Постановление Правительства ЯНАО от 28.02.2013 N 113-П "О внесении изменений в окружную долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2013 г. № 113-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОКРУЖНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА ПЕРИОД
2010 - 2015 ГОДОВ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"

В целях реализации окружной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в окружную долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года", утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 июля 2010 года № 92-П.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН





Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 февраля 2013 года № 113-П

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОКРУЖНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА ПЕРИОД 2010 - 2015
ГОДОВ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"

1. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования, паспорта Программы изложить в следующей редакции:


Объемы и источники всего на 2010 - 2020 годы - 145932,9 млн. рублей;
финансирования 1-й этап (2010 - 2015 годы) - 88174 млн. рублей;
2-й этап (2016 - 2020 годы) - 57758,8 млн.
рублей,
в том числе: средства окружного бюджета:
2010 год - 0 млн. рублей;
2011 год - 874,4 млн. рублей;
2012 год - 557 млн. рублей;
2013 год - 199 млн. рублей;
2014 год - 199 млн. рублей;
2015 год - 199 млн. рублей;
2016 - 2020 годы - 3812 млн. рублей;
2010 - 2020 годы - 5840,4 млн. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований:
2010 год - 0 млн. рублей;
2011 год - 0 млн. рублей;
2012 год - 417 млн. рублей;
2013 год - 433 млн. рублей;
2014 год - 465 млн. рублей;
2015 год - 467 млн. рублей;
2016 - 2020 годы - 2322 млн. рублей;
2010 - 2020 годы - 4104 млн. рублей;
внебюджетные источники:
2010 год - 23921 млн. рублей;
2011 год - 14595 млн. рублей;
2012 год - 13625 млн. рублей;
2013 год - 11885 млн. рублей;
2014 год - 11490 млн. рублей;
2015 год - 8848 млн. рублей;
2016 - 2020 годы - 51624 млн. рублей;
2010 - 2020 годы - 135988 млн. рублей;
объемы и источники финансирования ежегодно
уточняются при формировании окружного бюджета на
соответствующий год. Все суммы показаны в ценах
соответствующих лет


2. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к окружной долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Ямало-Ненецком автономном
округе на период 2010 - 2015 годов
и на перспективу до 2020 года"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 февраля 2013 года № 113-П)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОКРУЖНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА ПЕРИОД 2010 - 2015 ГОДОВ
И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"


№ п/п № п/п Наименование Единица Значения целевых показателей по годам Пояснения к
целе- показателей изме- расчету
вых рения 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
пока-
зате-
лей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1. A.1. Динамика кг 21,42 20,78 20,15 19,55 16,20 15,80 15,40 15 14,6 14,2 13,8 12,85 снижение
энергоемкости у.т./ энергоемкости
валового тыс. на 40% к 2020
регионального руб. году
продукта относительно
уровня 2007
года согласно
Указу
Президента
Российской
Федерации
от 04.06.2008
№ 889

1.2. A.2. Доля объемов % 98,1 98,9 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
электрической
энергии (далее -
ЭЭ), расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
(используемой) на
территории
автономного
округа

1.3. A.3. Доля объемов % 31,0 33,8 65,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
тепловой энергии
(далее - ТЭ),
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
(используемой) на
территории
автономного
округа

1.4. A.4. Доля объемов % 49,0 50,6 87,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
воды, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) на
территории
автономного
округа

1.5. A.5. Доля объемов % 14,5 14,5 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
природного газа,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
индивидуальных и
общих приборов
учета), в общем
объеме природного
газа,
потребляемого
(используемого)
на территории
автономного
округа

1.6. A.6. Изменение объема тыс. 0,8 0,8 0,1 0,2 77,0 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 1,4
производства т.у.т.
энергетических
ресурсов с
использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов

1.7. A.7. Доля % - - - - - - - - - - - - величина
энергетических "Общий объем
ресурсов, энергетических
производимых с ресурсов,
использованием производимых
возобновляемых на территории
источников субъекта
энергии и (или) Российской
вторичных Федерации"
энергетических статистически
ресурсов, в общем не наблюдается
объеме
энергетических
ресурсов,
производимых на
территории
автономного
округа

1.8. A.8. Объем % - 100,0 96,2 95,5 95,5 92,9 89,5 91,8 89,0 89,9 90,3 84,0
внебюджетных
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности, в
общем объеме
финансирования
Программы

2. Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических
ресурсов

2.1. B.1. Экономия тыс. - 1189758 2032443 2775370 2574176 2771431 2968686 3165941 3363196 3560451 3757706 4226186
электрической кВтч
энергии в
натуральном
выражении

2.2. B.2. Экономия тыс. - 1722770 2942977 4018735 4409564 4747462 5085360 5423257 5761155 6099053 6436950 7239457
электрической руб.
энергии в
стоимостном
выражении

2.3. B.3. Экономия тепловой тыс. - 1265 2161 2951 2971 3198 3426 3654 3881 4109 4337 4877
энергии в Гкал
натуральном
выражении

2.4. B.4. Экономия тепловой тыс. - 1416981 2420604 3305416 4138329 4455443 4772556 5089670 5406783 5723896 6041010 6794154
энергии в руб.
стоимостном
выражении

2.5. B.5. Экономия воды в тыс. - 5334 9113 12444 11304 12170 13036 13902 14768 15635 16501 18558
натуральном куб. м
выражении

2.6. B.6. Экономия воды в тыс. - 288593 492998 673205 763448 821950 880451 938953 997455 1055957 1114458 1253400
стоимостном руб.
выражении

