Постановление Администрации города Новый Уренгой от 13.12.2013 N 417 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 30.12.2011 N 416"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2013 г. № 417

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ ОТ 30.12.2011 № 416

В соответствии с Концепцией информатизации муниципального образования город Новый Уренгой, утвержденной решением Собрания муниципального образования город Новый Уренгой от 27.03.2002 № 136, в целях формирования общей стратегии проведения политики информатизации муниципального образования город Новый Уренгой, руководствуясь Уставом муниципального образования город Новый Уренгой, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу "Электронный город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Администрации города Новый Уренгой от 30.12.2011 № 416 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Электронный город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы", согласно приложению.
2. Признать утратившими силу п. 1, 3, 4 Изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу "Электронный город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы", утвержденных постановлением Администрации города Новый Уренгой от 24.05.2013 № 181 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 30.12.2011 № 416".
3. Информационно-аналитическому управлению (Вершинина А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.
4. Организационно-распорядительному управлению (Ермолаева Е.И.) опубликовать настоящее постановление в газете "Правда Севера".
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города
И.И.КОСТОГРИЗ





Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 13.12.2013 № 417

ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

1. В Паспорте Программы "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы за счет бюджета муниципального образования город Новый Уренгой в 2012 - 2014 годах составляет 130700,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год - 66259,00 тыс. рублей;
- 2013 год - 48661,00 тыс. рублей;
- 2014 год - 15780,00 тыс. рублей.
Потребность в дополнительном финансировании на реализацию мероприятий Программы в 2012 - 2014 годах составляет 155618,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год - 0,00 тыс. рублей;
- 2013 год - 73898,00 тыс. рублей;
- 2014 год - 81720,00 тыс. рублей".

2. В разделе "Ресурсное обеспечение Программы" абзацы 1 - 7 изложить в прилагаемой редакции:
"Объем финансирования Программы за счет бюджета муниципального образования город Новый Уренгой в 2012 - 2014 годах составляет 130 700,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год - 66 259,00 тыс. рублей;
- 2013 год - 48 661,00 тыс. рублей;
- 2014 год - 15 780,00 тыс. рублей.
Потребность в дополнительном финансировании на реализацию мероприятий Программы в 2013 - 2014 годах составляет 155 618,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2013 год - 73 898,00 тыс. рублей;
- 2014 год - 81 720,00 тыс. рублей".
3. Мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы "Электронный город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы" изложить в следующей редакции:
"МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование мероприятий
Исполнитель
Объем финансирования, тыс. руб.
Источник
Показатели результативности выполнения программы
2012 год
2013 год
2014 год
всего
Наименование показателя
ед. изм
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель: Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение на ее основе доступности для населения муниципальных услуг
1
Задача 1. Развитие механизма интерактивного взаимодействия органов местного самоуправления с физическими и юридическими лицами
1.1.
Разработка необходимых муниципальных правовых актов для перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде
Управление информатизации, органы Администрации города, предоставляющие муниципальные услуги
-
-
-
-

Количество муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде
%
0
15
50
100
1.2.
Разработка и внедрение организационных схем взаимодействия и координации при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде
-
-
-
-

1.3.
Проектирование и разработка комплекса мероприятий по технологическому обеспечению участия Администрации города Новый Уренгой в межведомственном информационном обмене и взаимодействии при переходе на предоставление услуг в электронном виде

-
-
-
-







1.4.
Обеспечение доступа к сети Интернет органов Администрации города Новый Уренгой
Управление информатизации
2616 <*>
2616 <*>
2616 <*>
7848 <*>
Средства местного бюджета
Доля муниципальных служащих, имеющих доступ к сети Интернет
%
100
100
100
100
1.5.
Аренда каналов связи для территориальных управлений Администрации города Новый Уренгой районов Коротчаево и Лимбяяха
Управление информатизации
500 <*>
500 <*>
500 <*>
1500 <*>
Средства местного бюджета
Доля муниципальных служащих, имеющих доступ к сети Интернет
%
100
100
100
100
1.6.
Развитие сети информационных терминалов для предоставления жителям города доступа к муниципальным услугам
Управление информатизации
-
-
-
-
Средства местного бюджета
Количество установленных терминалов
ед.
11
11
15
20
-
300
300
600
Потребность в дополнительном финансировании
Количество муниципальных услуг, доступ к которым обеспечен через терминалы
%
0
15
50
100
1.7.
Обслуживание официального сайта муниципального образования город Новый Уренгой
Управление информатизации
-
-
-
-

