Постановление Администрации города Новый Уренгой от 31.12.2013 N 446 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 20.04.2011 N 119"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 446
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОВЫЙ УРЕНГОЙ ОТ 20.04.2011 № 119
В целях стимулирования жилищного строительства, формирования рынка доступного жилья эконом-класса, улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Новый Уренгой, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 8, 41 Устава муниципального образования город Новый Уренгой, постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу "Доступное жилье на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением Администрации города Новый Уренгой от 20.04.2011 № 119 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Доступное жилье на 2011 - 2013 годы":
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Сведения об основных разработчиках Программы изложить в следующей редакции:
"Основные разработчики Программы
- Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой, Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, Управление капитального строительства Администрации города Новый Уренгой, Управление градостроительства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой, Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой, муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства".
1.1.2. Сведения об объемах и источниках финансирования Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы в 2011 - 2013 годах составляет 2049327,792 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год - 843777,640 тыс. рублей;
- 2012 год - 712357,874 тыс. рублей;
- 2013 год - 493192,278 тыс. рублей, в том числе из средств:
- федерального бюджета - 6054,562 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 1292,520 тыс. рублей;
2012 год - 1454,764 тыс. рублей;
2013 год - 3307,278 тыс. рублей;
- окружного бюджета - 1701074,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 812003,0 тыс. рублей;
2012 год - 638739,0 тыс. рублей;
2013 год - 250332,0 тыс. рублей;
- местного бюджета 342199,230 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 30482,120 тыс. рублей;
2012 год - 72164,110 тыс. рублей;
2013 год - 239553,000 тыс. рублей.
Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы за счет бюджетных средств (с учетом межбюджетных трансфертов) составляет 1179062, 026 тыс. рублей (приложения 1, 2 к настоящему постановлению)".
1.2. В разделе "Перечень и описание программных мероприятий" в абзаце 4 слова "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой" заменить словами "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой".
1.3. Раздел "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия Программы планируется реализовывать за счет средств федерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, бюджета муниципального образования город Новый Уренгой.
Общий объем финансирования Программы в 2011 - 2013 годах составляет 2 049 327,792 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год - 843 777,640 тыс. рублей;
- 2012 год - 712 357,874 тыс. рублей;
- 2013 год - 493 192,278 тыс. рублей, в том числе из средств:
- федерального бюджета - 6 054,562 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 1 292,520 тыс. рублей;
2012 год - 1 454,764 тыс. рублей;
2013 год - 3 307,278 тыс. рублей;
- окружного бюджета - 1 701 074,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 812 003,0 тыс. рублей;
2012 год - 638 739,0 тыс. рублей;
2013 год - 250 332,0 тыс. рублей;
- местного бюджета 342 199,230 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 30 482,120 тыс. рублей;
2012 год - 72 164,110 тыс. рублей;
2013 год - 239 553,000 тыс. рублей.
Кроме того, возможно привлечение средств федерального бюджета в случае их выделения субъектам Российской Федерации на реализацию соответствующих мероприятий, средств организаций, деятельность которых финансируется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств без указания конкретных сумм).
Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы за счет бюджетных средств (с учетом межбюджетных трансфертов) составляет 1 179 062, 026 тыс. рублей (приложения 1, 2 к настоящему постановлению).
Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Координатором реализации Программы является Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой.
Координатор реализации Программы обеспечивает ежеквартальное предоставление в Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой сводной отчетности о ходе исполнения Программы в соответствии с формами, определенными Порядком, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом (12 января, 12 апреля, 12 июля, 12 октября)".
1.4. В паспорте подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Новый Уренгой в целях жилищного строительства":
1.4.1. Сведения об основных разработчиках Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Основные разработчики Подпрограммы
- Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой, Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, Управление капитального строительства Администрации города Новый Уренгой, Управление градостроительства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой".
1.4.2. Сведения об объемах и источниках финансирования мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2011 - 2013 годах составляет 821027,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год - 443034 тыс. рублей;
- 2012 год - 259479,0 тыс. рублей;
- 2013 год - 118514,0 тыс. рублей,
в том числе из средств:
- окружного бюджета (средств окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы") - 757947,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 440669,0 тыс. рублей;
2012 год - 255158,0 тыс. рублей;
2013 год - 62120,0 тыс. рублей;
- местного бюджета 63080,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 2365,0 тыс. рублей;
2012 год - 4321,0 тыс. рублей;
2013 год - 56394,0 тыс. рублей".
1.4.3. В разделе "Перечень и описание подпрограммных мероприятий" абзац 5 изложить в новой редакции:
"В связи с требованиями действующего законодательства в 2013 году планируется разработка и утверждение проекта планировки и проекта межевания территории планировочного микрорайона 01:12 (мкр. Заозерный, мкр. Ягельный)".
1.4.4. Раздел "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы планируется реализовывать за счет средств федерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, бюджета муниципального образования город Новый Уренгой.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2011 - 2013 годах составляет 821 027,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год - 443 034,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 259 479,0 тыс. рублей;
- 2013 год - 118 514,0 тыс. рублей,
в том числе из средств:
- окружного бюджета (средств окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы") - 757 947,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 440 669,0 тыс. рублей;
2012 год - 255 158,0 тыс. рублей;
2013 год - 62 120,0 тыс. рублей;
- местного бюджета 63 080,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 2 365,0 тыс. рублей;
2012 год - 4 321,0 тыс. рублей;
2013 год - 56 394,0 тыс. рублей.
Кроме того, возможно привлечение средств федерального бюджета в случае их выделения субъектам Российской Федерации на реализацию соответствующих мероприятий, средств организаций, деятельность которых финансируется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств без указания конкретных сумм).
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Подпрограммы. Координатором реализации Подпрограммы является Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой.
Ответственные исполнители мероприятий Подпрограммы обеспечивают ежеквартальное предоставление координатору реализации Программы отчетности о ходе исполнения мероприятий Подпрограммы в соответствии с формами и в сроки, определенные Порядком разработки и реализации целевых программ (далее - Порядок), утвержденным правовым актом Администрации города Новый Уренгой.
Координатор реализации Подпрограммы обеспечивает ежеквартальное предоставление в Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой сводной отчетности о ходе исполнения Подпрограммы в соответствии с формами, определенными Порядком, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом (12 января, 12 апреля, 12 июля, 12 октября)".
1.5. В паспорте Подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Новый Уренгой":
1.5.1. Сведения об основных разработчиках Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Основные разработчики Подпрограммы
- Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой, Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, Управление капитального строительства Администрации города Новый Уренгой, Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой, муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства".
1.5.2. Сведения об объемах и источниках финансирования мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2011 - 2013 годах составляет 1140796,642 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год - 344480,640 тыс. рублей;
- 2012 год - 422122,724 тыс. рублей;
- 2013 год - 374193,278 тыс. рублей,
в том числе из средств:
- федерального бюджета - 6054,562 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 1292,520 тыс. рублей;
2012 год - 1454,764 тыс. рублей;
2013 год - 3307,278 тыс. рублей;
- окружного бюджета - 883692,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 317384,0 тыс. рублей;
2012 год - 378096,0 тыс. рублей;
2013 год - 188212,0 тыс. рублей;
- местного бюджета - 251050, 080 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2011 год - 25804,120 тыс. рублей;
- 2012 год - 42571,960 тыс. рублей;
- 2013 год - 182674, 000 тыс. рублей.
Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы за счет бюджетных средств (с учетом межбюджетных трансфертов) составляет 1179062,026 тыс. рублей (приложения 1, 2 к настоящему постановлению)".
1.5.3. Раздел "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы планируется реализовывать за счет средств федерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, бюджета муниципального образования город Новый Уренгой.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2011 - 2013 годах составляет 1 140 796,642 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год - 344 480,640 тыс. рублей;
- 2012 год - 422 122,724 тыс. рублей;
- 2013 год - 374 193,278 тыс. рублей,
в том числе из средств:
- федерального бюджета - 6 054,562 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 1 292,520 тыс. рублей;
2012 год - 1 454,764 тыс. рублей;
2013 год - 3 307,278 тыс. рублей;
- окружного бюджета - 883 692,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 317 384,0 тыс. рублей;
2012 год - 378 096,0 тыс. рублей;
2013 год - 188 212,0 тыс. рублей;
- местного бюджета - 251 050,080 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 25 804,120 тыс. рублей;
2012 год - 42 571,960 тыс. рублей;
2013 год - 182 674,000 тыс. рублей.
Кроме того, возможно привлечение средств федерального бюджета в случае их выделения субъектам Российской Федерации на реализацию соответствующих мероприятий, средств организаций, деятельность которых финансируется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств без указания конкретных сумм).
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы за счет бюджетных средств (с учетом межбюджетных трансфертов) составляет 1 179 062,026 тыс. рублей (приложения 1, 2 к настоящему постановлению).
Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Подпрограммы. Координатором реализации Подпрограммы является Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой.
Ответственные исполнители мероприятий Подпрограммы обеспечивают ежеквартальное предоставление координатору реализации Подпрограммы отчетности о ходе исполнения мероприятий Подпрограммы в соответствии с формами и в сроки, определенные Порядком разработки и реализации целевых программ (далее - Порядок), утвержденным правовым актом Администрации города Новый Уренгой.
Координатор реализации Подпрограммы обеспечивает ежеквартальное предоставление в Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой сводной отчетности о ходе исполнения Подпрограммы в соответствии с формами, определенными Порядком, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом (12 января, 12 апреля, 12 июля, 12 октября)".
1.6. Приложение 2 "ПЕРЕЧЕНЬ жилых домов, подлежащих сносу в 2011 - 2013 годах" к Подпрограмме "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Новый Уренгой" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 3 "РАСЧЕТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ в бюджетных средствах на улучшение жилищных условий отдельных категорий населения" к Подпрограмме "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Новый Уренгой" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.8. В паспорте Подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой":
1.8.1. Наименование Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой".
1.8.2. Сведения об основных разработчиках Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Основные разработчики Подпрограммы
- Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой, Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, Управление капитального строительства Администрации города Новый Уренгой, Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой, муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства".
