Постановление Администрации города Новый Уренгой от 10.06.2013 N 214 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 19.01.2012 N 2"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2013 г. № 214

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ ОТ 19.01.2012 № 2

В целях стимулирования развития системы образования в муниципальном образовании город Новый Уренгой, создания условий для повышения качества образования в рамках приоритетного национального проекта "Образование", улучшения условий для укрепления и сохранения здоровья детей, обеспечения воспитания и развития детей, руководствуясь постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.12.2010 № 526-П "Об утверждении окружной долгосрочной целевой программы "Развитие системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2015 годы", решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 29.11.2012 № 232 "О бюджете муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", постановлением Администрации города Новый Уренгой от 04.10.2012 № 272 "Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых программ", Уставом муниципального образования город Новый Уренгой, постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу "Развитие образования в муниципальном образовании город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Администрации города Новый Уренгой от 19.01.2012 № 2 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие образования в муниципальном образовании город Новый Уренгой":
1.1. В паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и Необходимый общий объем финансирования Программы в 2012 -
источники 2014 годах составляет 5045484,0 тыс. рублей, в том числе:
финансирования - 2012 год - 1254622,0 тыс. руб.;
Программы - 2013 год - 1864150,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 1926712,0 тыс. руб.
Фактический общий объем финансирования Программы в 2012 -
2014 годах составляет 4787757,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год - 1235782,0 тыс. руб.;
- 2013 год - 1736760,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 1815215,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению".

1.2. В разделе "Ресурсное обеспечение Программы":
- абзацы 2 - 9 изложить в следующей редакции:
"Необходимый общий объем финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составляет 5045484,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год - 1254622,0 тыс. рублей;
- 2013 год - 1864150,0 тыс. рублей;
- 2014 год - 1926712,0 тыс. рублей.
Фактический общий объем финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составляет 4787757,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год - 1235782,0 тыс. рублей;
- 2013 год - 1736760,0 тыс. рублей;
- 2014 год - 1815215,0 тыс. рублей";
- абзац 14 изложить в следующей редакции:
"Координатор реализации Программы обеспечивает ежеквартальное предоставление в Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой сводной отчетности о ходе исполнения Программы не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом (12 января, 12 апреля, 12 июля, 12 октября), в соответствии с формами, определенными Порядком разработки и реализации целевых программ, утвержденным постановлением Администрации города Новый Уренгой от 04.10.2012 № 272".
2. В Подпрограмме "Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании город Новый Уренгой":
2.1. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и Необходимый общий объем финансирования Подпрограммы в 2012
источники - 2014 годах составляет 3153431,0 тыс. рублей, в том числе:
финансирования - 2012 год - 892206,0 тыс. руб.;
Подпрограммы - 2013 год - 1110648,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 1150577,0 тыс. руб.
Фактический общий объем финансирования Подпрограммы в 2012
- 2014 годах составляет 3117661 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год - 879416,0 тыс. руб.;
- 2013 год - 1098408,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 1139837,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению".

2.2. Раздел "Ожидаемые конечные результаты и показатели эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые Реализация Подпрограммы позволит:
конечные - повысить качество муниципальной услуги по предоставлению
результаты и дошкольного образования в образовательных учреждениях,
показатели реализующих основные общеобразовательные программы
эффективности дошкольного образования;
реализации - увеличить охват детей различными формами дошкольного
Подпрограммы образования.
Показатели эффективности реализации Подпрограммы:
- доля дошкольных образовательных учреждений, эффективно
внедряющих инновационные образовательные технологии, -
60%;
- доля дошкольных образовательных учреждений - участников
конкурсов - 37%;
- доля дошкольных образовательных учреждений, реализующих
инновационные образовательные проекты в режиме
инновационных площадок, - 48%;
- доля педагогов дошкольных образовательных
учреждений - участников конкурсов педагогического
мастерства, методических разработок, авторских программ
муниципального, регионального и всероссийского уровней
к общему количеству участников конкурсов - 24%;
- доля ДОУ, имеющих официальный сайт и предоставляющих
публичный отчет о своей деятельности через сеть Интернет,
- 100%;
- доля ДОУ, подключенных к сети Интернет и участвующих в
реализации проекта "Сетевой город. Образование", - 100%;
- количество штатных единиц дошкольных образовательных
учреждений, из них педагогов - 2143,75/627;
- доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей
численности педагогов муниципальных дошкольных
образовательных учреждений - 30%;
- количество муниципальных дошкольных образовательных
учреждений - 28;
- количество мест в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях - 5550;
- число детей, посещающих муниципальные образовательные
учреждения, реализующие программы дошкольного образования,
- 5780;
- коэффициент посещаемости ДОУ - 0,91;
- доля работников, имеющих высшую и первую квалификационную
категорию, - 41%;
- обеспеченность учреждений средствами обучения - 90%;
- доля обновленного оборудования (мебели) групповых
помещений - 20%;
- доля детей от 1 до 6 лет, состоящих на учете для
получения муниципальной услуги по предоставлению
дошкольного образования, в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет - 11%;
- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
образовательную услугу и услугу по их содержанию, в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
программы дошкольного образования, в общей численности
детей от 3 до 7 лет - 73,9%;
- доля детей от 5 до 7 лет, прошедших предшкольную
подготовку в муниципальных образовательных учреждениях, -
не менее 95%;
- доля дошкольных учреждений, в которых открыты группы
кратковременного пребывания детей, - 100%;
- доля дошкольных учреждений, в которых открыты Центры
игровой поддержки развития ребенка, - 31%;
- удовлетворенность населения качеством дошкольного
образования - не менее 75%;
- доля дошкольных учреждений, в которых открыты группы
компенсирующей и комбинированной направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья, - 52%;
- количество групп компенсирующей и комбинированной
направленности/количество в них воспитанников - 49/545;
- количество ДОУ, в которых открыты группы для
детей-инвалидов, - 4;
- доля обновленного технологического и холодильного
оборудования пищеблоков ДОУ - 100%;
- удельный вес воспитанников муниципальных ДОУ, рацион
питания которых обогащен микронутриентами, - 100%;
- доля ДОУ, использующих в образовательном процессе
здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии, -
100%;
- доля ДОУ, использующих в образовательном процессе
оздоровительные технологии, - 100%;
- доля детей дошкольного возраста, посещающих в
муниципальных ДОУ спортивные кружки и секции различной
направленности, - 30%;
- доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
участвующих в городской спартакиаде дошкольников "Старты
надежд", - 100%;
- количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком,
- 18 - 20 дней".

2.3. В разделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
- абзацы 2 - 9 изложить в следующей редакции:
"Необходимый общий объем финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составляет 3153431,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год - 892206,0 тыс. руб.;
- 2013 год - 1110648,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 1150577,0 тыс. руб.
Фактический общий объем финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составляет 3117661 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год - 879416,0 тыс. руб.;
- 2013 год - 1098408,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 1139837,0 тыс. руб.";
- абзац 14 изложить в новой редакции:
"Координатор реализации Подпрограммы обеспечивает ежеквартальное предоставление в Департамент экономики сводной отчетности о ходе исполнения Подпрограммы не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом (12 января, 12 апреля, 12 июля, 12 октября), в соответствии с формами, определенными Порядком разработки и реализации целевых программ, утвержденным постановлением Администрации города Новый Уренгой от 04.10.2012 № 272".
2.4. В разделе "Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы" пункты 2.3, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11 изложить в следующей редакции:


№ Наименование цели, задачи, показателя Ед. Базовое 2012 2013 2014
п/п изм. значение год год год
(2010
год)

1 2 3 4 5 6 7

Цель: удовлетворение потребностей гражданского общества в качественном
дошкольном образовании

2. Задача 2. Внедрение инновационных механизмов повышения качества
дошкольного образования, информатизация образовательного пространства,
совершенствование системы предоставления образовательных услуг

2.3. Количество штатных единиц, ед. 2041 2043 2143,75 2143,75
из них педагогов 541 542,8 627 627

2.5. Количество муниципальных ДОУ ед. 26 26 28 28

2.6. Количество мест в муниципальных ДОУ ед. 5250 5250 5550 5550

2.10. Обеспеченность ДОУ средствами обучения % 90 90 90 90

2.11. Доля обновленного оборудования % 20 30 20 20
(мебели) групповых помещений


2.5. Мероприятия Подпрограммы "Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании город Новый Уренгой" изложить в новой редакции согласно приложению 1.
3. В Подпрограмме "Развитие общего образования в муниципальном образовании город Новый Уренгой":
3.1. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и Необходимый общий объем финансирования Подпрограммы в 2012
источники - 2014 годах составляет 642689,0 тыс. рублей, в том числе:
финансирования - 2012 год - 14052,0 тыс. руб.;
Подпрограммы - 2013 год - 307683,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 320954,0 тыс. руб.
Фактический общий объем финансирования Подпрограммы в 2012
- 2014 годах составляет 520471,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год - 8452,0 тыс. руб.;
- 2013 год - 246127,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 265892,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению".

3.2. Раздел паспорта Подпрограммы "Ожидаемые конечные результаты и показатели эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые Реализация Подпрограммы позволит:
конечные - повысить качество муниципальной услуги по предоставлению
результаты общего образования в общеобразовательных учреждениях,
и показатели реализующих программы начального общего, основного общего,
эффективности среднего (полного) общего образования;
реализации - обеспечить доступность образования лицам с ограниченными
Подпрограммы возможностями здоровья;
- обеспечить сохранение и укрепление здоровья обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, профилактику асоциальных
явлений среди обучающихся.
Показатели эффективности реализации Подпрограммы:
- доля общеобразовательных учреждений, активно внедряющих
инновационные образовательные технологии, - 60%;
- доля общеобразовательных учреждений, реализующих
инновационные образовательные проекты в режиме
инновационных площадок, - 55%;
- доля педагогов общеобразовательных учреждений, ставших
победителями и призерами конкурсов педагогического
мастерства, методических разработок, авторских программ
муниципального, регионального и всероссийского уровней, к
общему количеству участников конкурсов - 20%;
- доля обучающихся, прошедших обучение в предметных,
интенсивных школах, из общего количества обучающихся школы
3 ступени - 10%;
- доля обучающихся и воспитанников, получивших поощрение в
различных формах, от общего их числа - 17%;
- удельный вес медалистов в общем числе учащихся - 2,8%;
- число участников образовательного диспута, из них число
учителей - 100/50;
- доля обучающихся, принявших участие в предметных
олимпиадах, - 20%;
- доля обучающихся, ставших призерами и победителями
предметных олимпиад всех уровней, из общего количества
участников - 25%;
- доля общеобразовательных учреждений, имеющих официальный
сайт и предоставляющих публичный отчет о своей деятельности
через сеть Интернет, - 100%;
- доля общеобразовательных учреждений, участвующих в
реализации проекта "Сетевой город. Образование", - 100%;
- количество общеобразовательных учреждений, принявших
участие в педагогическом форуме "Образование", - 21;
- количество участников мероприятия, посвященного Дню
учителя, - 600;
- количество участников городского семинара по теме:
"Внедрение современных стандартов качества образования" -
60;
- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен,
в числе выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином государственном
экзамене, - 99,95%;
- удельный вес обучающихся (выпускников 9-х классов),
прошедших государственную итоговую аттестацию на основе
независимой оценки качества знаний, - 98%;
- доля обучающихся, принявших участие в мониторинговых
международных исследованиях, к общему количеству
обучающихся в параллелях 4-х, 7-х, 9-х классов - 20%;
- доля обучающихся, участвующих в мониторинговых
исследованиях (4-х, 7-х, 9-х классов), демонстрирующих
высокий уровень владения навыками, в общем количестве
участвующих в исследовании - 15% (4-х классов), 10% (7-х,
9-х классов);
- доля выпускников, выбравших профессиональное обучение в
соответствии с профилем в школе 3 ступени - 70%;
- удовлетворенность населения качеством общего образования
- 80%;
- доля обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам начального общего образования
нового поколения (далее - ФГОС) в общем числе обучающихся
первой ступени - 79%;
- доля кабинетов образовательных учреждений, оснащенных в
соответствии с требованиями ФГОС специфичным оборудованием
первой ступени образования - 60%;
- количество участников научно-исследовательской
конференции "Наша новая школа в муниципальном измерении:
состояние, проблемы, перспективы" - 120;
- численность детей-инвалидов Центра дистанционного
образования детей-инвалидов МОУ СОШ № 12 (далее - ЦДО) - 33
чел.;
- удельный вес детей-инвалидов, получающих образование на
дому с использованием дистанционных образовательных
технологий, от общего количества детей-инвалидов, которым
это показано, - 90%;
- численность педагогов ЦДО - 35 чел.;
- численность педагогов ЦДО, прошедших курсы повышения
квалификации, - 35 чел.;
- количество участников Президентских состязаний и
Президентских игр - 2675 чел.;
- доля призеров Президентских состязаний и Президентских
игр в общем числе участников - 20%;
- охват школьников, обеспеченных одноразовым горячим
питанием, - 90%;
- охват школьников, обеспеченных двухразовым горячим
питанием, - 25%;
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
оснащенных современным технологическим оборудованием, -
100%;
- витаминизация рациона питания школьников - 100%;
- доля общеобразовательных учреждений, размещающих на своих
сайтах информацию по пропаганде здорового питания, - 100%;
- количество классов в кадетской школе - 37;
- численность обучающихся в кадетской школе - 860;
- количество объединений патриотической направленности -
12;
- доля детей, принимающих участие в мероприятиях
патриотической, правовой и нравственной направленностей, в
общей численности обучающихся - 80%;
- число обучающихся общеобразовательных учреждений,
совершивших преступления, - 26 (не выше показателя 2010
года);
- доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов
ученического самоуправления, - 10%;
- доля общеобразовательных учреждений, оснащенных
современными автоматизированными пропускными системами, -
5,8%".

