61. Мероприятия 2550,033 612,187 921,806 415,444 313,420 287,176
программ
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
62. Средства окружного 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
бюджета
63. Средства бюджетов 127,210 127,210 0,000 0,000 0,000 0,000
муниципальных
образований
64. Средства 2422,823 484,977 921,806 415,444 313,420 287,176
внебюджетных
источников
65. Строительство 9454,347 2732,318 1666,439 1177,866 1800,067 2077,657
объектов
коммунальной
инфраструктуры
муниципальной
собственности в
рамках Адресной
инвестиционной
программы ЯНАО
66. Средства окружного 9435,455 2732,318 1655,918 1175,565 1796,997 2074,657
бюджета
67. Средства бюджетов 18,892 0,000 10,521 2,301 3,070 3,000
муниципальных
образований
68. Софинансирование 1323,667 0,000 0,000 186,825 568,421 568,421
проектов
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры
69. Средства окружного 1257,433 0,000 0,000 177,433 540,000 540,000
бюджета
70. Средства бюджетов 66,234 0,000 0,000 9,392 28,421 28,421
муниципальных
образований
71. Подпрограмма 69,762 69,762 0,000 0,000
"Обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных участков
под индивидуальное
жилищное
строительство,
предназначенных
для предоставления
гражданам, имеющим
трех и более
детей" - всего
72. в том числе
73. Средства окружного 68,663 68,663 0,000 0,000
бюджета
74. Средства бюджетов 1,099 1,099 0,000 0,000
муниципальных
образований
75. Градостроительная 0,010 0,010 0,000 0,000
подготовка
земельных участков
под индивидуальное
жилищное
строительство,
предназначенных
для предоставления
гражданам, имеющим
трех и более
детей, в том числе
76. Средства окружного 0,005 0,005 0,000 0,000
бюджета
77. Средства бюджетов 0,005 0,005 0,000 0,000
муниципальных
образований
78. Строительство 69,752 69,752 0,000 0,000
объектов
инженерной
инфраструктуры для
обеспечения
земельных участков
под индивидуальное
жилищное
строительство,
предназначенных
для предоставления
гражданам, имеющим
трех и более
детей, в том
числе:
79. Средства окружного 68,658 68,658 0,000 0,000
бюджета
80. Средства бюджетов 1,094 1,094 0,000 0,000
муниципальных
образований
";
2.8. приложение № 12 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 12
к окружной долгосрочной целевой программе
"Жилище" на 2011 - 2015 годы
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2013 года № 507-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ОКРУЖНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЖИЛИЩЕ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ НА 2013 ГОД
тыс. рублей
№ п/п Наименование Всего В том числе
госзаказчика,
мероприятие, состав ведомст- межбюд- в том числе по муниципальным образованиям
мероприятия венные жетные
расходы субси- город город город город город город Надым- Шу- При- Ямаль- Та- Пуров- Кра- ассиг-
дии, Сале- Лабыт- Новый Но- Мурав- Губ- ский рыш- ураль- ский зов- ский сно- нова-
подле- хард нанги Урен- ябрьск ленко кин- район кар- ский район ский район сель- ния,
жащие гой ский ский район район куп- рас-
пере- рай- ский преде-
даче в он район ляемые
бюджеты в ходе
муни- испол-
ципаль- нения
ных окруж-
образо- ного
ваний бюд-
жета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Окружная 13893838 12138878 1754960 146122 69100 224461 257006 386439 94224 139495 4999 24303 50138 19685 145358 16197 0
долгосрочная
целевая программа
"Жилище" на 2011 -
2015 годы
1. Подпрограмма 372001 166000 206001 70021 1100 24161 16782 65100 3724 0 1200 1902 22000 0 0 11 0
"Комплексное
освоение и развитие
территорий в целях
жилищного
строительства"
Департамент 237001 31000 206001 70021 1100 24161 16782 65100 3724 0 1200 1902 22000 0 0 11 0
строительства и
жилищной политики
автономного округа
Департамент 135000 135000
информационных
технологий и связи
автономного округа
1.1. Мероприятия по 185339 0 185339 63846 100 24161 10132 65100 0 0 0 0 22000 0 0 0 0
софинансированию
строительства
объектов инженерной
инфраструктуры
муниципальной
собственности в
рамках Адресной
инвестиционной
программы
автономного округа
Департамент 185339 0 185339 63846 100 24161 10132 65100 0 0 0 0 22000 0 0 0 0
строительства и
жилищной политики
автономного округа
1.1.1. Инженерное 3006 3006 3006
обеспечение и
благоустройство
микрорайона
"Теремки" г.
Салехард, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
1.1.2. Инженерное 128 128 128
обеспечение и
благоустройство
территории СНТ
"Удача" г.
Салехард, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
1.1.3. Инженерное 10712 10712 10712
обеспечение
квартала № 25, г.
Салехард (в том
числе проектно-
изыскательские
работы)
1.1.4. Инженерное 50000 50000 50000
обеспечение
квартала
"Ямальский", г.
Салехард (в том
числе корректировка
проектной
документации)
1.1.5. Инженерное 100 100 100
обеспечение
земельных участков
для строительства
жилых домов в
планировочном
квартале 01:02:08 в
г. Лабытнанги, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
1.1.6. Инженерное 35000 35000 35000
обеспечение
микрорайона № 6, г.
Муравленко
1.1.7. Комплексное 30000 30000 30000
благоустройство
микрорайона № 5, г.
Муравленко, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
1.1.8. Реконструкция 100 100 100
инженерных сетей в
микрорайоне № 12,
г. Муравленко, в
том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
1.1.9. Инженерные сети к 2020 2020 2020
жилым домам мкр.
Строителей, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
1.1.10. Газопровод для 10132 10132 10132
жилых домов мкр.
Б-2 г. Ноябрьска, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
1.1.11. Внутриквартальные 22141 22141 22141
инженерные сети: к
детскому саду на
300 мест, к
социально-
реабилитационному
центру "Садко", к
школе на 810 мест в
мкр. Оптимистов,
город Новый Уренгой
1.1.12. Проектно- 20000 20000 20000
изыскательские
работы по объекту
"Инженерное
обеспечение и
благоустройство
квартала "Полярный"
в с. Яр-Сале"
Ямальский район,
ЯНАО
1.1.13. Инженерное 2000 2000 2000
обеспечение и
благоустройство
территории под
индивидуальное
строительство с.