1.8.3. Сведения об объемах и источниках финансирования мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2011 - 2013 годах составляет 87504,15 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год - 56263,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 30756,150 тыс. рублей;
- 2013 год - 485,0 тыс. рублей,
в том числе из средств:
- окружного бюджета - 59435,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2011 год - 53950,0 тыс. рублей;
2012 год - 5485,000 тыс. рублей;
2013 год - 0 тыс. рублей;
- местного бюджета 28069,15 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 2313,0 тыс. рублей;
2012 год - 25271,150 тыс. рублей;
2013 год - 485,0 тыс. рублей".
1.8.4. Раздел "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы планируется реализовывать за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, бюджета муниципального образования город Новый Уренгой.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2011 - 2013 годах составляет 87 504,15 тыс. рублей, в том числе из средств:
- 2011 год - 56 263,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 30 756,150 тыс. рублей;
- 2013 год - 485,0 тыс. рублей,
в том числе из средств:
- окружного бюджета - 59 435,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
- 2011 год - 53 950,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 5 485,000 тыс. рублей;
- 2013 год - 0 тыс. рублей;
- местного бюджета 28 069,15 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2011 год - 2 313,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 25 271,150 тыс. рублей;
- 2013 год - 485,0 тыс. рублей.
Кроме того, возможно привлечение средств федерального бюджета в случае их выделения субъектам Российской Федерации на реализацию соответствующих мероприятий, средств организаций, деятельность которых финансируется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств без указания конкретных сумм).
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Подпрограммы. Координатором реализации Подпрограммы является Управление капитального строительства Администрации города Новый Уренгой.
Ответственные исполнители мероприятий Подпрограммы обеспечивают ежеквартальное предоставление координатору реализации Программы отчетности о ходе исполнения мероприятий Подпрограммы в соответствии с формами и в сроки, определенные Порядком разработки и реализации целевых программ (далее - Порядок), утвержденным правовым актом Администрации города Новый Уренгой.
Координатор реализации Подпрограммы обеспечивает ежеквартальное предоставление в Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой сводной отчетности о ходе исполнения Подпрограммы в соответствии с формами, определенными Порядком, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (15 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября).".
1.9. Приложение 4 "Мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы "Доступное жилье на 2011 - 2013 годы" к муниципальной долгосрочной целевой программе "Доступное жилье на 2011 - 2013 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Новый Уренгой от 05.04.2013 № 100 "О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу "Доступное жилье на 2011 - 2013 годы".
3. Организационно-распорядительному управлению (Ермолаева Е.И.) опубликовать настоящее постановление в газете "Правда Севера".
4. Информационно-аналитическому управлению (Вершинина А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города
И.КОСТОГРИЗ
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 31.12.2013 № 446
ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ В 2011 - 2013 ГОДАХ
№ п/п
Адрес жилого дома, подлежащего сносу
Год постройки жилого дома
Площадь жилого дома, м2
Потребность в бюджетных средствах на демонтаж домов, тыс. рублей
всего
из них предусмотрено в бюджете муниципального образования город Новый Уренгой
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Авиагородок, 26/16
1983
1146,7
1339,19
2
Авиагородок, 26/17
1983
1137,6
1312,75
3
Авиагородок, 26/18
1983
1144,4
1312,75
4
Бамовская, 8, р-он Коротчаево
1992
170,0
187,4
156,75 <*>
187,40
5
Газовиков, 2 а
1981
883,7
495,00
495,00
6
Газовиков, 2 б
1980
1133,0
818,41
818,41
7
Газовиков, 4
1980
891,2
841,64
8
Газовиков, 5 а
1980
898,6
723,45
723,45
9
Газовиков, 5 б
1980
879,5
1088,98
10
Газовиков, 6
1979
908,3
769,28
769,28
11
Газовиков, 7
1980
1136,0
885,3
885,3
12
Глухариная, 10
1986
1062,7
803,4
803,40
13
Глухариная, 11
1985
832,0
808,98
808,98
14
Глухариная, 12
1985
1269,1
1400,73
15
Гидростроителей, 3, р-он Коротчаево
1987
207,5
174,4
174,4
16
Дорожников, 12
1985
326,5
377,93
17
Екатеринбургская, 8, р-он Коротчаево
1981
221,9
125,21
125,21
18
Екатеринбургская (ранее Ленинградская), 14, р-он Коротчаево
1984
208,3
231,42
231,42
19
Екатеринбургская (ранее Ленинградская), 21, р-он Коротчаево
1986
193,6
227,91
227,91
20
Железнодорожная, 26
1981
1068,5
727,6
21
Железнодорожная, 26 а
1984
908,3
615,7
22
Железнодорожная, 28
1981
1163,2
856,97
856,97
23
Железнодорожная, 34
1986
909,3
587,4
587,40
24
Загородная, 4, мкр. Заозерный
1986
534,2
435,6
25
Загородная, 6, мкр. Заозерный
1984
524,4
447,47
26
Заозерная, 5а, мкр. Заозерный
1987
385,7
258,5
27
Заречная, 4 а
1985
1107,7
887,5
28
Заречная, 6
1985
1066,9
878,0
29
Западная, 38, р-он Коротчаево
1989
279,6
137,04
137,04
30
Имени Журнала "Смена", 9
1978
1063,4
857,9
31
60 лет Победы, 12, р-он Коротчаево
1985
220,4
228,2
228,2
32
Кедровая, 3
1984
142,7
66,45
66,45
33
Кедровая, 4
1979
397,7
185,2
185,20
34
Кедровая, 6
1979
446,1
200,66
35
Кедровая, 7
1994
147,1
75,48
75,48
36
Кедровая, 8
1979
407,5
185,85
37
Кедровая, 9
1984
155,9
140,75
140,75
38
Кедровая, 12
1980
385,0
347,83
347,83 <*>
39
Кедровая, 15
1984
168,3
169,97
169,97
40
Комсомольская, 1 б
1980
889,3
1036,92
41
Комсомольская, 5
1981
1059,2
953,28
42
Комсомольская, 5б
1981
1066,8
469,35
469,35
43
Комсомольская, 6
1982
517,8
355,3
44
Комсомольская, 7
1981
495,9
400,2
45
Комсомольская, 11
1981
1051,7
848,8
46
Ленина, 2 р-он Коротчаево
1984
210,8
189,72
47
МК-126, мкр. Уралец, 9
1984
284,0
255,6
48
МК-126, мкр. Уралец, 25
1981
185,5
149,7
49
МК-144, мкр. Уралец, 8
1984
319,6
367,63
367,63
50
МК-144, мкр. Уралец, 28
1988
195,0
175,5
51
МК-144, мкр. Уралец, 38
1988
199,4
179,46
52
МК-144, мкр. Уралец, 41
1986
235,0
211,5
53
МК-154, мкр. Энергетик, 5
1987
883,6
713,1
54
Монтажник, 5
1982
537,9
434,1
55
Монтажник, 8
1982
543,1
434,48
56
Монтажник, 36
1982
1042,9
709,4
57
Монтажник, 37
1982
1037,7
933,93
58
Монтажник, 41
1984
1046,3
941,67
59
Монтажник, 44
1984
1060,4
872,4
60
мкр. Монтажник, ул. Звездная, 46
1985
877,6
943,57
61
Монтажник, 48
1984
529,2
476,28
62
Монтажник, 56
1986
1073,7
966,33
63
Монтажник, 58
1986
1073,9
966,51
64
Монтажников, 9, МО-93
1979
227,4
204,66
65
Мостостроителей, 3, р-он Коротчаево
1989
106,6
192,8
192,80
66
Набережная, 28
1978
490,8
563,55
67
Набережная, 31
1978
1169,0
943,4
68
Набережная, 32
1978
1175,0
948,3
69
Набережная, 44
1981
1138,5
820,43
720,84
99,59
70
Набережная, 44б
1981
1140,8
623,46
623,46
71
Набережная, 46
1985
902,9
757,28
757,28
72
Набережная, 50а
1980
1100,5
862,4
862,4
73
Набережная, 51а
1980
1040,5
951,29
951,29
74
Набережная, 52
1981
1052,8
385,62
385,62
75
Набережная, 52а
1981
1062,1
1138,71
76
Набережная, 52б
1981
1149,2
927,5
77
Новая, 47
1985
879,7
616,2
616,20
78
Новая, 61
1985
898,0
967,63
79
Норильская, 4 р-он Коротчаево
1982
74,0
109,64
109,64
80
Норильская, 6, р-он Коротчаево
1982
195,6
196,8
81
Норильская, 6а, р-он Коротчаево
1982
147,6
183,66
82
Октябрьская, 10, р-он Коротчаево
1986
312,2
218,4
218,4
83
Октябрьская, 13, р-он Коротчаево
1986
312,2
238,0
238,0
84
Пахотова, 10 р-он Коротчаево
1987
145,4
107,0
85
пер. Киевский, 8, р-он Коротчаево
1983
91,8
115,81
115,81
86
Первопроходцев, 1, р-он Коротчаево
1979
1112,0
897,4
87
Полярная, 1а
1981
1064,3
727,6
88
Путьремовская, 1, р-он Коротчаево
1986
128,7
140,96
140,96
89
Путьремовская, 4, р-он Коротчаево
1986
172,6
185,49
185,49
90
Рябиновая, 1, р-он Коротчаево
1984
94,7
94,5
94,5
91
Сибирская, 6
1982
951,0
483,32
483,32
92
Сибирская, 25
1985
906,7
690,15
690,15
93
СМП-700, мкр. Заозерный, 16а
1982
202,3
123,1
123,10
94
СМП-700, мкр. Заозерный, 44
1985
1067,5
863,1
95
СМП-700, мкр. Заозерный, 45
1984
876,8
983,4
96
СМП-700, мкр. Заозерный, 49
1985
339,9
206,6
97
СМП-700, мкр. Заозерный, 47
1985
1071,2
703,0
98
Снежная, 9, р-он Коротчаево
1985
129,0
222,99
222,99
99
Советская, 5, р-он Коротчаево
1985
168,0
187,11
187,11
100
Спортивная, 4 г, р-он Коротчаево
1982
126,4
93,0
101
Спортивная, 68, р-он Коротчаево
1982
125,2
141,19
141,19
102
Строителей, 3 а
1978
1263,0
850,8
103
Строителей, 5
1977
1178,8
1033,4
104
Строителей, 5а
1977
1198,8
1045,8
105
Таежная, 5
1986
1055,7
852,1
106
Таежная, 13
1986
1060,9
856,2
107
Таежная, 14
1985
849,1
595,5
108
Таежная, 14а
1982
867,0
608,56
109
Таежная, 15
1986
1084,8
976,32
110
Таежная, 25
1986
1152,8
493,47
493,47
111
Таежная, 37
1985
1212,4
497,9
497,9
112
Таежная, 39
1985
1212,7
978,7
113
Таежная, 42
1985
1204,1
551,86
551,86
114
Таежная, 45
1986
1208,4
813,82
813,82
115
Таежная, 48
1984
902,9
350,4
350,40
116
Таежная, 49
1985
1208,4
975,2
117
Таежная, 50
1984
1192,3
965,05
118
Таежная, 57
1985
899,8
380,0
380,00
119
Таежная, 61
1985
1234,6
1111,14
120
Таежная, 63
1986
1157,7
555,29
555,29
121
Таежная, 72
1984
1280,3
1033,3
122
Тихая, 11, р-он Коротчаево
1988
195,6
172,0
123
Тюменская, 10, р-он Коротчаево
1983
81,2
106,22
106,22
124
Юбилейная, 26
1983
809,7
973,1
125
Южная, 10
1986
1083,3
882,9
126
Южная, 12
1986
598,8
336,9
127
Южная, 26
1985
899,5
996,27
128
Южная, 36
1987
1121,8
905,4
129
Южная, 54
1986
900,5
311,71
311,71
130
Южная, 58
1985
853,9
665,1
665,1
131
Ягельная, 2
1985
722,4
292,7
292,70
132
Ягельная, 3
1985
733,6
514,5
514,50
133
Ямальская, 1а
1982
1094,7
933,89
933,89
134
Ямальская, 3
1981
1087,3
464,27
464,27
135
Ямальская, 5
1982
1088,4
913,26
913,26
136
Ямальская, 7
1982
1077,9
874,1
874,1
137
Ямальская, 8
1985
1102,1
991,89
138
Ямальская, 9а
1981
1092,6
487,54
487,54
139
Ямальская, 9б
1981
1087,7
724,57
724,57
140
Ямальская, 10
1987
1049,9
944,91
141
Ямальская, 11
1982
1087,9
637,2
637,2
142
Ямальская, 23
1988
898,7
981,88
143
Ямальская, 39
1982
1075,9
699,6
Всего:
106091,0
85349,1
8140,1
12442,0
8185,0
--------------------------------
<*> Жилые дома в 2012 году не снесены в связи с неотселением граждан, включены в перечень на 2013 год. Лимит 2012 года возвращен в бюджет.
