Постановление Администрации города Новый Уренгой от 24.05.2013 N 181 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 30.12.2011 N 416"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2013 г. № 181

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ ОТ 30.12.2011 № 416

В соответствии с Концепцией информатизации муниципального образования город Новый Уренгой, утвержденной решением Собрания муниципального образования город Новый Уренгой от 27.03.2002 № 136, в целях формирования общей стратегии проведения политики информатизации муниципального образования город Новый Уренгой, руководствуясь Уставом муниципального образования город Новый Уренгой, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу "Электронный город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Администрации города Новый Уренгой от 30.12.2011 № 416 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Электронный город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы", согласно приложению.
2. Признать утратившими силу п. 1, 3, 4 Изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу "Электронный город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы", утвержденных постановлением Администрации города Новый Уренгой от 10.07.2012 № 203 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 30.12.2011 № 416".
3. Информационно-аналитическому управлению (Мартынов А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой.
4. Организационно-распорядительному управлению (Ермолаева Е.И.) опубликовать настоящее постановление в газете "Правда Севера".
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города
И.И.КОСТОГРИЗ





Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 24.05.2013 № 181

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

1. В Паспорте Программы "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и Объем финансирования Программы за счет бюджета
источники муниципального образования город Новый Уренгой в 2012 -
финансирования 2014 годах составляет 135798,00 тыс. рублей, в том числе:
Программы - 2012 год - 66259,00 тыс. рублей;
- 2013 год - 53759,00 тыс. рублей;
- 2014 год - 15780,00 тыс. рублей.
Потребность в дополнительном финансировании на реализацию
мероприятий Программы в 2012 - 2014 годах составляет
150520,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год - 0,00 тыс. рублей;
- 2013 год - 68800,00 тыс. рублей;
- 2014 год - 81720,00 тыс. рублей.

2. Раздел "Перечень и описание Программных мероприятий" дополнить абзацем 19 следующего содержания:
"- создание аудио-визуального комплекса для проведения рабочих заседаний, совещаний, деловых встреч, пресс-конференций. Важными характеристиками комплекса являются четкое отображение информации, в том числе в условиях повышенной освещенности помещения, равномерное озвучивание помещения, оперативное и удобное управление комплексом. Современным аудио-визуальным комплексом планируется оснастить зал заседаний Администрации города Новый Уренгой".
3. В разделе "Ресурсное обеспечение Программы" абзацы 1 - 7 изложить в прилагаемой редакции:
"Объем финансирования Программы за счет бюджета муниципального образования город Новый Уренгой в 2012 - 2014 годах составляет 135798,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год - 66259,00 тыс. рублей;
- 2013 год - 53759,00 тыс. рублей;
- 2014 год - 15780,00 тыс. рублей.
Потребность в дополнительном финансировании на реализацию мероприятий Программы в 2013 - 2014 годах составляет 150520,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2013 год - 68800,00 тыс. рублей;
- 2014 год - 81720,00 тыс. рублей.
4. Мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы "Электронный город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы" изложить в следующей редакции:
"МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"


№ п/п Наименование Исполнитель Объем финансирования, Источник Показатели результативности выполнения
мероприятий тыс. руб. программы

2012 2013 2014 всего Наименование ед. 2011 2012 2013 2014
год год год показателя изм. год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение на ее основе доступности для населения
муниципальных услуг

1. Задача 1. Развитие механизма интерактивного взаимодействия органов местного самоуправления с физическими и юридическими
лицами

1.1. Разработка Управление - - - - Количество % 0 15 50 100
необходимых информатизации, муниципальных
муниципальных органы услуг, оказываемых
правовых актов для Администрации в электронном виде
перехода на города,
предоставление предоставляющие
муниципальных услуг муниципальные
в электронном виде услуги

1.2. Разработка и - - - -
внедрение
организационных схем
взаимодействия и
координации при
предоставлении
муниципальных услуг
в электронном виде