Яр-Сале Ямальского
района, ЯНАО, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
1.2. Мероприятия по 20662 0 20662 6175 1000 0 6650 0 3724 0 1200 1902 0 0 0 11 0
обеспечению
документами
территориального
планирования и
документацией по
планировке
территорий
муниципальных
образований в
автономном округе
Департамент 20662 20662 6175 1000 0 6650 0 3724 0 1200 1902 0 0 0 11 0
строительства и
жилищной политики
автономного округа
1.2.1. Корректировка 1568 1568 1568
генерального плана
г. Салехард
1.2.2. Корректировка 566 566 566
правил
землепользования и
застройки
муниципального
образования г.
Салехард
1.2.3. Проект планировки, 1568 1568 1568
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков,
инженерно-
геодезические
изыскания квартала
№ 24, г. Салехард
1.2.4. Проект планировки, 1998 1998 1998
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территории
планировочного
квартала в границах
улиц Республики,
Трудовая, Глазкова,
Мичурина г.
Салехард
1.2.5. Местные нормативы 475 475 475
градостроительного
проектирования
муниципального
образования г.
Салехард
1.2.6. Проект планировки с 3724 3724 3724
проектом межевания
территории
микрорайона 6 г.
Губкинского
1.2.7. Проект планировки, 1000 1000 1000
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков,
инженерно-
геодезические
изыскания
территории
планировочного
квартала 01:01:08 в
г. Лабытнанги
1.2.8. Проекты планировки, 1900 1900 1900
проекты межевания
планировочных
кварталов 01:02:01;
01:02:02; 01:02:03;
02:01:03 территории
городского
поселения Харп
Приуральского
района
1.2.9. Корректировка 2 2 2
генерального плана,
проекта планировки
и проекта межевания
муниципального
образования
Аксарковское
1.2.10. Проект планировки, 6650 6650 6650
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков,
микрорайона
"Вынгапуровский",
г. Ноябрьск
1.2.11. Корректировка 1200 1200 1200
проекта планировки
и создание
топографической
съемки д. Ямгорт
1.2.12. Корректировка 1 1 1
генерального плана
муниципального
образования с.
Красноселькуп
1.2.13. Корректировка 1 1 1
правил
землепользования и
застройки
муниципального
образования с.
Красноселькуп
1.2.14. Проект планировки, 1 1 1
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков территорий
муниципального
образования с.
Красноселькуп
1.2.15. Корректировка 1 1 1
генерального плана
муниципального
образования
Толькинское
1.2.16. Корректировка 1 1 1
правил
землепользования и
застройки
муниципального
образования
Толькинское
1.2.17. Проект планировки, 6 6 6
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков
муниципального
образования
Толькинское
1.3. Мероприятия по 135000 135000
созданию
двухуровневой
автоматизированной
информационно-
аналитической
системы управления
градостроительным
развитием
территории
автономного округа
Департамент 135000 135000
информационных
технологий и связи
автономного округа
1.4. Мероприятия по 31000 31000
возмещению
застройщикам
затрат, связанных
со строительством
объектов инженерной
инфраструктуры,
подлежащих передаче
в государственную
или муниципальную
собственность, при
реализации
инвестиционных
проектов жилищного
строительства, в
том числе проектов
комплексного
освоения земельных
участков и развития
территорий в целях
жилищного
строительства
Департамент 30987 30987
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2. Подпрограмма 11407176 10501975 905201 71000 58000 200100 209080 23200 90300 129100 3620 12000 6200 15000 86900 701 0
"Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в
Ямало-Ненецком
автономном округе"
2.1. Мероприятия по 587187 587187
приобретению жилья
для отдельных
категорий граждан в
соответствии с
Законом Ямало-
Ненецкого
автономного округа
от 30 мая 2005 года
№ 36-ЗАО
Департамент 587187 587187
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2.1.1. приобретение жилья 63212 63212
для
реабилитированных
граждан
2.1.2. приобретение жилья 118815 118815
для граждан из
числа коренных
малочисленных
народов Севера
2.1.3. приобретение жилья 405160 405160
для формирования
специализированного
жилищного фонда для
детей-сирот и лиц
из их числа
2.1.3.1. в т.ч. оказание 1000 1000
агентских услуг
2.2. Мероприятия по 905201 905201 71000 58000 200100 209080 23200 90300 129100 3620 12000 6200 15000 86900 701 0
предоставлению
социальных выплат
молодым семьям на
приобретение
(строительство)
жилья
Департамент 905201 905201 71000 58000 200100 209080 23200 90300 129100 3620 12000 6200 15000 86900 701 0
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2.2.1. Субсидии бюджетам 905201 905201 71000 58000 200100 209080 23200 90300 129100 3620 12000 6200 15000 86900 701
на предоставление
социальных выплат
молодым семьям для
приобретения
(строительство)
жилья
2.3. Мероприятия по 94200 94200
предоставлению
социальных выплат
индивидуальным
застройщикам для
компенсации затрат,
понесенных при
строительстве
Департамент 94200 94200
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2.4. Мероприятия по 9485263 9485263
приобретению жилья
для переселения
граждан из
жилищного фонда,
признанного
непригодным для
проживания
Департамент 9485263 9485263
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2.4.1. Приобретение жилья 520307 520307
для переселения
граждан из
жилищного фонда,
признанного
непригодным для
проживания
Департамент 520307 520307
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2.4.2. Имущественные 8964956 8964956
взносы в
некоммерческую
организацию
(бюджетные
инвестиции)
2.5. Мероприятия по 113240 113240
предоставлению
социальных выплат
на приобретение