2.7. B.7. Экономия тыс. - 106166 181362 247655 446332 480533 514735 548937 583138 617340 651542 732771
природного газа в куб. м
натуральном
выражении

2.8. B.8. Экономия тыс. - 82703 141281 192923 564163 607394 650625 693856 737087 780318 823549 926222
природного газа в руб.
стоимостном
выражении

3. Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

3.1. C.1. Доля объемов ЭЭ, % 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями,
оплата которой
осуществляется с
использованием
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
государственными
учреждениями на
территории
автономного
округа

3.2. C.2. Доля объемов ТЭ, % 31,7 34,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме ТЭ,
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями на
территории
автономного
округа

3.3. C.3. Доля объемов % 50,0 72,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
воды,
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
государственными
учреждениями на
территории
автономного
округа

3.4. C.4. Доля объемов % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
природного газа,
потребляемого
(используемого)
государственными
учреждениями,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
государственными
учреждениями на
территории
автономного
округа

3.5. C.5. Доля расходов % 5,4 7,5 8,2 8,7 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
бюджета
автономного
округа на
обеспечение
энергетическими
ресурсами
государственными
учреждениями (для
сопоставимых
условий)

3.6. C.6. Доля расходов % 3,8 4,7 4,1 4,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
бюджета
автономного
округа на
обеспечение
энергетическими
ресурсами
государственных
учреждений (для
фактических
условий)

3.7. C.7. Динамика расходов млн. - 957,0 343,3 188,8 37,9 13,0 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета руб.
автономного
округа на
обеспечение
энергетическими
ресурсами
государственных
учреждений (для
фактических
условий)

3.8. C.8. Динамика расходов млн. - 1694,6 2037,9 2226,8 689,6 702,6 715,7 715,7 715,7 715,7 715,7 715,7
бюджета руб.
автономного
округа на
обеспечение
энергетическими
ресурсами
государственных
учреждений (для
сопоставимых
условий)

3.9. C.9. Доля расходов % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
автономного
округа на
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива

3.10. C.10. Динамика расходов млн. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета руб.
автономного
округа на
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива

3.11. C.11. Доля % 0,0 1,2 6,3 4,2 100 100 100 100 100 100 100 100
государственных
учреждений,
финансируемых за
счет бюджета
автономного
округа, в общем
объеме
государственных
учреждений, в
отношении которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование

3.12. C.12. Число шт. 0 0 1 3 3 2 1 1 2 3 4 5
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
государственными
заказчиками

3.13. C.13. Доля шт. 0,0 0,0 0,7 2,2 2,2 1,4 0,7 0,7 1,4 2,2 2,9 3,6
государственных
заказчиков в
общем объеме
государственных
заказчиков,
которыми
заключены
энергосервисные
договоры
(контракты)

3.14. C.14. Доля товаров, % 0,0 0,0 0,0 0,0 39,3 41,3 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2
работ, услуг,
закупаемых для
государственных
нужд в
соответствии с
требованиями
энергетической
эффективности, в
общем объеме
закупаемых
товаров, работ,
услуг для
государственных
нужд

3.15. C.15. Удельные расходы тыс. 15,4 17,1 17,2 17,6 17,9 18,3 18,6 19,0 19,3 19,6 20,0 20,3
бюджета руб./
автономного чел.
округа на
предоставление
социальной
поддержки
гражданам по
оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг (в расчете
на одного жителя)

4. Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

4.1. D.1. Доля объемов ЭЭ, % 94,9 95,1 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории
автономного
округа

4.2. D.2. Доля объемов ЭЭ, % 54,5 59,7 69,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории
автономного
округа

4.3. D.3. Доля объемов ЭЭ, % 96,1 96,2 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, оплата
которой
осуществляется с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории
автономного
округа

4.4. D.4. Доля объемов ТЭ, % 15,0 20,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
потребляемой
(используемой) в
жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме ТЭ,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах на
территории
автономного
округа (за
исключением
многоквартирных
домов)

4.5. D.5. Доля объемов ТЭ, % 20,4 21,0 35,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, оплата
которой
осуществляется с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета, в
общем объеме ТЭ,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории
автономного
округа

4.6. D.6. Доля объемов % 50,2 53,2 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
воды,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории
автономного
округа

4.7. D.7. Доля объемов % 26,9 29,7 54,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета, в
общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории
автономного
округа

4.8. D.8. Доля объемов % 33,2 38,2 49,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета, в
общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории
автономного
округа

4.9. D.9. Доля объемов % 83,1 83,2 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
природного газа,
потребляемого
(используемого) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за который
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории
автономного
округа

4.10. D.10. Доля объемов % 14,05 14,1 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
природного газа,
потребляемого
(используемого) в
многоквартирных
домах, расчеты за
который
осуществляются с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета, в
общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого) в
многоквартирных
домах на
территории
автономного
округа

4.11. D.11. Число жилых шт. 0,0 0,0 593 1012 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
домов, в
отношении которых
проведено
энергетическое
обследование
(далее - ЭО)

4.12. D.12. Доля жилых домов, % 0,0 0,0 5,0 8,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
в отношении
которых проведено
ЭО, в общем числе
жилых домов

5. Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

5.1. E.1. Изменение т.у.т./ - - 0,000035 0 -0,000005 -0,000005 -0,000004 -0,000003 -0,000004 -0,000003 -0,000002 -0,000002 в соответствии
удельного расхода кВтч с пунктом 5
топлива на Методики
выработку ЭЭ расчета
тепловыми значений
электростанциями целевых
показателей в
5.2. E.2. Изменение т.у.т./ - - -0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 области
удельного расхода Гкал энерго-
топлива на сбережения и
выработку ТЭ повышения
энергетической
5.3. E.3. Динамика кВтч - - - - - - - - - - - - эффективности,
изменения в том числе в
фактического сопоставимых
объема потерь ЭЭ условиях,
при ее передаче утвержденной
по приказом
распределительным Минрегион-
сетям развития
Российской
5.4. E.4. Динамика Гкал - -59172 -238382 -150000 -75000 -35000 -17500 -8750 -4375 -2188 -1094 -547 Федерации от
изменения 07.06.2010
фактического № 273, группа
объема потерь ТЭ показателей E
при ее передаче составляется
при
5.5. E.5. Динамика куб. м - -230300 -2500 3287500 -1000000 -900000 -800000 -700000 -600000 -500000 -400000 -300000 возможности
изменения сбора исходных
фактического данных
объема потерь
воды при ее
передаче

5.6. E.6. Динамика кВтч - - - - - - - - - - - -
изменения объемов
ЭЭ, используемой
при передаче
(транспортировке)
воды

6. Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

6.1. F.1. Динамика ед. 0,0 2,0 2,0 1,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 1,0 4,0
количества
высокоэкономичных
по использованию
моторного топлива
(в том числе
относящихся к
объектам с
высоким классом
энергетической
эффективности)
транспортных
средств,
относящихся к
общественному
транспорту,
регулирование
тарифов на услуги
по перевозке на
котором
осуществляется
автономным
округом

6.2. F.2. Динамика ед. 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 3,0 1,0
количества
общественного
транспорта,
регулирование
тарифов на услуги
по перевозке на
котором
осуществляется
автономным
округом, в
отношении которых
проведены
мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности, в
том числе по
замещению
бензина,
используемого
транспортными
средствами в
качестве
моторного
топлива,
природным газом
".

3. В приложении № 4 к Программе:
3.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:


2.1. Всего млн. руб. 42,202 701,542 767,97 358,27 498,961 510,532 3493,7 6373,177


3.2. пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:


2.1.2. Введение новых ТСН или млн. руб. 0 23,2 47,5 44,9 44,1 44,1 477 680,8
СНиП


3.3. пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:


2.1.3. Капитальный ремонт, млн. руб. 7,7 14,8 179,97 192,2 314,26 322,1 1812,6 2843,63
модернизация и
реконструкция бюджетных
зданий


3.4. пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:


2.1.4. Повышение млн. руб. 5,5 6,3 47 58,1 71,1 66,5 399 653,529
энергоэффективности систем
освещения


3.5. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:


3.1. Всего тыс. тут 14,5 34,75 60,3 57 71,3 71,2 397,3 706,35


3.6. пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:


3.1.2. Введение новых ТСН или тыс. тут 0 2,3 4,8 4,6 4,5 4,5 48,6 69,3
СНиП (в долгосрочной
перспективе)


3.7. пункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:


3.1.4. Повышение тыс. тут 1,9 2,6 8,3 9,2 9,6 8,9 38,6 79,1
энергоэффективности систем
освещения (в среднесрочной
перспективе)


3.8. пункт 3.1.7 изложить в следующей редакции:


3.1.7. Утепление рабочих тыс. тут 1,7 2,3 3,2 4,1 4,8 5,7 37,4 59,2
помещений и мест общего
пользования бюджетных
зданий и установка ИТП


4. Таблицу П5.3. - Капитальные затраты на внедрение энергосберегающих мероприятий в магистральных и распределительных электрических сетях Ямало-Ненецкого автономного округа в период 2010 - 2020 гг. приложения № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Таблица П5.3. - Капитальные затраты на внедрение энергосберегающих мероприятий в магистральных и распределительных электрических сетях Ямало-Ненецкого автономного округа в период 2010 - 2020 гг.


№ п/п Наименование Еди- Всего за Инвестиционный период, год
показателя ница 2010 -
изме- 2020 гг. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -
рения 2020
гг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Капитальные затраты млн. 2145,9 178,8 178,8 185,9 185,9 185,9 194,8 1035,8
на реконструкцию руб.
трансформаторных
подстанций (ТП и
КТП)

1.1. Затраты в повышение 267,6 22,3 22,3 23,2 23,2 23,2 24,3 129,1
энергоэффективности

2. Капитальные затраты млн. 1370,1 122,4 122,4 122,4 123,8 124,2 124,2 630,7
на реконструкцию ВЛ руб.
среднего и низкого
напряжения (35 -
0,38 кВ)

2.1. Затраты в повышение 589,9 52,7 52,7 52,7 53,3 53,5 53,5 271,5
энергоэффективности

3. Капитальные затраты млн. 175,3 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 81,1
на реконструкцию КЛ руб.
среднего и низкого
напряжения (35 -
0,38 кВ)

3.1. Затраты в повышение 56,8 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 26,2
энергоэффективности

4. Капитальные затраты млн. 37412,6 10779,9 2195 5316,8 2390,1 2390,1 2390,1 11950,6
на реконструкцию ВЛ руб.
высокого напряжения
(110 кВ и выше)

4.1. Затраты в повышение 3328,9 959,1 195,3 473,1 212,7 212,7 212,7 1063,3
энергоэффективности

5. Капитальные затраты млн. 36775,2 3986,8 2388,9 3377,7 3377,7 3377,7 3377,7 16888,7
на реконструкцию руб.
и/или расширение
подстанций (ПС)

5.1. Затраты в повышение 6473,7 701,8 420,5 594,6 594,6 594,6 594,6 2973
энергоэффективности

6. Капитальные затраты млн. 1208 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 549,2
на внедрение руб.
АИИСКУЭ у
потребителей
электроэнергии
(абонентов)