Посещаемость официального сайта
Посещений в мес., тыс.
20
20
30
40
Доля органов Администрации города Новый Уренгой, информация о деятельности которых представлена на сайте
%
100
100
100
100
Доля муниципальных учреждений, информация о которых представлена на сайте
%
40
50
75
100
1.8.
Создание и развитие отраслевых порталов органов местного самоуправления
Управление информатизации, структурные подразделения Администрации города Новый Уренгой, органы Администрации города (по компетенции)
300
-
-
300
Средства местного бюджета






-
300
200
500
Потребность в дополнительном финансировании
Количество порталов
ед.
2
2
5
7
1.9.
Обучение специалистов, задействованных в работе по наполнению официального сайта муниципального образования город Новый Уренгой, отраслевых порталов
Управление информатизации
-
-
-
-

Количество обученных специалистов
%
100
100
100
100
чел.
4
8
12
15
1.10.
Проведение социологических исследований для определения уровня развития информатизации и систем телекоммуникации в городе
Информационно-аналитическое управление
-
-
-
-

Удовлетворенность населения
%
36
39
42
45
1.11.
Проведение социологических опросов для определения удовлетворенности населения города деятельностью органов местного самоуправления, в том числе информационной открытостью
Информационно-аналитическое управление
-
-
-
-

Удовлетворенность населения
%
47
50
50
50

ИТОГО
по задаче 1

300
-
-
300
Средства местного бюджета






-
600
500
1100
Потребность в дополнительном финансировании
2.
Задача 2. Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий
2.1.
Обеспечение эффективного функционирования распределенной сети передачи данных (далее - сети передачи данных):
Управление информатизации
5250
500
500
6250
Средства местного бюджета
Количество сбоев в работе сети
Случаев в год
12
9
4
2
-
4500
4500
9000
Потребность в дополнительном финансировании
2.1.1.
Приобретение и установка активного сетевого конечного оборудования на объектах, подключенных к городской сети передачи данных
Управление информатизации
5250
500
500
6250
Средства местного бюджета
Количество подключенных абонентов
%
25
50
70
90

-
4500
4500
9000
Потребность в дополнительном финансировании






2.1.2.
Структурирование локально-вычислительных сетей в органах Администрации города и бюджетных учреждениях
Управление информатизации
-
-
-
-







2.1.3.
Мониторинг, сопровождение, обслуживание сети передачи данных
Управление информатизации
-
-
-
-







2.2.
Проектирование и строительство отдельных участков сети передачи данных
Управление информатизации
-
-
-
-
Средства местного бюджета
Доля муниципальных учреждений, подключенных к сети передачи данных
%
41
41
71
100
-
400
300
700
Потребность в дополнительном финансировании
2.3.
Модернизация, развитие и строительство существующей оптоволоконной распределенной сети передачи данных муниципального образования город Новый Уренгой:
Управление информатизации
12000
9000
1000
22000
Средства местного бюджета
Доля муниципальных учреждений, подключенных к беспроводной сети передачи данных
%
-
-
100
100
-
2000
2000
4000
Потребность в дополнительном финансировании
2.3.1.
Поставка сетевого оборудования
4000
1000
1000
6000
Средства местного бюджета
2.3.2.
Выполнение монтажных работ по прокладке и расключению волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)
8000 <**>
8000 <**>
-
16000 <**>
Средства местного бюджета
-
2000
2000
4000
Потребность в дополнительном финансировании

ИТОГО
по задаче 2

17250
9500
1500
28250
Средства местного бюджета






-
6900
6800
13700
Потребность в дополнительном финансировании
3.
Задача 3. Создание единого информационного пространства для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, повышения качества и безопасности функционирования используемых ими информационных систем
3.1.
Создание единого центра обработки данных органов местного самоуправления
Управление информатизации
24000
15000
-
39000
Средства местного бюджета
Количество органов местного самоуправления, использующих городской центр обработки данных
%
0
100
100
100
-
-
15000
15000
Потребность в дополнительном финансировании
3.1.1.
Разработка нормативных правовых актов в целях создания системы резервного копирования, резервного хранения информации
Управление информатизации
-
-
-
-

3.1.2.
Приобретение оборудования и программного обеспечения для создания единого центра обработки данных и системы резервного копирования, резервного хранения информации
Управление информатизации
24000
15000
-
39000
Средства местного бюджета