жилья многодетным
семьям
Департамент 113240 113240
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2.6. Мероприятия по 29579 29579
предоставлению
социальных выплат
на приобретение
жилья ветеранам,
инвалидам и семьям,
имеющим детей
инвалидов
Департамент 29579 29579
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2.7. Мероприятия по 160000 160000
предоставлению
жилищных субсидий
государственным
гражданским
служащим
автономного округа
Департамент 160000 160000
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2.8. Мероприятия по 4800 4800
предоставлению
социальных выплат
ветеранам Великой
Отечественной войны
Департамент 4800 4800
строительства и
жилищной политики
автономного округа
2.9. Мероприятия по 27706 27706
предоставлению
социальных выплат
молодым учителям
Департамент 27706 27706
образования
автономного округа
3. Подпрограмма 693000 693000
"Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в
сельской местности,
в том числе молодых
семей и молодых
специалистов"
в том числе молодые 220000 220000
семьи и молодые
специалисты
3.1. Социальные выплаты 693000 693000
на строительство
(приобретение)
жилья гражданам,
проживающим в
сельской местности,
в том числе молодым
семьям и молодым
специалистам
Департамент по 693000 693000
развитию
агропромышленного
комплекса
автономного округа
4. Подпрограмма 1352998 777903 575095 5099 0 0 30944 298039 0 10393 79 10000 21938 4685 1000 15485 0
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры"
Департамент 1175565 777903 397662 5099 0 0 30944 298039 0 10393 79 10000 21938 4685 1000 15485 0
строительства и
жилищной политики
автономного округа
Департамент 177433 0 177433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
энергетики и
жилищно-
коммунального
комплекса
автономного округа
4.1. Мероприятия по 1175565 777903 397662 5099 0 0 30944 298039 0 10393 79 10000 21938 4685 1000 15485 0
строительству
объектов
коммунальной
инфраструктуры
муниципальной
собственности в
рамках Адресной
инвестиционной
программы
автономного округа
Департамент 1175565 777903 397662 5099 0 0 30944 298039 0 10393 79 10000 21938 4685 1000 15485 0
строительства и
жилищной политики
автономного округа
4.1.1. Газификация г. 5000 5000 5000
Салехарда, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
4.1.2. Теплоснабжение МП 99 99 99
"АТП", г. Салехард
4.1.3. Реконструкция 247099 247099 247099
действующих
очистных сооружений
КОС 7000 - 15000,
г. Муравленко, в
том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
4.1.4. Реконструкция 50940 50940 50940
действующих
водоочистных
сооружений г.
Муравленко
4.1.5. Канализационные 10393 10393 10393
очистные сооружения
в п. Ныда
Надымского района
ЯНАО
4.1.6. Сооружение очистки 30944 30944 30944
подземных вод на
водозаборе мкр.
Вынгапуровский г.
Ноябрьск, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
4.1.7. Котельная в с. 15485 15485 15485
Толька
Красноселькупского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
4.1.8. Полигон твердых 10000 10000 10000
бытовых отходов в
с. Аксарка
4.1.9. Ул. Губкина - 500 500 500
Тарасова с
инженерными сетями
в г. Тарко-Сале,
ГКНС, КНС № 5, ТП,
г. Тарко-Сале
Пуровского района
4.1.10. Канализационные 500 500 500
очистные сооружения
в г. Тарко-Сале
производительностью
4,2 тыс. м3/сут. в
блочном исполнении
4.1.11. Магистральные сети 4685 4685 4685
тепловодоснабжения
п. Тазовский
4.1.12. Дизельная 79 79 79
электростанция и
электросети, с.
Овгорт
Шурышкарского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
4.1.13. Проектно- 10000 10000 10000
изыскательские
работы и
реконструкция "ЛЭП
0,4-10 кВ, с. Мыс
Каменный" Ямальский
район, ЯНАО
4.1.14. Проектно- 11938 11938 11938
изыскательские
работы и
строительство
объекта "Пункт
переработки твердых
бытовых и
биологических
отходов с
подъездной дорогой,
с. Яр-Сале"
Ямальский район,
ЯНАО
4.1.15. Водоснабжение г. 2074 2074 0
Лабытнанги, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
4.1.16. Котельная в с. 6287 6287 0
Шурышкары
Шурышкарского
района, в том числе
проектно-
изыскательские
работы
4.1.17. Дизельная 300000 300000 0
электростанция
мощностью 10 МВт в
с. Мужи
Шурышкарского
района ЯНАО, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
4.1.18. Канализационно- 29986 29986 0
очистные сооружения
КОС-7000 м3 (2-я
очередь) в г.
Лабытнанги, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
4.1.19. Инженерное 10826 10826 0
обеспечение
земельного участка
среднеэтажной
застройки "Сети
тепловодоснабжения
4-го микрорайона
поселок Пангоды"
4.1.20. Реконструкция 26386 26386 0
водозаборных и
очистных сооружений
ВОС-15000 с
увеличением
производительности
до 20 тыс.
м3/сутки, г.
Салехард, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
4.1.21. Газификация города 702 702 0
Губкинский, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
4.1.22. Реконструкция 46195 46195 0
дизельной
электростанции в с.
Горки Шурышкарского
района ЯНАО с
увеличением
суммарной мощности
до 4,0 МВт
4.1.23. Реконструкция и 100000 100000 0
модернизация
канализационных
очистных сооружений
г. Надым
4.1.24. Проектно- 34517 34517 0
изыскательские
работы по объекту
"Пункт переработки
твердых бытовых и
биологических
отходов с
подъездной дорогой,
с. Салемал"
Ямальский район,
ЯНАО
4.1.25. Проектно- 777 777 0
изыскательские
работы и
строительство
объекта "ДЭС 2,5
МВт, с. Панаевск"
Ямальский район,
ЯНАО
4.1.26. Водоснабжение п. 14882 14882 0
Харсаим
Приуральского
района, в том числе
затраты на
проектно-
изыскательские
работы
4.1.27. Дизельная 171148 171148 0
электростанция в с.