Приложение 2
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 31.12.2013 № 446
РАСЧЕТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВАХ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ
№ п/п
Категория граждан
Направления поддержки в 2011 - 2013 годах
Потребность в бюджетных средствах на улучшение жилищных условий, тыс. рублей
Количество нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2011
предоставление жилого помещения
предоставление социальной выплаты
всего на 2011 - 2013 годы
из них предусмотрено в бюджете муниципального образования город Новый Уренгой (с учетом межбюджетных трансфертов)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Проживающие в ветхом, аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде семьи
229
X
631880,25
63197,96
1500
2.
Малоимущие семьи
180
X
527175,00
0
1082
3.
Молодые семьи
X
1364
826797,92
798428,284
764
Итого
409
1364
1985853,17
861626,244
3346
Приложение 3
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 31.12.2013 № 446
МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование объекта
Исполнитель
Объем финансирования, тыс. руб.
Источник
Показатели результативности выполнения программы
2011
год
2012 год
2013
год
всего
наименование показателя
ед. изм.
базовое значение (результат предыдущего года)
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель Программы: Обеспечение населения жильем с развитой инфраструктурой путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства, стимулирования спроса на рынке жилья
1.
I. Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Новый Уренгой
в целях жилищного строительства"
Цель: Развитие существующих территорий жилой застройки и комплексное освоение новых территорий под жилищное строительство
1.1.
Задача 1.1. Формирование градостроительной документации в целях жилищного строительства
1.1.1
Поддержание в актуальном состоянии генерального плана муниципального образования город Новый Уренгой
Управление градостроительства и архитектуры
Наличие утвержденного генерального плана
ед.
1
1
1
1
1.1.2
Поддержание в актуальном состоянии правил землепользования и застройки муниципального образования город Новый Уренгой
Управление градостроительства и архитектуры
Наличие утвержденных правил
ед.
1
1
1
1
1.1.3
Разработка и утверждение проектов планировки территории муниципального образования город Новый Уренгой
Управление градостроительства и архитектуры
0,000
0,000
4819,000
4819,000
Местный бюджет
Количество утвержденных проектов планировки территорий
ед. (нарастающим итогом)
11
23
23
23
% от общего количества подлежащих утверждению
16
33
33
33
в том числе:
Разработка нового проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 01:12 (мкр. Заозерный, мкр. Ягельный)
Управление градостроительства и архитектуры
0,000
0,000
4819,000
4819,000
Местный бюджет
Количество утвержденных проектов планировки территорий
ед.
0
1
1
1
1.1.4
Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
Департамент имущественных отношений
Ответов на запросы
700
700
700
700
Итого по задаче 1.1.
0
0
4819
4819
1.2.
Задача 1.2. Обеспечение земельных участков объектами инженерной и дорожной инфраструктуры в целях жилищного строительства
1.2.1
Формирование и ведение перечня земельных участков под жилищное строительство
Департамент имущественных отношений, Управление градостроительства и архитектуры
Не требуется
Количество земельных участков, включенных в перечень
ед./га
36
36
36
Объем ввода жилья
тыс. кв. м
28,822
41,490
40,450
1.2.2
Разработка градостроительных планов земельных участков для жилищного строительства, в том числе для индивидуального жилищного строительства
Управление градостроительства и архитектуры
Количество разработанных градостроительных планов
ед.
13
15
3
4
1.2.3
Формирование земельных участков (включая постановку на кадастровый учет), предназначенных для жилищного строительства
Департамент имущественных отношений
Количество сформированных земельных участков (ежегодно)
ед.
22
9
2
8
1.2.4.
Строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры в целях жилищного строительства
Управление капитального строительства
440669,000
255158,000
62120,000
757947,000
Окружной бюджет <**>
Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры:
- инженерной
ед.
3
1
0
6
- дорожной
ед.
2365,000
4321,000
51575,000
58261,000
Местный бюджет
Количество земельных участков, обеспеченных инфраструктурой:
- инженерной
ед.
16
16
34
443034,000
259479,000
113695,000
816208,000
Всего:
% от включенных в перечень, подлежащих освоению
44
44
94
-дорожной
ед.
% от включенных в перечень, подлежащих освоению
в том числе:
Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ, г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
40475,000
22420,000
62895,000
Окружной бюджет <**>
ГВС
м
2152
ХВС
1328
ТС
2672
4628,000
4628,000
Местный бюджет
Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона IV А, г. Новый Уренгой, в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы
30800,000
16864,000
47664,000
Окружной бюджет <**>
ГВС
м
2323
ХВС
1198
ТС
2648
5125,000
5125,000
Местный бюджет
Инженерное обеспечение строительства жилых домов в районе Коротчаево (поз. 147; 1-5), в том числе проектно-изыскательские работы
100,000
100,000
Окружной бюджет <**>
ЦТП-2
Гкал/ч
15,5
Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в том числе проектно-изыскательские работы
35800,000
50925,000
22020,000
108745,000
Окружной бюджет <**>
ТВС (планируемый ввод в 2014 году)
м
5417,000
5417,000
Местный бюджет
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам,
домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы
10000,000
32480,000
100,000
42580,000
Окружной бюджет <**>
Вл10кВа ТС (планируемый ввод - 2014 г.)
НК (планируемый ввод - 2014 г.)
км
п. м
п. м
10
3500,000
3500,000
Местный бюджет
Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба, в том числе проектно-изыскательские работы
172590,000
62200,000
234790,000
Окружной бюджет <**>
ТВС
м
2501,3
244,000
244,000
Местный бюджет
Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу № 3 в 1 квартале МЭЗ, г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы (до 2012 года - Инженерное обеспечение жилого комплекса № 3 в 1 квартале МЭЗ, г. Новый Уренгой. Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу № 3 в 1 квартале МЭЗ, г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы)
1004,000
29998,000
<****>
31002,000
Окружной бюджет <**>
НГ
п. м
197,8
КТ
729,4
ВС
553
83,000
1000,000
<****>
1083,000
Местный бюджет
Площадь проезжей части
1 этап
2 этап
кв. м
<****>
Инженерное обеспечение участка застройки по ул. Тундровой, г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
150000,000
40171,000
40000,000
230171,000
Окружной бюджет <**>
ТС
м
3440
ЭС
м
1572
1500,000
600,000
32061,000
34161,000
Местный бюджет
Инженерное обеспечение строительства индивидуальных жилых домов в районе Лимбяяха, в том числе перенос ВЛ, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
782,000
491,000
1273,000
Местный бюджет
Заключение государственной экспертизы
ПСД
Инженерное обеспечение жилой застройки ул. Мира в районе Коротчаево, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,000
0,000
Окружной бюджет <**>
Заключение государственной экспертизы
ПСД
1743,000
600,000
2343,000
Местный бюджет
Внутриквартальные проезды в мкр. Энтузиастов между ул. Юбилейной и ул. Ямальской, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
487,000
<****>
487,000
Местный бюджет
Заключение государственной экспертизы
<****>
Строительство магистральных сетей к земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство в районе Коротчаево, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,000
0,000
Местный бюджет
Заключение государственной экспертизы
Инженерные сети мкр. Монтажник, мкр. Строитель, в том числе ЦТП, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,000
0,000
Местный бюджет
Заключение государственной экспертизы
1.2.5
Предоставление земельных участков физическим и юридическим лицам под жилищное строительство
Департамент имущественных отношений
Количество предоставленных земельных участков по результатам торгов, из них обеспеченных инфраструктурой
ед.