-
-
15000
15000
Потребность в дополнительном финансировании
3.2.
Проведение аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации
Управление информатизации
500 <*>
750
500 <*>
250
500 <*>
250
1500 <*>
1250
Средства местного бюджета
Доля аттестованных информационных систем
%
60
60
80
100
-
750
750
1500
Потребность в дополнительном финансировании
3.2.1.
Приобретение лицензионного программного обеспечения для сетевого мониторинга
600
-
-
600
Средства местного бюджета
-
200
200
400
Потребность в дополнительном финансировании
3.2.2.
Приобретение средств защиты информации

150
250
250
650
Средства местного бюджета






3.2.3.
Проведение научно-исследовательских работ по технической защите информации
500 <*>
500 <*>
500 <*>
1500 <*>
Средства местного бюджета
-
550
550
1100
Потребность в дополнительном финансировании
3.3.
Использование электронного документооборота в деятельности органов власти. Использование электронной цифровой подписи
Управление информатизации, Организационно-распорядительное управление
-
1000
1000
2000
Средства местного бюджета
Доля сотрудников органов Администрации города Новый Уренгой, подключенных к системе электронного документооборота
%
50
75
100
100
-
500
500
1000
Потребность в дополнительном финансировании
3.4.
Приобретение и внедрение программного обеспечения для функционирования электронно-цифровых подписей
-
-
200
200
Средства местного бюджета
-
300
-
300
Потребность в дополнительном финансировании
3.5.
Создание единой информационной системы организации консолидированного учета ведения кадрового, бухгалтерского и налогового учета в органах местного самоуправления и бюджетных учреждениях
Управление информатизации
2210
2500
2500
7210
Средства местного бюджета
Доля муниципальных учреждений, подключенных к единой системе консолидированного учета
%
0
15
30
50
-
500
2500
3000
Потребность в дополнительном финансировании
3.6.
Приобретение компьютерной техники и серверного оборудования
Управление информатизации
1580
1550
2000
5130
Средства местного бюджета
Доля автоматизированных рабочих мест ОМС, соответствующих современным техническим требованиям
%
20
80
90
100
3.7.
Приобретение лицензионного программного обеспечения для осуществления деятельности органов местного самоуправления
10300
-
100
10400
Средства местного бюджета
Доля лицензионного программного обеспечения
%
64
64
100
100

5000
4900
9900
Потребность в дополнительном финансировании
3.8.
Внедрение аппаратно-программного комплекса предотвращения утечек данных, несанкционированного доступа и распространения информации
Управление информатизации
6829
-
-
6829
Средства местного бюджета






3.9.
Создание системы управления информационно-вычислительными ресурсами на базе концепций библиотеки инфраструктуры информационных технологий
Управление информатизации
-
-
5000
5000
Средства местного бюджета






-
9000
1000
10000
Потребность в дополнительном финансировании






3.10.
Информационно-правовое обеспечение органов местного самоуправления. Обновление и обслуживание справочно-правовых систем общего пользования
2142 <*>
2142 <*>
2142 <*>
6426 <*>
Средства местного бюджета
Количество используемых справочно-правовых систем
ед.
2
2
2
2
-
2000
2000
4000
Потребность в дополнительном финансировании
Доля муниципальных служащих, имеющих доступ к справочно-правовым системам
%
100
100
100
100
Доля муниципальных учреждений, подключенных к сети передачи данных, подключенных к справочно-правовым системам
%
100
100
100
100
3.11.
Модернизация системы электронного голосования
Управление информатизации
894
-
-
894
Средства местного бюджета
Количество сбоев в работе системы голосования, в год
ед.
10
3
0
0
3.12.
Разработка и реализация системы подготовки муниципальных служащих к использованию информационных технологий в профессиональной деятельности
Управление информатизации, отдел кадров и муниципальной службы
-
-
-
-

Количество мероприятий
ед.
3
6
12
12
Доля муниципальных служащих, прошедших подготовку
%
15
15
75
100
3.13.
Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления, обеспечивающих функционирование информационных систем
Управление информатизации, отдел кадров и муниципальной службы
906
652
1000
2558
Средства местного бюджета
Число работников, повысивших квалификацию, из них:
чел.
0
6
11
11
муниципальных служащих