Шурышкары
Шурышкарского
района ЯНАО, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
4.1.28. Проектно- 34123 34123 0
изыскательские
работы и
строительство
объекта
"Канализационные
очистные сооружения
в п. Яр-Сале
Ямальского района"
4.2. Мероприятия 0 0 0 0
программ
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
Департамент 0 0 0 0
энергетики и
жилищно-
коммунального
комплекса
автономного округа
4.3. Мероприятия по 177433 0 177433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
софинансированию
проектов
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры
Департамент 177433 0 177433
энергетики и
жилищно-
коммунального
комплекса
автономного округа
5. Подпрограмма 68663 0 68663 2 10000 200 200 100 200 2 100 401 0 0 57458 0 0
"Обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных участков
под индивидуальное
жилищное
строительство,
предназначенных для
предоставления
гражданам, имеющим
трех и более детей"
Департамент 68663 0 68663 2 10000 200 200 100 200 2 100 401 0 0 57458 0 0
строительства и
жилищной политики
автономного округа
5.1. Градостроительная 5 0 5 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
подготовка
земельных участков
под индивидуальное
жилищное
строительство,
предназначенных для
предоставления
гражданам, имеющим
трех и более детей
Департамент 5 0 5 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
строительства и
жилищной политики
автономного округа
5.1.1. Проект планировки, 1 1 1
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков,
инженерно-
геодезические
изыскания
планировочного
квартала 01:32:02,
г. Салехард
5.1.2. Проект планировки, 1 1 1
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков,
инженерно-
геодезические
изыскания
планировочного
квартала 01:32:03,
г. Салехард
5.1.3. Проект планировки, 1 1 1
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков жилого
микрорайона № 15,
г. Надым
5.1.4. Проект планировки, 1
проект межевания,
градостроительные
планы земельных
участков жилого
микрорайона
Приозерный", г.
Надым
5.1.5. Проект планировки, 1 1 1
проект межевания
территории
планировочного
квартала 04:02:01 в
с. Аксарка
Приуральского
района
5.2. Строительство 68658 0 68658 0 10000 200 200 100 200 0 100 400 0 0 57458 0 0
объектов инженерной
инфраструктуры для
обеспечения
земельных участков
под индивидуальное
жилищное
строительство,
предназначенных для
предоставления
гражданам, имеющим
трех и более детей
Департамент 68658 0 68658 0 10000 200 200 100 200 0 100 400 0 0 57458 0 0
строительства и
жилищной политики
автономного округа
5.2.1. Инженерное 100 100 100
обеспечение
микрорайона № 8
города Губкинский,
в том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
5.2.2. Инженерное 100 100 100
обеспечение
микрорайона № 18
города Губкинский,
в том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
5.2.3. Инженерное 10000 10000 10000
обеспечение
земельных участков
объектами
коммунальной
инфраструктуры в
МКР. 01.02.12 -
01.02.13 в г.
Лабытнанги
5.2.4. Инженерное 100 100 100
обеспечение
микрорайона № 3Б -
индивидуальная
застройка г.
Муравленко, в том
числе затраты на
проектно-
изыскательские
работы
5.2.5. Инженерные сети 100 100 100
микрорайона
Заозерный к жилым
домам, домам
индивидуального
строительства, в
том числе проектно-
изыскательские
работы
5.2.6. Инженерные сети 100 100 100
восточнее мкр.
Восточный, г. Новый
Уренгой
5.2.7. Наружные сети 100 100 100
инженерного
обеспечения мкр.
"П-15" г. Ноябрьск,
в том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
5.2.8. Наружные сети 100 100 100
инженерного
обеспечения мкр.
"П-18" г. Ноябрьск,
в том числе затраты
на проектно-
изыскательские
работы
5.2.9. Проектно- 100 100 100
изыскательские
работы и
строительство
объекта "Инженерное
обеспечение
земельных участков
индивидуальной
застройки в с.
Катравож"
Приуральский район,
ЯНАО
5.2.10. Проектно- 100 100 100
изыскательские
работы и
строительство
объекта "Инженерное
обеспечение
земельных участков
индивидуальной
застройки в с.
Белоярск"
Приуральский район,
ЯНАО
5.2.11. Инженерные 100 100 100
коммуникации для
земельных участков
под индивидуальную
застройку в п.
Аксарка
Приуральский район
(2-я очередь)
5.2.12. Инженерное 100 100 100
обеспечение под
индивидуальную
застройку в п. Харп
5.2.13. Инженерное 56458 56458 56458
обеспечение мкр.
"Окуневое" в городе
Тарко-Сале
5.2.14. Инженерное 500 500 500
обеспечение 6-го
мкр. п.г.т. Уренгой
5.2.15. Инженерное 500 500 500
обеспечение
микрорайона
"Строитель" для
индивидуальной
застройки в п.
Пурпе
5.2.16. Проектно- 100 100 100
изыскательские
работы по объекту
"Инженерное
обеспечение
земельных участков
для индивидуального
жилищного
строительства с.
Мужи, Шурышкарского
района"
";
2.9. дополнить Программу приложением № 14 следующего содержания:
"Приложение № 14
к окружной долгосрочной целевой
программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы
ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой
подпрограммы земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство, предназначенных для предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей" (далее -
Подпрограмма)
Основание для перечень поручений Президента Российской Федерации по
разработки итогам совместного заседания Государственного совета
Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской
Федерации по реализации приоритетных национальных проектов
и демографической политике от 07 января 2011 года № Пр-24;
Указ Президента Российской Федерации "О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг" от 07 мая 2012 года № 600
Госзаказчик департамент строительства и жилищной политики автономного
округа
Разработчики департамент строительства и жилищной политики автономного
Подпрограммы округа
Цели и задачи цель:
Подпрограммы - создание условий для формирования необходимого
количества земельных участков, обеспеченных инженерной
инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим
трех и более детей.
Задачи:
- градостроительная подготовка земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
- строительство объектов инженерной инфраструктуры для
обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство, предназначенных для предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей
Сроки и этапы 2013 - 2015 годы
реализации
Целевые - количество земельных участков под индивидуальное
индикаторы жилищное строительство, сформированных и обеспеченных
(показатели) градостроительной документацией, предназначенных для
реализации предоставления гражданам, имеющим трех и более детей:
Подпрограммы 2014 год - 1364 земельных участков;
- количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных
в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей:
2013 год - 2 объекта;
2014 год - 2 объекта;
2015 год - 2 объекта
Перечень - градостроительная подготовка земельных участков под
основных индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для
мероприятий предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
Подпрограммы - строительство объектов инженерной инфраструктуры для
обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство, предназначенных для предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей
Объемы - общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за
финансирования счет средств окружного бюджета составляет 68,663 млн.