1.3. Проектирование и - - - -
разработка комплекса
мероприятий по
технологическому
обеспечению участия
Администрации города
Новый Уренгой в
межведомственном
информационном
обмене и
взаимодействии при
переходе на
предоставление услуг
в электронном виде

1.4. Обеспечение доступа Управление 2616 2616 2616 7848 Средства Доля муниципальных % 100 100 100 100
к сети Интернет информатизации <*> <*> <*> <*> местного служащих, имеющих
органов бюджета доступ к сети
Администрации города Интернет
Новый Уренгой

1.5. Аренда каналов связи Управление 500 500 500 1500 Средства Доля муниципальных % 100 100 100 100
для территориальных информатизации <*> <*> <*> <*> местного служащих, имеющих
управлений бюджета доступ к сети
Администрации города Интернет
Новый Уренгой
районов Коротчаево и
Лимбяяха

1.6. Развитие сети Управление - - - - Средства Количество ед. 11 11 15 20
информационных информатизации местного установленных
терминалов для бюджета терминалов
предоставления
жителям города - 300 300 600 Потребность в Количество % 0 15 50 100
доступа к дополнительном муниципальных
муниципальным финансировании услуг, доступ к
услугам которым обеспечен
через терминалы

1.7. Обслуживание Управление - - - - Посещаемость Посе- 20 20 30 40
официального сайта информатизации официального сайта ще-
муниципального ний в
образования город мес.,
Новый Уренгой тыс.

Доля органов % 100 100 100 100
Администрации
города Новый
Уренгой,
информация о
деятельности
которых
представлена на
сайте

Доля муниципальных % 40 50 75 100
учреждений,
информация о
которых
представлена на
сайте

1.8. Создание и развитие Управление 300 - - 300 Средства
отраслевых порталов информатизации, местного
органов местного структурные бюджета
самоуправления подразделения
Администрации - 300 200 500 Потребность в Количество ед. 2 2 5 7
города Новый дополнительном порталов
Уренгой, органы финансировании
Администрации
города (по
компетенции)


1.9. Обучение Управление - - - - Количество % 100 100 100 100
специалистов, информатизации обученных
задействованных в специалистов чел. 4 8 12 15
работе по наполнению
официального сайта
муниципального
образования город
Новый Уренгой,
отраслевых порталов

1.10. Проведение Информационно- - - - - Удовлетворенность % 36 39 42 45
социологических аналитическое населения
исследований для управление
определения уровня
развития
информатизации и
систем
телекоммуникации в
городе

1.11. Проведение Информационно- - - - - Удовлетворенность % 47 50 50 50
социологических аналитическое населения
опросов для управление
определения
удовлетворенности
населения города
деятельностью
органов местного
самоуправления, в
том числе
информационной
открытостью

ИТОГО по задаче 1 300 - - 300 Средства
местного
бюджета

- 600 500 1100 Потребность в
дополнительном
финансировании

2. Задача 2. Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий

2.1. Обеспечение Управление 5250 500 500 6250 Средства Количество сбоев в Слу- 12 9 4 2
эффективного информатизации местного работе сети чаев
функционирования бюджета в год
распределенной сети
передачи данных - 4500 4500 9000 Потребность в
(далее - сети дополнительном
передачи данных): финансировании

2.1.1. Приобретение и Управление 5250 500 500 6250 Средства Количество % 25 50 70 90
установка активного информатизации местного подключенных
сетевого конечного бюджета абонентов
оборудования на
объектах, - 4500 4500 9000 Потребность в
подключенных к дополнительном
городской сети финансировании
передачи данных

2.1.2. Структурирование Управление - - - -
локально- информатизации
вычислительных сетей
в органах
Администрации города
и бюджетных
учреждениях

2.1.3. Мониторинг, Управление - - - -
сопровождение, информатизации
обслуживание сети
передачи данных

2.2. Проектирование и Управление - - - - Средства Доля муниципальных % 41 41 71 100
строительство информатизации местного учреждений,
отдельных участков бюджета подключенных к
сети передачи данных сети передачи
- 400 300 700 Потребность в данных
дополнительном
финансировании

