Постановление Администрации МО Надымский район от 10.06.2013 N 371 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории муниципального образования город Надым на 2013 - 2015 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2013 г. № 371

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НАДЫМ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 18.12.2012 № 57 "О бюджете муниципального образования город Надым на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 12.04.2012 № 137 "Об исполнении полномочий Администрации муниципального образования город Надым", на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального образования Надымский район постановляет:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу "Благоустройство территории муниципального образования город Надым на 2013 - 2015 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации муниципального образования город Надым от 11.03.2011 № 64 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Благоустройство территории муниципального образования город Надым на 2011 - 2013 годы";
- постановление Администрации муниципального образования город Надым от 02.04.2012 № 80 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования город Надым от 11.03.2011 № 64";
- постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 16.01.2013 № 21 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования город Надым от 11.03.2011 № 64";
- постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 12.02.2013 № 34 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования город Надым от 11.03.2011 № 64".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Рабочий Надыма".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район Кирносова В.А.

И.о. Главы Администрации
муниципального образования
Надымский район
С.С.ШЕГУРОВ





Приложение
к постановлению
Администрации муниципального
образования Надымский район
от 10 июня 2013 года № 371

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НАДЫМ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

г. Надым

Паспорт Программы


Наименование Муниципальная долгосрочная целевая программа
Программы "Благоустройство территории муниципального образования
город Надым на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)

Основание для 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
разработки 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
Программы принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
3. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 21.11.2012
№ 112-ЗАО "Об окружном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов";
4. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 23.12.2011 № 1013-П "Об утверждении Порядка
предоставления и расходования из окружного (регионального)
фонда софинансирования расходов субсидий на
софинансирование расходных обязательств при выполнении
органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком
автономном округе полномочий по отдельным вопросам
местного значения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства";
5. Стратегия социально-экономического развития территории
муниципального образования Надымский район до 2020 года,
утвержденная решением Районной Думы муниципального
образования Надымский район 30.03.2010 № 332;
6. Решение Собрания депутатов муниципального образования
город Надым от 26.10.2012 № 47 "Об утверждении правил
благоустройства территории муниципального образования
город Надым";
7. Решение Собрания депутатов муниципального образования
город Надым от 18.12.2012 № 57 "О бюджете муниципального
образования город Надым на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов";
8. Постановление Администрации муниципального образования
Надымский район от 10.03.2011 № 125 "Об утверждении
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных
долгосрочных целевых программ";
9. Распоряжение Администрации муниципального образования
Надымский район от 01.10.2012 № 1813-р "О разработке
муниципальной долгосрочной целевой программы
"Благоустройство территории муниципального образования
город Надым на 2013 - 2015 годы".

Муниципальный Администрация муниципального образования Надымский район.
заказчик-
координатор

Муниципальный Департамент муниципального хозяйства Администрации
заказчик муниципального образования Надымский район.

Цели и задачи Цель программы:
Программы - повышение уровня и улучшение качества благоустройства
города для создания комфортной среды проживания населения.
Задачи программы:
- разработка нормативных документов;
- повышение уровня благоустройства улиц и дорог;
- повышение уровня благоустройства внутриквартальных
территорий;
- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха;
- повышение уровня благоустройства мест захоронения.

Сроки и этапы Срок реализации Программы: 2013 - 2015 годы.
реализации Этапы реализации Программы:
1 этап - 2013 год;
2 этап - 2014 год;
3 этап - 2015 год.

Целевые Система целевых индикаторов (показателей) реализации
индикаторы Программы с программными целями и задачами размещена в
(показатели) приложении № 1 к Программе.
реализации
Программы с
указанием их
целевых
значений по
годам
реализации
Программы

Перечень - разработка концепций благоустройства территории
основных муниципального образования город Надым;
мероприятий - организация содержания улиц и дорог;
- организация содержания и устройства объектов озеленения;
- организация содержания и ремонта уличного освещения;
- организация содержания малых архитектурных форм;
- организация ремонта автомобильных дорог и улиц, включая
благоустройство прилегающих территорий (устройство
ограждений, установка бордюрного камня, ливневой
канализации, автостоянок, твердой обочины, замена опор
уличного освещения);
- организация приобретения и установки остановочных
павильонов (при необходимости обустройство посадочных и
остановочных площадок);
- организация устройства уличного освещения;
- организация замены газонного ограждения (с
восстановлением газонов);
- организация ямочного ремонта улиц;
- организация ремонта тротуаров;
- организация установки, демонтажа дорожных знаков;
- организация содержания территории города;
- организация ямочного ремонта внутриквартальных проездов;
- организация комплексного благоустройства микрорайонов и
жилых кварталов, включая ремонт внутриквартальных
проездов, озеленения, устройство автомобильных парковок,
тротуаров на внутриквартальных территориях;
- организация содержания территории мест массового отдыха;
- организация приобретения и установки спортивных
площадок;
- организация приобретения и установки детских городков;
- организация приобретения и установки уличной мебели;
- организация проведения праздничных мероприятий;
- организация содержания и работы муниципального кладбища.

Объемы и Общая сумма фактически утвержденных финансовых средств на
источники реализацию мероприятий программы на 2013 - 2015 годы
финансирования составляет 337013 тысяч рублей, в том числе 32068 тысяч
Программы рублей - средства окружного бюджета, 304945 тысяч рублей -
средства местного бюджета.
В 2013 году на мероприятия Программы фактически утверждены
бюджетные ассигнования 165225 тыс. руб. (113157 тысяч
рублей - средства местного бюджета, 32068 тысяч рублей -
средства окружного бюджета), что составляет 25,29% от
суммы планируемой потребности финансовых средств на 2013
год.
В 2014 году по разделу бюджетной классификации
благоустройство утверждены финансовые средства местного
бюджета в сумме 85894 тысячи рублей, что составляет 9,76%
от суммы планируемой потребности финансовых средств на
2014 год.
В 2015 году по разделу бюджетной классификации
благоустройство утверждены финансовые средства местного
бюджета в сумме 85894 тысячи рублей, что составляет 12,02%
от суммы планируемой потребности финансовых средств на
2015 год.
Плановая потребность финансирования мероприятий Программы
на 2013 - 2015 годы - 2247574 тыс. руб., в том числе
средства:
бюджета муниципального образования город Надым - 296787
тыс. руб.;
окружного бюджета - 1950787 тыс. руб.;
Общий объем финансирования распределен по годам:
Плановая потребность в 2013 году в финансовых средствах
составляет 653350 тыс. руб., в том числе средства местного
бюджета 124999 тыс. руб., окружного бюджета 528351 тыс.
руб.;
Плановая потребность в 2014 году - 879782 тыс. руб., в том
числе средства местного бюджета 85894 тыс. руб., окружного
бюджета 793888 тыс. руб.;
Плановая потребность в 2015 году - 714442 тыс. руб. в том
числе средства местного бюджета 85894 тыс. руб., окружного
бюджета 628548 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при
утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый
период. Реализация мероприятий осуществляется в
соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями по
благоустройству.

Ожидаемые 1. Разработка концепции благоустройства территории
конечные муниципального образования Надымский район.
результаты 2. Повышение уровня благоустройства улиц:
реализации - санитарное содержание улично-дорожной сети города;
Программы - восстановление и обновление объектов, входящих в
дорожный комплекс;
- увеличение протяженности дорог с усовершенствованным
покрытием;
- увеличение протяженности уличного освещения по улично-
дорожной сети;
- увеличение количества остановочных павильонов,
установленных согласно нормативным требованиям;
- улучшение экологического состояния территории города.
3. Повышение уровня благоустройства внутриквартальных
территорий:
- содержание в чистоте и порядке внутриквартальных
территорий города (в том числе: оборудование контейнерных
площадок для сбора твердых бытовых отходов; эвакуация
брошенного движимого имущества; ликвидация
несанкционированных свалок; снос ветхого и аварийного
жилья);
- увеличение протяженности тротуаров.
4. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха
- улучшение эстетического вида мест массового отдыха;
- увеличение количества детских и спортивных площадок;
- увеличение количества уличной мебели;
- установка, содержание и обслуживание общественных
туалетов.
5. Повышение уровня благоустройства мест захоронения:
- осуществление текущего содержания могил воинов боевых
действий и территории городского кладбища;
- наличие проката по выдаче инвентаря для ухода за
могилами;
- наличие на территории кладбища наружного освещения,
емкостей с водой для полива и ухода за насаждениями на
могилах;
- наличие охраны городского кладбища.


Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Благоустройство территории муниципального образования город Надым является важнейшей составной частью потенциала поселения, а ее развитие - одной из приоритетных задач органов местного самоуправления.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии города и, как следствие, повышение качества жизни населения и безопасного проживания.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города Надыма, не обеспечивают растущие потребности и не в полной мере удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
1.1. Содержание улично-дорожной сети муниципального образования
Общая площадь улично-дорожной сети, находящейся в муниципальной собственности, составляет 649,544 тыс. м2, протяженность - 82870 п. м. Протяженность тротуаров составляет 28747 п. м, площадь - 58131 м2. Содержания, обслуживания и проведения ремонта требуют также 251,2 тыс. м2 территорий, прилегающих к жилым домам, но не являющихся придомовыми; 43,3 тыс. м2 автостоянок, 6,5 тыс. м2 съездов, заездов, примыканий.
Грунтовые дороги пос. Ст. Надым г. Надыма не отмежеваны, в муниципальной собственности не находятся, что создает проблемы по организации их обслуживания.
В процессе эксплуатации улиц и проездов под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа дорожного покрытия, что, в свою очередь, ведет к снижению показателей безопасности дорожного движения.
К негативным факторам, влияющим на состояние улично-дорожной сети, можно отнести: недостаточный вывоз снега с городских территорий в зимний период, что приводит к усиленному воздействию агрессивных талых вод на элементы улиц; несоблюдение правил производства земляных работ при ремонтах и прокладках различных коммуникаций; несогласованность действий соответствующих служб (организаций) города при производстве работ на улично-дорожной сети города.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняется следующими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Анализ существующего технического состояния и уровня износа улично-дорожной сети свидетельствует о том, что большая часть улиц города требует проведения капитального ремонта, 80% городских улиц не соответствуют нормативным требованиям. Причина сложившейся ситуации заключается как в ежегодном недовыполнении текущего ремонта улиц в достаточном объеме в связи с недостаточностью финансовых средств, выделяемых на эти цели в предшествующие периоды, так и выборочностью проводимых мероприятий.
В 2011 году в соответствии с "Порядком разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах" по заказу Администрации муниципального образования город Надым был разработан ООО "ДорСиб" проект организации дорожного движения (ПОДД). Проведенный анализ данного проекта выявил необходимость установки, демонтажа 1267 дорожных знаков на улично-дорожной сети города по приведению их к требованиям ГОСТа.
В целях усовершенствования организации движения пешеходов на улично-дорожной сети города и предупреждения ДТП, связанных с наездом на пешеходов в неконтролируемых участках выходов пешеходов на проезжую часть, необходимо провести обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями. Также обустроить пешеходные переходы дорожными знаками повышенного внимания, освещением и светофорной сигнализацией.
Из-за недостатка финансирования капитальный ремонт и реконструкция улично-дорожной сети муниципального образования город Надым не производились в должном объеме, а также не производились проектно-изыскательские работы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту.
Актуальной остается проблема временных стоянок для частного автотранспорта, отсутствие ливневой канализации в городе. Для решения данной проблемы при проектировании необходим комплексный подход к внутриквартальному благоустройству, когда при проведении работ по асфальтированию должны проводиться работы по устройству тротуаров, автомобильных стоянок, а также должны решаться проблемы по отводу талых и ливневых вод от жилых зон и улиц.
Для обеспечения соответствия дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям жителей города в безопасном дорожном движении, достаточной эффективности функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, необходимо в полном объеме осуществлять вышеперечисленные мероприятия.
1.2. Содержание и обслуживание сетей уличного освещения
Протяженность сетей уличного освещения составляет 42,07 км, светильников - 1432 шт. (для освещения в основном используются светильники ЖКУ-250, РКУ-250). В 2011 году проведена замена 145 светильников на светодиодные по улицам Зверева, Рыжкова, в 2012 году заменены 42 светильника по ул. Пионерской, пр. Ленинградскому с заменой и переносом столбов освещения.
Отсутствие освещения улиц города снижает пропускную способность дорог, резко увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий. В 2011 году было выполнено уличное освещение проезда № 1.
Для приведения в соответствие с требованиями ГОСТа Р50597-93 улично-дорожной сети необходимо установить наружное освещение территории Проезда № 2, № 8, № 13, ул. Заводской, вагон-городков пос. Ст. Надым, также обеспечить освещенность дворовых территорий по освещению внутриквартальных проездов и прилегающих территорий города по микрорайонам.
1.3. Содержание и обслуживание светофорных объектов
На 1 января 2012 года в эксплуатации находятся 13 светофорных объектов, оборудованных 72 транспортными секциями, 42 пешеходными секциями, 15 стрелками. В результате проведенных в 2011 году работ все светофорные объекты оборудованы светодиодными излучателями, регулируемые пешеходные переходы оборудованы звуковой сигнализацией, установлены табло обратного отсчета на пешеходных секциях. Необходимо провести установку 36 табло обратного отсчета на транспортных секциях. Следует рассмотреть возможность установки дополнительных светофорных объектов на пересечении 2 и 5 проездов, ул. Заводской и 13 проезда.
1.4. Содержание и обслуживание автобусных остановок
На территории муниципального образования город Надым расположены 72 остановки, 61 из которых расположены на дорогах муниципального образования (3 из них для остановки школьного автобуса), 11 расположены на федеральной дороге.
Содержания автобусных остановок в технически исправном и санитарном состоянии обеспечивается в объеме:
- общая площадь составляет 9273,23 м2;
- площадь остановочных площадок (заездные карманы) 4530,45 м2;
- площадь посадочных площадок 2345,15 м2;
- площадь павильонов 363,94 м2;
- площадь разворотных площадок 1979 м2;
- санитарная уборка урн в количестве 144 шт.
Большинство из существующих автобусных остановок по многим параметрам не отвечают требованиям нормативных документов (отсутствуют остановочные павильоны, отсутствует или не соответствует требованиям освещение, отсутствуют посадочные площадки). В 2012 году силами Сбербанка установлены 2 остановочных павильона, отвечающие современным требованиям и благоприятным условиям для населения.
Для обеспечения эстетического облика города возникает необходимость в реконструкции и модернизации автобусных остановок:
- полная замена автобусных павильонов под единый архитектурный дизайн - 70 шт.;
- приведение к нормативным требованиям с предварительной разработкой проектной документации (с учетом высоты и ширины посадочной площадки, заездных карманов с учетом въезда и выезда, остановочной площадки и т.д.) - 72 шт.;
- по приведению к нормативной освещенности остановочного комплекса - 72 шт.;
- по оборудованию пандусов для населения с ограниченными возможностями - 72 шт.;
- установка электронных информационных табличек с указанием прибытия пассажирского автобуса на данную остановку по каждому проходящему маршруту - 72 шт.
1.5. Содержание и обслуживание детских городков, кортов, спортивных площадок
В собственности муниципального образования находится 35 детских городков. Из них: 23 городка находятся в удовлетворительном состоянии, требуют проведения текущего ремонта, дополнительной комплектации; 12 городков технически и морально устарели, требуют демонтажа и установки на их месте современных детских или спортивных городков.
На обслуживании МУП "ГКУ" находятся 9 городков, не учитывающихся в реестре муниципальной собственности. Из них: 5 городков требуют демонтажа и установки новых современных городков (в первую очередь детский городок в городском парке); по 4 городкам необходимо провести процедуру принятия в муниципальную собственность и проведение текущего ремонта.
На территории муниципального образования находится 4 корта, которые не учитываются в реестре муниципальной собственности. Целесообразно рассмотреть возможность их полного демонтажа, установку на их месте современных спортивных городков (с уличными тренажерами, полями для мини-футбола, баскетбола, волейбола, освещением), с возможностью оборудования катков в зимний период. Для строительства таких спортивных городков целесообразно провести их проектирование в 2013 - 2014 годах.
Кроме того, на территории муниципального образования выявлено местонахождение 23 остаточных конструкций старых детских городков, которые необходимо демонтировать.
Требуется установка дополнительного количества детских городков в микрорайоны: II б, IV, V б, VIII, IX, XI; поселки: МО-65, НПЖТ, СМУ-1, АТБ-6.
На части детских городков необходимо провести работу по проектированию и монтажу осветительного оборудования по освещению территорий.
В 2012 году установлены 2 малые спортивные площадки в районе ул. Зверева, д. 7 (IIб микрорайон), Ленинградский, д. 10ж (I микрорайон). До 2016 года необходимо провести оборудование такими спортивными площадками максимального числа микрорайонов города. К оборудованию данных спортивных площадок следует подходить комплексно, предусмотреть возможность занятия спортом, как детей, так и взрослых (установка баскетбольных щитов, футбольных ворот, турников, уличных тренажеров).
Покрытие детских городков, спортивных площадок следует выполнять из современных материалов.
Спортивную площадку бульвара Стрижова требуется демонтировать.
1.6. Снос бесхозяйных и деревянных построек, находящихся в аварийном состоянии
На 1 января 2012 года на территории муниципального образования выявлены более 150 бесхозяйных брошенных построек. Наличие такого большого числа брошенных построек обусловлено ликвидацией большого количества предприятий, которым принадлежали данные постройки; проводимой программой расселения населения из ветхого, аварийного жилья, когда в связи с низким уровнем финансирования жители расселялись, а жилые строения своевременно не сносились. Несвоевременный снос строений, находящихся в аварийном состоянии, не только ухудшает внешний облик города, но, прежде всего, создает потенциальную угрозу безопасности и комфортному проживанию граждан. Серьезной проблемой является то, что практически 100% данных построек не находятся в муниципальной собственности и являются бесхозяйными. Более широко следует применять практику сноса данных строений на безвозмездной основе.
Проводимая на данный момент программа расселения граждан должна быть сбалансированной и комплексной, должны выделяться финансовые средства на своевременный снос расселяемых жилых помещений.
1.7. Эвакуация и хранение брошенного движимого имущества
С 1 июля 2009 года на территории города выявлено и эвакуировано 170 единиц брошенного движимого имущества, на 01 октября 2012 года самостоятельно гражданами убрано 432 единицы транспорта, в работе находится 88 единиц. Наличие большого количества брошенного движимого имущества обусловлено экстремальными природно-климатическими условиями, спецификой работы в районах Крайнего Севера, является результатом переселения жителей города Надым в другие регионы РФ. Зачастую граждане, выезжая за пределы ЯНАО, бросают принадлежащие им транспортные средства, не снимая их с государственной регистрации в подразделении ГИБДД. Брошенное движимое имущество не только ухудшает внешний облик города, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортному проживанию граждан; помехи движению технологического и специального транспорта, уборке городской дорожной сети и дворовых территорий.
В рамках реализации настоящей Программы планируется проведение мероприятий по эвакуации 120 единиц брошенного движимого имущества. Также возникает проблема по хранению и утилизации эвакуированного брошенного движимого имущества.
1.8. Ликвидация несанкционированных свалок
Большой проблемой для экологии муниципального образования является наличие большого числа несанкционированных свалок как на нежилых территориях, так и в микрорайонах города. В 2011 - 2012 годах при реализации программы благоустройства было ликвидировано 17 несанкционированных свалок. Необходимо проведение комплекса мероприятий по своевременному выявлению, ликвидации, предупреждению создания вновь несанкционированных свалок. Одной из основных проблем, способствующей созданию свалок в микрорайонах, является отсутствие контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора возле жилых домов города. Существующий график движения мусороуборочной техники не удовлетворяет требованиям граждан города.
1.9. Озеленение города
Озеленение города осуществляется бессистемно. Существующие зеленые насаждения города требуют серьезного анализа - требуется проведение работ по прореживанию; удалению зеленых насаждений, препятствующих 100% видимости дорожных знаков и подъезду специализированной техники к жилым домам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, для их обслуживания; газоны города требуют восстановления и обслуживания. Вызывает серьезные опасения состояние зеленых насаждений городского парка, Кедровой рощи. Необходимо проведение работ по восстановлению газона городского парка в районе детской площадки. Следует определить места постоянного размещения цветников. Для осуществления комплексного подхода к выполнению мероприятий необходима разработка долгосрочной концепции озеленения города.
1.10. Уличная мебель
Практически все общественные места требуют дополнительной установки урн и скамеек, так, например, на обслуживании МУП "ГКУ" находятся всего 74 урны в летний период, 22 урны в зимний период и 48 скамеек, реальная потребность указанной уличной мебели в 2 - 3 раза больше. Следует определить места для установки тумб для объявлений и уличной мебели в зимний период.
На территории города отсутствуют общественные туалеты. Требуется приобретение, установка модульных туалетов с возможностью их эксплуатации в зимний период.
1.11. Массовый отдых
По состоянию на 01 декабря 2012 года места массового отдыха населения у воды на территории муниципального образования город Надым не определены.
1.12. Итоги реализации предыдущей программы
В период 2011 - 2012 годов действовала муниципальная целевая программа "Благоустройство территории муниципального образования город Надым на 2011 - 2013 годы", которая в связи с ликвидацией Администрации муниципального образования город Надым утратила свою актуальность.
Финансовое обеспечение данной целевой программы в период 2011 - 2012 годов составило 378667,78 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось, главным образом, за счет средств окружного бюджета. В результате реализации данной программы были осуществлены следующие мероприятия: зимнее и летнее содержание автодорог г. Надыма; озеленение; содержание сетей уличного освещения и светильников; содержание территорий, прилегающих к жилым домам, но не являющихся придомовыми; содержание автостоянок г. Надыма; организация и содержание мест захоронения; летнее содержание городского парка; зимнее содержание тротуаров; содержание детских площадок; приобретение и установка детских городков; оборудование малых спортивных площадок; оборудование части светофорных объектов светодиодными секциями; содержание биотуалетов; приведение к требованиям нормативных документов автобусных остановок; снос бесхозяйных, аварийных и непригодных для проживания объектов; эвакуация брошенного транспорта; улучшение санитарного и экологического состояния города.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ),
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИТЬ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:

Повышение уровня и улучшение качества благоустройства города для создания комфортной и безопасной среды проживания населения.

Задачи Программы:

1. Разработка нормативных документов.
Решение задач по разработке нормативных документов планируется осуществить путем:
- разработки концепции уличного освещения города;
- разработки концепции озеленения города;
- разработки концепции рекламного пространства города;
- определения мест массового отдыха населения у воды.
2. Повышение уровня благоустройства улиц и дорог.
Решение задач по повышению уровня благоустройства улиц планируется осуществить путем:
- организации содержания улиц и дорог;
- организации содержания и устройства объектов озеленения;
- организации содержания и ремонта уличного освещения;
- организации содержания малых архитектурных форм;
- организации ремонта автомобильных дорог и улиц, включая благоустройство прилегающих территорий (устройство ограждений, установка бордюрного камня, ливневой канализации, автостоянок, твердой обочины, замена опор уличного освещения);
- организации приобретения и установки остановочных павильонов (при необходимости обустройство посадочных и остановочных площадок);
- организации устройства уличного освещения;
- организации замены газонного ограждения (с восстановлением газонов);
- организации ямочного ремонт улиц;
- организации ремонта тротуаров;
- организации установки, демонтажа дорожных знаков.
3. Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий.
Решение задач по повышению уровня благоустройства внутриквартальных территорий планируется осуществить путем:
- организации содержания территории города;
- организации ямочного ремонта внутриквартальных проездов;
- организации комплексного благоустройства микрорайонов и жилых кварталов, включая ремонт улиц и проездов, ремонт объектов озеленения, устройство автомобильных парковок, тротуаров на внутриквартальных территориях.
4. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха.
Решение задач по повышению уровня благоустройства мест массового отдыха планируется осуществить путем:
- организации содержания территории мест массового отдыха;
- организации приобретения и установки спортивных площадок;
- организации приобретения и установки детских городков;
- организации приобретения и установки уличной мебели;
- организации проведения праздничных мероприятий.
5. Повышение уровня благоустройства мест захоронения.
Решение задач по повышению уровня благоустройства мест захоронения планируется осуществить путем организации содержания и работы городского кладбища.
Целевые индикаторы (показатели), позволяющие оценить ход реализации Программы, приведены в Приложении № 1.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации Программы планируется осуществление комплекса мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства в соответствии с перечнем мероприятий по обслуживанию объектов благоустройства (Приложение № 2).
3.1. Для решения задачи по разработке нормативных документов планируется выполнить следующие мероприятия:
- обеспечить разработку концепции наружного освещения города;
- обеспечить разработку концепции озеленения города;
- обеспечить разработку концепции рекламного пространства города;
- определить места массового отдыха населения у воды.
В результате проведенных мероприятий будут определены основные направления:
- в организации освещения улиц и дорог, жилых и пешеходных зон, остановочных комплексов и освещения территорий общественных зданий (детские сады, школы, больница и др.), архитектурного освещения;
- в организации озеленения города (места разбивки клумб, места посадки, вырубки, вырезки деревьев и кустарников, места вертикального озеленения, подстрижка травы);
- в организации рекламного оформления улиц города.
Будут определены места массового отдыха граждан у воды.
3.2. Для решения задачи по повышению уровня благоустройства улиц и дорог планируется выполнить следующие мероприятия:
3.2.1. обеспечить содержание улиц и дорог.
Санитарное содержание улиц (автомобильных дорог) города Надыма представляет собой проведение работ по летней и зимней уборке.
Летняя уборка включает в себя:
- подметание проезжей части улиц;
- мойку и поливку проезжей части улиц;
- очистку прибордюрной зоны;
- уборку мусора в полосе отвода улиц;
- ликвидация опасных участков для движения автотранспорта;
- установка барьеров гашения скорости.
Зимняя уборка включает в себя:
- борьбу со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега;
- погрузку и вывоз снега и ледового скола;
- обеспечение мероприятий, направленных на борьбу с гололедом, в рамках которых производится посыпка дорог противогололедными материалами и веществами.
Кроме того, в состав работ по содержанию улиц города входит:
- проведение противопаводковых мероприятий;
- очистка и ремонт водопропускных труб;
- очистка, мойка, окраска, реставрация и ремонт технических средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные объекты, ограждения);
- очистка и уборка, ремонт остановочных и посадочных площадок автобусных остановок;
- очистка барьеров гашения скорости.
В результате проводимых мероприятий будет обеспечено качественное текущее содержание улиц общей площадью более 649,544 тыс. м2, автобусных комплексов, на 13 светофорных объектах (транспортные секции) будут установлены 36 табло обратного отсчета, дополнительно будут оборудованы 2 светофорных объекта проезд № 2 и № 5, проезд № 13 и ул. Заводская;
3.2.2. обеспечить содержание и устройство объектов озеленения. В состав работ входит:
- содержание существующих объектов озеленения (подсыпка растительной земли, внесение минеральных удобрений, покос травы, прополка цветников, регулирование величины и густоты крон зеленых насаждений, полив);
- устройство цветников (заготовка растительной земли, рыхление земли, внесение минеральных удобрений, высадка цветов, разовый полив при устройстве цветников);
- устройство газонов (заготовка растительной земли, рыхление земли, высадка семян газонной травосмеси, разовый полив при устройстве газонов);
- оформление улиц города декоративными и подвесными вазонами;
- дизайнерское оформление газонов с комбинацией цветов и применением инертных материалов.
В результате проводимых мероприятий будет обеспечено восстановление газонов вдоль центральных улиц Комсомольская, Зверева, Набережная, проспект Ленинградский, ежегодное содержание газонов, обеспечен уход за деревьями и кустарниками, ежегодное устройство цветников в районе административного здания Администрации муниципального образования Надымский район, Вечного огня, входной группы городского парка, здания ЗАГС, бульвара Стрижова, памятника Ремизову, стелы на въезде в город, креста на въезде в город. Предусматривается дизайнерское оформление газона кольцевой развязки, газона на пересечении улиц Комсомольская, Зверева, 1 проезда с комбинацией цветов и применением инертных материалов.
Более подробно данные вопросы будут решаться при разработке концепции озеленения города;
3.2.3. обеспечить содержание и ремонт уличного освещения. В состав работ входит:
- устранение неисправностей электротехнических устройств (замена перегоревших электролампочек, автоматических пускателей, автоматических выключателей, рубильников, стартеров, светильников и их креплений, реле времени или фотореле);
- проверка и восстановление заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции участков проводов после проведения ремонта и восстановительных работ;
- проверка нагрева элементов сопротивления, контактов во всех пускорегулирующих аппаратах, проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях и аппаратах, замена предохранителей и плавких вставок;
- проведение весеннего осмотра с составлением дефектного акта технического состояния уличного освещения;
- проверка фазировки и равномерности распределения токовых нагрузок по фазам;
- ремонт и замена светильников, опор освещения (при необходимости);
- проверка и ремонт приборов учета электрической энергии;
- восстановление линий уличного освещения, локализация аварий в ночное время, выходные и праздничные дни;
- очистка и окраска опор освещения от объявлений, рекламной продукции и других предметов, размещенных без согласования с собственником.
В результате проводимых мероприятий будет обеспечено текущее содержание уличного освещения, следовательно, его бесперебойное функционирование, общей протяженностью более 42,07 км;
3.2.4. обеспечить содержание малых архитектурных форм. Малые архитектурные формы по использованию и назначению подразделяются на следующие виды:
- утилитарного массового использования: скамьи, урны, ограждения, схемы микрорайонов, киоски, павильоны, палатки, рекламные установки;
- декоративного назначения: декоративные стенки, скульптуры, фонтаны, беседки;