3.3. В разделе "Перечень и описание подпрограммных мероприятий":
3.3.1. Абзацы 46, 47 изложить в следующей редакции:
"- приобретение мебели и оборудования для организации деятельности учреждения;
- организация и проведение научно-исследовательской конференции "Наша новая школа в муниципальном измерении: состояние, проблемы, перспективы".
3.3.2. Абзацы 59 - 61 изложить в следующей редакции:
"5. В ходе реализации задачи по развитию физкультурно-оздоровительных форм обучения и воспитания школьников предусмотрено:
- участие школьников в Президентских состязаниях, в Городском туристическом слете. Для награждения победителей и участников соревнований по данному мероприятию предусмотрено приобретение призов и подарков;
- проведение мониторинга здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений, в части изучения соотношения первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся".
3.3.3. Абзацы 67, 68 исключить.
3.3.4. Абзац 80 изложить в следующей редакции:
"- проведение городских мероприятий и участие в выездных мероприятиях "Сохраним свой дом от огня", "Безопасное колесо", Всероссийский слет кадетов, Выездные смотры-конкурсы кадетских классов (школ), в том числе приобретение памятных подарков, оплата проезда, проживания и суточных".
3.3.5. Абзацы 89 - 94 изложить в следующей редакции:
"В ходе реализации задачи по совершенствованию безопасных условий в общеобразовательных учреждениях:
- планируется поэтапная установка пропускных систем, в том числе в первоочередном порядке:
2012 год - МБОУ КСОШ № 13, МБОУ Гимназия;
2013 год - МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 15;
2014 год - МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 7;
- предусмотрены расходы на оплату транспортных услуг по подвозу обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города Новый Уренгой (п. Уралец и п. Коротчаево)".
3.3.6. Дополнить раздел абзацем следующего содержания:
"Финансирование мероприятий в рамках задачи по созданию инновационной модели общего образования осуществляется за счет средств федерального, окружного и местного бюджетов".
3.4. В разделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
- абзацы 2 - 9 изложить в следующей редакции:
"Необходимый общий объем финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составляет 642689,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год - 14052,0 тыс. руб.;
- 2013 год - 307683,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 320954,0 тыс. руб.
Фактический общий объем финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составляет 520471,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год - 8452,0 тыс. руб.;
- 2013 год - 246127,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 265892,0 тыс. руб.";
- абзац 14 изложить в следующей редакции:
"Координатор реализации Подпрограммы обеспечивает ежеквартальное предоставление в Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой сводной отчетности о ходе исполнения Подпрограммы не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом (12 января, 12 апреля, 12 июля, 12 октября), в соответствии с формами, определенными Порядком разработки и реализации целевых программ, утвержденным постановлением Администрации города Новый Уренгой от 04.10.2012 № 272".
3.5. Раздел "Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


№ п/п Наименование цели, задачи, Ед. Базовое 2012 2013 2014
показателя изм. значение год год год
(2010
год)

1 2 3 4 5 6 7

Цели: удовлетворение потребностей гражданского общества в качественном
общем образовании, сохранение и укрепление здоровья обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, профилактика асоциальных явлений среди
обучающихся

1. Задача 1. Поддержка и развитие лучших образцов системы образования:
педагогических коллективов образовательных учреждений, инициативной
и талантливой молодежи

1.1. Доля общеобразовательных % 50 60 60 60
учреждений (далее - ОУ), активно
внедряющих инновационные
образовательные технологии -
показатели оценки качества
предоставления муниципальной
услуги с учетом типа и вида
образовательного учреждения

1.2. Доля ОУ, реализующих инновационные % 52 50 55 55
образовательные проекты в режиме
инновационных площадок

1.3. Доля педагогов, ставших % 15 15 18 20
победителями и призерами конкурсов
педагогического мастерства,
методических разработок, авторских
программ муниципального,
регионального и всероссийского
уровней, к общему количеству
участников

1.4. Доля обучающихся, прошедших % 10 10 10 10
обучение в предметных, интенсивных
школах, из общего количества
обучающихся школы 3 ступени

1.5. Доля обучающихся и воспитанников, % 10 10 15 17
получивших поощрение в различных
формах, от общего их числа

1.6. Удельный вес медалистов в общем % 3,5 2,5 2,7 2,8
числе учащихся

1.7. Число участников образовательного чел. 100/ 100/
диспута, из них число учителей 50 50

1.8. Доля обучающихся, принявших % 20 20 20 20
участие в предметных олимпиадах

1.9. Доля обучающихся, ставших % 23 25 25 25
призерами и победителями
Всероссийской олимпиады школьников
(муниципальный, региональный
этапы), из общего количества
участников

1.10. Доля работников, имеющих высшую и % 40,7 41 41 41
первую квалификационную категорию

2. Задача 2: Внедрение инновационных механизмов повышения качества
общего образования, совершенствование системы предоставления
образовательных услуг

2.1. Доля ОУ, имеющих официальный сайт % 70 100 100 100
и предоставляющих публичный отчет
о своей деятельности через сеть
Интернет

2.2. Доля ОУ, участвующих в реализации % 70 100 100 100
проекта "Сетевой город.
Образование"

2.3. Количество ОУ, принявших участие в ед. 23 21 20 20
общегородском педагогическом
форуме "Образование"

2.4. Количество участников мероприятия, чел. 600 600 600 600
посвященного Дню учителя

2.5. Количество участников городского чел. 60
семинара по теме: "Внедрение
современных стандартов качества
образования"

2.6. Удельный вес обучающихся, сдавших % 99,9 99,91 99,92 99,95
единый государственный экзамен, в
числе выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
участвовавших в едином
государственном экзамене

2.7. Удельный вес обучающихся % 84,7 97,36 97,4 98
(выпускников 9-х классов),
прошедших государственную итоговую
аттестацию на основе независимой
оценки качества знаний

2.8. Доля обучающихся, принявших % 20 20 20 20
участие в мониторинговых
международных исследованиях, к
общему количеству обучающихся в
параллелях 4-х, 7-х, 9-х классов

2.9. Доля обучающихся, участвующих в % 15 (4-х 15 15 15
мониторинговых исследованиях (4-х, классов),
7-х, 9-х классов), демонстрирующих 10 (7-х, 10 10 10
высокий уровень владения навыками, 9-х
в общем количестве участвующих в классов)
исследованиях

2.10. Доля выпускников, выбравших % 65 65 67 70
профессиональное обучение в
соответствии с профилем в школе 3
ступени

2.11. Удовлетворенность населения % 78 78 80 80
качеством общего образования

3. Задача 3. Реализация инновационной модели общего образования на
основе национальной инициативы "Наша новая школа", создание условий
для введения федеральных государственных образовательных стандартов
нового поколения

3.1. Доля обучающихся по федеральным % 4,7 33 58 79
государственным образовательным
стандартам начального общего
образования нового поколения
(далее - ФГОС) в общем числе
обучающихся первой ступени

3.2. Доля кабинетов ОУ, оснащенных в % 5,3 45 80 100
соответствии с требованиями ФГОС
специфичным оборудованием первой
ступени образования

3.3. Количество участников конференции чел. 120 120
"Наша новая школа в муниципальном
измерении: состояние, проблемы,
перспективы"

4. Задача 4. Совершенствование системы дистанционного обучения
детей-инвалидов, внедрение здоровьесберегающих образовательных
технологий

4.1. Численность детей-инвалидов Центра чел. 13 28 30 30
дистанционного образования
детей-инвалидов МОУ СОШ № 12
(далее - ЦДО)

4.2. Удельный вес детей-инвалидов, % 43,3 90 100 100
получающих образование на дому с
использованием дистанционных
образовательных технологий, от
общего количества детей-инвалидов,
которым это показано

4.3. Численность педагогов ЦДО чел. 20 32 35 35

4.4. Численность педагогов ЦДО, чел. 10 32 35 35
прошедших курсы повышения
квалификации

5. Задача 5. Развитие физкультурно-оздоровительных форм обучения и
воспитания школьников

5.1. Количество участников чел. 2675 2675 2675 2675
Президентских состязаний

5.2. Доля призеров Президентских % 16 16 18 20
состязаний и Президентских игр в
общем числе участников

6. Задача 6. Организация полноценного питания учащихся
общеобразовательных учреждений

6.1. Охват обучающихся, обеспеченных %
горячим питанием:
- одноразовым 75,2 80 85 90
- двухразовым 13,7 15 20 25

6.2. Витаминизация рациона питания % 100 100 100 100
школьников

6.3. Доля общеобразовательных % 64 85 90 100
учреждений, оснащенных современным
технологическим оборудованием

6.4. Доля общеобразовательных % 100 100 100
учреждений, размещающих на своих
сайтах информацию по пропаганде
здорового питания

7. Задача 7. Развитие системы патриотического, правового и
нравственного воспитания обучающихся, формирование основ
законопослушной и социально активной личности

7.1. Количество классов в кадетской ед. 14 (СОШ 35 37 37
школе 8, 12,
13)

7.2. Численность обучающихся в чел. 284 (СОШ 854 860 860
кадетской школе 8, 12,
13)

7.3. Количество объединений ед. 10 12 12 12
патриотической направленности

7.4. Доля обучающихся, принимающих % 80 80 80 80
участие в мероприятиях
патриотической, правовой и
нравственной направленностей, в
общей численности обучающихся

7.5. Число обучающихся ОУ, совершивших чел. 26 26 26 26
преступления

7.6. Доля обучающихся, вовлеченных в % 10 10 10 10
деятельность органов ученического
самоуправления

8. Задача 8: Совершенствование безопасных условий в образовательных
учреждениях

8.1. Доля общеобразовательных % 11 22 33
учреждений, оснащенных
современными автоматизированными
пропускными системами

8.2. Количество общеобразовательных ед. 11 11 11 11
учреждений, в которых организован
подвоз учащихся

8.3. Число обучающихся, обеспеченных чел. 5006/74 5791/ 5791/ 5791/
подвозом, из них детей-инвалидов 74 74 74


3.6. Мероприятия Подпрограммы "Развитие общего образования в муниципальном образовании город Новый Уренгой" изложить в новой редакции согласно приложению 2.
4. В Подпрограмме "Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании город Новый Уренгой":
4.1. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и Необходимый общий объем финансирования Подпрограммы в 2012
источники - 2014 годах составляет 1249364,0 тыс. рублей, в том числе:
финансирования - 2012 год - 348364,0 тыс. руб.;
Подпрограммы - 2013 год - 445819,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 455181,0 тыс. руб.
Фактический общий объем финансирования Подпрограммы в 2012
- 2014 годах составляет 1149625 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год - 347914,0 тыс. руб.;
- 2013 год - 392225,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 409486,0 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению".