2.3. Модернизация, Управление 12000 9000 1000 22000 Средства Доля муниципальных % - - 100 100
развитие и информатизации местного учреждений,
строительство бюджета подключенных к
существующей беспроводной сети
оптово-локонной - 2000 2000 4000 Потребность в передачи данных
распределенной сети дополнительном
передачи данных финансировании
муниципального
образования город
Новый Уренгой:

2.3.1. Поставка сетевого 4000 1000 1000 6000 Средства
оборудования местного
бюджета

2.3.2. Выполнение монтажных 8000 8000 - 16000 Средства
работ по прокладке и <**> <**> <**> местного
расключению бюджета
волоконно-оптических
линий связи (ВОЛС) - 2000 2000 4000 Потребность в
дополнительном
финансировании

ИТОГО по задаче 2 17250 9500 1500 28250 Средства
местного
бюджета

- 6900 6800 13700 Потребность в
дополнительном
финансировании

3. Задача 3. Создание единого информационного пространства для обеспечения деятельности органов местного самоуправления,
повышения качества и безопасности функционирования используемых ими информационных систем

3.1. Создание единого Управление 24000 15000 - 39000 Средства Количество органов % 0 100 100 100
центра обработки информатизации местного местного
данных органов бюджета самоуправления,
местного использующих
самоуправления - - 15000 15000 Потребность в городской центр
дополнительном обработки данных
финансировании

3.1.1. Разработка Управление - - - -
нормативных правовых информатизации
актов в целях
создания системы
резервного
копирования,
резервного хранения
информации

3.1.2. Приобретение Управление 24000 15000 - 39000 Средства
оборудования и информатизации местного
программного бюджета
обеспечения для
создания единого - - 15000 15000 Потребность в
центра обработки дополнительном
данных и системы финансировании
резервного
копирования,
резервного хранения
информации

3.2. Проведение Управление 500 500 500 1500 Средства Доля аттестованных % 60 60 80 100
аттестации объектов информатизации <*> <*> <*> <*> местного информационных
информатизации по 750 250 250 1250 бюджета систем
требованиям
безопасности - 750 750 1500 Потребность в
информации дополнительном
финансировании

3.2.1. Приобретение 600 - - 600 Средства
лицензионного местного
программного бюджета
обеспечения для
сетевого мониторинга - 200 200 400 Потребность в
дополнительном
финансировании

3.2.2. Приобретение средств 150 250 250 650 Средства
защиты информации местного
бюджета

3.2.3. Проведение научно- 500 500 500 1500 Средства
исследовательских <*> <*> <*> <*> местного
работ по технической бюджета
защите информации
- 550 550 1100 Потребность в
дополнительном
финансировании

3.3. Использование Управление - 1000 1000 2000 Средства Доля сотрудников % 50 75 100 100
электронного информатизации, местного органов
документооборота в Организационно- бюджета Администрации
деятельности органов распорядительное города Новый
власти. управление - 500 500 1000 Потребность в Уренгой,
Использование дополнительном подключенных к
электронной цифровой финансировании системе
подписи электронного
документооборота
3.4. Приобретение и - - 200 200 Средства
внедрение местного
программного бюджета
обеспечения для
функционирования - 300 - 300 Потребность в
электронно-цифровых дополнительном
подписей финансировании

3.5. Создание единой Управление 2210 2500 2500 7210 Средства Доля муниципальных % 0 15 30 50
информационной информатизации местного учреждений,
системы организации бюджета подключенных к
консолидированного единой системе
учета ведения - 500 2500 3000 Потребность в консолидированного
кадрового, дополнительном учета
бухгалтерского и финансировании
налогового учета в
органах местного
самоуправления и
бюджетных
учреждениях

3.6. Приобретение Управление 1580 1550 2000 5130 Средства Доля % 20 80 90 100
компьютерной техники информатизации местного автоматизированных
и серверного бюджета рабочих мест ОМС,
оборудования соответствующих
современным
техническим
требованиям