- игрового и культурного назначения для площадок отдыха: столы, качели, карусели, песочницы, гимнастические стенки, горки.
В состав работ по содержанию малых архитектурных форм входит:
- содержание фонтана (предполагаемая установка - 2013 год) в городском парке (ремонт сантехнического и электрооборудования, форсунок фонтанной установки, диодного освещения, элементов крепления, затраты на оплату водоснабжения, отвода сточной воды, электроэнергии, проведение регулярных промывок, закупка запасных материалов);
- содержание праздничной иллюминации (замена лампочек, ремонт несущего провода (белт-лайт), пусковых автоматов, установка иллюминации, замена подводящих проводов);
- содержание социальной рекламы (монтаж и демонтаж рекламного полотна, окраска металлических конструкций, изготовление социальной рекламы);
- содержание урн и скамеек, тумб объявлений (ремонт, окраска, монтаж, демонтаж);
- оплата объема потребленной электроэнергии за период работы.
В результате проводимых мероприятий будет обеспечено текущее содержание малых архитектурных форм;
3.2.5. обеспечить проведение ремонта автомобильных дорог и улиц, включая благоустройство прилегающих территорий. В состав работ по ремонту автомобильных дорог входит:
- ремонт или устройство дорожного полотна;
- замена бордюрного камня;
- замена опор уличного освещения;
- устройство или замена ограждений;
- устройство автомобильных стоянок;
- устройство ливневой канализации или устройство ливневых канав (лотков) по отводу сточных вод с улиц и дорог;
- устройство укрепленной обочины и тротуаров.
Для поддержания улично-дорожной сети города в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходим качественный и своевременный ремонт покрытия проезжей части. Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных одежд и покрытий, предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ:
- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности и уровня надежности дороги, - через 10 лет;
- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств покрытия проезжей части дороги, - рекомендуется через 2 - 5 лет;
- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает восстановление покрытий проезжей части и ликвидирует опасные участки дорог.
В результате осуществления запланированных мероприятий будут выполнены проектно-изыскательные работы по 4 улицам, проведен ремонт 7 улиц, включая и благоустройство придорожной полосы (устройство ограждений, тротуаров, автостоянок): ул. Заводская, проезд № 2, проезд № 8, проезд № 13, ул. Полярная, проезд № 1, ул. Набережная (набережная озера Янтарное);
3.2.6. обеспечить приобретение и установку остановочных павильонов (при необходимости обустроить посадочные и остановочные площадки). В состав работ входит:
- приобретение остановочных павильонов;
- организация доставки остановочных павильонов до города;
- монтаж и демонтаж остановочных павильонов;
- обустройство остановочных и посадочных площадок (при необходимости).
В результате проведенных мероприятий будет осуществлена реконструкция 32 остановочной площадки с заменой остановочных павильонов;
3.2.7. обеспечить устройство уличного освещения. В состав работ входит:
- приобретение оборудования и материалов;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- проведение пуско-наладочных работ.
Для обеспечения доступности детских и спортивных городков муниципального образования в вечернее время необходимо проведение комплекса работ по освещению (ПИР, СМР).
В результате проведенных мероприятий необходимо выполнить устройство освещения на проездах № 2, № 8, № 13, ул. Заводская. Реализацию мероприятий по разработке проектной документации и устройству уличного освещения следует рассмотреть в муниципальной долгосрочной целевой программе "Капитальное строительство";
3.2.8. обеспечить замену газонного ограждения (с восстановлением газонов):
- демонтаж ограждений;
- изготовление (приобретение) ограждений;
- монтаж новых секций ограждений;
- окраска ограждений (по мере необходимости).
В результате проведенных мероприятий будет обеспечена замена существующего транспортного ограждения (с восстановлением газонов) ул. Комсомольской, ул. Зверева, проспекта Ленинградского, ул. Пионерской; обеспечен ремонт транспортного ограждения;
3.2.9. обеспечить ямочный ремонт улиц. В результате проведенной работы будет проведен ямочный ремонт улиц города.
3.2.10. обеспечить ремонт и устройство тротуаров. В состав работ входит:
- ремонт или устройство покрытия тротуаров;
- устройство бордюрного камня;
- ремонт или устройство пешеходных дорожек (подходов) к остановочным павильонам;
- устройство пологих спусков;
3.2.11. обеспечить выполнение работ по установке, демонтажу дорожных знаков в соответствии с проектом организации дорожного движения.
3.3. Для решения задачи по повышению уровня благоустройства внутриквартальных территорий планируется выполнить следующие мероприятия:
3.3.1. обеспечить содержание территорий города Надыма.
В состав работ по содержанию территорий города входит содержание проездов и тротуаров. Текущее содержание проездов и тротуаров представляет собой проведение работ по летней и зимней уборке.
Летняя уборка включает в себя:
- подметание внутриквартальных проездов и тротуаров;
- поливку проезжей части внутриквартальных проездов;
- очистку прибордюрной зоны;
- уборку мусора с прилегающей территории.
Зимняя уборка включает в себя:
- борьбу со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега;
- своевременная погрузка, вывоз снега и снежно-ледяного скола;
- обеспечение мероприятий, направленных на борьбу с гололедом, в рамках которых производится посыпка тротуаров противогололедными материалами.
Кроме того, в состав работ по содержанию территорий города входит уборка детских и спортивных площадок и городских незастроенных территорий от мусора, обеспечение оборудования контейнерных площадок в микрорайонах города, обеспечение эвакуации, хранения и утилизации брошенного движимого имущества, обеспечение сноса ветхого и аварийного жилищного фонда.
В результате проводимых мероприятий будет обеспечено качественное текущее содержание внутриквартальных территорий города, будут установлены контейнерные площадки во всех микрорайонах города, будет эвакуировано 120 единиц брошенного движимого имущества, будет обеспечен своевременный снос расселяемого ветхого и аварийного жилищного фонда, будут ликвидированы несанкционированные свалки;
3.3.2. обеспечить ямочный ремонт внутриквартальных проездов. В состав работ входит:
- заделка выбоин;
- заделка трещин;
- заделка швов.
Ежегодный качественный ямочный ремонт внутриквартальных территорий позволит обеспечить безопасное и беспрепятственное движение транспорта;
3.3.3. Обеспечить комплексное благоустройство микрорайонов и жилых кварталов. В состав работ по комплексному благоустройству жилых микрорайонов входит:
- ремонт внутриквартальных проездов;
- ремонт объектов озеленения внутриквартальных территорий (подсыпка растительной земли, внесение минеральных удобрений, высадка семян газонной травосмеси, саженцев деревьев, разовый полив при устройстве газонов и своевременный покос травяного покрова);
- устройство автомобильных парковок;
- устройство тротуаров при благоустройстве внутриквартальных территорий.
В результате проведенных мероприятий будет выполнено комплексное благоустройство 10 фрагментов города: мкр. V б, мкр. II б, пос. Лесной 1/36 - 1/41, мкр. IX (Ленинградский 2, 3), мкр. X (Заводская 2, 3, 2б, 3а), мкр. IV, мкр. IV а, мкр. XVIII, поселок ФЖК (площадь остановки автобуса), пос. Лесной 10/1 6 - 1/14, 1/8 - 1/11.
3.4. Для решения задачи по повышению уровня благоустройства мест массового отдыха планируется выполнить следующие мероприятия:
3.4.1. обеспечить содержание территорий мест массового отдыха.
В состав работ входит:
- содержание городского парка, бульвара Стрижова, Кедровой рощи;
- содержание мест массового отдыха населения у воды (установка контейнеров для сбора ТБО, уборка и вывоз мусора, разовое проведение санитарно-эпидемиологического обследования мест массового отдыха у воды, установка кабинок для переодевания отдыхающих, установка биотуалетов, установка предупреждений о запрете купания (в случае необходимости). Постановлением Администрации муниципального образования Надымский район будут определены места массового отдыха населения у воды;
- содержание 5 общественных модульных туалетов (влажная уборка, уборка мусора, летнее и зимнее содержание прилегающих территорий). В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города на территории города предполагается установить 3 модуля стационарных общественных туалетов:
в районе бульвара Стрижова (работа круглогодично в двухсменном режиме);
в районе городского парка (работа круглогодично в односменном режиме);