4.2. Раздел паспорта Подпрограммы "Ожидаемые конечные результаты и показатели эффективности реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые Реализация Подпрограммы:
конечные - позволит повысить качество муниципальной услуги по
результаты и предоставлению дополнительного образования в
показатели образовательных учреждениях дополнительного образования
эффективности детей, реализующих основные общеобразовательные программы
реализации дополнительного образования;
Программы - будет способствовать формированию у обучающихся
нравственной и гражданской позиции, готовности к позитивной
личностной и профессиональной самореализации, осознанию
потребности в здоровом образе жизни, профилактике
асоциальных явлений среди обучающихся.
Показатели эффективности реализации Подпрограммы:
- доля учреждений дополнительного образования детей,
активно внедряющих инновационные образовательные
технологии, - 100%;
- доля учреждений дополнительного образования детей -
участников конкурсов - 50%;
- доля учреждений дополнительного образования детей, в том
числе учреждений дополнительного образования детей
спортивной направленности, реализующих инновационные
образовательные технологии, проекты в режиме инновационных
площадок, - не менее 80%;
- доля педагогов, ставших победителями и призерами
конкурсов педагогического мастерства, методических
разработок, авторских программ муниципального,
регионального и всероссийского уровней, к общему количеству
участников - не менее 20%;
- доля учреждений дополнительного образования детей,
подключенных к сети Интернет и участвующих в реализации
проекта "Сетевой город", - 100%;
- доля учреждений дополнительного образования детей, в том
числе учреждений дополнительного образования детей
спортивной направленности, имеющих официальные сайты и
предоставляющих публичные отчеты о своей деятельности через
сеть Интернет, - не менее 100%;
- число детей, охваченных занятиями по техническому
конструированию, - не менее 700 в год;
- количество штатных единиц, из них педагогов муниципальных
учреждений дополнительного образования детей - 723,5/403;
- доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей
численности педагогов муниципальных учреждений
дополнительного образования детей - 67%;
- количество муниципальных учреждений дополнительного
образования детей - 6;
- доля детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет,
занимающихся в творческих коллективах образовательных
учреждений (детский сад, школа, учреждения дополнительного
образования детей), - не менее 85%;
- доля работников муниципальных учреждений дополнительного
образования детей, имеющих высшую и первую квалификационную
категорию, - 42%;
- доля участников городских конкурсов, творческой,
спортивной направленностей в общей численности обучающихся
детских творческих и научных объединений - 80%;
- количество штатных единиц, из них педагогов муниципальных
учреждений дополнительного образования детей спортивной
направленности - 166/55;
- количество муниципальных учреждений дополнительного
образования детей спортивной направленности - 3;
- доля детей, подростков и молодежи, занятых дополнительным
образованием в учреждениях дополнительного образования
детей спортивной направленности, в общей численности детей
в возрасте 6 - 17 лет - 12%;
- доля педагогических кадров, повысивших квалификацию, от
общей численности - 12,8%;
- количество спортивных и физкультурных, спортивно-массовых
мероприятий, в которых приняли участие воспитанники
учреждений дополнительного образования детей спортивной
направленности, - 985 чел.;
- доля спортсменов-разрядников от общей численности
воспитанников учреждений дополнительного образования детей
спортивной направленности - не менее 20%;
- количество детей с ограниченными возможностями здоровья,
привлеченных в учреждения дополнительного образования
детей, в том числе спортивной направленности, - 150 чел.;
- удовлетворенность населения качеством дополнительного
образования, в том числе в учреждениях дополнительного
образования детей спортивной направленности, - не менее 75%;
- число участников городских конкурсов и смотров,
военно-спортивных игр и соревнований в год - 540;
- число участников выездных мероприятий патриотической
направленности в год - не менее 70;
- число участников городских семинаров, курсов, круглых
столов по проблемам наркомании в год - не менее 60;
- количество распространенной продукции антинаркотической
направленности в год - 150;
- количество органов ученического самоуправления - не менее
30;
- доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов
ученического самоуправления, - 10%;
- число участников городского фестиваля сценического и
прикладного творчества детей и родителей "Радуга" в год -
не менее 800;
- число участников общегородских мероприятий по
формированию здорового образа жизни в год - не менее 75;
- число участников новогодних праздников:
число участников Кремлевской елки - 11 чел;
число участников Елки Главы Администрации города - 800
чел.".

4.3. В разделе "Перечень и описание подпрограммных мероприятий" абзацы 18, 19 изложить в следующей редакции:
"- приобретение оборудования для развития исследовательской деятельности учащихся, путем предоставления учреждениям субсидий на иные цели;
- приобретение оборудования по обеспечению деятельности учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, в том числе укрепление материально-технической базы площадки мини-футбола, путем предоставления учреждениям субсидий на иные цели".
4.4. В разделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
- абзацы 2 - 9 изложить в следующей редакции:
"Необходимый общий объем финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составляет 1249364,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год - 348364,0 тыс. руб.;
- 2013 год - 445819,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 455181,0 тыс. руб.
Фактический общий объем финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составляет 1149625,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год - 347914,0 тыс. руб.;
- 2013 год - 392225,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 409486,0 тыс. руб.";
- абзац 14 изложить в следующей редакции:
"Координатор реализации Подпрограммы обеспечивает ежеквартальное предоставление в Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой сводной отчетности о ходе исполнения Подпрограммы не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом (12 января, 12 апреля, 12 июля, 12 октября), в соответствии с формами, определенными Порядком разработки и реализации целевых программ, утвержденным постановлением Администрации города Новый Уренгой от 04.10.2012 № 272".
4.5. В разделе "Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы" пункты 2.5 и 4.3 изложить в новой редакции:


№ Наименование цели, задачи, показателя Ед. Ба- 2012 2013 2014
п/п изм. зовое год год год
зна-
чение
(2010
год)

1 2 3 4 5 6 7

Цель: удовлетворение потребностей гражданского общества в качественном
дополнительном образовании, создание условий для воспитания и
социально-педагогической поддержки развития обучающихся как нравственных,
инициативных, творческих граждан России

2. Задача 2: Внедрение инновационных механизмов повышения качества
дополнительного образования, совершенствование системы предоставления
дополнительных образовательных услуг

2.5. Количество штатных единиц учреждений чел. 594 565 723,5 723,5
дополнительного образования детей

4. Задача 4. Пропаганда семейных ценностей среди подростков

4.3. Число участников Елки Главы Администрации чел. 800 800 800 800
города


4.6. Мероприятия Подпрограммы "Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании город Новый Уренгой" изложить в новой редакции согласно приложению 3.
5. Признать утратившими силу пункты 1, 3, 4.1, 4.3, 6.1, 6.3, 7, 8, 9 приложения 1 и приложения 2 - 4 Изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу "Развитие образования в муниципальном образовании город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы", утвержденных постановлением Администрации города Новый Уренгой от 26.10.2012 № 312 "О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу "Развитие образования в муниципальном образовании город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы".
6. Организационно-распорядительному управлению Администрации города Новый Уренгой (Ермолаева Е.И.) опубликовать настоящее постановление в газете "Правда Севера".
7. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Новый Уренгой (Мартынов А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.
8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города
И.И.КОСТОГРИЗ





Приложение 1
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 10.06.2013 № 214

МЕРОПРИЯТИЯ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ"


№ п/п Цель, задачи, Исполнитель Объем финансирования, тыс. руб. Показатели результативности выполнения
наименование программных мероприятий
мероприятий
2012 год 2013 год 2014 год всего источник наименование ед. 2010 2012 2013 2014
показателя изм. год год год год
(ба-
зовое
зна-
чение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель. Удовлетворение потребностей гражданского общества в качественном дошкольном образовании

1. Задача 1. Поддержка и развитие лучших образцов системы образования: педагогических коллективов и работников дошкольных образовательных учреждений

1.1. Стимулирование Департамент Средства Количество ед. 12 12 12 12
дошкольных образования бюджета инновационных
образовательных (далее - ДО), муниципального образовательных
учреждений, эффективно муниципальное образования технологий,
внедряющих бюджетное внедренных в
инновационные образовательное дошкольных
образовательные учреждение учреждениях
технологии, в рамках "Научно- (далее - ДОУ)
реализации информационный
приоритетного методический Доля детей, % 100 100 100 100
национального проекта центр" охваченных
"Образование" (далее - (далее - МБОУ инновационными
ПНПО) на территории НИМЦ) технологиями
муниципального
образования город Новый
Уренгой (выплата
единовременных денежных
вознаграждений
(грантов) Администрации
города Новый Уренгой):

необходимый объем 400,0 500,0 500,0 1400,0 Доля ДОУ, активно % 51 58 58 60
финансовых средств внедряющих
инновационные
образовательные
технологии

фактический объем 400,0 500,0 500,0 1400,0 Доля ДОУ - % 34,5 35 35 37
финансовых средств участников
конкурса

1.2. Стимулирование и ДО, Средства Доля ДОУ, % 45 48 48 48
поддержка дошкольных МБОУ НИМЦ бюджета реализующих
образовательных муниципального инновационные
учреждений, имеющих или образования образовательные
претендующих на статус проекты в режиме
инновационной площадки, инновационных
в рамках реализации площадок
ПНПО на территории
муниципального
образования город Новый
Уренгой (выплата
единовременных денежных
вознаграждений
(грантов) Администрации
города Новый Уренгой):

необходимый объем 300,0 0,0 300,0 600,0 Количество тем ед. 12 12 12 12
финансовых средств инновационных
площадок
фактический объем 300,0 0,0 300,0 600,0
финансовых средств

1.3. Поощрение педагогов ДО, Средства Количество ДОУ, ед. 26 26 26 26
дошкольных МБОУ НИМЦ бюджета педагоги которых
образовательных муниципального участвуют в
учреждений в рамках образования реализации
ПНПО на территории инновационных
муниципального образовательных
образования город Новый технологий
Уренгой:
выплата единовременных Число педагогов чел. 8 8 8 8
денежных вознаграждений ДОУ - победителей
(грантов) Администрации конкурсного
города Новый Уренгой отбора