0
2
5
5
3.14.
Приобретение вычислительной техники для осуществления деятельности органов местного самоуправления
Управление информатизации
1240
450
-
1690
Средства местного бюджета
Доля автоматизированных рабочих мест, соответствующих современным техническим требованиям
%
40
80
87
90
3.15.
Создание аудио-визуального комплекса
Управление информатизации
-
15759
-
15759
Средства местного бюджета
Количество функционирующих аудио-визуальных комплексов
шт.
1
1
2
2
3.15.1.
Приобретение аудио-визуального оборудования и коммутационного комплекса
-
14259
-
14259
Средства местного бюджета
Количество организованных видеоконференций и иных мероприятий
шт.
200
268
По факту
По факту
3.15.2.
Приобретение телевизионного оборудования
-
1500
-
1500
Средства местного бюджета
Количество приобретенного оборудования
шт.
0
0
1
0

ИТОГО
по задаче 3

48709
37161
12050
97920
Средства местного бюджета






-
18398
26650
45048
Потребность в дополнительном финансировании
4
Задача 4. Повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения
4.1.
Обеспечение доступа образовательных учреждений к сети Интернет
Департамент образования, Управление информатизации
-
-
-
-

Доля образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет
%
100
100
100
100
4.2.
Переход образовательных учреждений на предоставление услуг в электронном виде:
Департамент образования, учреждения образования, Управление информатизации
-
-
-
-

Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде
%
0
15
50
80
4.2.1.
Зачисление в образовательное учреждение
-
-
-
-
4.2.2.
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение
-
-
-
-
4.2.3.
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

-
-
-
-







4.2.4.
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей, годовых календарных учебных графиках)
-
-
-
-
4.3.
Обеспечение доступа учреждений культуры к сети Интернет
Управление культуры, Управление информатизации, муниципальные учреждения культуры
-
-
-
-

Доля учреждений культуры, подключенных к сети Интернет
%
100
100
100
100
4.4.
Переход муниципальных учреждений культуры на предоставление услуг в электронном виде:
Управление культуры, Управление информатизации, муниципальные учреждения культуры
-
-
-
-

Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде
%
0
15
50
80
4.4.1.
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров, киносеансов, анонсы данных мероприятий
-
-
-
-

4.4.2.
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах
Управление информатизации, Управление культуры, муниципальные учреждения культуры
-
-
-
-







4.4.3.
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, библиотечным базам данных

-
-
-
-

4.5.
Внедрение систем автоматизации диспетчеризации ЖКХ
Департамент городского хозяйства, Управление информатизации, Департамент имущественных отношений
-
2000
2230
4230
Средства местного бюджета
Доля учреждений жилищно-коммунального комплекса, использующих систему автоматизации
%
0
0
10
50
-
13000
12770
25770
Потребность в дополнительном финансировании
4.6.
Внедрение авто-матизированной системы учета объектов дорожного хозяйства, объектов озеленения, дворовых территорий
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
15000
15000
30000
Потребность в дополнительном финансировании
4.7.
Создание ситуационного центра обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
Управление информатизации
-
-
-
-
Средства местного бюджета
Доля служб, принимающих вызовы через центр
%
0
0
0
80
-
20000
20000
40000
Потребность в дополнительном финансировании

ИТОГО
по задаче 4

-
2000
2230
4230
Средства местного бюджета






-
48000
47770
95770
Потребность в дополнительном финансировании
5.
Мероприятия нормативно-правового характера (по задачам 1 - 4)
5.1.
Анализ действующей правовой базы в сфере информационных коммуникационных технологий
Управление информатизации
-
-
-
-

Количество разработанных правовых актов
Ед.
2
2
2
2
5.2.
Разработка правовых актов, регулирующих использование информационных технологий и обеспечивающих информационную безопасность, в том числе разработка порядка сопровождения основных информационных систем
-
-
-
-

Количество разработанных правовых актов
Ед.
3
3
3
3

ИТОГО
по мероприятиям

-
-
-
-
Средства местного бюджета






-
-
-
-
Потребность в дополнительном финансировании

ВСЕГО по программе

66259
122559
97500
286318


в том числе


за счет средств местного бюджета

66259
48661
15780
130700


Потребность в дополнительном финансировании

-
73898
81720
155618


--------------------------------
<*> - за счет сметы текущих расходов,
<**> - в 2012 году на основании распоряжения Администрации города Новый Уренгой от 15.11.2012 № 2064-р "О заключении долгосрочного муниципального контракта" Администрацией города Новый Уренгой заключен долгосрочный муниципальный контракт на выполнение монтажных работ по прокладке и расключению волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для предоставления мультисервисных услуг муниципальным учреждениям муниципального образования город Новый Уренгой (далее - контракт). Согласно условиям контракта выполнение работ и оплата за выполненные работы предусмотрены в 2013 году".


------------------------------------------------------------------