рублей;
- объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет
средств местных бюджетов составляет 1,099 млн. рублей
Ожидаемые в результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2013 -
конечные 2015 годах в эксплуатацию будут введены 6 объектов
результаты инженерной инфраструктурой для обеспечения земельных
реализации участков под индивидуальное жилищное строительство,
Подпрограммы предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех
и более детей; будет выполнена градостроительная
подготовка 1364 земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство, предназначенных для предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей
I. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма
Земельным кодексом Российской Федерации установлено право граждан, имеющих трех и более детей, приобрести бесплатно, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов, находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, в том числе для индивидуального жилищного строительства.
Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 07 января 2011 года № Пр-24, Указом Президента Российской Федерации "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" от 07 мая 2012 года № 600, перед исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации поставлена задача по обеспечению на безвозмездной основе граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, в том числе путем включения данных мероприятий в региональные программы развития жилищного строительства.
Таким образом, задача исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований по бесплатному предоставлению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство гражданам, имеющим трех и более детей, как непосредственно влияющая на улучшение демографической ситуации, относится к приоритетным направлениям социально-экономического развития автономного округа.
По состоянию на 01 февраля 2013 года в автономном округе 1863 многодетные семьи изъявили желание реализовать свои права по бесплатному приобретению земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
При этом в период 2011 - 2012 годов только 40 многодетных семей смогли получить указанные земельные участки.
Главной причиной невозможности предоставить земельные участки для индивидуального жилищного строительства всем многодетным семьям, желающим получить их бесплатно, является отсутствие в муниципальных образованиях достаточного количества сформированных и обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Невозможность комплексного решения проблемы без использования программно-целевого метода обусловлена следующими обстоятельствами:
- сооружения инженерной инфраструктуры, включая сети тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения, обеспечивающие сооружения, находятся в муниципальной собственности;
- ограниченность бюджетов муниципальных образований не позволяет им за счет только собственных средств обеспечить формирование земельных участков в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществлять строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства;
- вопросы организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, то есть вопросы создания и содержания коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" относятся к вопросам местного значения, финансовые обязательства, возникающие в связи с их решением, должны исполняться за счет средств местных бюджетов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности возможно исключительно из местного бюджета. Возможность местного бюджета привлечь дополнительные средства из бюджета субъекта Российской Федерации на решение вопросов местного значения для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности ограничена получением субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации. Данные субсидии могут быть предоставлены только в рамках долгосрочных целевых программ на софинансирование аналогичных муниципальных программ.
Без применения программно-целевого метода в рамках действующего законодательства не представляется возможным осуществлять финансирование за счет средств консолидированного бюджета автономного округа мероприятий по формированию и обеспечению документацией по планировке территорий земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также осуществлять финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения таких участков, а это значит, что в среднесрочной перспективе невозможно обеспечить реализацию прав граждан, имеющих трех и более детей, на бесплатное приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой.
Таким образом, единственный путь эффективного решения проблемы - это применение программно-целевого метода.
Мероприятия, которые планируется осуществлять в рамках Подпрограммы для достижения поставленных целей, относятся к градостроительной деятельности, а также инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности. В соответствии с пунктом 1.1 Положения о департаменте строительства и жилищной политики автономного округа, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года № 105-П, полномочия по проведению государственной политики и осуществлению исполнительно-распорядительной деятельности в данных сферах деятельности возложены на департамент строительства и жилищной политики автономного округа.
II. Основные цели и задачи Подпрограммы,
целевые индикаторы (показатели), позволяющие оценивать
ход реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание условий для формирования необходимого количества земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
- градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
- строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Сроки реализации Подпрограммы: 2013 - 2015 годы.
Реализация Подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку подпрограммные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Подпрограммы.
Показатели реализации Подпрограммы:
- количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей;
- количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Методика расчета и источники получения данных
о значениях целевых показателей (индикаторов)
Количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сформированных и обеспеченных градостроительной документацией, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
Количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Источники информации: органы местного самоуправления в автономном округе - отчеты установленной формы.
Таблица 1
Система целевых показателей (индикаторов),
увязанная с программными целями и задачами,
решаемыми Подпрограммой
Наименование Наименование Наименование Еди- Весо- Базо- 2013 2014 2015 2013
цели задачи индикатора/ ница вое вое год год год -
показателя изме- зна- зна- 2015
рения чение чение годы
инди- инди-
като- като-
ра/ ра/
пока- пока-
зате- зате-
ля ля
(2012
год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Создание градостроительная количество ед. 0,5 122 0 1364 - 1364
условий для подготовка земельных
формирования земельных участков под
необходимого участков под индивидуальное
количества индивидуальное жилищное
земельных жилищное строительство,
участков, строительство, сформированных и
обеспеченных предназначенных обеспеченных
инженерной для градостроительной
инфраструктурой предоставления документацией,
для гражданам, предназначенных
предоставления имеющим трех и для
гражданам, более детей предоставления
имеющим трех и гражданам,
более детей имеющим трех и
более детей
строительство количество ед. 0,5 1 2 2 2 6
объектов объектов
инженерной инженерной
инфраструктуры инфраструктуры,
для обеспечения введенных в
земельных эксплуатацию для
участков под обеспечения
индивидуальное земельных
жилищное участков под
строительство, индивидуальное
предназначенных жилищное
для строительство,
предоставления предназначенных
гражданам, для
имеющим трех и предоставления
более детей гражданам,
имеющим трех и
более детей
III. Перечень подпрограммных мероприятий
Реализация мероприятий Подпрограммы будет направлена на решение поставленной цели и вытекающих из нее задач.
Задача 1 "Градостроительная подготовка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей".
В рамках решения данной задачи будут реализованы мероприятия по подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий.
Задача 2 "Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей".
В рамках решения данной задачи будут реализованы мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры.
Организационные мероприятия включают в себя заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий из окружного бюджета на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа и на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в целях обеспечения документами территориального планирования и документацией по планировке территорий.
Полный перечень объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности и мероприятий по градостроительной подготовке для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, подробно указан в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем необходимых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы рассчитан на основании следующих укрупненных данных:
- общая потребность муниципальных образований в документации по планировке территорий (в соответствии с заявками муниципальных образований);
- общая потребность автономного округа в строительстве объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей (в соответствии с заявками муниципальных образований).