в районе ул. Комсомольской д. 8 (работа круглогодично в односменном режиме);
в районе спортивной площадки возле школы № 6 (работа круглогодично в односменном режиме);
в районе кольцевой развязки ул. Зверева;
- прочие и разовые непредвиденные расходы (затраты на транспортные услуги для обеспечения подвоза на место установки кабинок для переодевания отдыхающих, контейнеров для ТБО, биотуалетов и последующий их вывоз, затраты по вывозу и утилизации жидких бытовых отходов).
В результате проводимых мероприятий будет обеспечено текущее содержание мест массового отдыха населения, обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие населения города;
3.4.2. обеспечить приобретение и установку детского игрового и спортивного оборудования. В состав работ входит:
- демонтаж существующего детского игрового и спортивного оборудования;
- приобретение детского игрового и спортивного оборудования;
- организация доставки оборудования до города Надым;
- монтаж детского игрового и спортивного оборудования.
В результате проведенных мероприятий будут оборудованы спортивные городки в II а, III а, V б, VII а, IX, X (2 шт.), XI, XVIII микрорайонах, поселках ФЖК, Лесной, на бульваре Стрижова; осуществлен демонтаж остаточных металлических конструкций детских городков ул. Заводская, 2; ул. Зверева, 3, 3/1, 15, 29/1, 40 а; ул. Кедровая, 16; ул. Комсомольская, 12/1, 11, 17, 21, 27; пр. Ленинградский 10 д; пос. Лесной 1/2, 1/14; ул. Набережная, 2, 5, 16; Пождепо, 1; ул. Полярная, 3/1, 15; ул. Топчева, 10; ул. Ямальская, 10 а; демонтированы и на их месте установлены новые городки ул. Комсомольская, 22; пр. Ленинградский 20; пос. Лесной, 1/38; ул. Набережная, 1; ул. Полярная 14; ул. Топчева 10; городской парк, установлены новые городки поселки МО-65, НПЖТ, АТБ-6, Лесной 1/14, микрорайон V а;
3.4.3. обеспечить приобретение и установку уличной мебели. В состав работ входит:
- приобретение скамеек;
- приобретение урн;
- приобретение цветочниц (вазонов);
- приобретение модульных общественных туалетов;
- приобретение тумб для объявлений.
В результате проведенных мероприятий будут приобретены и установлены 90 дополнительных скамеек на городских улицах и территориях микрорайонов, установлено 160 дополнительных урн вдоль центральных тротуаров города, будут установлены 5 общественных модульных туалетов, появится 30 дополнительных цветников вдоль центральных улиц (ул. Комсомольская, ул. Зверева, Ленинградский проспект), будут приобретены и установлены 30 тумб для размещения объявлений;
3.4.4. обеспечить организацию проведения праздничных мероприятий. В состав работ входит:
- транспортировка изделий и оборудований (национальные флаги, лозунги, гирлянды, панно, декоративные элементы и композиции, стенды, киоски, трибуны, эстрады, праздничная иллюминация) на спортивные и культмассовые мероприятия;
- содержание линии громкой связи по озвучиванию праздничных мероприятий: День оленевода (март), День весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), "Последний звонок" - программа, посвященная окончанию школы (25 мая), День защиты детей (1 июня), День независимости России (12 июня), День Российской молодежи (26 июня), День города (первые суббота - воскресенье сентября), День народного единства (4 ноября), Новогодние мероприятия (с 31 на 1 января);
- приобретение изделий и оборудования к праздникам (национальные флаги, лозунги, иллюминация на опоры освещения, световые фонтаны, гирлянды, панно, декоративные элементы и композиции, светодинамические фейерверки): День оленевода (март), День Победы (9 мая), День города (первые суббота - воскресенье сентября), Новогодние мероприятия (с 31 на 1 января);
- установка новогодних елок, снежных горок, ледового городка (новогодние ели: площадка у здания Администрации, бульвар Стрижова, район кольцевой развязки, детская площадка ул. Зверева, 50, пос. Лесной, ФЖК, СУ-934, АТБ-6, СМУ-1, МО-65, микрорайон III а, IV а (район ледового катка); снежные горки: площадка ул. Зверева, 50; ул. Заводская, 9, 10, 11; район школы № 6; ул. Комсомольская, 21; ул. Ямальская, 10; III а микрорайон; поселки: Лесной, ФЖК, СУ-934, АТБ-6, СМУ-1, МО-65; ледовый городок: бульвар Стрижова);
- оплата электроэнергии по данным мероприятиям.
В результате проведенных мероприятий будет обеспечено проведение 8 общегосударственных и городских праздничных мероприятий, будет обеспечено обустройство ледового городка, установка 12 елок и 12 снежных горок на территории города.
3.5. Для решения задачи по повышению уровня благоустройства мест захоронения планируется обеспечить содержание и работу муниципального кладбища. В состав работ входит:
- летняя и зимняя уборка территории кладбища (дорожек общего пользования, оград, малых архитектурных форм, проходов и других участков общего хозяйственного назначения (кроме могил), а также братских могил и захоронений, аллей почетных захоронений и зоны санитарной ответственности кладбища);
- предоставление гражданам инвентаря на прокат для ухода за могилами;
- организация и содержание освещения территории кладбища;
- организация емкости или подвоза воды для полива могильных насаждений;
- уборка и содержание территорий стоянок для автотранспорта у кладбища;
- охрана городского кладбища.
В результате проведенных мероприятий будет обеспечено текущее содержание муниципального кладбища общей площадью более 120560 м2.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы планируется реализовывать за счет средств бюджета муниципального образования город Надым, субсидий, выделенных из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также субсидий из окружного бюджета на осуществление дорожной деятельности.
Общая сумма фактически утвержденных финансовых средств на реализацию мероприятий программы на 2013 - 2015 годы составляет 337013 тысяч рублей, в том числе 32068 тысяч рублей - средства окружного бюджета, 304945 тысяч рублей - средства местного бюджета.
В 2013 году на мероприятия Программы фактически утверждены бюджетные ассигнования 165225 тыс. руб. (113157 тысяч рублей - средства местного бюджета, 32068 тысяч рублей - средства окружного бюджета), что составляет 25,29% от суммы планируемой потребности финансовых средств на 2013 год.
В 2014 году по разделу бюджетной классификации благоустройство утверждены финансовые средства местного бюджета в сумме 85894 тысячи рублей, что составляет 9,76% от суммы планируемой потребности финансовых средств на 2014 год.
В 2015 году по разделу бюджетной классификации благоустройство утверждены финансовые средства местного бюджета в сумме 85894 тысячи рублей, что составляет 12,02% от суммы планируемой потребности финансовых средств на 2015 год.
Плановая потребность финансирования мероприятий Программы на 2013 - 2015 годы - 2247574 тыс. руб., в том числе средства:
бюджета муниципального образования город Надым - 296787 тыс. руб.;
окружного бюджета - 1950787 тыс. руб.;
Общий объем финансирования распределен по годам:
Плановая потребность в 2013 году в финансовых средствах составляет 653350 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 124999 тыс. руб., окружного бюджета 528351 тыс. руб.;
Плановая потребность в 2014 году - 879782 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 85894 тыс. руб., окружного бюджета 793888 тыс. руб.;
Плановая потребность в 2015 году - 714442 тыс. руб. в том числе средства местного бюджета 85894 тыс. руб., окружного бюджета 628548 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями по благоустройству.
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Заказчиком - координатором реализации Программы является Администрация муниципального образования Надымский район, муниципальным заказчиком Программы является Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.
Исполнители мероприятий Программы обеспечивают ежеквартальное предоставление заказчику Программы отчетности о ходе исполнения мероприятий Программы в соответствии с формами и в сроки, определенные Порядком разработки и реализации целевых программ (далее - Порядок), утвержденным правовым актом Администрации муниципального образования Надымский район.
Заказчик Программы обеспечивает ежеквартальное предоставление в управление социально-экономического развития Администрации муниципального образования Надымский район сводной отчетности о ходе исполнения мероприятий Программы в соответствии с формой согласно приложению № 3, определенной Порядком, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (10 апреля, 10 июля, 10 октября), за отчетный год - до 01 февраля текущего года.
Объемы финансирования конкретных мероприятий по каждому направлению расходов приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.
Перечень и стоимость имущества, приобретаемого в рамках Программы, приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