6.1. Затраты в повышение 1208 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 549,2
энергоэффективности

7. Капитальные затраты млн. 13,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 6,2
на установку руб.
приборов
технического учета
расхода
электроэнергии в ТП
и КТП

7.1. Затраты в повышение 13,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 6,2
энергоэффективности

8. Капитальные затраты млн. 5452,2 65,1 488,5 845 369,7 530,9 529,2 2623,8
на строительство руб.
новых электрических
сетей среднего и
низкого напряжения
(35 - 0,38 кВ)

8.1. Затраты в повышение 1473,9 17,6 132,1 228,4 99,9 143,5 143,1 709,3
энергоэффективности

9. Капитальные затраты млн. 10122,3 71,2 961 1662,1 727,3 810,5 729,1 5161,1
на строительство руб.
новых блочных
комплектных
трансформаторных
подстанций (БКТП)

9.1. Затраты в повышение 3770,8 45 337,9 584,4 255,7 367,2 366 1814,6
энергоэффективности

10. Капитальные затраты млн. 36120 7560,6 10243,3 9536,1 0 0 0 8780
на строительство руб.
новых электрических
сетей высокого
напряжения (110 кВ
и выше)

10.1. Затраты в повышение 3213,8 672,7 911,4 848,5 0 0 0 781,2
энергоэффективности

11. Капитальные затраты млн. 23778,6 0 7926,2 7926,2 0 0 0 7926,2
на строительство руб.
новых подстанций
(ПС)

11.1. Затраты в повышение 4185,9 0 1395,3 1395,3 0 0 0 1395,3
энергоэффективности

12. Суммарные млн. 154573,6 22891,5 24630,8 29098,9 7301,2 7546,0 7471,8 55633,4
капитальные затраты руб.
на внедрение
энергосберегающих
мероприятий в
магистральных и
распределительных
электрических сетях
ЯНАО

12.1. Затраты в повышение 24582,7 2587,3 3583,6 4316,3 1355,5 1510,8 1510,3 9718,9
энергоэффективности
".

5. В приложении № 6 к Программе:
5.1. таблицу П6.2. - Мероприятия Программы по повышению энергоэффективности на котельных изложить в следующей редакции:
"Таблица П6.2. - Мероприятия Программы по повышению энергоэффективности на котельных


№ п/п Содержание Единица 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -
мероприятия измерения год год год год год год 2020
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. График реализации мероприятий по модернизации котельных

1.1. Мощность до 3
Гкал/час

1.1.1. твердое топливо ед. 0 0 0 0 0 0 3

1.1.2. мазут ед. 1 1 1 1 1 1 3

1.1.3. газ ед. 1 1 1 1 1 1 5

1.2. Мощность 3 - 20
Гкал/час

1.2.1. твердое топливо ед. 2 2 2 2 2 2 10

1.2.2. мазут ед. 5 5 5 5 5 5 25

1.2.3. газ ед. 8 8 8 8 8 8 40

1.3. Мощность 20
Гкал/час и выше

1.3.1. твердое топливо ед. 1 1 1 1 1 1 0

1.3.2. мазут ед. 0 0 0 0 0 0 5

1.3.3. газ ед. 1 1 1 1 1 1 5

2. График реализации мероприятий по вводу новых котельных

2.1. Мощность до 3
Гкал/час

2.1.1. твердое топливо ед. 0 0 0 0 0 0 0

2.1.2. мазут ед. 0 1 1 0 0 0 3

2.1.3. газ ед. 0 1 1 0 1 3 11

2.2. Мощность 3 - 20
Гкал/час

2.2.1. твердое топливо ед. 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2. мазут ед. 0 4 3 0 0 5 26

2.2.3. газ ед. 0 2 4 0 1 2 34

2.3. Мощность 20
Гкал/час и выше

2.3.1. твердое топливо ед. 0 0 0 0 0 0 0

2.3.2. мазут ед. 0 1 1 0 0 1 6

2.3.3. газ ед. 0 1 1 0 1 2 9

3. График реализации мероприятий по ликвидации котельных

3.1. Мощность до 3
Гкал/час

3.1.1. твердое топливо ед. 1 0 0 2 0 0 0

3.1.2. мазут ед. 0 0 0 0 0 0 0

3.1.3. газ ед. 0 0 0 0 0 0 0

3.2. Мощность 3 - 20
Гкал/час

3.2.1. твердое топливо ед. 2 0 0 4 0 0 0

3.2.2. мазут ед. 2 0 0 2 0 0 0

3.2.3. газ ед. 1 0 0 1 0 0 0

3.3. Мощность 20
Гкал/час и выше

3.3.1. твердое топливо ед. 1 0 0 1 0 0 0

3.3.2. мазут ед. 0 0 0 1 0 0 0

3.3.3. газ ед. 0 0 0 0 0 0 0

4. Затраты на реализацию мероприятий по модернизации котельных (в ценах 2010
года)

4.1. Всего

4.1.1. строительство млн. руб. 1447,1 2654,9 2415,6 1447,1 1722,0 2902,84 15274,3
котельных с КПД
85%

4.1.2. строительство млн. руб. 1929,4 3539,8 3220,8 1929,4 2375,7 3986,1 20365,7
котельных с КПД
90%

4.1.3. Затраты в млн. руб. 482,4 885 805,2 482,4 593,9 996,5 5091,4
энергосбережение

4.2. Мощность до 3
Гкал/час

4.2.1. строительство млн. руб. 13,6 27,2 27,2 13,6 20,4 34 197,4
котельных с КПД
85%

4.2.2. строительство млн. руб. 18,2 36,3 36,3 18,2 27,2 45,4 263,2
котельных с КПД
90%