необходимый объем 400,0 560,0 560,0 1520,0 Доля педагогов % 19,3 20 22 24
финансовых средств ДОУ - участников
конкурсов
фактический объем 400,0 560,0 560,0 1520,0 педагогического
финансовых средств мастерства,
методических
разработок,
авторских
программ

Всего по задаче 1

необходимый объем 1100,0 1060,0 1360,0 3520,0
финансовых средств

фактический объем 1100,0 1060,0 1360,0 3520,0
финансовых средств

2. Задача 2: Внедрение инновационных механизмов повышения качества дошкольного образования, информатизация образовательного пространства,
совершенствование системы предоставления образовательных услуг

2.1. Участие в реализации ДО, Средства Доля ДОУ, имеющих % 17 100 100 100
проекта "Сетевой город. ДОУ бюджета официальный сайт
Образование" муниципального и предоставляющих
(софинансирование образования публичный отчет о
окружной долгосрочной своей
целевой программы деятельности
"Развитие системы через сеть
образования ЯНАО на Интернет
2011 - 2015 годы"):

необходимый объем 450,0 500,0 500,0 1450,0
финансовых средств

фактический объем 0,0 0,0 0,0 0,0
финансовых средств

в том числе

2.1.1. Приобретение модулей Доля ДОУ, % 17 100 100 100
АСУ "Сетевой город. подключенных к
Образование" для сети Интернет и
дошкольных участвующих в
образовательных реализации
учреждений проекта "Сетевой
город.
необходимый объем 100,0 100,0 100,0 300,0 Образование"
финансовых средств

фактический объем 0,0 0,0 0,0 0,0
финансовых средств

2.1.2. Внедрение модуля по
предоставлению
электронных услуг
населению

необходимый объем 50,0 100,0 100,0 250,0
финансовых средств

фактический объем 0,0 0,0 0,0 0,0
финансовых средств

2.1.3. Создание и поддержка В рамках
сайтов дошкольных текущей
учреждений деятельности

необходимый объем 100,0 100,0 100,0 300,0
финансовых средств

фактический объем 0,0 0,0 0,0 0,0
финансовых средств

2.1.4. Подключение всех В рамках
дошкольных текущей
образовательных деятельности
учреждений к сети
Интернет

необходимый объем 200,0 200,0 200,0 600,0
финансовых средств

фактический объем 0,0 0,00 0,0 0,0
финансовых средств

2.2. Обеспечение ДОУ Средства Количество ед. 2041 2043 2143,75 2143,75
деятельности дошкольных бюджета штатных единиц
учреждений в части муниципального
реализации основных образования
общеобразовательных
программ дошкольного
образования (субсидии
муниципальным бюджетным
и автономным
учреждениям на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
на оказание
муниципальных услуг,
субсидии на иные цели):

необходимый объем 876298,0 1096170,0 1137299,0 3109767,0 из них педагогов ед. 541 542,8 627 627
финансовых средств

фактический объем 876298,0 1096170,0 1137299,0 3109767,0
финансовых средств

2.2.1. Обеспечение социальных Доля лиц с высшим % 23 28 30 30
гарантий работникам профессиональным
дошкольных образованием в
образовательных общей численности
учреждений педагогов
муниципальных ДОУ
необходимый объем 765209,94 966049,15 1000433,0 2731692,09
финансовых средств

фактический объем 765209,94 966049,15 1000433,0 2731692,09
финансовых средств

2.2.2. Обеспечение Количество ед. 26 26 28 28
функционирования муниципальных ДОУ
дошкольных
образовательных
учреждений

необходимый объем 111088,06 130120,85 136866,0 378074,91 Количество мест в мест 5250 5250 5550 5550
финансовых средств муниципальных ДОУ

фактический объем 111088,06 130120,85 136866,0 378074,91 Площадь ДОУ тыс. 144,5 153,9 163,57 163,57
финансовых средств кв.
м

Число детей, чел. 5146 5423 5859 5859
посещающих
муниципальные
ДОУ, реализующие
программы
дошкольного
образования

Коэффициент ед. 0,9 0,9 0,91 0,91
посещаемости
муниципальных ДОУ

2.3. Развитие ДО В рамках Доля работников, % 40,7 41 41 41
профессиональной текущей имеющих высшую и
компетенции педагогов и деятельности первую
руководителей квалификационную
дошкольных категорию
образовательных
учреждений

необходимый объем 300,0 300,0 300,0 900,0
финансовых средств

фактический объем 0,0 300,0 300,0 600,0
финансовых средств

2.4. Приобретение игрового, ДО, Средства Обеспеченность % 90 90 90 90
дидактического ДОУ бюджета учреждений
оборудования, муниципального средствами
технических средств образования обучения
обучения,
учебно-методических Доля обновленного % 20 30 20 20
пособий, других средств оборудования
обучения, укрепление (мебели)
материально- (ежегодно)
технической базы
(софинансирование
окружной долгосрочной
целевой программы
"Развитие системы
образования ЯНАО на
2011 - 2015 годы")

необходимый объем 512,0 628,0 628,0 1768,0
финансовых средств

фактический объем 512,0 628,0 628,0 1768,0
финансовых средств

2.5. Развитие форм ДОУ В рамках Доля детей от 1 % 11,9 11,6 11,0 11,0
дошкольного текущей до 6 лет,
образования, в том деятельности состоящих на
числе альтернативных учете для
получения
муниципальной
услуги по
предоставлению
дошкольного
образования, в
общей численности
детей в возрасте
1 - 6 лет

Доля детей в % 69,4 72,0 73,9 73,9
возрасте от 3 до
7 лет, получающих
образовательную
услугу и услугу
по их содержанию,
в муниципальных
ДОУ, реализующих
программы
дошкольного
образования, в
общей численности
детей от 3 до 7
лет

Доля детей в % 92 92 95 95
возрасте от 5 до
7 лет, прошедших
предшкольную
подготовку в
муниципальных ДОУ

Доля дошкольных % 79 100 100 100
учреждений, в
которых открыты
группы
кратковременного
пребывания детей

Доля дошкольных % 13,8 31 31 31
учреждений, в
которых открыты
Центры игровой
поддержки
развития ребенка

Удовлетворенность % 74,1 75 75 75
населения
качеством
дошкольного
образования

2.6. Открытие групп ДОУ В рамках Доля ДОУ, в % 44,8 48 52 52
компенсирующей и текущей которых открыты
комбинированной деятельности группы
направленности для компенсирующей и
детей с ограниченными комбинированной
возможностями здоровья направленности
в дошкольных для детей с
образовательных ограниченными
учреждениях возможностями
комбинированного и здоровья
компенсирующего вида
Количество групп ед./ 42/439 46/ 49/545 49/545
компенсирующей и чел. 500
комбинированной
направленности/
количество









2.7. Обеспечение ДОУ Средства Количество ДОУ, в ед. 3 4 4 4
деятельности бюджета которых открыты
муниципальных муниципального группы для
дошкольных образования детей-инвалидов
образовательных
учреждений в части
адаптации
образовательной среды к
пребыванию
детей-инвалидов

необходимый объем 300,0 300,0 300,0 900,0
финансовых средств

фактический объем 0,0 0,0 0,0 0,0
финансовых средств

2.8. Проведение ежегодного ДО, Средства Количество ДОУ, ед. 26 27 27 27
общегородского МБОУ НИМЦ бюджета принявших участие
педагогического форума муниципального в форуме
"Образование", в том образования
числе участие ДОУ

Всего по задаче 2

необходимый объем 877860,0 1097898,0 1139027,0 3114785,0
финансовых средств

фактический объем 876810,0 1097098,0 1138227,0 3112135,0
финансовых средств

3. Задача 3. Организация полноценного питания воспитанников дошкольных образовательных учреждений

3.1. Приобретение и ДО, Средства Доля обновленного % 74 84 84 100
установка на пищеблоках ДОУ бюджета технологического
дошкольных муниципального и холодильного
образовательных образования оборудования
учреждений современного пищеблоков ДОУ
высокопроизводительного
технологического и
холодильного
оборудования

необходимый объем 11700,0 11400,0 9900,0 33000,0
финансовых средств

фактический объем 0,0 0,0 0,0 0,0
финансовых средств

3.2. Приобретение ДОУ Средства Удельный вес % 100 100 100 100
специализированных бюджета воспитанников
продуктов питания, муниципального муниципальных
инстантных образования ДОУ, рацион
витаминизированных питания которых
напитков промышленного обогащен
производства для микронутриентами
обогащения рациона
микронутриентами

необходимый объем 40,0 40,0 40,0 120,0
финансовых средств

фактический объем
финансовых средств

Всего по задаче 3

необходимый объем 11740,0 11440,0 9940,0 33120,0
финансовых средств

фактический объем 0,0 0,0 0,0 0,0
финансовых средств

4. Задача 4. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников дошкольных образовательных учреждений

4.1. Использование в ДОУ В рамках Доля ДОУ, % 100 100 100 100
образовательном текущей использующих в
процессе дошкольных деятельности образовательном
образовательных процессе
учреждений здоровье- здоровьесбере-
сберегающих и здоровье- гающие и
формирующих технологий здоровьеформи-
рующие технологии

4.2. Использование в ДОУ В рамках Доля ДОУ, % 100 100 100 100
образовательном текущей использующих в
процессе дошкольных деятельности образовательном
образовательных процессе
учреждений оздоровительные
оздоровительных технологии
технологий

4.3. Организация фитолечения ДОУ Средства Доля % 37 42 60 60
воспитанников ДОУ, в бюджета воспитанников,
том числе приобретение муниципального охваченных
фиточая образования фитолечением, от
(софинансирование общего числа
окружной долгосрочной воспитанников ДОУ
целевой программы
"Развитие системы
образования ЯНАО на
2011 - 2015 годы")

необходимый объем 6,0 250,0 250,0 506,0
финансовых средств

фактический объем 6,0 250,0 250,0 506,0
финансовых средств

4.4. Обеспечение ДОУ В рамках Доля детей % 29 30 30 30
функционирования текущей дошкольного
спортивных кружков и деятельности возраста,
секций различной посещающих в
направленности в муниципальных ДОУ
дошкольных учреждениях спортивные кружки
и секции
различной
направленности

4.5. Участие детей 5 - 7 ДОУ В рамках Доля % 100 100 100 100
лет в городской текущей муниципальных
спартакиаде деятельности ДОУ, участвующих
дошкольников "Старты в городской
надежд" спартакиаде
дошкольников
"Старты надежд"

4.6. Проведение мониторинга ДОУ В рамках Количество дней, дней 18,4 18 - 18 - 20 18 - 20
состояния здоровья текущей пропущенных по 20
воспитанников деятельности болезни одним
ребенком

4.7. Оснащение медицинских ДОУ Средства Удельный вес ДОУ, % 65 76 83,3 87,2
кабинетов дошкольных бюджета медицинские
образовательных муниципального кабинеты которых
учреждений медицинским образования оснащены
оборудованием оборудованием,
отвечающим
необходимый объем 1500,0 - - 1500,0 установленным
финансовых средств требованиям

фактический объем 1500,0 - - 1500,0
финансовых средств

Всего по задаче 4

необходимый объем 1506,0 250,0 250,0 2006,0
финансовых средств

фактический объем 1506,0 250,0 250,0 2006,0
финансовых средств

Всего по цели 1

необходимый объем 892206,0 1110648,0 1150577,0 3153431,0
финансовых средств

фактический объем 879416,0 1098408,0 1139837,0 3117661,0
финансовых средств

Итого по подпрограмме

необходимый объем 892206,0 1110648,0 1150577,0 3153431,0
финансовых средств

фактический объем 879416,0 1098408,0 1139837,0 3117661,0
финансовых средств






Приложение 2
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 10.06.2013 № 214