3.7. Приобретение 10300 - 100 10400 Средства Доля лицензионного % 64 64 100 100
лицензионного местного программного
программного бюджета обеспечения
обеспечения для
осуществления 5000 4900 9900 Потребность в
деятельности органов дополнительном
местного финансировании
самоуправления

3.8. Внедрение аппаратно- Управление 6829 - - 6829 Средства
программного информатизации местного
комплекса бюджета
предотвращения
утечек данных,
несанкционированного
доступа и
распространения
информации

3.9. Создание системы Управление - 4750 5000 9750 Средства
управления информатизации местного
информационно- бюджета
вычислительными
ресурсами на базе - 4250 1000 5250 Потребность в
концепций библиотеки дополнительном
инфраструктуры финансировании
информационных
технологий

3.10. Информационно- 2142 2142 2142 6426 Средства Количество ед. 2 2 2 2
правовое обеспечение <*> <*> <*> <*> местного используемых
органов местного бюджета справочно-правовых
самоуправления. систем
Обновление и
обслуживание - 2000 2000 4000 Потребность в Доля муниципальных % 100 100 100 100
справочно-правовых дополнительном служащих, имеющих
систем общего финансировании доступ к
пользования справочно-правовым
системам

Доля муниципальных % 100 100 100 100
учреждений,
подключенных к
сети передачи
данных,
подключенных к
справочно-правовым
системам

3.11. Модернизация системы Управление 894 - - 894 Средства Количество сбоев в ед. 10 3 0 0
электронного информатизации местного работе системы
голосования бюджета голосования, в год

3.12. Разработка и Управление - - - - Количество ед. 3 6 12 12
реализация системы информатизации, мероприятий
подготовки отдел кадров и
муниципальных муниципальной Доля муниципальных % 15 15 75 100
служащих к службы служащих,
использованию прошедших
информационных подготовку
технологий в
профессиональной
деятельности

3.13. Повышение Управление 906 1000 1000 2906 Средства Число работников, чел. 0 6 11 11
квалификации информатизации, местного повысивших
сотрудников органов отдел кадров и бюджета квалификацию, из
местного муниципальной них:
самоуправления, службы - муниципальных 0 2 5 5
обеспечивающих служащих
функционирование
информационных
систем

3.14. Приобретение Управление 1240 450 - 1690 Средства Доля % 40 80 87 90
вычислительной информатизации местного автоматизированных
техники для бюджета рабочих мест,
осуществления соответствующих
деятельности органов современным
местного техническим
самоуправления требованиям

3.15. Создание аудио- Управление - 15759 - 15759 Средства Количество шт. 1 1 2 2
визуального информатизации местного функционирующих
комплекса бюджета аудио-визуальных
комплексов
3.15.1. Приобретение аудио- - 14259 - 14259 Средства
визуального местного Количество шт. 200 268 По По
оборудования и бюджета организованных факту факту
коммутационного видеоконференций и
комплекса иных мероприятий

3.15.2. Приобретение - 1500 - 1500 Средства Количество шт. 0 0 1 0
телевизионного местного приобретенного
оборудования бюджета оборудования

ИТОГО по задаче 3 48709 42259 12050 103018 Средства
местного
бюджета

- 13300 26650 39950 Потребность в
дополнительном
финансировании

4. Задача 4. Повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и сфере обеспечения
жизнедеятельности населения

4.1. Обеспечение доступа Управление - - - - Доля % 100 100 100 100
образовательных образования, образовательных
учреждений к сети Управление учреждений,
Интернет информатизации подключенных к
сети Интернет

4.2. Переход Управление - - - - Доля муниципальных % 0 15 50 80
образовательных образования, услуг, оказываемых
учреждений на учреждения в электронном виде
предоставление услуг образования,
в электронном виде: Управление
информатизации
4.2.1. Зачисление в - - - -
образовательное
учреждение

4.2.2. Предоставление - - - -
информации о
результатах сданных
экзаменов,
тестирования и иных
вступительных
испытаний, а также о
зачислении в
образовательное
учреждение