4
21
2
8
- инженерной
ед.
по факту
- дорожной
ед.
по факту
Количество предоставленных земельных участков по заявлениям,
ед.
2
5
8
8
из них обеспеченных инфраструктурой
- инженерной
ед.
по факту
- дорожной
ед.
по факту
Итого по задаче 1.2.
443034,000
259479,000
113695,000
816208,000
1.3.
Задача 1.3. Снижение административных барьеров в жилищном строительстве
1.3.1
Разработка административных регламентов исполнения функций и предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства и землеустройства
Управление градостроительства и архитектуры, Департамент имущественных отношений
Количество предоставляемых муниципальных услуг (функций) в сфере градостроительства
ед.
3
3
3
3
из них обеспечено административными регламентами
ед.
3
3
3
3
Количество предоставляемых муниципальных услуг (функций) в сфере землеустройства,
ед.
2
2
2
2
из них обеспечено административными регламентами
ед.
2
2
2
2
1.3.2
Информирование граждан и юридических лиц:
-об административных регламентах предоставления муниципальных услуг (функций) в сфере градостроительства и землеустройства
Управление градостроительства и архитектуры, Департамент имущественных отношений
Количество публикаций в СМИ и на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
ед.
-
1
4
4
- о наличии сформированных и несформированных земельных участков, свободных от прав третьих лиц, которые могут быть предоставлены для жилищного строительства
ед.
-
11
4
4
- о проводимых торгах по предоставлению земельных участков под жилищное строительство
ед.
-
12
2
8
Итого по задаче 1.3.
ВСЕГО по подпрограмме I:
443034,000
259479,000
118514,000
821027,000
из них средства бюджета муниципального образования город Новый Уренгой
2365,000
4321,000
56394,000
63080,000
2.
II. Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования
город Новый Уренгой"
Цель: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан
2.1.
Задача 2.1. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
2.1.1
Информирование населения об условиях и порядке предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания
Департамент городского хозяйства
Число граждан, получивших консультацию
чел.
637
600
520
520
Количество публикаций в СМИ и на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
ед.
2
3
2
2
2.1.2
Формирование перечня жилых домов и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, планируемых к расселению, перспективного плана расселения граждан на 2011 - 2013 годы
Департамент городского хозяйства
Количество домов, подлежащих расселению
ед.
24
13
33
20
кв. м жилья
2,703
10855,3
20198,1
13217,9
Число нуждающихся в расселении
семей
179
141
100
100
чел.
536
413
300
300
2.1.3
Предоставление жилых помещений гражданам
Департамент городского хозяйства
Количество получателей жилых помещений
семей
126
141 <1>
100
100
чел.
392
413 <1>
300
300
2.1.4
Демонтаж непригодного для проживания жилищного фонда
Муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства", Департамент городского хозяйства
8140,120
12442,000
8185,000
28767,120
Местный бюджет
Количество демонтированных домов
ед.
14
13
33
19
кв. м
12,8
10855,3
20198,1
12823,6
2.1.5
Формирование и ведение реестра граждан, улучшивших жилищные условия за счет бюджетных средств
Департамент городского хозяйства
Сформированный реестр
ед.
-
1
1
1
2.1.6
Предоставление гражданам жилищных субсидий по решениям Новоуренгойского городского суда
Департамент городского хозяйства
3471,000
11223,960
14694,960
Местный бюджет
Количество получателей жилищных субсидий
семей
0
17
3
0
48503,000
48503,000
Окружной бюджет
чел.
0
43
9
0
2.1.7
Приобретение гражданам объектов недвижимого имущества по решениям Новоуренгойского городского суда
Департамент городского хозяйства, Департамент имущественных отношений
0,000
0,000
156445,000
156445,000
Местный бюджет
Количество получателей жилых помещений
семей
0
0
0
34
чел.
0
0
0
91
Итого по задаче 2.1.
60114,120
23665,960
164630,000
248410,080
2.2.
Задача 2.2. Обеспечение жильем работников организаций бюджетной сферы и малоимущих граждан
2.2.1
Информирование малоимущих граждан об условиях и порядке предоставления жилых помещений
Департамент городского хозяйства
Число граждан, получивших консультацию
чел.
259
600
280
280
Количество публикаций в СМИ и на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
ед.
1
3
1
1
2.2.2
Формирование и ведение списка малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма
Департамент городского хозяйства
Число нуждающихся в жилых помещениях
семей
1082
1062
1055
902
чел.
3187
3110
3165
2597
2.2.3
Предоставление жилых помещений по договору социального найма малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях
Департамент городского хозяйства
Количество улучшивших жилищные условия
семей
103
23
20
80
чел.
271
69
60
240
2.2.4
Строительство (реконструкция) объектов для предоставления по договорам социального найма гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий
Управление капитального строительства
94500,000
8633,000
103133,000
в том числе:
Реконструкция здания школы № 4 в районе Коротчаево под специализированный жилой фонд
Управление капитального строительства
90000,000
90000,000
Окружной бюджет <***>
Количество квартир
ед.
49
4500,000
8633,000
13133,000
Местный бюджет
Площадь квартир
кв. м
1831
Общая площадь благоустроенной территории
кв. м
199,4
2.2.5
Формирование и ведение реестра граждан, улучшивших жилищные условия за счет бюджетных средств
Департамент городского хозяйства
Сформированный реестр
ед.
-
1
1
1
Итого по задаче 2.2.
94500,000
8633,000
103133,000
2.3.
Задача 2.3. Содействие в обеспечении жильем молодых семей
2.3.1
Информирование молодых семей об условиях и порядке предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
Департамент городского хозяйства
Число граждан, получивших консультацию
человек
1739
1679
1500
1500
Количество публикаций в СМИ и на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
ед.
3
2
2
2
2.3.2
Формирование списков молодых семей, претендующих на получение социальных выплат
Департамент городского хозяйства
Количество молодых семей, претендующих на получение социальных выплат
семей
462
800
111
300
2.3.3
Предоставление социальных выплат молодым семьям
Департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства"
1292,520
1454,764
3307,278
6054,562
Федеральный бюджет <*>
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты
178881,000
378096,000
188212,000
745189,000
Окружной бюджет <**>
семей
295
257 <4>
372
176
9693,000
18906,000
9411,000
38010,000
Местный бюджет
Объем привлеченных внебюджетных средств
тыс. руб.
889506,7
654008,53 <5>
1190453,8
596773,6
2.3.4
Формирование и ведение реестра молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет бюджетных средств
Сформированный реестр
ед.
-
1
1
1
Итого по задаче 2.3.
189866,520
398456,764
200930,278
789253,562
Всего по подпрограмме II:
344480,640
422122,724
374193,278
1140796,642
из них средства бюджета муниципального образования город Новый Уренгой
25804,120
42571,960
182674,000
251050,080
3.
III. Подпрограмма "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой"
Цель: Обеспечение комфортной (безопасной) среды проживания
3.1.
Задача 3.1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой
3.1.1
Разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой на 2011 - 2020 годы
Департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства"
Утвержденная программа
ед.
-
1
1
1
3.1.2
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
Управление капитального строительства
53950,000
5485,000
59435,000
Окружной бюджет <**>
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию
ед.
-
-
5
2313,000
25271,150
485,000
28069,150
Местный бюджет
Мощность введенных объектов коммунальной инфраструктуры
Гкал/ч
-
-
12,91
56263,000
30756,150
485,000
87504,150
Всего:
в том числе:
Блочно-модульная котельная МК-126, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
Управление капитального строительства
8299,000
1221,000
9520,000
Окружной бюджет <**>
Мощность
Гкал/ч
-
-
3,44
415,000
6095,282
145,000
6655,282
Местный бюджет
Блочно-модульная котельная МК-144, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
Управление капитального строительства
7712,000
1185,000
8897,000
Окружной бюджет <**>
Мощность
Гкал/ч
-
-
1,72
386,000
5636,189
129,000
6151,189
Местный бюджет
Блочно-модульная котельная ТФ "Мостоотряд-93", г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
Управление капитального строительства
17610,000
1662,000
19272,000
Окружной бюджет <**>
Мощность
Гкал/ч
-
-
4,31
881,000
6502,114
88,000
7471,114
Местный бюджет
Блочно-модульная котельная КТП-962, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
Управление капитального строительства
12619,000
1417,000
14036,000
Окружной бюджет <**>
Мощность
Гкал/ч
-
-
3,44
631,000
7008,065
123,000
7762,065
Местный бюджет
Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево, в том числе проектно-изыскательские работы
Управление капитального строительства
7710,000
7710,000
Окружной бюджет <**>
Мощность
п. м
-
-
220
29,500
29,500
Местный бюджет
Реконструкция котельной № 2, ул. Таежная, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
Управление капитального строительства
0,000
0,000
Местный бюджет
Заключение государственной экспертизы
Итого по задаче 3.1.
56263,000
30756,150
485,000
87504,150
ВСЕГО по подпрограмме III:
56263,000
30756,150
485,000
87504,150
из них средства бюджета муниципального образования город Новый Уренгой
2313,000
25271,150
485,000
28069,150
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
843777,640
712357,874
493192,278
2049327,792
из них средства бюджета муниципального образования город Новый Уренгой
30482,120
72164,110
239553,000
342199,230
--------------------------------
<*> - средства предусмотрены в федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы
<**> - средства предусмотрены в окружной долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы
<***> - средства предусмотрены в Адресной инвестиционной программе ЯНАО (непрограммные инвестиции)
<****> - с 2013 года строительство объекта осуществляется в МДЦП "Капитальное строительство на 2011 - 2013 годы"
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 446
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОВЫЙ УРЕНГОЙ ОТ 20.04.2011 № 119
В целях стимулирования жилищного строительства, формирования рынка доступного жилья эконом-класса, улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Новый Уренгой, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 8, 41 Устава муниципального образования город Новый Уренгой, постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу "Доступное жилье на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением Администрации города Новый Уренгой от 20.04.2011 № 119 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Доступное жилье на 2011 - 2013 годы":
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Сведения об основных разработчиках Программы изложить в следующей редакции:
"Основные разработчики Программы
- Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой, Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, Управление капитального строительства Администрации города Новый Уренгой, Управление градостроительства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой, Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой, муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства".