МЕРОПРИЯТИЯ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ"


№ п/п Цель, задачи, Исполнитель Объем финансирования, тыс. руб. Показатели результативности выполнения
наименование программных мероприятий
мероприятий
2012 2013 год 2014 год всего источник наименование ед. 2010 2012 2013 2014
год показателя изм. год год год год
(ба-
зовое
зна-
чение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель 1. Удовлетворение потребностей гражданского общества в качественном общем образовании, повышение доступности образования лицам с
ограниченными возможностями здоровья

1. Задача 1. Поддержка и развитие лучших образцов системы образования: педагогических коллективов общеобразовательных учреждений, инициативной и
талантливой молодежи

1.1. Стимулирование ДО, Средства Количество ед. 35 35 35 35
общеобразовательных МБОУ НИМЦ бюджета инновационных
учреждений, активно муниципального образовательных
внедряющих образования технологий,
инновационные внедренных в
общеобразовательные общеобразовательных
технологии, в рамках учреждениях (далее
реализации - ОУ)
приоритетного
национального проекта
"Образование" (далее -
ПНПО) на территории
муниципального
образования город Новый
Уренгой (выплата
единовременных денежных
вознаграждений
(грантов) Администрации
города Новый Уренгой):

необходимый объем 500,0 600,0 600,0 1700,0 Доля детей, % 100 100 100 100
финансовых средств охваченных
инновационными
технологиями

фактический объем 500,0 600,0 600,0 1700,0 Доля ОУ, активно % 50 60 60 60
финансовых средств внедряющих
инновационные
образовательные
технологии

1.2. Стимулирование и ДО, Средства Доля ОУ, ед. 52 50 55 55
поддержка МБОУ НИМЦ бюджета реализующих
общеобразовательных муниципального инновационные
учреждений, имеющих или образования образовательные
претендующих на статус проекты в режиме
инновационной площадки, инновационных
в рамках реализации площадок
ПНПО на территории
муниципального
образования город Новый
Уренгой (выплата
единовременных денежных
вознаграждений
(грантов) Администрации
города Новый Уренгой):

необходимый объем 450,0 0,0 450,0 900,0 Количество тем ед. 10 6 7 8
финансовых средств инновационных
площадок
фактический объем 450,0 0,0 450,0 900,0
финансовых средств

1.3. Поощрение педагогов ДО, Средства Доля педагогов, % 15 15 18 20
общеобразовательных МБОУ НИМЦ бюджета ставших
учреждений в рамках муниципального победителями и
реализации ПНПО на образования призерами конкурсов
территории педагогического
муниципального мастерства,
образования Новый методических
Уренгой (выплата разработок,
единовременных денежных авторских программ
вознаграждений муниципального,
(грантов) Администрации регионального и
города Новый Уренгой): всероссийского
уровней, к общему
необходимый объем 1050,0 1510,0 1510,0 4070,0 количеству
финансовых средств участников

фактический объем 1050,0 1510,0 1510,0 4070,0
финансовых средств

1.3.1. Лучшим педагогам Нового Число педагогов, чел. 8 8 8 8
Уренгоя победителей
конкурсного отбора
необходимый объем 400,0 560,0 560,0 1520,0
финансовых средств

фактический объем 400,0 560,0 560,0 1520,0
финансовых средств

1.3.2. Лучшим классным Число классных чел. 571 562 562 562
руководителям Нового руководителей
Уренгоя

необходимый объем 250,0 450,0 450,0 1150,0 Число классных чел. 9 9 10 10
финансовых средств руководителей,
победителей
фактический объем 250,0 450,0 450,0 1150,0 конкурсного отбора
финансовых средств

1.3.3. Лучшим молодым Число учителей в чел. 10 10 10 10
специалистам (учителям) возрасте до 30
образовательных лет, победителей
учреждений Нового конкурса
Уренгоя

необходимый объем 400,0 500,0 500,0 1400,0 Число учителей ОУ, чел. 52 46 55 60
финансовых средств имеющих стаж до 5
лет
фактический объем 400,0 500,0 500,0 1400,0
финансовых средств

1.4. Поддержка талантливой ДО, Средства Доля обучающихся, % 10 10 10 10
молодежи МБОУ НИМЦ бюджета прошедших обучение
(софинансирование муниципального в предметных,
окружной долгосрочной образования интенсивных школах,
целевой программы из общего
"Развитие системы количества
образования ЯНАО на обучающихся школы 3
2011 - 2015 годы"): ступени

необходимый объем 1646,5 1850,0 1850,0 5346,5
финансовых средств

фактический объем 1646,5 1850,0 1850,0 5346,5
финансовых средств

1.4.1. Организация Количество ед. 4 5 5 5
осенне-зимних профильных смен для
профильных смен для одаренных детей
одаренных детей

необходимый объем 550,0 600,0 600,0 1750,0
финансовых средств

фактический объем 550,0 600,0 600,0 1750,0
финансовых средств

1.4.2. Проведение городского Количество чел. 20 20 20 20
конкурса "Ученик года" участников конкурса

необходимый объем 46,5 50,0 50,0 146,5
финансовых средств

фактический объем 46,5 50,0 50,0 146,5
финансовых средств

1.4.3. Единовременное денежное Доля обучающихся и % 10 10 15 17
вознаграждение (грант) воспитанников,
Администрации города получивших
Новый Уренгой поощрение в
талантливой молодежи различных формах,
общеобразовательных от общего их числа
учреждений

необходимый объем 100,0 100,0 100,0 300,0
финансовых средств

фактический объем 100,0 100,0 100,0 300,0
финансовых средств

1.4.4. Единовременное денежное
вознаграждение (грант)
Администрации города
Новый Уренгой
обучающимся и студентам

необходимый объем 400,0 400,0 400,0 1200,0
финансовых средств

фактический объем 400,0 400,0 400,0 1200,0
финансовых средств

1.4.5. Издание брошюры Число учащихся, чел. 1000 - - -
(дневника) для учащихся обеспеченных
общеобразовательных брошюрами
учреждений

необходимый объем 0,0 - - 0,0
финансовых средств

фактический объем 0,0 - - 0,0
финансовых средств

1.4.6. Награждение выпускников Число обучающихся, чел. 31 23 23 23
школ золотыми и награжденных
серебряными медалями медалями, в том
"За особые успехи в числе
учении"

необходимый объем 250,0 300,0 300,0 850,0 золотыми медалями чел. 15 10 10 10
финансовых средств
серебряными чел. 16 13 13 13
медалями

фактический объем 250,0 300,0 300,0 850,0 Удельный вес % 3,5 2,5 2,7 2,8
финансовых средств медалистов в общем
числе обучающихся

1.4.7. Организация участия Число участников чел. 11 11 11 11
обучающихся в мероприятия
Кремлевской елке
(г. Москва)

необходимый объем 300,0 400,0 400,0 1100,0
финансовых средств

фактический объем 300,0 400,0 400,0 1100,0
финансовых средств

1.5. Проведение ДО Средства Число участников, чел. x 100/ x 100/50
образовательного бюджета из них число 50
диспута муниципального учителей
"Индивидуализация образования
образовательных
траекторий и достижений
обучающихся

необходимый объем 150,0 - 150,0 300,0
финансовых средств

фактический объем 150,0 - 150,0 300,0
финансовых средств

1.6. Создание условий для ДО, Средства Доля обучающихся, % 20 20 20 20
развития одаренности МБОУ НИМЦ бюджета принявших участие в
обучающихся посредством муниципального предметных
организации и образования олимпиадах
проведения предметных
олимпиад:

необходимый объем 502,4 700,0 700,0 1902,4
финансовых средств

фактический объем 502,4 700,0 700,0 1902,4
финансовых средств

1.6.1. Выездные олимпиады, в Число призеров чел. 343 345 348 350
том числе оплата услуг выездных и
экспертов по проверке городских олимпиад
олимпиадных работ

необходимый объем 402,4 600,0 600,0 1602,4
финансовых средств

фактический объем 402,4 600,0 600,0 1602,4
финансовых средств

1.6.2. Городские олимпиады, в Доля обучающихся, % 23 25 25 25
том числе оплата услуг ставших призерами и
экспертов по проверке победителями
олимпиадных работ предметных
олимпиадах

необходимый объем 100,0 100,0 100,0 300,0 Число привлеченных чел. 20 20 20 20
финансовых средств экспертов

фактический объем 100,0 100,0 100,0 300,0
финансовых средств

1.7. Городской конкурс ДО, Средства Количество чел. x 30 30 30
"Учитель года" МБОУ НИМЦ бюджета участников
муниципального
необходимый объем 390,5 400,0 500,0 1290,5 образования
финансовых средств

фактический объем 390,5 400,0 500,0 1290,5
финансовых средств

Всего по задаче 1

необходимый объем 4689,4 5060,0 5760,0 15509,4
финансовых средств

фактический объем 4689,4 5060,0 5760,0 15509,4
финансовых средств

2. Задача 2: Внедрение инновационных механизмов повышения качества общего образования, совершенствование системы предоставления образовательных
услуг

2.1. Участие в реализации ДО, Средства Доля ОУ, имеющих % 70 100 100 100
проекта "Сетевой город. ОУ бюджета официальный сайт и
Образование" муниципального предоставляющих
(софинансирование образования публичный отчет о
окружной долгосрочной своей деятельности
целевой программы через сеть Интернет
"Развитие системы
образования ЯНАО на
2011 - 2015 годы")

необходимый объем 264,0 - - 264,0
финансовых средств

фактический объем 264,0 - - 264,0 Доля ОУ, % 30 100 100 100
финансовых средств участвующих в
реализации проекта
2.1.1. Техническая поддержка "Сетевой город.
портала "Сетевой город. Образование"
Образование"

необходимый объем 100,0 - - 100,0
финансовых средств

фактический объем 100,0 - - 100,0
финансовых средств

2.1.2. Приобретение модулей Количество ед. 6 6 6 6
АСУ "Сетевой город. муниципальных
Образование" для услуг, подлежащих
общеобразовательных оказанию в
учреждений электронном виде

необходимый объем 64,0 - - 64,0
финансовых средств

фактический объем 64,0 - - 64,0
финансовых средств

2.1.3. Приобретение модуля по Доля услуг, % 67 100 100 100
предоставлению оказываемых в
электронных услуг электронном виде,
населению (зачисление в от общего числа
общеобразовательное муниципальных
учреждение, услуг, подлежащих
информирование об оказанию в
общеобразовательном электронном виде
учреждении)

необходимый объем - - - -
финансовых средств

фактический объем - - - -
финансовых средств

2.1.4. Приобретение модуля
интеграции АСУ "Сетевой
город. Образование" с
окружным порталом
государственных услуг

необходимый объем 100,0 - - 100,0
финансовых средств

фактический объем 100,0 - - 100,0
финансовых средств

2.2. Организация МБОУ НИМЦ Средства Количество ОУ, ед. - - - -
деятельности бюджета пользующихся
мультимедиа-центра МБОУ муниципального услугами центра
НИМЦ образования

необходимый объем - 200,0 - 200,0 Доля цифровых % - - - -
финансовых средств образовательных
ресурсов в общем
фактический объем - 0,0 - 0,0 объеме
финансовых средств образовательных
программ

2.3. Организация и ДО, Средства Количество ОУ, ед. 21 21 21 21
проведение ежегодного МБОУ НИМЦ бюджета принявших участие в
общегородского муниципального форуме
педагогического форума образования
"Образование", в том
числе участие ДО в
форуме