4.2.3. Затраты в млн. руб. 4,5 9,1 9,1 4,5 6,8 11,3 65,8
энергосбережение

4.3. Мощность 3 - 20
Гкал/час

4.3.1. строительство млн. руб. 897,2 1555,1 1315,9 897,2 897,2 1528,14 8373,8
котельных с КПД
85%

4.3.2. строительство млн. руб. 1196,3 2073,5 1754,5 1196,3 1276 2153,3 11165
котельных с КПД
90%

4.3.3. Затраты в млн. руб. 299,1 518,4 438,6 299,1 319 538,3 2791,3
энергосбережение

4.4. Мощность 20
Гкал/час и выше

4.4.1. строительство млн. руб. 536,3 1072,5 1072,5 536,3 804,4 1340,6 6703,1
котельных с КПД
85%

4.4.2. строительство млн. руб. 715 1430 1430 715 1072,5 1787,5 8937,5
котельных с КПД
90%

4.4.3. Затраты в млн. руб. 178,8 357,5 357,5 178,8 268,1 446,9 2234,4
энергосбережение

5. Экономический эффект

5.1. Удельный расход гкут/Гкал 169 167,5 162,3 161,8 158,5 158,4 156,1
условного
топлива

5.2. Экономия тыс. тут 0,8 1,8 48,8 51,2 78,9 84 596,2
условного
топлива
".

5.2. таблицу П6.5. - Мероприятия Программы по повышению энергоэффективности на станциях водоснабжения и водоотведения изложить в следующей редакции:
"Таблица П6.5. - Мероприятия Программы по повышению энергоэффективности на станциях водоснабжения и водоотведения


№ п/п Содержание Еди- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -
мероприятия ница год год год год год год 2020
изме- годы
рения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. График реализации мероприятий по замене электродвигателей

1.1. Общее число ед. 132 133 134 135 136 137 700
двигателей,
нуждающихся в
замене

1.2. Замена ед. 95 96 97 98 99 100 515
двигателей -
водоснабжение

1.3. Замена ед. 37 37 37 37 37 37 185
двигателей -
водоотведение

2. График реализации мероприятий по установке ЧРП

2.1. Общее число ед. 80 80 80 80 80 80 400
двигателей,
оборудованных
ЧРП

2.2. Установка ЧРП ед. 60 60 60 60 0 60 300
на двигателях
-
водоснабжение

2.3. Установка ЧРП ед. 20 20 20 20 0 20 100
на двигателях
-
водоотведение

3. Затраты на реализацию мероприятий (в ценах 2010 года)

3.1. Всего млн. 33,4 33,5 33,7 33,9 23,3 21,3 173,7
руб.

3.1.1. Замена млн. 22,6 22,7 22,9 23,1 23,3 10,5 119,7
двигателей руб.

3.1.2. Оборудование млн. 10,8 10,8 10,8 10,8 0 10,8 54
двигателей руб.
ЧРП

4. Экономический эффект

4.1. Суммарная млрд. 0,002 0,004 0,007 0,009 0,001 0,013 0,1
экономия кВт-ч

4.1.1. Экономия от млрд. 0 0 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01
замены кВт-ч
двигателей

4.1.2. Экономия от млрд. 0,002 0,004 0,006 0,008 0 0,012 0,09
внедрения ЧРП кВт-ч

5. Производство биогаза на очистных сооружениях

5.1. Потенциал тыс. 14936,9 14936,9 14936,9 14936,9 14936,9 14936,9 14936,9
сточных вод м3

5.2. Выработка тыс. 642,3 642,3 642,3 642,3
биогаза м3

5.3. Затраты на млн. 3,1 6,2 6,2
строительство руб.
биогазовых
комплексов
".

5.3. таблицу П6.6. - Мероприятия Программы по повышению энергоэффективности наружного освещения изложить в следующей редакции:
"Таблица П6.6. - Мероприятия Программы по повышению энергоэффективности наружного освещения


№ Содержание Единица 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2010 -
п/п мероприятия изме- год год год год год год 2020 2020
рения годы годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. График реализации мероприятий по наружному освещению

1.1. Замена шт. 0 300 300 300 300 300 1502 3002
светильников
РКУ с
лампами ДРЛ
125 на
светильники
ЖКУ с
лампами ДНаТ
ЭПРА

1.2. Замена шт. 0 555 555 555 555 555 2777 5552
светильников
РКУ с
лампами ДРЛ
250 и 400 на
светильники
ЖКУ с
лампами ДНаТ
ЭПРА

1.3. Замена шт. 0 214 214 214 214 214 1070 2140
светильников
РКУ с
лампами ДРЛ
125 на
светодиодный

1.4. Внедрение систем 0 1 0 0 0 0 0 1
АСКУЭ

1.5. Внедрение систем 0 1 0 0 0 0 0 1
АСУНО

1.6. Проектные проектов 0 1 0 0 0 0 0 1
работы

2. Затраты на реализацию мероприятий по наружному освещению
(в ценах 2010 года)

2.1. Замена млн. 0 1 1 1 1 1 5 10
светильников руб.
РКУ с
лампами ДРЛ
125 на
светильники
ЖКУ с
лампами ДНаТ
ЭПРА

2.2. Замена млн. 0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 9,3 18,8
светильников руб.
РКУ с
лампами ДРЛ
250 и 400 на
светильники
ЖКУ с
лампами ДНаТ
ЭПРА

2.3. Замена млн. 0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 21,2 42,2
светильников руб.
РКУ с
лампами ДРЛ
125 на
светодиодный

2.4. Внедрение млн. 0 51,8 0 0 0 0 0 51,8
АСКУЭ руб.