4.2.3. Предоставление - - - -
информации о текущей
успеваемости
учащегося, ведение
электронного
дневника и
электронного журнала
успеваемости

4.2.4. Предоставление - - - -
информации об
образовательных
программах и учебных
планах, рабочих
программах учебных
курсов, предметов,
дисциплин (модулей,
годовых календарных
учебных графиках)

4.3. Обеспечение доступа Управление - - - - Доля учреждений % 100 100 100 100
учреждений культуры культуры, культуры,
к сети Интернет Управление подключенных к
информатизации, сети Интернет
муниципальные
учреждения
культуры

4.4. Переход Управление - - - - Доля муниципальных % 0 15 50 80
муниципальных культуры, услуг, оказываемых
учреждений культуры Управление в электронном виде
на предоставление информатизации,
услуг в электронном муниципальные
виде: учреждения
культуры
4.4.1. Предоставление - - - -
информации о времени
и месте театральных
представлений,
эстрадных концертов
и гастрольных
мероприятий театров,
киносеансов, анонсы
данных мероприятий

4.4.2. Предоставление Управление - - - -
доступа к информатизации,
оцифрованным Управление
изданиям, хранящимся культуры,
в библиотеках, в том муниципальные
числе к фонду редких учреждения
книг с учетом культуры
соблюдения
требований
законодательства РФ
об авторских и
смежных правах

4.4.3. Предоставление - - - -
доступа к
справочно-поисковому
аппарату библиотек,
библиотечным базам
данных

4.5. Внедрение систем Департамент - 2000 2230 4230 Средства Доля учреждений % 0 0 10 50
автоматизации городского местного жилищно-
диспетчеризации ЖКХ хозяйства, бюджета коммунального
Управление комплекса,
информатизации, - 13000 12770 25770 Потребность в использующих
Департамент дополнительном систему
имущественных финансировании автоматизации
отношений
4.6. Внедрение - - - - Средства
автоматизированной местного
системы учета бюджета
объектов дорожного
хозяйства, объектов - 15000 15000 30000 Потребность в
озеленения, дворовых дополнительном
территорий финансировании

4.7. Создание Управление - - - - Средства Доля служб, % 0 0 0 80
ситуационного центра информатизации местного принимающих вызовы
обеспечения бюджета через центр
безопасности
жизнедеятельности - 20000 20000 40000 Потребность в
населения дополнительном
финансировании

ИТОГО по задаче 4 - 2000 2230 4230 Средства
местного
бюджета

- 48000 47770 95770 Потребность в
дополнительном
финансировании

5. Мероприятия нормативно-правового характера (по задачам 1 - 4)

5.1. Анализ действующей Управление - - - - Количество Ед. 2 2 2 2
правовой базы в информатизации разработанных
сфере информационных правовых актов
коммуникационных
технологий

5.2. Разработка правовых - - - - Количество Ед. 3 3 3 3
актов, регулирующих разработанных
использование правовых актов
информационных
технологий и
обеспечивающих
информационную
безопасность, в том
числе разработка
порядка
сопровождения
основных
информационных
систем

ИТОГО по - - - - Средства
мероприятиям местного
бюджета

- - - - Потребность в
дополнительном
финансировании

ВСЕГО по программе 66259 122559 97500 286318

в том числе

за счет средств 66259 53759 15780 135798
местного бюджета

Потребность в - 68800 81720 150520
дополнительном
финансировании


--------------------------------
<*> - за счет сметы текущих расходов,
<**> - в 2012 году на основании распоряжения Администрации города Новый Уренгой от 15.11.2012 № 2064-р "О заключении долгосрочного муниципального контракта" Администрацией города Новый Уренгой заключен долгосрочный муниципальный контракт на выполнение монтажных работ по прокладке и расключению волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для предоставления мультисервисных услуг муниципальным учреждениям муниципального образования город Новый Уренгой (далее - контракт). Согласно условиям контракта выполнение работ и оплата за выполненные работы предусмотрены в 2013 году.".


------------------------------------------------------------------