необходимый объем 300,0 300,0 300,0 900,0
финансовых средств

фактический объем 300,0 300,0 300,0 900,0
финансовых средств

2.4. Проведение мероприятия, ДО, Средства Количество чел. 600 600 600 600
посвященного Дню МБОУ НИМЦ бюджета участников
учителя муниципального мероприятия
образования
необходимый объем 300,0 300,0 300,0 900,0 Число работников, чел. 36 45 50 52
финансовых средств имеющих ученую
степень кандидата
фактический объем 300,0 300,0 300,0 900,0 наук, доктора наук,
финансовых средств государственную
награду, почетные
звания или знаки
отличия министерств
и ведомств
Российской
Федерации, РСФСР,
СССР с
наименованием
"Почетный" и
"Отличник"

2.5. Организация и ДО Средства Количество чел. x 60/40 x x
проведение городского бюджета участников
семинара по теме муниципального мероприятия, из них
"Внедрение современных образования учителей
стандартов качества
образования"

необходимый объем 150,0 - - 150,0
финансовых средств

фактический объем 150,0 - - 150,0
финансовых средств

2.6. Обеспечение ОУ Средства Количество штатных ед. 3049 2876 2730 2730
деятельности ОУ в части бюджета единиц
реализации основных муниципального
общеобразовательных образования
программ (субсидии
муниципальным бюджетным
и автономным
учреждениям на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
на оказание
муниципальных услуг)

необходимый объем - 195153,0 201165,0 396318,0 из них учителей ед. 1194 1259 1259 1259
финансовых средств

фактический объем - 162811,0 176822,0 339633,0
финансовых средств

2.6.1. Обеспечение социальных Доля лиц с высшим % 62 65 65 65
гарантий работникам ОУ профессиональным
образованием в
общей численности
педагогов
необходимый объем - 118722,4 120355,0 239077,4 муниципальных ОУ
финансовых средств

фактический объем - 86380,4 96012,0,0 182392,4
финансовых средств

2.6.2. Обеспечение Количество ед. 21 21 20 20
функционирования ОУ муниципальных ОУ

необходимый объем - 76430,6 80810,0 157240,6 Количество чел. 13569 13569 13526 13526
финансовых средств обучающихся

фактический объем - 76430,6 80810,0 157240,6 Количество классов ед. 580 580 575 575
финансовых средств
Площадь ОУ тыс. 134,2 134,2 132,56 132,56
кв.
м.

2.7. Обеспечение повышения ОУ В рамках Удельный вес лиц, % 99,90 99,91 99,92 99,95
качества предоставления текущей сдавших единый
образовательных услуг деятельности государственный
(на основе независимой экзамен, в числе
оценки) выпускников
муниципальных ОУ,
участвовавших в
едином
государственном
экзамене

Удельный вес лиц % 84,7 97,36 97,40 98,00
(выпускников 9-х
классов), прошедших
государственную
итоговую аттестацию
на основе
независимой оценки
качества знаний

Доля обучающихся, % 20 20 20 20
принявших участие в
мониторинговых
международных
исследованиях, к
общему количеству
обучающихся в
параллелях 4-х,
7-х, 9-х классов

Доля обучающихся, % 15 15 15 15
участвующих в
мониторинговых
исследованиях
(4-х классов,

7-х, 9-х классов) % 10 10 10 10

Доля выпускников, % 65 65 67 70
выбравших
профессиональное
обучение в
соответствии с
профилем в школе 3
ступени

Удовлетворенность % 78 78 80 80
населения качеством
общего образования

2.8. Развитие ДО Средства Доля работников, % 40,7 41 41 41
профессиональной бюджета имеющих высшую и
компетенции педагогов и муниципального первую
руководителей образования квалификационную
общеобразовательных категорию
учреждений

необходимый объем 552,0 1000,0 1000,0 2552,0
финансовых средств

фактический объем 552,0 1000,0 1000,0 2552,0
финансовых средств

Всего по задаче 2

необходимый объем 1566,0 196953,0 202765,0 401284,0
финансовых средств

фактический объем 1566,0 164411,0 178422,0 344399,0
финансовых средств

3. Задача 3. Реализация инновационной модели общего образования на основе национальной инициативы "Наша новая школа", создание условий для
введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения

3.1. Оснащение классов при ДО, Средства Доля обучающихся по % 4,7 33 56 79
переходе на федеральный ОУ бюджета ФГОС в общем числе
государственный муниципального обучающихся первой
образовательный образования ступени
стандарт общего
образования нового Доля кабинетов % 5,3 45 55 60
поколения (далее - образовательных
ФГОС) учебно- учреждений,
методическим комплектом оснащенных в
материалов и цифровыми соответствии с
образовательными требованиями ФГОС
ресурсами, том числе специфичным
приобретение оборудованием,
оборудования, первой ступени
необходимого для образования
организации
образовательного
пространства внеурочной
деятельности
(софинансирование
окружной долгосрочной
целевой программы
"Развитие системы
образования ЯНАО на
2011 - 2015 годы")

необходимый объем 600,0 600,0
финансовых средств

фактический объем 600,0 600,0
финансовых средств

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: окружная
долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования ЯНАО"
принята на 2011 - 2015 годы, а не на 2011 - 2012 годы.
------------------------------------------------------------------
3.2. Приобретение мебели и ДО, Средства Процент обновления % 0 15 18 22
оборудования для ОУ бюджета фондов основных
организации муниципального средств учреждений
деятельности учреждения образования
(софинансирование
окружной долгосрочной
целевой программы
"Развитие системы
образования ЯНАО на
2011 - 2012 годы"):

необходимый объем 5000,0 868,0 868,0 6736,0
финансовых средств

фактический объем 868,0 868,0 1736,0
финансовых средств

3.3. Организация и ДО Средства Количество ед. - - - 120
проведение научно- бюджета участников
исследовательской муниципального конференции
конференции "Наша новая образования
школа в муниципальном
измерении: состояние,
проблемы, перспективы"

необходимый объем 0,0 200,0 200,0
финансовых средств

фактический объем 0,0 200,0 200,0
финансовых средств

Всего по задаче 3

необходимый объем 5600,0 868,0 1068,0 7536,0
финансовых средств

фактический объем 600,0 868,0 1068,0 2536,0
финансовых средств

4. Задача 4. Совершенствование системы дистанционного обучения детей-инвалидов, внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий

4.1. Развитие материально- МБОУ СОШ № 12 Средства Численность чел. 13 29 31 33
технической и бюджета детей-инвалидов ЦДО
информационно- муниципального
коммуникационной базы образования
Центра дистанционного
образования
детей-инвалидов (далее
- ЦДО)

необходимый объем 75,0 760,0 760,0 1595,0
финансовых средств

фактический объем 75,0 760,0 760,0 1595,0
финансовых средств

4.2. Организация обучения МБОУ СОШ № 12 В рамках Удельный вес % 43,3 90 90 90
детей-инвалидов, текущей детей-инвалидов,
нуждающихся в обучении деятельности получающих
на дому, в ЦДО образование на дому
с использованием
необходимый объем дистанционных
финансовых средств образовательных
технологий, от
фактический объем общего количества
финансовых средств детей-инвалидов,
которым это
необходимо

4.3. Подготовка МБОУ СОШ № 12 В рамках Численность чел. 20 32 35 35
специалистов, текущей педагогов ЦДО
участвующих в деятельности
дистанционном обучении Численность чел. 10 32 35 35
детей-инвалидов ЦДО педагогов ЦДО,
прошедших курсы
необходимый объем повышения
финансовых средств квалификации

фактический объем
финансовых средств

Всего по задаче 4

необходимый объем 75,0 760,0 760,0 1595,0
финансовых средств

фактический объем 75,0 760,0 760,0 1595,0
финансовых средств

Всего по цели 1

необходимый объем 11930,4 203641,0 210353,0 425924,4
финансовых средств

фактический объем 6930,4 171099,0 186010,0 364039,4
финансовых средств

Цель 2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях, профилактика асоциальных явлений среди обучающихся

5. Задача 1. Развитие физкультурно-оздоровительных форм обучения и воспитания школьников

5.1. Участие школьников в ДО, Средства Число участников чел. 2675 2675 2675 2675
Президентских ОУ, бюджета состязаний и
состязаниях УДОД муниципального Президентских игр
образования
Доля призеров в % 16 16 18 20
необходимый объем 150,0 150,0 150,0 450,0 общем числе
финансовых средств участников

фактический объем 150,0 150,0 150,0 450,0
финансовых средств

5.2. Участие школьников в МБОУ ДОД ЦДЮТЭ Средства Число участников чел. 120 112 120 120
Городском туристическом бюджета
слете муниципального
образования
необходимый объем - 300,0 300,0 600,0 Доля призеров в % 15 13 15 17
финансовых средств общем числе
участников
фактический объем - 300,0 300,0 600,0
финансовых средств

5.3. Проведение мониторинга ОУ, В рамках Доля обучающихся, % 70 70 70 70
здоровья обучающихся учреждения текущей имеющих отклонения
общеобразовательных здравоохранения деятельности в здоровье в
учреждений (по возрасте до 15 лет
согласованию)
необходимый объем
финансовых средств

фактический объем
финансовых средств

Всего по задаче 1

необходимый объем 150,0 450,0 450,0 1050,0
финансовых средств

фактический объем 150,0 450,0 450,0 1050,0
финансовых средств

6. Задача 2. Организация полноценного питания учащихся общеобразовательных учреждений

6.1. Приобретение и ДО, Средства Охват школьников, % 75,2 80 85 90
установка в школьных муниципальное бюджета обеспеченных
столовых современного автономное муниципального одноразовым горячим
высокопроизводительного учреждение образования питанием
торгово- "Служба
технологического организации
оборудования и услуг для сферы
инвентаря образования"
(софинансирование (далее - МАУ
окружной долгосрочной СОУ)
целевой программы
"Совершенствование
организации питания в
общеобразовательных
учреждениях
Ямало-Ненецкого
автономного округа на
2012 - 2014 годы")

необходимый объем 860,0 1300,0 2000,0 4160,0 Доля муниципальных % 64 85 90 100
финансовых средств ОУ, оснащенных
современным
фактический объем 860,0 1300,0 2000,0 4160,0 технологическим
финансовых средств оборудованием

6.2. Организация питания МАУ СОУ Средства Охват школьников, % 75,2 80 85 90
обучающихся бюджета обеспеченных
(софинансирование муниципального одноразовым горячим
окружной долгосрочной образования питанием
целевой программы
"Совершенствование
организации питания в
общеобразовательных
учреждениях
Ямало-Ненецкого
автономного округа на
2012 - 2014 годы")

необходимый объем - 71874,0 76186,0 148060,0 двухразовым горячим % 13,7 15 20 25
финансовых средств питанием

фактический объем - 45278,0 47995,0 93273,0
финансовых средств

6.3. Витаминизация третьих МАУ СОУ В рамках Витаминизация % 100 100 100 100
блюд специальными текущей рациона питания
витаминно-минеральными деятельности школьников
премиксами, витамином C

необходимый объем - - - -
финансовых средств

фактический объем - - - -
финансовых средств

6.4. Внедрение программно- МАУ СОУ Средства Удельный вес % x x 100 100
технологического бюджета школьников,
комплекса организации муниципального пользующихся
школьного питания и образования внедренным
системы безналичной комплексом в тех
оплаты школьного школах, в которых
питания он установлен
(софинансирование
окружной долгосрочной
целевой программы
"Совершенствование
организации питания в
общеобразовательных
учреждениях
Ямало-Ненецкого
автономного округа на
2012 - 2014 годы")