Общий объем финансирования реализации мероприятий Подпрограммы составляет 69,762. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета - 68,663 млн. рублей, за счет средств местных бюджетов - 1,099 млн. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы на 2014 - 2015 годы за счет средств окружного и местного бюджетов будут определены в процессе формирования бюджета на очередной 2014 финансовый год и на плановый период в соответствии с запланированными в рамках исполнения мероприятий Подпрограммы значений показателей.
V. Условия предоставления
и методика расчета межбюджетных субсидий
Финансирование инвестиционных проектов по строительству объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, предусматривается с участием средств окружного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям в форме межбюджетных субсидий.
Отбор проектов и муниципальных образований для участия в Подпрограмме и распределение указанных субсидий между муниципальными образованиями производится государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с Правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными постановлением Правительства автономного округа от 08 июля 2010 года № 100-П.
Финансирование мероприятий по градостроительной подготовке земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, предусматривается за счет средств окружного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям в форме субсидий для софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере градостроительной деятельности, и средств местных бюджетов в рамках аналогичных муниципальных целевых программ (далее - мероприятие).
Отбор муниципальных образований и проектов для участия в мероприятии Подпрограммы в 2014 году произведен государственным заказчиком Подпрограммы на этапе ее формирования в соответствии с заявленной потребностью муниципальных образований в документах территориального планирования и документации по планировке территорий.
Отбор муниципальных образований и проектов для участия в мероприятии Подпрограммы в последующие годы будет производится государственным заказчиком Подпрограммы на конкурсной основе.
Целью проведения отбора является определение муниципальных образований, между бюджетами которых в очередном финансовом году будут распределены и предоставлены субсидии из окружного бюджета на финансирование мероприятия Подпрограммы.
Предметом конкурса является распределение и предоставление субсидий на финансирование мероприятия Подпрограммы.
Конкурсная документация до 05 мая текущего года разрабатывается организатором проведения конкурса - главным распорядителем средств Подпрограммы - департаментом строительства и жилищной политики автономного округа.
Отбор муниципальных образований для участия в мероприятии Подпрограммы осуществляется комиссией, создаваемой государственным заказчиком Подпрограммы - главным распорядителем средств окружного бюджета - департаментом строительства и жилищной политики автономного округа (далее - конкурсная комиссия). Персональный состав комиссии утверждается приказом департамента.
Конкурсная комиссия:
согласует и утверждает конкурсную документацию;
рассматривает конкурсные заявки;
принимает решения о допуске к участию в конкурсе;
принимает решения об определении победителей конкурса;
принимает решения о распределении субсидии между победителями конкурса.
Конкурсную комиссию возглавляет председатель конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
В случае невозможности присутствия на заседании члена конкурсной комиссии по уважительным причинам (отпуск, болезнь, командировка и т.п.) его полномочия делегируются лицу, исполняющему обязанности данного должностного лица.
Конкурсная комиссия утверждает конкурсную документацию в следующем порядке.
Организатор конкурса разрабатывает и направляет до 10 мая текущего года проект конкурсной документации на согласование членам конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии рассматривают направленный проект конкурсной документации и направляют в 3-дневный срок с момента представления организатором конкурса в адрес организатора конкурса с согласованием. В случае наличия замечаний к проекту конкурсной документации член конкурсной комиссии в 3-дневный срок с момента представления организатором конкурса направляет такие замечания организатору конкурса. В 3-дневный срок с момента получения замечаний организатор конкурса после устранения замечаний проект конкурсной документации направляется на повторное согласование в том же порядке. Согласованный членами конкурсной комиссии проект конкурсной документации утверждается до 20 мая текущего года председателем конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии конкурсную документацию утверждает заместитель председателя конкурсной комиссии.
Конкурсная документация должна содержать:
адрес и контактный телефон конкурсной комиссии;
форму заявки на участие в конкурсе;
перечень документов, обязательных для представления участниками конкурса;
основные требования к мероприятию Подпрограммы, по которому предоставляется субсидия;
размер межбюджетной субсидии, распределяемой между муниципальными образованиями;
форму соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию на софинансирование мероприятия Подпрограммы.
Перечень документов, обязательных для представления участниками конкурса:
утвержденная в установленном порядке муниципальная целевая программа, предусматривающая разработку и утверждение документов территориального планирования и документации по планировке территорий в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включенные в состав мероприятия;
выписка из решений представительных органов местного самоуправления о местном бюджете, подтверждающих наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий муниципальной программы в размере не менее 3% от объема средств, необходимых для финансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия;
правовой акт муниципального образования об уполномоченном органе местного самоуправления, исполняющего полномочия получателя средств окружного бюджета и распорядителя средств местного бюджета, для осуществления взаимодействия с главным распорядителем бюджетных средств по реализации мероприятия.
Утвержденная конкурсная документация до 01 июня текущего года департаментом строительства и жилищной политики автономного округа направляется в адрес глав (глав местных администраций) муниципальных образований (далее - глава администрации).
Для участия в конкурсе муниципальные образования направляют заявки на участие в реализации Подпрограммы в адрес департамента строительства и жилищной политики на очередной год с 15 июня до 01 июля текущего года (на бумажном и электронном носителях).
Конкурсная комиссия до 10 июля текущего года осуществляет проверку представленных муниципальными образованиями заявок на соответствие установленным условиям участия и критериям и принимает решение об определении победителей конкурса. Решение принимается конкурсной комиссией и оформляется протоколом, в котором указываются муниципальные образования, признанные победителями конкурса.
Условиями участия в отборе являются:
наличие утвержденных муниципальных целевых программ, аналогичных Подпрограмме (далее - аналогичные муниципальные целевые программы);
наличие софинансирования из бюджета муниципального образования (представление документальных подтверждений о наличии софинансирования) - не менее 3% от общего финансирования мероприятия;
отсутствие нецелевого использования межбюджетных субсидий, получаемых в рамках Подпрограммы ранее;
соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований бюджетного законодательства Российской Федерации.
Критериями участия в отборе являются:
специфичность - соответствие проекта целям и задачам Подпрограммы;
эффективность - наличие мероприятий в проекте, способствующих достижению целевых показателей Подпрограммы;
измеримость - результаты проекта должны быть четко сформулированы и иметь целевые индикаторы в натуральном выражении;
полнота реализации мероприятий Подпрограммы в предыдущие годы.