2.5. Внедрение млн. 0 23,3 0 0 0 0 0 23,3
АСУНО руб.

2.6. Проектные млн. 0 10 0 0 0 0 0 10
работы руб.

2.7. Всего млн. 0 92,2 7,1 7,1 7,1 7,1 35,6 156,2
руб.

3. Экономия энергоресурсов в результате реализации мероприятий
по наружному освещению

3.1. Замена тыс. 0 24 24 24 24 24 119,8 239,8
светильников кВт-ч
РКУ с
лампами ДРЛ
125 на
светильники
ЖКУ с
лампами ДНаТ
ЭПРА

3.2. Замена тыс. 0 183,6 183,6 183,6 183,6 183,6 918 1836
светильников кВт-ч
РКУ с
лампами ДРЛ
250 и 400 на
светильники
ЖКУ с
лампами ДНаТ
ЭПРА

3.3. Замена тыс. 0 264,5 264,5 264,5 264,5 264,5 1322,6 2645,1
светильников кВт-ч
РКУ с
лампами ДРЛ
125 на
светодиодный

3.4. Внедрение тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0
АСКУЭ кВт-ч

3.5. Внедрение тыс. 0 3387 0 0 0 0 0 3387
АСУНО кВт-ч

3.6. Проектные тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0
работы кВт-ч

3.7. Всего млн. 0 3,9 0,5 0,5 0,5 0,5 2,4 8,1
накопленным кВт-ч
итогом
".

6. В приложении № 7 к Программе:
6.1. пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:


1.3.1. Установлено шт. 791 1483 1527 0 0 0 0 3801
общедомовых
приборов учета
тепловой энергии


6.2. пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:


1.3.2. Установлено шт. 55760 64706 75160 0 0 0 0 195626
приборов учета
горячей воды


6.3. пункт 1.3.3 изложить в следующей редакции:


1.3.3. Установлено шт. 67287 75764 96846 0 0 0 0 239897
приборов учета
холодной воды


6.4. пункт 1.5.1 изложить в следующей редакции:


1.5.1. Количество млн. шт. 0 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 2 4
покупаемых КЛЛ


6.5. пункт 1.7.2 изложить в следующей редакции:


1.7.2. Информационное ед. 0 0 2140 0 0 0 0 2140
обеспечение по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности


6.6. пункт 1.7.3 изложить в следующей редакции:


1.7.3. Предоставление шт. 0 0 5 0 0 0 0 5
грантов
муниципальным
образованиям в
автономном округе,
в которых активно
применяются
современные
энергосберегающие и
энергоэффективные
технологии и
материалы при
капитальном ремонте
объектов жилищного
фонда


6.7. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:


2.1. Всего, в том числе млн. 309,78 1154,8 697,357 585,718 577,981 625,492 4620,703 8571,831
руб.


6.8. пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:


2.1.2. Выполнение млн. 229,78 374,4 462,722 471,318 470,981 477,792 3786,003 6272,996
энергосберегающих руб.
мероприятий жилых
зданий при
реконструкции и
модернизации
контура жилых
зданий


6.9. пункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:


2.1.3. Оснащение жилых млн. 74 659,8 115,635 0 0 0 0 849,435
зданий приборами руб.
учета потребления
энергоресурсов


6.10. пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:


2.1.4. в том числе млн. 0 250 50,93 0 0 0 0 300,93
льготные руб.
потребители


6.11. пункт 2.1.6 изложить в следующей редакции:


2.1.6. Повышение млн. 0 12,3 19,4 19,8 12,1 11,8 78,5 153,9
энергоэффективности руб.
систем освещения


6.12. пункт 2.1.11 изложить в следующей редакции:


2.1.11. Информационное млн. 0 0 1,7 0 0 0 0 1,7
обеспечение по руб.
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности


6.13. пункт 2.1.12 изложить в следующей редакции:


2.1.12. Предоставление млн. 0 0 0 0 0 0 0 0
грантов руб.
муниципальным
образованиям в
автономном округе,
в которых активно
применяются
современные
энергосберегающие и
энергоэффективные
технологии и
материалы при
капитальном ремонте
объектов жилищного
фонда


6.14. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:


3.2. Капитальный ремонт, тыс. тут 3,4 8,3 12,5 16 16 17,1 156,5 229,8
модернизация и
реконструкция жилых
зданий


6.15. пункт 3.3 изложить в следующей редакции:


3.3. Оснащение жилых тыс. тут 1,5 60,8 34,1 0 0 0 243 339,4
зданий приборами
учета потребления
тепловой энергии,
ГВС и газа


6.16. пункт 3.5 изложить в следующей редакции:


3.5. Повышение тыс. тут 0 0,3 1,3 2,2 2,4 3,2 14,1 23,5
энергоэффективности
систем освещения


6.17. пункт 4 изложить в следующей редакции:


4. Всего тыс. тут 4,9 70,2 49 19,8 20,6 23,8 453 641,3


7. Приложение № 8 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 8
к окружной долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Ямало-Ненецком автономном
округе на период 2010 - 2015 годов
и на перспективу до 2020 года"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 февраля 2013 года № 113-П)

МЕРОПРИЯТИЯ
ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ"


№ п/п Содержание Еди- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010
мероприятия ница год год год год год год - -
изме- 2020 2020
рения годы годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. График реализации мероприятий

1.1. Организация курсов
по
энергоэффективному
вождению

1.1.1. Количество тыс. 0 3,4 3,5 0 0 0 22,3 29,2
обученных чел.
водителей

1.2. Развитие
транспортной
инфраструктуры
городов и
логистики

1.2.1. Количество ед. 0 2 0 0 0 0 0 2
разработанных
перспективных
планов работы
городского
транспорта

1.3. Перевод
общественных
автобусов на
работу на
природном газе
(биогазе)

1.3.1. Количество шт. 0 0 0 78 0 0 0 78
автобусов,
работающих на
природном газе
(биогазе)

2. Затраты (в ценах 2010 года)

2.1. Всего, в том числе млн. 3 23,9 2,2 5,6 0 0 27,8 62,5
руб.