1.1.2. Сведения об объемах и источниках финансирования Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы в 2011 - 2013 годах составляет 2049327,792 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год - 843777,640 тыс. рублей;
- 2012 год - 712357,874 тыс. рублей;
- 2013 год - 493192,278 тыс. рублей, в том числе из средств:
- федерального бюджета - 6054,562 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 1292,520 тыс. рублей;
2012 год - 1454,764 тыс. рублей;
2013 год - 3307,278 тыс. рублей;
- окружного бюджета - 1701074,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 812003,0 тыс. рублей;
2012 год - 638739,0 тыс. рублей;
2013 год - 250332,0 тыс. рублей;
- местного бюджета 342199,230 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 30482,120 тыс. рублей;
2012 год - 72164,110 тыс. рублей;
2013 год - 239553,000 тыс. рублей.
Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы за счет бюджетных средств (с учетом межбюджетных трансфертов) составляет 1179062, 026 тыс. рублей (приложения 1, 2 к настоящему постановлению)".
1.2. В разделе "Перечень и описание программных мероприятий" в абзаце 4 слова "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой" заменить словами "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой".
1.3. Раздел "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия Программы планируется реализовывать за счет средств федерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, бюджета муниципального образования город Новый Уренгой.
Общий объем финансирования Программы в 2011 - 2013 годах составляет 2 049 327,792 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год - 843 777,640 тыс. рублей;
- 2012 год - 712 357,874 тыс. рублей;
- 2013 год - 493 192,278 тыс. рублей, в том числе из средств:
- федерального бюджета - 6 054,562 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 1 292,520 тыс. рублей;
2012 год - 1 454,764 тыс. рублей;
2013 год - 3 307,278 тыс. рублей;
- окружного бюджета - 1 701 074,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 812 003,0 тыс. рублей;
2012 год - 638 739,0 тыс. рублей;
2013 год - 250 332,0 тыс. рублей;
- местного бюджета 342 199,230 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 30 482,120 тыс. рублей;
2012 год - 72 164,110 тыс. рублей;
2013 год - 239 553,000 тыс. рублей.
Кроме того, возможно привлечение средств федерального бюджета в случае их выделения субъектам Российской Федерации на реализацию соответствующих мероприятий, средств организаций, деятельность которых финансируется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств без указания конкретных сумм).
Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы за счет бюджетных средств (с учетом межбюджетных трансфертов) составляет 1 179 062, 026 тыс. рублей (приложения 1, 2 к настоящему постановлению).
Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Координатором реализации Программы является Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой.
Координатор реализации Программы обеспечивает ежеквартальное предоставление в Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой сводной отчетности о ходе исполнения Программы в соответствии с формами, определенными Порядком, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом (12 января, 12 апреля, 12 июля, 12 октября)".
1.4. В паспорте подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Новый Уренгой в целях жилищного строительства":
1.4.1. Сведения об основных разработчиках Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Основные разработчики Подпрограммы
- Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой, Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, Управление капитального строительства Администрации города Новый Уренгой, Управление градостроительства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой".
1.4.2. Сведения об объемах и источниках финансирования мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2011 - 2013 годах составляет 821027,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год - 443034 тыс. рублей;
- 2012 год - 259479,0 тыс. рублей;
- 2013 год - 118514,0 тыс. рублей,
в том числе из средств:
- окружного бюджета (средств окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы") - 757947,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 440669,0 тыс. рублей;
2012 год - 255158,0 тыс. рублей;
2013 год - 62120,0 тыс. рублей;
- местного бюджета 63080,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 2365,0 тыс. рублей;
2012 год - 4321,0 тыс. рублей;
2013 год - 56394,0 тыс. рублей".
1.4.3. В разделе "Перечень и описание подпрограммных мероприятий" абзац 5 изложить в новой редакции:
"В связи с требованиями действующего законодательства в 2013 году планируется разработка и утверждение проекта планировки и проекта межевания территории планировочного микрорайона 01:12 (мкр. Заозерный, мкр. Ягельный)".
1.4.4. Раздел "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы планируется реализовывать за счет средств федерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, бюджета муниципального образования город Новый Уренгой.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2011 - 2013 годах составляет 821 027,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год - 443 034,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 259 479,0 тыс. рублей;
- 2013 год - 118 514,0 тыс. рублей,
в том числе из средств:
- окружного бюджета (средств окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы") - 757 947,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 440 669,0 тыс. рублей;
2012 год - 255 158,0 тыс. рублей;
2013 год - 62 120,0 тыс. рублей;
- местного бюджета 63 080,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 2 365,0 тыс. рублей;
2012 год - 4 321,0 тыс. рублей;
2013 год - 56 394,0 тыс. рублей.
Кроме того, возможно привлечение средств федерального бюджета в случае их выделения субъектам Российской Федерации на реализацию соответствующих мероприятий, средств организаций, деятельность которых финансируется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств без указания конкретных сумм).
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Подпрограммы. Координатором реализации Подпрограммы является Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой.
Ответственные исполнители мероприятий Подпрограммы обеспечивают ежеквартальное предоставление координатору реализации Программы отчетности о ходе исполнения мероприятий Подпрограммы в соответствии с формами и в сроки, определенные Порядком разработки и реализации целевых программ (далее - Порядок), утвержденным правовым актом Администрации города Новый Уренгой.
Координатор реализации Подпрограммы обеспечивает ежеквартальное предоставление в Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой сводной отчетности о ходе исполнения Подпрограммы в соответствии с формами, определенными Порядком, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом (12 января, 12 апреля, 12 июля, 12 октября)".
1.5. В паспорте Подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Новый Уренгой":
1.5.1. Сведения об основных разработчиках Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Основные разработчики Подпрограммы
- Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой, Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, Управление капитального строительства Администрации города Новый Уренгой, Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой, муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства".
1.5.2. Сведения об объемах и источниках финансирования мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2011 - 2013 годах составляет 1140796,642 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год - 344480,640 тыс. рублей;
- 2012 год - 422122,724 тыс. рублей;
- 2013 год - 374193,278 тыс. рублей,
в том числе из средств:
- федерального бюджета - 6054,562 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 1292,520 тыс. рублей;
2012 год - 1454,764 тыс. рублей;
2013 год - 3307,278 тыс. рублей;
- окружного бюджета - 883692,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 317384,0 тыс. рублей;
2012 год - 378096,0 тыс. рублей;
2013 год - 188212,0 тыс. рублей;
- местного бюджета - 251050, 080 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2011 год - 25804,120 тыс. рублей;
- 2012 год - 42571,960 тыс. рублей;
- 2013 год - 182674, 000 тыс. рублей.
Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы за счет бюджетных средств (с учетом межбюджетных трансфертов) составляет 1179062,026 тыс. рублей (приложения 1, 2 к настоящему постановлению)".
1.5.3. Раздел "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы планируется реализовывать за счет средств федерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, бюджета муниципального образования город Новый Уренгой.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2011 - 2013 годах составляет 1 140 796,642 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год - 344 480,640 тыс. рублей;
- 2012 год - 422 122,724 тыс. рублей;
- 2013 год - 374 193,278 тыс. рублей,
в том числе из средств:
- федерального бюджета - 6 054,562 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 1 292,520 тыс. рублей;
2012 год - 1 454,764 тыс. рублей;
2013 год - 3 307,278 тыс. рублей;
- окружного бюджета - 883 692,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 317 384,0 тыс. рублей;
2012 год - 378 096,0 тыс. рублей;
2013 год - 188 212,0 тыс. рублей;
- местного бюджета - 251 050,080 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 25 804,120 тыс. рублей;
2012 год - 42 571,960 тыс. рублей;
2013 год - 182 674,000 тыс. рублей.
Кроме того, возможно привлечение средств федерального бюджета в случае их выделения субъектам Российской Федерации на реализацию соответствующих мероприятий, средств организаций, деятельность которых финансируется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств без указания конкретных сумм).
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы за счет бюджетных средств (с учетом межбюджетных трансфертов) составляет 1 179 062,026 тыс. рублей (приложения 1, 2 к настоящему постановлению).
Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Подпрограммы. Координатором реализации Подпрограммы является Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой.
Ответственные исполнители мероприятий Подпрограммы обеспечивают ежеквартальное предоставление координатору реализации Подпрограммы отчетности о ходе исполнения мероприятий Подпрограммы в соответствии с формами и в сроки, определенные Порядком разработки и реализации целевых программ (далее - Порядок), утвержденным правовым актом Администрации города Новый Уренгой.
Координатор реализации Подпрограммы обеспечивает ежеквартальное предоставление в Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой сводной отчетности о ходе исполнения Подпрограммы в соответствии с формами, определенными Порядком, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом (12 января, 12 апреля, 12 июля, 12 октября)".
1.6. Приложение 2 "ПЕРЕЧЕНЬ жилых домов, подлежащих сносу в 2011 - 2013 годах" к Подпрограмме "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Новый Уренгой" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 3 "РАСЧЕТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ в бюджетных средствах на улучшение жилищных условий отдельных категорий населения" к Подпрограмме "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Новый Уренгой" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.8. В паспорте Подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой":
1.8.1. Наименование Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой".
1.8.2. Сведения об основных разработчиках Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Основные разработчики Подпрограммы
- Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой, Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, Управление капитального строительства Администрации города Новый Уренгой, Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой, муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства".
1.8.3. Сведения об объемах и источниках финансирования мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2011 - 2013 годах составляет 87504,15 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год - 56263,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 30756,150 тыс. рублей;
- 2013 год - 485,0 тыс. рублей,
в том числе из средств:
- окружного бюджета - 59435,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2011 год - 53950,0 тыс. рублей;
2012 год - 5485,000 тыс. рублей;
2013 год - 0 тыс. рублей;
- местного бюджета 28069,15 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 2313,0 тыс. рублей;
2012 год - 25271,150 тыс. рублей;
2013 год - 485,0 тыс. рублей".