Раздел 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы будет способствовать социально-экономическому развитию муниципального образования город Надым, улучшению качества жизни населения, созданию условий для развития безопасной экологической обстановки на территории города.
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий (Приложение № 4).
Программой установлены показатели, включающие в себя целевые индикаторы и количественные показатели по основным направлениям ее реализации.
Для каждого из показателей Программы установлено целевое значение на 2013 - 2015 годы. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым значением. Оценка будет производиться с точки зрения достижения либо недостижения целевых значений в текущем году. Результаты оценки представляются в табличной форме с указанием плановых и фактических значений индикаторов.
При необходимости значения целевых показателей могут уточняться в течение действия Программы.





Приложение № 1
к муниципальной долгосрочной целевой
программе "Благоустройство территории
муниципального образования город
Надым на 2013 - 2015 годы"

СИСТЕМА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ),
УКАЗАННАЯ С ПРОГРАММНЫМИ ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ,
РЕШАЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ


№ п/п Наимено- Наимено- Наименование Еди- Весо- Базо- Целевые значения
вание цели вание индикатора/ ница вое вое индикатора/
задачи показателя изме- зна- зна- показателя по
рения чение чение годам реализации
инди- инди- Программы
като- като-
ра/ ра/ 2013 2014 2015
пока- пока-
зате- зате-
ля ля

1. Повышение 1
уровня и
улучшение
качества
благо-
устройства
города для
создания
комфортной
среды
проживания
населения

1.1. Разработка 0,2
нормативных
документов

1.1.1. Разработка шт. 0,4 0 1 0 0
концепции наружного
освещения города

1.1.2. Разработка шт. 0,3 0 1 0 0
концепции
рекламного
пространства города

1.1.3. Разработка шт. 0,3 0 1 0 0
концепции
озеленения города

1.2. Повышение 0,2
уровня
благо-
устройства
улиц и
дорог

1.2.1 Количество шт. 0,4 126 120 115 110
обращений граждан
на некачественное
содержание улично-
дорожной сети

1.2.2. Доля автобусных % 0,1 0 13,89 23,6 43,06
остановок,
соответствующих
нормативным
требованиям

1.2.3. Доля светофорных % 0,1 0 0 53,8 100
объектов,
оборудованных
системой обратного
отсчета
транспортных секций

1.2.4. Количество шт. 0,1 12 22 32 42
оборудованных
цветников

1.2.5. Доля дорог, улиц % 0,3 55,1 55,1 56,9 64
муниципального
образования,
оборудованных
уличным освещением.

1.3. Повышение 0,2
уровня
благо-
устройства
внутри-
квартальных
территорий

1.3.1. Проведение шт. 0,4 3 3 3 2
капитального
ремонта
микрорайонов

1.3.2. Ликвидация шт. 0,2 17 10 10 10
выявленных
несанкционированных
свалок

1.3.3. Снос аварийного шт. 0,2 8 15 20 25
расселенного
жилищного фонда

1.3.4. Обеспечение шт. 0,2 6 35 40 45
эвакуации
брошенного
движимого имущества

1.4. Повышение 0,2
уровня
благо-
устройства
мест
массового
отдыха

1.4.1. Обеспеченность % 0,2 0 0 6,4 6,4
населения местами
отдыха у воды

1.4.2. Обеспеченность % 0,2 0 6,4 10,6 10,6
населения
общественными
туалетами

1.4.3. Обеспеченность % 0,2 6,4 10,7 19,2 27,8
населения
спортивными
городками

1.4.4. Обеспеченность % 0,2 94 98,4 102,6 107,9
населения детскими
площадками

1.4.5. Обеспечение шт. 0,2 10 10 10 10
проведения
праздничных
мероприятий

1.5. Повышение 0,2
уровня
благо-
устройства
мест
захоронения

1.5.1. Обеспечение шт. 1 1 1 1 1
содержания
муниципального
кладбища






Приложение № 2
к муниципальной долгосрочной целевой
программе "Благоустройство территории
муниципального образования город
Надым на 2013 - 2015 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НАДЫМ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"


№ п/п Наименование Исполнитель Выделенные Плановая потребность в финансовых средствах на год, тыс. руб.
мероприятий ассигнования на 2013
г. 2013 <*> 2014 <*> 2015 <*> всего по программе:

всего окруж- мест- всего окруж- мест- всего окруж- мест- всего окруж- мест- всего окруж- мест-
ной ный ной ный ной ный ной ный ной ный
бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюд- бюджет бюд- бюджет бюджет
жет жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Цель: Повышение уровня и улучшение качества благоустройства города для создания комфортной среды
проживания населения

1. Задача: Разработка нормативных документов, необходимых для
реализации программы

1.1. Разработка концепции ДКСК МКУ Проект - - -
наружного освещения "УЖКХ, Т и
города Б"

1.2. Разработка концепции ДКСК МКУ Проект
озеленения города "УЖКХ, Т и
Б"

1.3. Разработка концепции ДКСК МКУ Проект - - -
рекламного "УЖКХ, Т и
пространства города Б"

1.4. Определение мест ДКСК МКУ НПА
отдыха населения у "УЖКХ, Т и
воды Б"

2. Задача: Повышение уровня благоустройства улиц и дорог

2.1. Организация МКУ "УЖКХ, 93856 25515 68341 189083 120742 68341 208773 156429 52344 230150 168471 61679 628006 445642 182364
содержания улиц и Т и Б"
дорог

2.1.1. Улицы и дороги 93506 25420 68086 184072 115986 68086 191773 140279 51494 210950 150231 60719 586795 406496 180299

2.1.2. Автобусные остановки 11000 10450 550 13000 12350 650 24000 22800 1200

2.1.3. Светофорные объекты 350 95 255 5011 4756 255 6000 5700 300 6200 5890 310 17211 16346 865

2.2. Организация МКУ "УЖКХ, 0 20000 19000 1000 12000 11400 600 12000 11400 600 44000 41800 2200
содержания и Т и Б"
устройство объектов
озеленения

2.3. Организация МКУ "УЖКХ, 12232 3325 8907 25000 16093 8907 29102 27647 1455 29415 27944 1471 83517 71684 11833
содержания и ремонта Т и Б"
уличного освещения

2.4. Организация МКУ "УЖКХ, 934 254 680 1500 820 680 1750 1663 88 2000 1900 100 5250 4383 868
содержания малых Т и Б"
архитектурных форм

2.5. Организации ремонта МУ УКСИКР 62966 47493 15473 127966 109243 18723 325610 309330 16281 167500 159125 8375 621076 577697 43378
автомобильных дорог МКУ "УЖКХ,
и улиц, включая Т и Б"
благоустройство
прилегающих
территорий
(устройство
ограждений,
установка бордюрного
камня, ливневой
канализации,
автостоянок, твердой
обочины, замена опор
уличного освещения)

2.5.1. Реконструкция ул. 12973 0 12973 12973 12973 0 0 0 0 12973 0 12973
Заводская, Проезд
№ 2 г. Надым

2.5.2. "Автомобильная 24906 23661 1245 24906 23661 1245 24906 23661 1245
дорога от аэропорта
до поста ГИБДД"

2.5.3. "Автомобильная 3022 2871 151 3022 2871 151 3022 2871 151
дорога: проезд № 14"
(участок от пос. ФЖК
до полигона ТБО г.
Надым)

2.5.4. "Автомобильная 22065 20962 1103 22065 20962 1103 22065 20962 1103
дорога к ГУНИИ
"Медицинских проблем
Крайнего Севера"

2.5.5. ул. Зверева (ПИР) 0 0 0 0 4500 4275 225 4500 4275 225

2.5.6. Проезд № 8 0 0 128610 122180 6431 0 0 128610 122180 6431

2.5.7. Ул. Полярная 0 0 97000 92150 4850 0 0 97000 92150 4850

2.5.8. Проезд № 1 (ПИР) 5000 4750 250 0 0 0 0 5000 4750 250

2.5.9. Набережная озера 60000 57000 3000 100000 95000 5000 0 0 160000 152000 8000
Янтарное

2.5.10. Проезд № 1 0 0 0 0 163000 154850 8150 163000 154850 8150

2.6. Организация МКУ "УЖКХ, 0 0 0 10000 9500 500 7000 6650 350 14000 13300 700 31000 29450 1550
приобретения и Т и Б"
установки
остановочных
павильонов (при
необходимости
обустройство
посадочных и
остановочных
площадок)

2.6.1. Проезд № 1 2000 1900 100 0 0 0 0 2000 1900 100
(автобусная
остановка
"Телерадиокомпания")
2 шт.

2.6.2. Ул. Пионерская 1000 950 50 0 0 0 0 1000 950 50
(автобусная
остановка
"Запсибкомбанк")

2.6.3. Ул. 1000 950 50 0 0 0 0 1000 950 50
Геологоразведчиков
(автобусная
остановка "Ул.
Геологоразведчиков")

2.6.4. Ул. Ямальская 2000 1900 100 0 0 0 0 2000 1900 100
(автобусная
остановка
"Микрорайон 18") 2
шт.

2.6.5. Ул. Комсомольская 2000 1900 100 0 0 0 0 2000 1900 100
(автобусная
остановка
"Поликлиника") 2 шт.

2.6.6. Дорога г. Надым - 2000 1900 100 0 0 0 0 2000 1900 100
пост ДПС (автобусная
остановка "Пождепо")
2 шт.

2.6.7. Ул. Топчева 1000 950 50 0 0 1000 950 50
(автобусная
остановка "ФЖК")

2.6.8. Ул. Топчева 2000 1900 100 0 0 2000 1900 100
(автобусная
остановка "пос.
Кедровый") 2 шт.

2.6.9. Ул. Топчева 1000 950 50 0 0 1000 950 50
(автобусная
остановка
"Микрорайон 3а")

2.6.10. Ул. Топчева 1000 950 50 0 0 1000 950 50
(автобусная
остановка "Поселок
ПСО-35")

2.6.11. Ул. Топчева 2000 1900 100 0 0 2000 1900 100
(автобусная
остановка "НУТТиСТ")
2 шт.

2.6.12. Проезд № 4 0 0 1000 950 50 1000 950 50
(автобусная
остановка "Проезд
№ 4")

2.6.13. Дорога г. Надым - 0 0 2000 1900 100 2000 1900 100
107 км (автобусная
остановка
"Водозабор") 2 шт.

2.6.14. Дорога г. Надым - 0 0 2000 1900 100 2000 1900 100
Аэропорт (автобусная
остановка
"Промбаза") 2 шт.

2.6.15. Ст. Надым 0 0 2000 1900 100 2000 1900 100
(автобусная
остановка
"Мостоотряд") 2 шт.

2.6.16. Ст. Надым 0 0 2000 1900 100 2000 1900 100
(автобусная
остановка "База
ПТОиК") 2 шт.

2.6.17. Ст. Надым 0 0 2000 1900 100 2000 1900 100
(автобусная
остановка "АТБ-6") 2
шт.

2.6.18. Ст. Надым 0 0 1000 950 50 1000 950 50
(автобусная
остановка "СМУ-1") 2
шт.

2.6.19. Дорога г. Надым - 0 0 2000 1900 100 2000 1900 100
107 км (автобусная
остановка "107 км")
2 шт.

2.7. Организация МУ УКСиКР 0 0 0 7500 7125 375 8700 8265 435 20100 19095 1005 36300 34485 1815
устройства уличного
освещения

2.7.1. Проезд № 13 в т.ч. 0 0 5700 5415 285 0 0 5700 5415 285
ПИР

2.7.2. Проезд 8, в т.ч. ПИР 0 0 0 0 17100 16245 855 17100 16245 855

2.7.3. Освещение детских и 7500 7125 375 3000 2850 150 3000 2850 150 13500 12825 675
спортивных городков

2.8. Организация замены МКУ "УЖКХ, 0 0 0 10750 10213 538 18200 17290 910 13100 12445 655 42050 39948 2103
газонного ограждения Т и Б"
(с восстановлением
газонов)

2.8.1. Ул. Комсомольская 10250 9738 513 0 0 0 0 10250 9738 513

2.8.2. Ул. Зверева 0 0 17700 16815 885 0 0 17700 16815 885

2.8.3. Пр. Ленинградский 0 0 0 0 10500 9975 525 10500 9975 525

2.8.4. Ул. Пионерская 0 0 0 0 2100 1995 105 2100 1995 105

2.8.5. Ремонт существующего 500 475 25 500 475 25 500 475 25 1500 1425 75
уличного ограждения

2.9. Организация ямочного МКУ "УЖКХ, 0 0 0 5000 4750 250 6000 5700 300 7000 6650 350 18000 17100 900
ремонт улиц Т и Б"

2.10. Организация ремонта МКУ "УЖКХ, 0 0 0 5000 4750 250 6000 5700 300 7000 6650 350 18000 17100 900
тротуаров Т и Б"