Конкурсная комиссия до 10 июля текущего года отклоняет конкурсную заявку в случаях несоответствия условиям участия и критериям, требованиям к конкурсной документации, представления муниципальным образованием неполных или недостоверных сведений.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа в течение 5 дней после принятия конкурсной комиссией соответствующего решения направляет участнику конкурса уведомление об отклонении конкурсной заявки с указанием причины отклонения.
Конкурсная комиссия до 01 августа текущего года принимает решение о распределении средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы в очередном году. Решение принимается конкурсной комиссией и оформляется протоколом, в котором указываются результаты распределения субсидии для каждого муниципального образования.
Предельный объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям, определяется исходя из объема выделенных из окружного бюджета средств на очередной год на реализацию мероприятия Подпрограммы.
Установление размера субсидии для муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии, осуществляется в соответствии со следующей методикой:
где:
Vмо - объем субсидий, предоставляемых муниципальному образованию;
Vo - общий объем финансирования мероприятия из окружного бюджета;
Змо - объем средств в соответствии с заявкой муниципального образования, отобранной для участия в мероприятии;
Зо - суммарный объем средств по заявкам всех участников, отобранных для участия в мероприятии.
В случае изменения объема финансирования Подпрограммы в процессе формирования проекта окружного бюджета на очередной финансовый год комиссия корректирует распределение средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы, пропорционально первоначальному распределению.
Остаток средств, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из окружного бюджета в виде субсидий, не использованных до 01 октября текущего года, решением конкурсной комиссии может быть перераспределен между муниципальными образованиями для достижения ожидаемых конечных результатов в соответствии с определенными целевыми показателями (индикаторами) оценки эффективности Подпрограммы или остается в распоряжении государственного заказчика.
Решения об определении победителя, распределении субсидий, корректировке и перераспределении средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятия Подпрограммы, принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если в нем принимают участие не менее половины от числа ее членов.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем конкурсной комиссии и ответственным секретарем конкурсной комиссии.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа ежегодно, до 01 марта очередного года, на основании протокола конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, заключает соглашения с муниципальными образованиями с указанием обязательств по отчетности и контролю с приложением перечня мероприятий Подпрограммы, по которым предполагается софинансирование.
Субсидии предоставляются и перечисляются в соответствии с условиями заключенных соглашений.
Возврату в окружной бюджет подлежат субсидии в случае их нецелевого использования, а также не использованные в течение текущего финансового года субсидии. Объем средств, не использованный муниципальными образованиями при реализации мероприятия Подпрограммы, учитывается при предоставлении субсидий данным муниципальным образованиям на очередной год планового периода.
Ответственность за нецелевое использование субсидий муниципальными образованиями возлагается на муниципальное образование.
Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными образованиями осуществляется органами местного самоуправления и государственным заказчиком Подпрограммы в соответствии с установленными полномочиями.
VI. Оценка социально-экономической эффективности
Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2013 - 2015 годах в эксплуатацию будут введены 6 объектов инженерной инфраструктурой для обеспечения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, будет выполнена градостроительная подготовка 1364 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.
Оценка эффективности Подпрограммы
№ Формулировка критерия (кi) (его обозначение) Балльная Примечание
п/п оценка
комплексного
критерия,
рассчитанная
с учетом
весового
коэффициента
1 2 3 4
1. Наличие федеральной целевой программы 10
(подпрограммы) либо нормативных правовых
актов Губернатора автономного округа или
Правительства автономного округа, которые
содержат рекомендации органам исполнительной
власти автономного округа о разработке
соответствующих целевых программ
2. Соответствие целей и задач Подпрограммы 20
системе целей и задач, отражаемых в докладах
о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного
планирования (для главных распорядителей
бюджетных средств, формирующих ДРОНДы) в
рамках полномочий государственного заказчика
(субъекта бюджетного планирования)
3. Цели и задачи Подпрограммы не дублируют цели 20
и задачи других утвержденных целевых программ
4. Соответствие целевых показателей 20
(индикаторов) Подпрограммы, отражающих
достижение результатов ее реализации,
показателям оценки эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти
и органов местного самоуправления, в
соответствии с постановлением Губернатора
автономного округа от 15 июня 2010 года
№ 117-ПГ "О мероприятиях по реализации указов
Президента Российской Федерации от 28 июня
2007 года № 825 "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации", от 28 апреля
2008 года № 607 "Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов"
5. Наличие в рамках реализации Подпрограммы 0
аналогичных программ на муниципальном уровне
6. Наличие в Подпрограмме показателей социально- 15
экономического эффекта от реализации
программных мероприятий
7. Доля средств от общих затрат на Подпрограмму, 0
полученных в порядке межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета на мероприятия
аналогичной целевой программы
8. Наличие капитальных расходов (расходов на 5
капитальное строительство, приобретение
транспортных средств и имущества, стоимостью
за единицу более 100 тыс. рублей) или НИОКР в
общем объеме затрат на реализацию
Подпрограммы
9. Соблюдение плановых сроков ввода в действие 0
объектов капитального строительства,
предусмотренных в утвержденной Подпрограмме
10. Коэффициент эффективности реализации 0
Подпрограммы
11. Соотношение значений целевых показателей 10
реализации Подпрограммы к общероссийским
показателям
Суммарное значение частных критериев SUM Kji 100
В соответствии с Положением об оценке эффективности окружных и ведомственных целевых программ Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 марта 2011 года № 110-П, проекту Подпрограммы присваивается ранг I уровня.