2.1.1. Организация курсов млн. 3 3,9 2,2 0 0 0 27,8 36,9
по руб.
энергоэффективному
вождению

2.1.2. Развитие млн. 0 20 0 0 0 0 0 20
транспортной руб.
инфраструктуры
городов и
логистики

2.1.3. Перевод млн. 0 0 0 5,6 0 0 0 5,6
общественных руб.
автобусов на
работу на
природном газе

3. Экономия энергоресурса

3.1. Организация курсов тыс. 0 0,4 1,2 0 0 0 61,6 63,2
по тут
энергоэффективному
вождению

3.2. Развитие тыс. 0 2 5,5 0 0 0 141,9 149,4
транспортной тут
инфраструктуры
городов и
логистики

3.3. Перевод тыс. 0 0 0 0,1 0 0 0,6 0,7
общественных тут
автобусов на
работу на
природном газе

4. Всего тыс. 0 2,4 6,7 0,1 0 0 204,1 213,3
тут
".

8. В приложении № 10 к Программе:
8.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:


1.1. Всего по 145932895 23920983 15469172 14599203 12516639 12154208 9513879 13515868 10402053 12018798 12991181 8830911
Программе


8.2. пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:


1.1.1. окружной бюджет 5840446 0 874362 557039 199017 199017 199017 701198 722605 763085 795469 829637


8.3. пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:


1.2.1. Всего 69514553 3360098 4809967 5975665 7276192 8617881 5454235 9243682 6192325 7327366 8086567 3170575

в том числе


8.4. пункт 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:


1.2.1.1. окружной бюджет 2097615 0 0 0 0 0 0 396701 407154 420090 434306 439364


8.5. пункт 1.3.1.1 изложить в следующей редакции:


1.3.1.1. Всего 12708858 478407 864484 907749 586615 749173 1304233 1437864 1301712 1586657 1578161 1913803

в том числе


8.6. пункт 1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:


1.3.1.1.1. окружной бюджет 552279 0 0 0 0 0 0 95852 95950 111109 115765 133603


8.7. пункт 1.3.2.1 изложить в следующей редакции:


1.3.2.1. Всего 1368262 29901 75866 62933 77535 93457 110800 142259 161807 182431 204177 227096

в том числе


8.8. пункт 1.3.2.1.1 изложить в следующей редакции:


1.3.2.1.1. окружной бюджет 99254 0 0 0 0 0 0 15080 17338 19721 22233 24882


8.9. пункт 1.4.1 изложить в следующей редакции:


1.4.1. Всего 46535281 19698149 7860051 6096865 3424881 1414830 1309396 1327456 1256332 1304605 1366681 1476035

в том числе


8.10. пункт 1.4.1.1 изложить в следующей редакции:


1.4.1.1. окружной бюджет 124607 0 0 0 0 0 0 26672 25149 24333 24112 24341


8.11. пункт 1.5.1 изложить в следующей редакции:


1.5.1. Всего 24260 2436 2462 2659 2777 2908 174 2034 2096 2161 2229 2324

в том числе


8.12. пункт 1.5.1.1 изложить в следующей редакции:


1.5.1.1. окружной бюджет 1695 0 0 0 0 0 0 320 328 338 348 361


8.13. пункт 1.6.1 изложить в следующей редакции:


1.6.1. Всего 27002 10 0 0 5634 0 0 4015 4139 4268 4400 4536

в том числе


8.14. пункт 1.6.1.1 изложить в следующей редакции:


1.6.1.1. окружной бюджет 21358 0 0 0 0 0 0 4015 4139 4268 4400 4536


8.15. пункт 1.7.1 изложить в следующей редакции:


1.7.1. Всего 6373182 42202 701541,5 767975 358270 498961 510532 557437 619837 676602 737807 902017

в том числе 0


8.16. пункт 1.7.1.1 изложить в следующей редакции:


1.7.1.1. окружной бюджет 1491000 0 624362 439404 0 0 0 77764 81876 86241 90553 90800


8.17. пункт 1.8.1 изложить в следующей редакции:


1.8.1. Всего 8659553 309780 1154800 785079 585718 577981 625492 781857 841989 910117 983573 1103167

в том числе


8.18. пункт 1.8.1.1 изложить в следующей редакции:


1.8.1.1. окружной бюджет 730694 0 250000 117357 0 0 0 65530 68855 72394 76166 80392


8.19. пункт 1.9.1 изложить в следующей редакции:


1.9.1. Всего 721944 0 0 278 199017 199017 199017 19264 21816 24591 27586 31358

в том числе


8.20. пункт 1.9.1.1 изложить в следующей редакции:


1.9.1.1. окружной бюджет 721944 0 0 278 199017 199017 199017 19264 21816 24591 27586 31358


8.21. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:


2.1. Всего по 140437626 23498190 14261622 14035662 12045428 11641756 9080050 13288806 10124299 11580349 12546824 8334640
Программе

в том числе


8.22. пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:


2.1.1. окружной бюджет 2425096 0 0 0 0 0 0 521743 544532 421206 444461 493154


9. Приложение № 13 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 13
к окружной долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Ямало-Ненецком автономном
округе на период 2010 - 2015 годов
и на перспективу до 2020 года"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 февраля 2013 года № 113-П)