необходимый объем - 800,0 800,0 1600,0 Количество школ, ед. x x 3 6
финансовых средств пользующихся
внедренным
фактический объем - 800,0 800,0 1600,0 комплексом
финансовых средств организации
школьного питания

6.5. Пропаганда и ОУ В рамках Доля % x 100 100 100
формирование культуры текущей общеобразовательных
здорового питания деятельности учреждений,
размещающих на
необходимый объем - - - - своих сайтах
финансовых средств информацию по
пропаганде
фактический объем - - - - здорового питания
финансовых средств

Всего по задаче 2

необходимый объем 860,0 73974,0 78986,0 153820,0
финансовых средств

фактический объем 860,0 47378,0 50795,0 99033,0
финансовых средств

7. Задача 3. Развитие системы патриотического, правового и нравственного воспитания обучающихся, формирование основ законопослушной и социально
активной личности

7.1. Обеспечение МБОУ СКОШ № 13 Средства Количество классов ед. 14 35 37 37
функционирования бюджета в кадетской школе
кадетской муниципального
общеобразовательной образования Количество ед. 6 7 7 7
школы (приобретение направлений
кабинетов ОБЖ и НВП, кадетских классов
оборудование
пришкольной полосы
препятствий)
(софинансирование
окружной долгосрочной
целевой программы
"Развитие системы
образования ЯНАО на
2011 - 2015 годы")

необходимый объем 50,0 120,0 120,0 290,0 Уровень % 78 80 90 95
финансовых средств материально-
технического
оснащения кадетской
школы

фактический объем 50,0 120,0 120,0 290,0 Численность чел. 284 854 860 860
финансовых средств обучающихся в
кадетской школе

7.2. Проведение городских ДО Средства Число участников чел. 200 250 300 300
мероприятий и участие в бюджета
выездных мероприятиях: муниципального
образования
необходимый объем 348,6 1445,0 1350,0 3143,6
финансовых средств

фактический объем 348,6 1445,0 1350,0 3143,6
финансовых средств

7.2.1. "Сохраним свой дом от ДО,
огня" МБОУ НИМЦ,
ОУ
необходимый объем 50,0 50,0
финансовых средств

фактический объем 50,0 50,0
финансовых средств

7.2.2. "Безопасное колесо" МБОУ ДОД ЦДЮТЭ

необходимый объем 98,6 150,0 150,0 398,6
финансовых средств

фактический объем 98,6 150,0 150,0 398,6
финансовых средств

7.2.3. Выездные МБОУ СКОШ № 13
смотры-конкурсы
кадетских классов
(школ)

необходимый объем 200,0 1295,0 1200,0 2695,0
финансовых средств

фактический объем 200,0 1295,0 1200,0 2695,0
финансовых средств

7.3. Создание условий по ОУ В рамках Количество ед. 10 12 12 12
развитию системы текущей объединений
патриотического, деятельности патриотической
правового и направленности
нравственного
воспитания обучающихся, Доля детей, % 80 80 80 80
формирование основ принимающих участие
законопослушной и в мероприятиях
социально активной патриотической,
личности правовой и
нравственной
направленностей, в
общей численности
обучающихся

Число обучающихся чел. 26 26 26 26
ОУ, совершивших
преступления

Доля обучающихся, % 10 10 10 10
вовлеченных в
деятельность
органов
ученического
самоуправления

7.4. Проведение семинаров, ДО, Средства Число участников чел. 60 60 60 60
курсов, круглых столов МБОУ НИМЦ бюджета семинаров, курсов,
по проблемам наркомании муниципального круглых столов
(софинансирование образования
окружной долгосрочной
целевой программы
"Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту на
2010 - 2014 годы")

необходимый объем 4,0 4,0 4,0 12,0
финансовых средств

фактический объем 4,0 4,0 4,0 12,0
финансовых средств

7.5. Изготовление и ДО, Средства Количество ед. 150 150 150 150
распространение МБОУ НИМЦ бюджета распространенной
полиграфической муниципального продукции
продукции, приобретение образования
методических пособий,
видеоматериалов,
буклетов
антинаркотической
направленности
(софинансирование
окружной долгосрочной
целевой программы
"Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту на
2010 - 2014 годы")

необходимый объем 9,0 9,0 9,0 27,0
финансовых средств

фактический объем 9,0 9,0 9,0 27,0
финансовых средств

7.6. Проведение городского ДО, Средства Количество органов ед. 30 30 30 30
дня ученического МБОУ НИМЦ бюджета ученического
самоуправления муниципального самоуправления
образования
необходимый объем 50,0 50,0 50,0 150,0
финансовых средств

фактический объем 50,0 50,0 50,0 150,0
финансовых средств

7.7. Проведение городского ДО, Средства Доля обучающихся, % 10 10 10 10
конкурса "Знаток права" МБОУ НИМЦ бюджета вовлеченных в
муниципального деятельность
необходимый объем 50,0 30,0 30,0 110,0 образования органов
финансовых средств ученического
самоуправления
фактический объем 50,0 30,0 30,0 110,0
финансовых средств

Всего по задаче 3

необходимый объем 511,6 1658,0 1563,0 3732,6
финансовых средств

фактический объем 511,6 1658,0 1563,0 3732,6
финансовых средств

8. Задача 4: Совершенствование безопасных условий в общеобразовательных учреждениях

8.1. Установка пропускных ДО, Средства Доля ОУ, оснащенных % X 5,8 5,8 5,8
систем в ОУ бюджета современными
общеобразовательных муниципального автоматизированными
учреждениях образования пропускными
системами
необходимый объем 600,0 600,0 600,0 1800,0
финансовых средств

фактический объем 0,0 0,0 0,0 0,0
финансовых средств

8.2. Организация подвоза МАУ СОУ Средства Количество ОУ, в ед. 11 11 11 11
обучающихся к месту бюджета которых организован
учебы муниципального подвоз учащихся
образования
необходимый объем - 27360,0 29002,0 56362,0 Количество единиц ед. 18 20 20 20
финансовых средств автотранспорта

фактический объем - 25542,0 27074,0 52616,0 Число обучающихся, чел. 5006 5791 5791 5791
финансовых средств обеспеченных
подвозом

из них чел. 74 74 74 74
детей-инвалидов

Всего по задаче 4

необходимый объем 600,0 27960,0 29602,0 58162,0
финансовых средств

фактический объем 0,0 25542,0 27074,0 52616,0
финансовых средств

Всего по цели 2

необходимый объем 2121,6 104042,0 110601,0 216764,6
финансовых средств

фактический объем 1521,6 75028,0 79882,0 156431,6
финансовых средств

Итого по подпрограмме

необходимый объем 14052,0 307683,0 320954,0 642689,0
финансовых средств

фактический объем 8452,0 246127,0 265892,0 520471,0
финансовых средств






Приложение 3
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 10.06.2013 № 214

МЕРОПРИЯТИЯ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ"


№ п/п Цель, задачи, Исполни- Объем финансирования, тыс. руб. Показатели результативности выполнения
наименование тель программных мероприятий
мероприятий
2012 год 2013 год 2014 год всего источник наименование ед. 2010 2012 2013 2014
показателя изм. год год год год
(ба-
зовое
зна-
чение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель 1. Удовлетворение потребностей гражданского общества в качественном дополнительном образовании, создание условий для
воспитания и социально-педагогической поддержки развития обучающихся как нравственных, инициативных, творческих граждан России

1. Задача 1. Поддержка и развитие образцов системы образования: лучших педагогических коллективов образовательных учреждений
дополнительного образования детей

1.1. Стимулирование ДО, Средства Количество ед. 10 10 10 10
учреждений МБОУ НИ бюджета инновационных
дополнительного муниципального образовательных
образования детей образования технологий,
(далее - УДОД), внедренных в УДОД
активно внедряющих
инновационные
образовательные
технологии (выплата
единовременных
денежных
вознаграждений
(грантов)
Администрации
города Новый
Уренгой):

необходимый объем 400,0 500,0 500,0 1400,0 Доля детей, % 100 100 100 100
финансовых средств охваченных
инновационными
технологиями

фактический объем 400,0 500,0 500,0 1400,0 Доля участников % 50 50 50 50
финансовых средств конкурса

Доля УДОД, активно % 100 100 100 100
внедряющих
инновационные
образовательные
технологии

1.2. Стимулирование и ДО, Средства Доля УДОД, % 80 80 80 80
поддержка УДОД, МБОУ НИМЦ бюджета реализующих
имеющих или муниципального инновационные
претендующих на образования образовательные
статус технологии,
инновационной проекты в режиме
площадки (выплата площадок
денежных поощрений
по итогам конкурса
инновационных
образовательных
проектов):

необходимый объем 150,0 - - 150,0 Количество тем ед. 5 5 5 5
финансовых средств инновационных
площадок
фактический объем 150,0 - - 150,0
финансовых средств

1.3. Создание условий Управление Средства Доля учреждений, % - - 18,2 27,3
для финансового физической бюджета претендующих на
обеспечения культуры муниципального статус
мероприятий по спорта и образования инновационной
стимулированию и туризма площадки, от
поддержке УДОД (далее - общего количества
спортивной УФКСиТ) учреждений
направленности,
имеющих или
претендующих на
статус
инновационной
площадки

необходимый объем - 150,0 150,0 300,0
финансовых средств

фактический объем - 0,0 0,0 0,0
финансовых средств

1.4. Поощрение педагогов ДО, Средства Доля педагогов, % 20 20 20 20
дополнительного МБОУ НИМЦ бюджета ставших
образования в муниципального победителями и
рамках реализации образования призерами
ПНПО на территории конкурсов
муниципального педагогического
образования Новый мастерства
Уренгой (выплата
единовременных
денежных
вознаграждений
(грантов)
Администрации
города Новый
Уренгой):

необходимый объем 200,0 350,0 350,0 900,0
финансовых средств

фактический объем 200,0 350,0 350,0 900,0
финансовых средств

Всего по задаче 1

необходимый объем 750,0 1000,0 1000,0 2750,0
финансовых средств

фактический объем 750,0 850,0 850,0 2450,0
финансовых средств

2. Задача 2: Внедрение инновационных механизмов повышения качества дополнительного образования, совершенствование системы
предоставления дополнительных образовательных услуг

2.1. Участие в ДО, Средства Доля УДОД, % 16 80 100 100
реализации проекта УФКСиТ, бюджета подключенных к
"Сетевой город. УДОД муниципального сети Интернет и
Образование" образования участвующих в
(софинансирование реализации проекта
окружной "Сетевой город"
долгосрочной
целевой программы
"Развитие системы
образования ЯНАО на
2011 - 2015 годы")

необходимый объем 280,0 280,0 280,0 840,0
финансовых средств

фактический объем 180,0 180,0 180,0 540,0
финансовых средств

2.1.1. Приобретение ДО, Доля УДОД, имеющих % 16 100 100 100
модулей АСУ ОУ официальные сайты
"Сетевой город. и предоставляющих
Образование" для публичный отчет о
учреждений своей деятельности
дополнительного через сеть
образования детей Интернет

необходимый объем - - - -
финансовых средств

фактический объем - - - -
финансовых средств

2.1.2. Создание и УДОД
поддержка сайтов
УДОД

необходимый объем 100,0 100,0 100,0 300,0
финансовых средств

фактический объем 0,0 0,0 0,0 0,0
финансовых средств

2.1.3. Создание и УДОД
поддержка сайтов спортивной
УДОД спортивной направ-
направленности ленности