Приложение
к подпрограмме "Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство,
предназначенных для предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ"
млн. рублей
№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия, Всего 2013 2014 2015
объекта 2013 - год год год
2015
1 2 3 4 5 6
Подпрограмма "Обеспечение инженерной 69,762 69,762
инфраструктурой земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство,
предназначенных для предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей"
Средства окружного бюджета 68,663 68,663
Средства бюджетов муниципальных 1,099 1,099
образований
1. Градостроительная подготовка земельных 0,010 0,010
участков под индивидуальное жилищное
строительство, предназначенных для
предоставления гражданам, имеющим трех и
более детей
Средства окружного бюджета 0,005 0,005
Средства бюджетов муниципальных 0,005 0,005
образований
1.1. Муниципальное образование город Салехард 0,004 0,004
Средства окружного бюджета 0,002 0,002
Средства бюджетов муниципальных 0,002 0,002
образований
1.1.1. Проект планировки, проект межевания, 0,002 0,002
градостроительные планы земельных
участков, инженерно-геодезические
изыскания планировочного квартала
01:32:02, г. Салехард
Средства окружного бюджета 0,001 0,001
Средства бюджетов муниципальных 0,001 0,001
образований
1.1.2. Проект планировки, проект межевания, 0,002 0,002
градостроительные планы земельных
участков, инженерно-геодезические
изыскания планировочного квартала
01:32:03, г. Салехард
Средства окружного бюджета 0,001 0,001
Средства бюджетов муниципальных 0,001 0,001
образований
1.2. Муниципальное образование Надымский район 0,004 0,004
Средства окружного бюджета 0,002 0,002
Средства бюджетов муниципальных 0,002 0,002
образований
1.2.1. Проект планировки, проект межевания, 0,002 0,002
градостроительные планы земельных участков
жилого микрорайона № 15, г. Надым
Средства окружного бюджета 0,001 0,001
Средства бюджетов муниципальных 0,001 0,001
образований
1.2.2. Проект планировки, проект межевания, 0,002 0,002
градостроительные планы земельных участков
жилого микрорайона "Приозерный", г. Надым
Средства окружного бюджета 0,001 0,001
Средства бюджетов муниципальных 0,001 0,001
образований
1.3. Муниципальное образование Приуральский 0,002 0,002
район
Средства окружного бюджета 0,001 0,001
Средства бюджетов муниципальных 0,001 0,001
образований
1.3.1. Проект планировки, проект межевания 0,002 0,002
территории планировочного квартала
04:02:01 в с. Аксарка Приуральского района
Средства окружного бюджета 0,001 0,001
Средства бюджетов муниципальных 0,001 0,001
образований
2. Строительство объектов инженерной 69,752 69,752
инфраструктуры для обеспечения земельных
участков под индивидуальное жилищное
строительство, предназначенных для
предоставления гражданам, имеющим трех и
более детей
Средства окружного бюджета 68,658 68,658
Средства бюджетов муниципальных 1,094 1,094
образований
2.1. Муниципальное образование город Губкинский 0,304 0,304
Средства окружного бюджета 0,200 0,200
Средства бюджетов муниципальных 0,104 0,104
образований
2.1.1. Инженерное обеспечение микрорайона № 8 0,147 0,147
города Губкинский, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,047 0,047
образований
2.1.2. Инженерное обеспечение микрорайона № 18 0,157 0,157
города Губкинский, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,057 0,057
образований
2.2. Муниципальное образование город Лабытнанги 10,000 10,000
Средства окружного бюджета 10,000 10,000
2.2.1. Инженерное обеспечение земельных участков 10,000 10,000
объектами коммунальной инфраструктуры в
МКР. 01.02.12 - 01.02.13 в г. Лабытнанги
Средства окружного бюджета 10,000 10,000
2.3. Муниципальное образование город Муравленко 0,300 0,300
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,200 0,200
образований
2.3.1. Инженерное обеспечение микрорайона № 3Б - 0,300 0,300
индивидуальная застройка г. Муравленко, в
том числе затраты на проектно-
изыскательские работы
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,200 0,200
образований
2.4. Муниципальное образование город Новый 0,340 0,340
Уренгой
Средства окружного бюджета 0,200 0,200
Средства бюджетов муниципальных 0,140 0,140
образований
2.4.1. Инженерные сети микрорайона Заозерный к 0,100 0,100
жилым домам, домам индивидуального
строительства, в том числе проектно-
изыскательские работы
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
2.4.2. Инженерные сети восточнее мкр. Восточный, 0,240 0,240
г. Новый Уренгой
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,140 0,140
образований
2.5. Муниципальное образование город Ноябрьск 0,350 0,350
Средства окружного бюджета 0,200 0,200
Средства бюджетов муниципальных 0,150 0,150
образований
2.5.1. Наружные сети инженерного обеспечения мкр. 0,175 0,175
"П-15" г. Ноябрьск, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,075 0,075
образований
2.5.2. Наружные сети инженерного обеспечения мкр. 0,175 0,175
"П-18" г. Ноябрьск, в том числе затраты на
проектно-изыскательские работы
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,075 0,075
образований
2.6. Муниципальное образование Приуральский 0,600 0,600
район
Средства окружного бюджета 0,400 0,400
Средства бюджетов муниципальных 0,200 0,200
образований
2.6.1. Проектно-изыскательские работы и 0,100 0,100
строительство объекта "Инженерное
обеспечение земельных участков
индивидуальной застройки в с. Катравож"
Приуральский район, ЯНАО
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
2.6.2. Проектно-изыскательские работы и 0,300 0,300
строительство объекта "Инженерное
обеспечение земельных участков
индивидуальной застройки в с. Белоярск"
Приуральский район, ЯНАО
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,200 0,200
образований
2.6.3. Инженерные коммуникации для земельных 0,100 0,100
участков под индивидуальную застройку в п.
Аксарка Приуральский район (2-я очередь)
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
2.6.4. Инженерное обеспечение под индивидуальную 0,100 0,100
застройку в п. Харп
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
2.7. Муниципальное образование Пуровский район 57,458 57,458
Средства окружного бюджета 57,458 57,458
2.7.1. Инженерное обеспечение мкр. "Окуневое" в 56,458 56,458
городе Тарко-Сале
Средства окружного бюджета 56,458 56,458
2.7.2. Инженерное обеспечение 6-го мкр. п.г.т. 0,500 0,500
Уренгой
Средства окружного бюджета 0,500 0,500
2.7.3. Инженерное обеспечение микрорайона 0,500 0,500
"Строитель" для индивидуальной застройки в
п. Пурпе
Средства окружного бюджета 0,500 0,500
2.8. Муниципальное образование Шурышкарский 0,400 0,400
район
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,300 0,300
образований
2.8.1. Проектно-изыскательские работы по объекту 0,400 0,400
"Инженерное обеспечение земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства с. Мужи, Шурышкарского
района"
Средства окружного бюджета 0,100 0,100
Средства бюджетов муниципальных 0,300 0,300
образований
".
------------------------------------------------------------------