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
НА 2011 - 2013 ГОДЫ


№ Наименование Всего В том числе
п/п госзаказчика,
мероприятия, состав ведомст- межбюд- в том числе по муниципальным образованиям
мероприятия венные жетные
расходы субси- город город город город город город Надым- Кра- При- Пуров- Та- Шурыш- Ямаль-
дии, Сале- Губ- Лабыт- Мурав- Но- Новый ский сно- ураль- ский зов- кар- ский
подле- хард кин- нанги ленко ябрьск Урен- район сель- ский район ский ский район
жащие ский гой куп- район район район
пере- ский
даче в район
бюджеты
муници-
пальных
образо-
ваний в
Ямало-
Ненец-
ком
авто-
номном
округе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Перечень мероприятий на 2011 год

1. Департамент 874,36 624,36 250 26,633 6,237 15,225 9,208 46,651 39,806 34,233 4,59 8,706 34,029 9,077 10,171 5,434
энергетики и
жилищно-
коммунального
комплекса
автономного округа

2. Раздел 6 624,36 624,36 0 - - - - - - - - - - - - -
(подпрограмма)
"Энергосбережение и
повышение
энергоэффективности
в организациях
бюджетной сферы"

3. Проведение 237,98 237,98 0 - - - - - - - - - - - - -
энергетических
обследований в
государственных и
муниципальных
учреждениях
муниципальных
образований в
автономном округе

4. Приобретение и 386,38 386,38 0 - - - - - - - - - - - - -
установка приборов
учета
энергетических
ресурсов для
государственных и
муниципальных
учреждений
муниципальных
образований в
автономном округе

5. Раздел 7 250 0 250 26,633 6,237 15,225 9,208 46,651 39,806 34,233 4,59 8,706 34,029 9,077 10,171 5,434
(подпрограмма)
"Энергосбережение и
повышение
энергоэффективности
в жилищном секторе"

6. Предоставление 250 0 250 26,633 6,237 15,225 9,208 46,651 39,806 34,233 4,59 8,706 34,029 9,077 10,171 5,434
дополнительных мер
социальной
поддержки по
обеспечению
приборами учета
коммунальных
ресурсов малоимущих
слоев населения и
других отдельных
категорий граждан в
виде компенсации
стоимости затрат,
произведенных
собственником
жилого помещения

7. Итого 874,36 624,36 250 26,633 6,237 15,225 9,208 46,651 39,806 34,233 4,59 8,706 34,029 9,077 10,171 5,434

Перечень мероприятий на 2012 год

8. Департамент 557,039 441,404 115,635 15,65 3,79 6,953 5,744 24,16 23,797 14,93 8,84 5,08 5,182 0,2 1,139 0,17
энергетики и
жилищно-
коммунального
комплекса
автономного округа

9. Раздел 6 439,404 439,404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(подпрограмма)
"Энергосбережение и
повышение
энергоэффективности
в организациях
бюджетной сферы"

10. Проведение 165,48 165,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
энергетических
обследований в
государственных и
муниципальных
учреждениях
муниципальных
образований в
автономном округе

11. Приобретение и 273,924 273,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
установка приборов
учета
энергетических
ресурсов для
государственных и
муниципальных
учреждений
муниципальных
образований в
автономном округе

12. Раздел 7 117,357 1,722 115,635 15,65 3,79 6,953 5,744 24,16 23,797 14,93 8,84 5,08 5,182 0,2 1,139 0,17
(подпрограмма)
"Энергосбережение и
повышение
энергоэффективности
в жилищном секторе"

13. Информационное 1,722 1,722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
обеспечение по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности

14. Возмещение расходов 64,705 0 64,705 5 1,3 3,953 2,064 21,5 7,867 9,2 7 1,6 4,182 0 1,039 0
муниципальным
образованиям в
автономном округе
по установке
приборов учета
используемых
энергетических
ресурсов в
муниципальном
жилищном фонде

15. Предоставление 50,93 0 50,93 10,65 2,49 3 3,68 2,66 15,93 5,73 1,84 3,48 1 0,2 0,1 0,17
дополнительных мер
социальной
поддержки по
обеспечению
приборами учета
коммунальных
ресурсов малоимущих
слоев населения и
других отдельных
категорий граждан в
виде компенсации
стоимости затрат,
произведенных
собственником
жилого помещения

16. Раздел 8 0,278 0,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общепрограммные
расходы

17. Осуществление 0,278 0,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
технического
надзора, экспертизы
ТЭО, проектной и
иной документации,
консультационные
услуги

18. Итого 557,039 441,404 115,635 15,65 3,79 6,953 5,744 24,16 23,797 14,93 8,84 5,08 5,182 0,2 1,139 0,17

19. Итого за 2011, 2012 1431,399 1065,764 365,635 42,283 10,027 22,178 14,952 70,811 63,603 49,163 13,430 13,786 39,211 9,277 11,310 5,604
годы

Перечень мероприятий на 2013 год

20. Департамент 199,017 0 199,017
энергетики и
жилищно-
коммунального
комплекса
автономного округа

21. Раздел 8 199,017 0 199,017
Общепрограммные
расходы

22. Предоставление 99,017 - 99,017
субсидий бюджетам
муниципальных
образований в
автономном округе
на софинансирование
реализации
муниципальных
программ по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности

23. Предоставление 100,000 - 100,000
субсидий
организациям,
осуществляющим
регулируемые виды
деятельности на
территории
автономного округа,
на реализацию
программ по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности

24. Итого за 2013 год 199 0 199
".


------------------------------------------------------------------