1.8.4. Раздел "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы планируется реализовывать за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, бюджета муниципального образования город Новый Уренгой.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2011 - 2013 годах составляет 87 504,15 тыс. рублей, в том числе из средств:
- 2011 год - 56 263,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 30 756,150 тыс. рублей;
- 2013 год - 485,0 тыс. рублей,
в том числе из средств:
- окружного бюджета - 59 435,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
- 2011 год - 53 950,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 5 485,000 тыс. рублей;
- 2013 год - 0 тыс. рублей;
- местного бюджета 28 069,15 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2011 год - 2 313,0 тыс. рублей;
- 2012 год - 25 271,150 тыс. рублей;
- 2013 год - 485,0 тыс. рублей.
Кроме того, возможно привлечение средств федерального бюджета в случае их выделения субъектам Российской Федерации на реализацию соответствующих мероприятий, средств организаций, деятельность которых финансируется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств без указания конкретных сумм).
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Подпрограммы. Координатором реализации Подпрограммы является Управление капитального строительства Администрации города Новый Уренгой.
Ответственные исполнители мероприятий Подпрограммы обеспечивают ежеквартальное предоставление координатору реализации Программы отчетности о ходе исполнения мероприятий Подпрограммы в соответствии с формами и в сроки, определенные Порядком разработки и реализации целевых программ (далее - Порядок), утвержденным правовым актом Администрации города Новый Уренгой.
Координатор реализации Подпрограммы обеспечивает ежеквартальное предоставление в Департамент экономики Администрации города Новый Уренгой сводной отчетности о ходе исполнения Подпрограммы в соответствии с формами, определенными Порядком, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (15 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября).".
1.9. Приложение 4 "Мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы "Доступное жилье на 2011 - 2013 годы" к муниципальной долгосрочной целевой программе "Доступное жилье на 2011 - 2013 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Новый Уренгой от 05.04.2013 № 100 "О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу "Доступное жилье на 2011 - 2013 годы".
3. Организационно-распорядительному управлению (Ермолаева Е.И.) опубликовать настоящее постановление в газете "Правда Севера".
4. Информационно-аналитическому управлению (Вершинина А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города
И.КОСТОГРИЗ
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 31.12.2013 № 446
ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ В 2011 - 2013 ГОДАХ
№ п/п
Адрес жилого дома, подлежащего сносу
Год постройки жилого дома
Площадь жилого дома, м2
Потребность в бюджетных средствах на демонтаж домов, тыс. рублей
всего
из них предусмотрено в бюджете муниципального образования город Новый Уренгой
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Авиагородок, 26/16
1983
1146,7
1339,19
2
Авиагородок, 26/17
1983
1137,6
1312,75
3
Авиагородок, 26/18
1983
1144,4
1312,75
4
Бамовская, 8, р-он Коротчаево
1992
170,0
187,4
156,75 <*>
187,40
5
Газовиков, 2 а
1981
883,7
495,00
495,00
6
Газовиков, 2 б
1980
1133,0
818,41
818,41
7
Газовиков, 4
1980
891,2
841,64
8
Газовиков, 5 а
1980
898,6
723,45
723,45
9
Газовиков, 5 б
1980
879,5
1088,98
10
Газовиков, 6
1979
908,3
769,28
769,28
11
Газовиков, 7
1980
1136,0
885,3
885,3
12
Глухариная, 10
1986
1062,7
803,4
803,40
13
Глухариная, 11
1985
832,0
808,98
808,98
14
Глухариная, 12
1985
1269,1
1400,73
15
Гидростроителей, 3, р-он Коротчаево
1987
207,5
174,4
174,4
16
Дорожников, 12
1985
326,5
377,93
17
Екатеринбургская, 8, р-он Коротчаево
1981
221,9
125,21
125,21
18
Екатеринбургская (ранее Ленинградская), 14, р-он Коротчаево
1984
208,3
231,42
231,42
19
Екатеринбургская (ранее Ленинградская), 21, р-он Коротчаево
1986
193,6
227,91
227,91
20
Железнодорожная, 26
1981
1068,5
727,6
21
Железнодорожная, 26 а
1984
908,3
615,7
22
Железнодорожная, 28
1981
1163,2
856,97
856,97
23
Железнодорожная, 34
1986
909,3
587,4
587,40
24
Загородная, 4, мкр. Заозерный
1986
534,2
435,6
25
Загородная, 6, мкр. Заозерный
1984
524,4
447,47
26
Заозерная, 5а, мкр. Заозерный
1987
385,7
258,5
27
Заречная, 4 а
1985
1107,7
887,5
28
Заречная, 6
1985
1066,9
878,0
29
Западная, 38, р-он Коротчаево
1989
279,6
137,04
137,04
30
Имени Журнала "Смена", 9
1978
1063,4
857,9
31
60 лет Победы, 12, р-он Коротчаево
1985
220,4
228,2
228,2
32
Кедровая, 3
1984
142,7
66,45
66,45
33
Кедровая, 4
1979
397,7
185,2
185,20
34
Кедровая, 6
1979
446,1
200,66
35
Кедровая, 7
1994
147,1
75,48
75,48
36
Кедровая, 8
1979
407,5
185,85
37
Кедровая, 9
1984
155,9
140,75
140,75
38
Кедровая, 12
1980
385,0
347,83
347,83 <*>
39
Кедровая, 15
1984
168,3
169,97
169,97
40
Комсомольская, 1 б
1980
889,3
1036,92
41
Комсомольская, 5
1981
1059,2
953,28
42
Комсомольская, 5б
1981
1066,8
469,35
469,35
43
Комсомольская, 6
1982
517,8
355,3
44
Комсомольская, 7
1981
495,9
400,2
45
Комсомольская, 11
1981
1051,7
848,8
46
Ленина, 2 р-он Коротчаево
1984
210,8
189,72
47
МК-126, мкр. Уралец, 9
1984
284,0
255,6
48
МК-126, мкр. Уралец, 25
1981
185,5
149,7
49
МК-144, мкр. Уралец, 8
1984
319,6
367,63
367,63
50
МК-144, мкр. Уралец, 28
1988
195,0
175,5
51
МК-144, мкр. Уралец, 38
1988
199,4
179,46
52
МК-144, мкр. Уралец, 41
1986
235,0
211,5
53
МК-154, мкр. Энергетик, 5
1987
883,6
713,1
54
Монтажник, 5
1982
537,9
434,1
55
Монтажник, 8
1982
543,1
434,48
56
Монтажник, 36
1982
1042,9
709,4
57
Монтажник, 37
1982
1037,7
933,93
58
Монтажник, 41
1984
1046,3
941,67
59
Монтажник, 44
1984
1060,4
872,4
60
мкр. Монтажник, ул. Звездная, 46
1985
877,6
943,57
61
Монтажник, 48
1984
529,2
476,28
62
Монтажник, 56
1986
1073,7
966,33
63
Монтажник, 58
1986
1073,9
966,51
64
Монтажников, 9, МО-93
1979
227,4
204,66
65
Мостостроителей, 3, р-он Коротчаево
1989
106,6
192,8
192,80
66
Набережная, 28
1978
490,8
563,55
67
Набережная, 31
1978
1169,0
943,4
68
Набережная, 32
1978
1175,0
948,3
69
Набережная, 44
1981
1138,5
820,43
720,84
99,59
70
Набережная, 44б
1981
1140,8
623,46
623,46
71
Набережная, 46
1985
902,9
757,28
757,28
72
Набережная, 50а
1980
1100,5
862,4
862,4
73
Набережная, 51а
1980
1040,5
951,29
951,29
74
Набережная, 52
1981
1052,8
385,62
385,62
75
Набережная, 52а
1981
1062,1
1138,71
76
Набережная, 52б
1981
1149,2
927,5
77
Новая, 47
1985
879,7
616,2
616,20
78
Новая, 61
1985
898,0
967,63
79
Норильская, 4 р-он Коротчаево
1982
74,0
109,64
109,64
80
Норильская, 6, р-он Коротчаево
1982
195,6
196,8
81
Норильская, 6а, р-он Коротчаево
1982
147,6
183,66
82
Октябрьская, 10, р-он Коротчаево
1986
312,2
218,4
218,4
83
Октябрьская, 13, р-он Коротчаево
1986
312,2
238,0
238,0
84
Пахотова, 10 р-он Коротчаево
1987
145,4
107,0
85
пер. Киевский, 8, р-он Коротчаево
1983
91,8
115,81
115,81
86
Первопроходцев, 1, р-он Коротчаево
1979
1112,0
897,4
87
Полярная, 1а
1981
1064,3
727,6
88
Путьремовская, 1, р-он Коротчаево
1986
128,7
140,96
140,96
89
Путьремовская, 4, р-он Коротчаево
1986
172,6
185,49
185,49
90
Рябиновая, 1, р-он Коротчаево
1984
94,7
94,5
94,5
91
Сибирская, 6
1982
951,0
483,32
483,32
92
Сибирская, 25
1985
906,7
690,15
690,15
93
СМП-700, мкр. Заозерный, 16а
1982
202,3
123,1
123,10
94
СМП-700, мкр. Заозерный, 44
1985
1067,5
863,1
95
СМП-700, мкр. Заозерный, 45
1984
876,8
983,4
96
СМП-700, мкр. Заозерный, 49
1985
339,9
206,6
97
СМП-700, мкр. Заозерный, 47
1985
1071,2
703,0
98
Снежная, 9, р-он Коротчаево
1985
129,0
222,99
222,99
99
Советская, 5, р-он Коротчаево
1985
168,0
187,11
187,11
100
Спортивная, 4 г, р-он Коротчаево
1982
126,4
93,0
101
Спортивная, 68, р-он Коротчаево
1982
125,2
141,19
141,19
102
Строителей, 3 а
1978
1263,0
850,8
103
Строителей, 5
1977
1178,8
1033,4
104
Строителей, 5а
1977
1198,8
1045,8
105
Таежная, 5
1986
1055,7
852,1
106
Таежная, 13
1986
1060,9
856,2
107
Таежная, 14
1985
849,1
595,5
108
Таежная, 14а
1982
867,0
608,56
109
Таежная, 15
1986
1084,8
976,32
110
Таежная, 25
1986
1152,8
493,47
493,47
111
Таежная, 37
1985
1212,4
497,9
497,9
112
Таежная, 39
1985
1212,7
978,7
113
Таежная, 42
1985
1204,1
551,86
551,86
114
Таежная, 45
1986
1208,4
813,82
813,82
115
Таежная, 48
1984
902,9
350,4
350,40
116
Таежная, 49
1985
1208,4
975,2
117
Таежная, 50
1984
1192,3
965,05
118
Таежная, 57
1985
899,8
380,0
380,00
119
Таежная, 61
1985
1234,6
1111,14
120
Таежная, 63
1986
1157,7
555,29
555,29
121
Таежная, 72
1984
1280,3
1033,3
122
Тихая, 11, р-он Коротчаево
1988
195,6
172,0
123
Тюменская, 10, р-он Коротчаево
1983
81,2
106,22
106,22
124
Юбилейная, 26
1983
809,7
973,1
125
Южная, 10
1986
1083,3
882,9
126
Южная, 12
1986
598,8
336,9
127
Южная, 26
1985
899,5
996,27
128
Южная, 36
1987
1121,8
905,4
129
Южная, 54
1986
900,5
311,71
311,71
130
Южная, 58
1985
853,9
665,1
665,1
131
Ягельная, 2
1985
722,4
292,7
292,70
132
Ягельная, 3
1985
733,6
514,5
514,50
133
Ямальская, 1а
1982
1094,7
933,89
933,89
134
Ямальская, 3
1981
1087,3
464,27
464,27
135
Ямальская, 5
1982
1088,4
913,26
913,26
136
Ямальская, 7
1982
1077,9
874,1
874,1
137
Ямальская, 8
1985
1102,1
991,89
138
Ямальская, 9а
1981
1092,6
487,54
487,54
139
Ямальская, 9б
1981
1087,7
724,57
724,57
140
Ямальская, 10
1987
1049,9
944,91
141
Ямальская, 11
1982
1087,9
637,2
637,2
142
Ямальская, 23
1988
898,7
981,88
143
Ямальская, 39
1982
1075,9
699,6
Всего:
106091,0
85349,1
8140,1
12442,0
8185,0
--------------------------------
<*> Жилые дома в 2012 году не снесены в связи с неотселением граждан, включены в перечень на 2013 год. Лимит 2012 года возвращен в бюджет.