необходимый объем 180,0 180,0 180,0 540,0
финансовых средств

фактический объем 180,0 180,0 180,0 540,0
финансовых средств

2.2. Приобретение ДО, Средства Число детей, чел. 500 700 700 700
учебного УДОД бюджета охваченных
оборудования для муниципального занятиями по
развития образования техническому
технического конструированию
творчества учащихся

необходимый объем 300,0 300,0 300,0 900,0
финансовых средств

фактический объем 0,0 0,0 0,0 0,0
финансовых средств

2.3. Приобретение ДО, Средства Число детей, чел. 1230 1242 1258 1283
оборудования для УДОД бюджета занимающихся
развития муниципального исследовательской
исследовательской образования деятельностью
деятельности
учащихся

необходимый объем - 1000,0 1000,0 2000,0
финансовых средств

фактический объем - 1000,0 1000,0 2000,0
финансовых средств

2.4. Укрепление ДО, Средства Число детей, чел. 350 500 500 500
материально- УДОД бюджета занимающихся мини-
технической базы муниципального футболом
площадки образования
мини-футбола

необходимый объем - 1500,0 835,0 2335,0
финансовых средств

фактический объем - 1500,0 835,0 2335,0
финансовых средств

2.5. Приобретение УДОД Средства Уровень обновления % - 0,35 1,25 0,74
оборудования по спортивной бюджета основных фондов
обеспечению направ- муниципального УДОД спортивной
деятельности УДОД ленности образования направленности
спортивной
направленности
(субсидии на иные
цели)

необходимый объем 477,0 4000,0 4000,0 8477,0
финансовых средств

фактический объем 477,0 2000,0 2000,0 4477,0
финансовых средств

2.6. Обеспечение УДОД Средства Количество штатных ед. 594,28 565 723,5 723,5
деятельности УДОД в бюджета единиц
части реализации муниципального
общеобразовательных образования
программ
дополнительного
образования
(субсидии
муниципальным
бюджетным и
автономным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг):

необходимый объем 269518,0 351415,0 356809,0 977742,0 из них педагогов 295,28 264 403 403
финансовых средств

фактический объем 269518,0 310954,0 325661,0 906133,0
финансовых средств

2.6.1. Обеспечение Доля лиц с высшим % 67 67 67 67
социальных гарантий профессиональным
работникам УДОД образованием в
общей численности
необходимый объем 252459,0 339269,0 343934,0 935662,0 педагогов
финансовых средств муниципальных УДОД

фактический объем 252459,0 298808,0 312786,0 864053,0
финансовых средств

2.6.2. Обеспечение Количество ед. 6 6 6 6
функционирования муниципальных УДОД
УДОД

необходимый объем 17059,0 12146,0 12875,0 42080,0 Доля детей в % 85 85 85 85
финансовых средств возрасте 5 - 18
лет, занимающихся
в творческих
коллективах

фактический объем 17059,0 12146,0 12875,0 42080,0 Площадь УДОД кв. 10,73 10,73 10,73 10,73
финансовых средств м

2.6.3. Организация и В рамках Доля участников % 65 70 75 80
проведение текущей городских
конкурсных деятельности конкурсов,
мероприятий творческой,
творческой, спортивно-
спортивной оздоровительной
направленности направленностей в
общей численности

2.7. Развитие ДО Средств Доля работников, % 42 42 42 42
профессиональной бюджета имеющих высшую и
компетенции муниципального первую
педагогов и образования квалификационную
руководителей УДОД категорию

необходимый объем 200,0 300,0 300,0 800,0
финансовых средств

фактический объем 200,0 300,0 300,0 800,0
финансовых средств

2.8. Обеспечение УДОД Средства Количество штатных ед. 159 166 166 166
деятельности УДОД спортивной бюджета единиц
спортивной направ- муниципального
направленности в ленности образования
части реализации
программ
дополнительного
образования
(субсидии
муниципальным
бюджетным и
автономным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг):

необходимый объем 69035,0 83168,0 87801,0 240004,0 из них педагогов ед. 54 55 55 55
финансовых средств

фактический объем 69035,0 73085,0 76304,0 218424,0
финансовых средств

2.8.1. Обеспечение Уровень % 90 95 95 95
социальных гарантий укомплектованности
работникам УДОД преподавательским
составом по
необходимый объем 59748,0 72862,0 77190,0 209800,0 штатному
финансовых средств расписанию

фактический объем 59748,0 65512,0 67190,0 192450,0
финансовых средств

2.8.2. Обеспечение Количество ед. 3 3 3 3
функционирования муниципальных УДОД
УДОД

необходимый объем 5216,0 6602,0 7006,0 18824,0 Площадь УДОД тыс. 11,56 11,95 11,95 11,95
финансовых средств спортивной кв.
направленности м
фактический объем 5216,0 5673,0 7006,0 17895,0
финансовых средств

Уровень % 85 85 85 85
сохранности
контингента
обучающихся

Доля детей, % 8,5 8,5 10 12
занятых
дополнительным
образованием в
УДОД спортивной
направленности, в
общей численности
детей в возрасте 6
- 17 лет

2.8.3. Развитие Доля % - 6,4 7,7 12,8
профессиональной педагогических
компетенции кадров, повысивших
педагогов и квалификацию, от
руководителей общей численности
(курсы повышения
квалификации,
семинары и т.д.)

необходимый объем 891,0 756,0 801,0 2448,0
финансовых средств

фактический объем 891,0 300,0 604,0 1795,0
финансовых средств

2.8.4. Организация и Количество ед. 900 952 970 985
проведение спортивных и
спортивных физкультурных,
мероприятий и спортивно-массовых
соревнований на мероприятий, в
территории которых приняли
муниципального участие
образования город воспитанники УДОД
Новый Уренгой

необходимый объем 196,0 800,0 800,0 1796,0
финансовых средств

фактический объем 196,0 500,0 500,0 1196,0
финансовых средств

2.8.5. Участие обучающихся Доля спортсменов % 5 5 10 20
УДОД в мероприятиях разрядников от
окружного и общей численности
всероссийского воспитанников
уровней (выездные учреждений
мероприятия) дополнительного
образования
необходимый объем 2984,0 2148,0 2004,0 7136,0 спортивной
финансовых средств направленности

фактический объем 2984,0 1100,0 1004,0 5088,0
финансовых средств

2.9. Обеспечение УДОД Средства Количество детей с ед. 20 30 50 150
деятельности спортивной бюджета ограниченными
муниципальных направ- муниципального возможностями
образовательных ленности образования здоровья,
учреждений привлеченных в
дополнительного УДОД, в том числе
образования детей, спортивной
в том числе направленности
учреждений
дополнительного
образования детей
спортивной
направленности в
части адаптации
образовательной
среды к пребыванию
детей-инвалидов

необходимый объем - 500,0 500,0 1000,0
финансовых средств

фактический объем - 0,0 0,0 0,0
финансовых средств

2.9.1. Приобретение Доля детей с % 2,1 2,1 3,5 10,6
спортивного ограниченными
оборудования, возможностями
специализированной здоровья,
мебели привлеченных в
УДОД спортивной
необходимый объем - 500,0 500,0 1000,0 направленности, от
финансовых средств общей численности
обучающихся
фактический объем - 0,0 0,0 0,0
финансовых средств

2.9.2. Открытие на базе
УДОД спортивной
направленности
отделений
адаптивной
физической культуры
для детей-инвалидов

необходимый объем - - - -
финансовых средств

фактический объем - - - -
финансовых средств

2.10. Обеспечение УДОД В рамках Удовлетворенность % 75 75 75 75
повышения качества текущей населения
предоставления деятельности качеством
услуг дополнительного
дополнительного образования
образования (на
основе независимой
оценки)

2.11. Проведение ДО, Средства Количество ОУ, ед. 6 6 6 6
ежегодного МБОУ НИМЦ бюджета принявших участие
общегородского муниципального в форуме
педагогического образования
форума
"Образование", в
том числе участие
УДОД

Всего по задаче 2

необходимый объем 339810,0 442463,0 451825,0 1234098,0
финансовых средств

фактический объем 339410,0 389019,0 406280,0 1134709,0
финансовых средств

3. Задача 3. Развитие системы патриотического, правового и нравственного воспитания детей, формирование основ законопослушной и
социально активной личности

3.1. Проведение ДО, УДОД Средства Число участников чел. 540 540 540 540
городских конкурсов бюджета городских
и смотров, муниципального конкурсов и
военно-спортивных образования смотров, военно-
игр и соревнований: спортивных игр и
соревнований
необходимый объем - 40,0 40,0 80,0
финансовых средств

фактический объем - 40,0 40,0 80,0
финансовых средств

3.1.1. Военно-спортивная
игра "Патриот"

необходимый объем - 20,0 20,0 40,0
финансовых средств

фактический объем - 20,0 20,0 40,0
финансовых средств

3.1.2. Военно-спортивная
игра "Командарм"

необходимый объем - 20,0 20,0 40,0
финансовых средств

фактический объем - 20,0 20,0 40,0
финансовых средств

3.2. Участие в выездных ДО, Средства Число участников чел. 81 70 70 70
мероприятиях УДОД бюджета выездных
патриотической муниципального мероприятий
направленности: образования патриотической
Окружной слет направленности
"Школа
безопасности"

необходимый объем 54,0 54,0 54,0 162,0
финансовых средств

фактический объем 54,0 54,0 54,0 162,0
финансовых средств

Всего по задаче 3

необходимый объем 54,0 94,0 94,0 242,0
финансовых средств

фактический объем 54,0 94,0 94,0 242,0
финансовых средств

4. Задача 4. Пропаганда семейных ценностей среди детей

4.1. Проведение ДО, Средства Число участников чел. 800 800 800 800
городского МБОУ ДОД бюджета мероприятия
фестиваля ДДТ муниципального
сценического и образования
прикладного
творчества детей и
родителей (законных
представителей)
"Радуга"

необходимый объем 150,0 150,0 150,0 450,0
финансовых средств

фактический объем 100,0 150,0 150,0 400,0
финансовых средств

4.2. Проведение ДО, Средства Число участников чел. 75 75 75 75
общегородского МБОУ НИМЦ бюджета общегородских
мероприятия по муниципального мероприятий по
формированию образования формированию
здорового образа здорового образа
жизни: конкурс жизни
исследовательских
работ "Рука в руке"

необходимый объем 10,0 10,0 10,0 30,0
финансовых средств

фактический объем 10,0 10,0 10,0 30,0
финансовых средств

4.3. Организация и ДО, Средства Количество чел. 8500 8500 1000 1000
проведение Управление бюджета новогодних
новогодних культуры муниципального подарков, в т.ч.
праздников, в том образования
числе приобретение
новогодних подарков
и оплата услуг
типографии

необходимый объем 7590,0 2102,0 2102,0 11794,0 - для учащихся, 800 900 1000 1000
финансовых средств имеющих особые
успехи в учебном
фактический объем 7590,0 2102,0 2102,0 11794,0 процессе, в том
финансовых средств числе участников
Елки Главы
Администрации
города

- для работников 7700 7600 - -
сферы образования

Всего по задаче 4

необходимый объем 7750,0 2262,0 2262,0 12224,0
финансовых средств

фактический объем 7700,0 2262,0 2262,0 12224,0
финансовых средств

Итого по подпрограмме

необходимый объем 348364,0 445819,0 455181,0 1249364,0
финансовых средств

фактический объем 347914,0 392225,0 409486,0 1149625,0
финансовых средств



------------------------------------------------------------------