Приложение 2
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 31.12.2013 № 446
РАСЧЕТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВАХ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ
№ п/п
Категория граждан
Направления поддержки в 2011 - 2013 годах
Потребность в бюджетных средствах на улучшение жилищных условий, тыс. рублей
Количество нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2011
предоставление жилого помещения
предоставление социальной выплаты
всего на 2011 - 2013 годы
из них предусмотрено в бюджете муниципального образования город Новый Уренгой (с учетом межбюджетных трансфертов)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Проживающие в ветхом, аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде семьи
229
X
631880,25
63197,96
1500
2.
Малоимущие семьи
180
X
527175,00
0
1082
3.
Молодые семьи
X
1364
826797,92
798428,284
764
Итого
409
1364
1985853,17
861626,244
3346
Приложение 3
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 31.12.2013 № 446
МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование объекта
Исполнитель
Объем финансирования, тыс. руб.
Источник
Показатели результативности выполнения программы
2011
год
2012 год
2013
год
всего
наименование показателя
ед. изм.
базовое значение (результат предыдущего года)
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель Программы: Обеспечение населения жильем с развитой инфраструктурой путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства, стимулирования спроса на рынке жилья
1.
I. Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территории муниципального образования город Новый Уренгой
в целях жилищного строительства"
Цель: Развитие существующих территорий жилой застройки и комплексное освоение новых территорий под жилищное строительство
1.1.
Задача 1.1. Формирование градостроительной документации в целях жилищного строительства
1.1.1
Поддержание в актуальном состоянии генерального плана муниципального образования город Новый Уренгой
Управление градостроительства и архитектуры
Наличие утвержденного генерального плана
ед.
1
1
1
1
1.1.2
Поддержание в актуальном состоянии правил землепользования и застройки муниципального образования город Новый Уренгой
Управление градостроительства и архитектуры
Наличие утвержденных правил
ед.
1
1
1
1
1.1.3
Разработка и утверждение проектов планировки территории муниципального образования город Новый Уренгой
Управление градостроительства и архитектуры
0,000
0,000
4819,000
4819,000
Местный бюджет
Количество утвержденных проектов планировки территорий
ед. (нарастающим итогом)
11
23
23
23
% от общего количества подлежащих утверждению
16
33
33
33
в том числе:
Разработка нового проекта планировки и межевания территории планировочного микрорайона 01:12 (мкр. Заозерный, мкр. Ягельный)
Управление градостроительства и архитектуры
0,000
0,000
4819,000
4819,000
Местный бюджет
Количество утвержденных проектов планировки территорий
ед.
0
1
1
1
1.1.4
Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
Департамент имущественных отношений
Ответов на запросы
700
700
700
700
Итого по задаче 1.1.
0
0
4819
4819
1.2.
Задача 1.2. Обеспечение земельных участков объектами инженерной и дорожной инфраструктуры в целях жилищного строительства
1.2.1
Формирование и ведение перечня земельных участков под жилищное строительство
Департамент имущественных отношений, Управление градостроительства и архитектуры
Не требуется
Количество земельных участков, включенных в перечень
ед./га
36
36
36
Объем ввода жилья
тыс. кв. м
28,822
41,490
40,450
1.2.2
Разработка градостроительных планов земельных участков для жилищного строительства, в том числе для индивидуального жилищного строительства
Управление градостроительства и архитектуры
Количество разработанных градостроительных планов
ед.
13
15
3
4
1.2.3
Формирование земельных участков (включая постановку на кадастровый учет), предназначенных для жилищного строительства
Департамент имущественных отношений
Количество сформированных земельных участков (ежегодно)
ед.
22
9
2
8
1.2.4.
Строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры в целях жилищного строительства
Управление капитального строительства
440669,000
255158,000
62120,000
757947,000
Окружной бюджет <**>
Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры:
- инженерной
ед.
3
1
0
6
- дорожной
ед.
2365,000
4321,000
51575,000
58261,000
Местный бюджет
Количество земельных участков, обеспеченных инфраструктурой:
- инженерной
ед.
16
16
34
443034,000
259479,000
113695,000
816208,000
Всего:
% от включенных в перечень, подлежащих освоению
44
44
94
-дорожной
ед.
% от включенных в перечень, подлежащих освоению
в том числе:
Инженерные сети тепло-, водо-, электроснабжения к жилым домам 2-го микрорайона МЭЗ, г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
40475,000
22420,000
62895,000
Окружной бюджет <**>
ГВС
м
2152
ХВС
1328
ТС
2672
4628,000
4628,000
Местный бюджет
Внутриквартальные сети и сооружения микрорайона IV А, г. Новый Уренгой, в том числе котельная, сети и сооружения газоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы
30800,000
16864,000
47664,000
Окружной бюджет <**>
ГВС
м
2323
ХВС
1198
ТС
2648
5125,000
5125,000
Местный бюджет
Инженерное обеспечение строительства жилых домов в районе Коротчаево (поз. 147; 1-5), в том числе проектно-изыскательские работы
100,000
100,000
Окружной бюджет <**>
ЦТП-2
Гкал/ч
15,5
Инженерные сети к жилым домам мкр. Строителей, в том числе проектно-изыскательские работы
35800,000
50925,000
22020,000
108745,000
Окружной бюджет <**>
ТВС (планируемый ввод в 2014 году)
м
5417,000
5417,000
Местный бюджет
Инженерные сети микрорайона Заозерный к жилым домам,
домам индивидуального строительства, в том числе проектно-изыскательские работы
10000,000
32480,000
100,000
42580,000
Окружной бюджет <**>
Вл10кВа ТС (планируемый ввод - 2014 г.)
НК (планируемый ввод - 2014 г.)
км
п. м
п. м
10
3500,000
3500,000
Местный бюджет
Инженерные сети к жилым домам микрорайона Дружба, в том числе проектно-изыскательские работы
172590,000
62200,000
234790,000
Окружной бюджет <**>
ТВС
м
2501,3
244,000
244,000
Местный бюджет
Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу № 3 в 1 квартале МЭЗ, г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы (до 2012 года - Инженерное обеспечение жилого комплекса № 3 в 1 квартале МЭЗ, г. Новый Уренгой. Внутриквартальные проезды, тротуары к жилому комплексу № 3 в 1 квартале МЭЗ, г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы)
1004,000
29998,000
<****>
31002,000
Окружной бюджет <**>
НГ
п. м
197,8
КТ
729,4
ВС
553
83,000
1000,000
<****>
1083,000
Местный бюджет
Площадь проезжей части
1 этап
2 этап
кв. м
<****>
Инженерное обеспечение участка застройки по ул. Тундровой, г. Новый Уренгой, в том числе проектно-изыскательские работы
150000,000
40171,000
40000,000
230171,000
Окружной бюджет <**>
ТС
м
3440
ЭС
м
1572
1500,000
600,000
32061,000
34161,000
Местный бюджет
Инженерное обеспечение строительства индивидуальных жилых домов в районе Лимбяяха, в том числе перенос ВЛ, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
782,000
491,000
1273,000
Местный бюджет
Заключение государственной экспертизы
ПСД
Инженерное обеспечение жилой застройки ул. Мира в районе Коротчаево, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,000
0,000
Окружной бюджет <**>
Заключение государственной экспертизы
ПСД
1743,000
600,000
2343,000
Местный бюджет
Внутриквартальные проезды в мкр. Энтузиастов между ул. Юбилейной и ул. Ямальской, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
487,000
<****>
487,000
Местный бюджет
Заключение государственной экспертизы
<****>
Строительство магистральных сетей к земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство в районе Коротчаево, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,000
0,000
Местный бюджет
Заключение государственной экспертизы
Инженерные сети мкр. Монтажник, мкр. Строитель, в том числе ЦТП, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
0,000
0,000
Местный бюджет
Заключение государственной экспертизы
1.2.5
Предоставление земельных участков физическим и юридическим лицам под жилищное строительство
Департамент имущественных отношений
Количество предоставленных земельных участков по результатам торгов, из них обеспеченных инфраструктурой
ед.
4
21
2
8
- инженерной
ед.
по факту
- дорожной
ед.
по факту
Количество предоставленных земельных участков по заявлениям,
ед.
2
5
8
8
из них обеспеченных инфраструктурой
- инженерной
ед.
по факту
- дорожной
ед.
по факту
Итого по задаче 1.2.
443034,000
259479,000
113695,000
816208,000
1.3.
Задача 1.3. Снижение административных барьеров в жилищном строительстве
1.3.1
Разработка административных регламентов исполнения функций и предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства и землеустройства
Управление градостроительства и архитектуры, Департамент имущественных отношений
Количество предоставляемых муниципальных услуг (функций) в сфере градостроительства
ед.
3
3
3
3
из них обеспечено административными регламентами
ед.
3
3
3
3
Количество предоставляемых муниципальных услуг (функций) в сфере землеустройства,
ед.
2
2
2
2
из них обеспечено административными регламентами
ед.
2
2
2
2
1.3.2
Информирование граждан и юридических лиц:
-об административных регламентах предоставления муниципальных услуг (функций) в сфере градостроительства и землеустройства
Управление градостроительства и архитектуры, Департамент имущественных отношений
Количество публикаций в СМИ и на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
ед.
-
1
4
4
- о наличии сформированных и несформированных земельных участков, свободных от прав третьих лиц, которые могут быть предоставлены для жилищного строительства
ед.
-
11
4
4
- о проводимых торгах по предоставлению земельных участков под жилищное строительство
ед.
-
12
2
8
Итого по задаче 1.3.
ВСЕГО по подпрограмме I:
443034,000
259479,000
118514,000
821027,000
из них средства бюджета муниципального образования город Новый Уренгой
2365,000
4321,000
56394,000
63080,000
2.
II. Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования
город Новый Уренгой"
Цель: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан
2.1.
Задача 2.1. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
2.1.1
Информирование населения об условиях и порядке предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания
Департамент городского хозяйства
Число граждан, получивших консультацию
чел.
637
600
520
520
Количество публикаций в СМИ и на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
ед.
2
3
2
2
2.1.2
Формирование перечня жилых домов и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, планируемых к расселению, перспективного плана расселения граждан на 2011 - 2013 годы
Департамент городского хозяйства
Количество домов, подлежащих расселению
ед.
24
13
33
20
кв. м жилья
2,703
10855,3
20198,1
13217,9
Число нуждающихся в расселении
семей
179
141
100
100
чел.
536
413
300
300
2.1.3
Предоставление жилых помещений гражданам
Департамент городского хозяйства
Количество получателей жилых помещений
семей
126
141 <1>
100
100
чел.
392
413 <1>
300
300
2.1.4
Демонтаж непригодного для проживания жилищного фонда
Муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства", Департамент городского хозяйства
8140,120
12442,000
8185,000
28767,120
Местный бюджет
Количество демонтированных домов
ед.
14
13
33
19
кв. м
12,8
10855,3
20198,1
12823,6
2.1.5
Формирование и ведение реестра граждан, улучшивших жилищные условия за счет бюджетных средств
Департамент городского хозяйства
Сформированный реестр
ед.
-
1
1
1
2.1.6
Предоставление гражданам жилищных субсидий по решениям Новоуренгойского городского суда
Департамент городского хозяйства
3471,000
11223,960
14694,960
Местный бюджет
Количество получателей жилищных субсидий
семей
0
17
3
0
48503,000
48503,000
Окружной бюджет
чел.
0
43
9
0
2.1.7
Приобретение гражданам объектов недвижимого имущества по решениям Новоуренгойского городского суда
Департамент городского хозяйства, Департамент имущественных отношений
0,000
0,000
156445,000
156445,000
Местный бюджет
Количество получателей жилых помещений
семей
0
0
0
34
чел.
0
0
0
91
Итого по задаче 2.1.
60114,120
23665,960
164630,000
248410,080
2.2.
Задача 2.2. Обеспечение жильем работников организаций бюджетной сферы и малоимущих граждан
2.2.1
Информирование малоимущих граждан об условиях и порядке предоставления жилых помещений
Департамент городского хозяйства
Число граждан, получивших консультацию
чел.
259
600
280
280
Количество публикаций в СМИ и на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
ед.
1
3
1
1
2.2.2
Формирование и ведение списка малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма
Департамент городского хозяйства
Число нуждающихся в жилых помещениях
семей
1082
1062
1055
902
чел.
3187
3110
3165
2597
2.2.3
Предоставление жилых помещений по договору социального найма малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях
Департамент городского хозяйства
Количество улучшивших жилищные условия
семей
103
23
20
80
чел.
271
69
60
240
2.2.4
Строительство (реконструкция) объектов для предоставления по договорам социального найма гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий
Управление капитального строительства
94500,000
8633,000
103133,000
в том числе:
Реконструкция здания школы № 4 в районе Коротчаево под специализированный жилой фонд
Управление капитального строительства
90000,000
90000,000
Окружной бюджет <***>
Количество квартир
ед.
49
4500,000
8633,000
13133,000
Местный бюджет
Площадь квартир
кв. м
1831
Общая площадь благоустроенной территории
кв. м
199,4
2.2.5
Формирование и ведение реестра граждан, улучшивших жилищные условия за счет бюджетных средств
Департамент городского хозяйства
Сформированный реестр
ед.
-
1
1
1
Итого по задаче 2.2.
94500,000
8633,000
103133,000
2.3.
Задача 2.3. Содействие в обеспечении жильем молодых семей
2.3.1
Информирование молодых семей об условиях и порядке предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
Департамент городского хозяйства
Число граждан, получивших консультацию
человек
1739
1679
1500
1500
Количество публикаций в СМИ и на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
ед.
3
2
2
2
2.3.2
Формирование списков молодых семей, претендующих на получение социальных выплат
Департамент городского хозяйства
Количество молодых семей, претендующих на получение социальных выплат
семей
462
800
111
300
2.3.3
Предоставление социальных выплат молодым семьям
Департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства"
1292,520
1454,764
3307,278
6054,562
Федеральный бюджет <*>
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты
178881,000
378096,000
188212,000
745189,000
Окружной бюджет <**>
семей
295
257 <4>
372
176
9693,000
18906,000
9411,000
38010,000
Местный бюджет
Объем привлеченных внебюджетных средств
тыс. руб.
889506,7
654008,53 <5>
1190453,8
596773,6
2.3.4
Формирование и ведение реестра молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет бюджетных средств
Сформированный реестр
ед.
-
1
1
1
Итого по задаче 2.3.
189866,520
398456,764
200930,278
789253,562
Всего по подпрограмме II:
344480,640
422122,724
374193,278
1140796,642
из них средства бюджета муниципального образования город Новый Уренгой
25804,120
42571,960
182674,000
251050,080
3.
III. Подпрограмма "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой"
Цель: Обеспечение комфортной (безопасной) среды проживания
3.1.
Задача 3.1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой
3.1.1
Разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой на 2011 - 2020 годы
Департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства"
Утвержденная программа
ед.
-
1
1
1
3.1.2
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
Управление капитального строительства
53950,000
5485,000
59435,000
Окружной бюджет <**>
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию
ед.
-
-
5
2313,000
25271,150
485,000
28069,150
Местный бюджет
Мощность введенных объектов коммунальной инфраструктуры
Гкал/ч
-
-
12,91
56263,000
30756,150
485,000
87504,150
Всего:
в том числе:
Блочно-модульная котельная МК-126, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
Управление капитального строительства
8299,000
1221,000
9520,000
Окружной бюджет <**>
Мощность
Гкал/ч
-
-
3,44
415,000
6095,282
145,000
6655,282
Местный бюджет
Блочно-модульная котельная МК-144, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
Управление капитального строительства
7712,000
1185,000
8897,000
Окружной бюджет <**>
Мощность
Гкал/ч
-
-
1,72
386,000
5636,189
129,000
6151,189
Местный бюджет
Блочно-модульная котельная ТФ "Мостоотряд-93", г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
Управление капитального строительства
17610,000
1662,000
19272,000
Окружной бюджет <**>
Мощность
Гкал/ч
-
-
4,31
881,000
6502,114
88,000
7471,114
Местный бюджет
Блочно-модульная котельная КТП-962, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
Управление капитального строительства
12619,000
1417,000
14036,000
Окружной бюджет <**>
Мощность
Гкал/ч
-
-
3,44
631,000
7008,065
123,000
7762,065
Местный бюджет
Газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево, в том числе проектно-изыскательские работы
Управление капитального строительства
7710,000
7710,000
Окружной бюджет <**>
Мощность
п. м
-
-
220
29,500
29,500
Местный бюджет
Реконструкция котельной № 2, ул. Таежная, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
Управление капитального строительства
0,000
0,000
Местный бюджет
Заключение государственной экспертизы
Итого по задаче 3.1.
56263,000
30756,150
485,000
87504,150
ВСЕГО по подпрограмме III:
56263,000
30756,150
485,000
87504,150
из них средства бюджета муниципального образования город Новый Уренгой
2313,000
25271,150
485,000
28069,150
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
843777,640
712357,874
493192,278
2049327,792
из них средства бюджета муниципального образования город Новый Уренгой
30482,120
72164,110
239553,000
342199,230
--------------------------------
<*> - средства предусмотрены в федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы
<**> - средства предусмотрены в окружной долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы
<***> - средства предусмотрены в Адресной инвестиционной программе ЯНАО (непрограммные инвестиции)
<****> - с 2013 года строительство объекта осуществляется в МДЦП "Капитальное строительство на 2011 - 2013 годы"
------------------------------------------------------------------