2.11. Организация МКУ "УЖКХ, 0 0 0 11500 10925 575 0 0 0 0 0 0 11500 10925 575
установки, демонтажа Т и Б"
дорожных знаков

ИТОГО: 169988 76587 93401 413299 313160 100138 623135 550073 73062 502265 426980 75285 1538699 1290214 248485

3. Задача: Повышение уровня благоустройства внутриквартальных
территорий

3.1. Организация МКУ "УЖКХ, 15382 1772 13610 50672 44173 6499 37042 35190 1852 40517 38491 2026 128231 117854 10377
содержания Т и Б"
территории города

3.1.1. Детские и спортивные 2764 751 2013 9000 6987 2013 9300 8835 465 9500 9025 475 27800 24847 2953
площадки (в т.ч.
мелкий ремонт,
демонтаж
непригодного к
использованию
оборудования),
незастроенные
территории

3.1.2. Эвакуация и хранение 482 131 351 1800 1449 351 2000 1900 100 2200 2090 110 6000 5439 561
движимого брошенного
имущества

3.1.3. Ликвидация 8000 7600 400 8500 8075 425 9000 8550 450 25500 24225 1275
несанкционированных
свалок

3.1.4. Снос ветхого и 500 500 10000 9500 500 12000 11400 600 14000 13300 700 36000 34200 1800
аварийного жилья

3.1.5. Территории, 2103 572 1531 3700 2169 1531 4000 3800 200 4500 4275 225 12200 10244 1956
прилегающие к домам,
но не являющиеся
придомовыми.

3.1.6. Оборудование 8361 8361 17000 16150 850 0 0 0 0 17000 16150 850
контейнерных
площадок в
микрорайонах

3.1.7. Отлов безнадзорных 418 113 305 418 113 305 443 421 22 470 447 24 1331 980 351
животных г. Надым и
п. Ст. Надым

3.1.8. Внутриквартальные 754 205 549 754 205 549 799 759 40 847 805 42 2400 1769 631
автостоянки

3.2. Организация ямочного МКУ "УЖКХ, 0 0 0 4000 3800 200 4500 4275 225 5000 4750 250 13500 12825 675
ремонта Т и Б"
внутриквартальных
проездов

3.3. Организация МКУ "УЖКХ, 57949 47784 10165 109586 96839 12747 149000 141550 7450 104410 99190 5221 368259 342579 25681
комплексного Т и Б"
благоустройства
микрорайонов и жилых
кварталов, включая
ремонт
внутриквартальных
проездов,
озеленения,
устройство
автомобильных
парковок, тротуаров
на внутриквартальных
территориях

3.3.1. Ремонт дорожного 45036 42784 2252 45036 42784 2252 0 0 0 0 45036 42784 2252
покрытия микрорайон


3.3.2. Микрорайон 2б 25000 23750 1250 0 0 0 0 25000 23750 1250

3.3.3. Пос. Лесной 24000 22800 1200 0 0 0 0 24000 22800 1200
1/36-1/41

3.3.4. Микрорайон 9 0 0 9000 8550 450 0 0 9000 8550 450
(Ленинградский 2, 3)

3.3.5. Микрорайон 10 0 0 38000 36100 1900 0 0 38000 36100 1900
(Заводская 2, 3, 2б,
3а)

3.3.6. Поселок ФЖК (площадь 0 0 7000 6650 350 0 0 7000 6650 350
остановка автобуса)

3.3.7. Микрорайон 4 0 0 0 0 17410 16540 871 17410 16540 871

3.3.8. Микрорайон 4а 0 0 0 0 24000 22800 1200 24000 22800 1200

3.3.9. Пос. Лесной 2500 2375 125 0 0 0 0 2500 2375 125
10/16-1/14, 1/8-1/14
(ПИР)

3.3.10. Микрорайон 18 (ПИР) 3900 3705 195 0 0 0 0 3900 3705 195

3.3.11. Микрорайон 18 0 0 95000 90250 4750 0 0 95000 90250 4750

3.3.12. Пос. Лесной 9, 1/6, 1500 1425 75 0 0 0 0 1500 1425 75
1/10 (ПИР)

3.3.13. Пос. Лесной 9, 1/6, 0 0 0 0 15000 14250 750 15000 14250 750
1/10

3.3.14. Пос. Лесной 0 0 0 0 48000 45600 2400 48000 45600 2400
10/16-1/14, 1/8-1/11

3.3.15. Благоустройство 5264 5000 264 5264 5000 264
внутриквартальных
проездов и площадок

3.3.16. Внутриквартальные 7650 0 7650 7650 7650 7650 7650
проезды, площадки,
объекты
благоустройства
(ПИР)

ИТОГО: 73331 49556 23775 164258 144812 19446 190542 181015 9527 149927 142431 7496 504727 468258 36469

4. Задача: Повышение уровня благоустройства мест массового
отдыха

4.1. Организация МКУ "УЖКХ, 2232 607 1625 12850 11158 1693 14575 13846 729 15400 14630 770 42825 39634 3191
содержания Т и Б"
территорий мест
массового отдыха

4.1.1. Содержание 1982 539 1443 10000 8557 1443 10500 9975 525 11000 10450 550 31500 28982 2518
городского парка,
бульвара Стрижова,
Кедровой рощи

4.1.2. Содержание бульвара 1000 950 50 1200 1140 60 1300 1235 65 3500 3325 175
Стрижова

4.1.3. Содержание мест 350 333 18 375 356 19 400 380 20 1125 1069 56
отдыха у воды

4.1.4. Содержание 250 68 182 1500 1318 182 2500 2375 125 2700 2565 135 6700 6258 442
общественных
туалетов/
биотуалетов

4.2. Организация МКУ "УЖКХ, 0 0 0 13800 13110 690 10400 9880 520 11200 10640 560 35400 33630 1770
приобретения и Т и Б"
установки спортивных
площадок

4.2.1. Мкр. 10 Зверева д. 2400 2280 120 0 0 0 0 2400 2280 120
50

4.2.2. Мкр. 11 район школы 8000 7600 400 0 0 0 0 8000 7600 400
№ 6

4.2.3. Мкр. 9 район 2400 2280 120 0 0 0 0 2400 2280 120
гимназии
Ленинградский д. 5

4.2.4. Бульвар Стрижова 1000 950 50 0 0 0 0 1000 950 50
(демонтаж)

4.2.5. Мкр. 5б 0 0 2600 2470 130 0 0 2600 2470 130

4.2.6. Мкр. 7а Строителей 2 0 0 2600 2470 130 0 0 2600 2470 130

4.2.7. Мкр. 10 Заводская 2 0 0 2600 2470 130 0 0 2600 2470 130

4.2.8. Мкр. 2а (вместо 0 0 2600 2470 130 0 0 2600 2470 130
старого корта)

4.2.9. Мкр. 18 Ямальская 11 0 0 0 0 2800 2660 140 2800 2660 140

4.2.10. Мкр. 3а 0 0 0 0 2800 2660 140 2800 2660 140

4.2.11. Поселок ФЖК 0 0 0 0 2800 2660 140 2800 2660 140

4.2.12. Поселок Лесной 0 0 0 0 2800 2660 140 2800 2660 140

4.3. Организация МКУ "УЖКХ, 0 0 0 19276 18312 964 15900 15105 795 12400 11780 620 47576 45197 2379
приобретения и Т и Б"
установки детских
городков

4.3.1. Полярная, 5 с учетом 2230 2119 112 0 0 0 0 2230 2119 112
демонтажа

4.3.2. Городской парк 8220 7809 411 0 0 0 0 8220 7809 411

4.3.3. Зверева, 38 1158 1100 58 0 0 0 0 1158 1100 58
(покрытие)

4.3.4. Зверева, 41 2219 2108 111 0 0 0 0 2219 2108 111
(покрытие)

4.3.5. Зверева, 49 2248 2136 112 0 0 0 0 2248 2136 112
(покрытие)

4.3.6. Зверева, 50 2078 1974 104 0 0 0 0 2078 1974 104
(покрытие)

4.3.7. Ленинградский, 10Ж 1122 1066 56 0 0 0 0 1122 1066 56
(покрытие)

4.3.8. Поселок МО-65 0 0 800 760 40 0 0 800 760 40

4.3.9. Поселок НПЖТ 0 0 800 760 40 0 0 800 760 40

4.3.10. Микрорайон 7а 0 0 2700 2565 135 0 0 2700 2565 135
(Комсомольская 22)

4.3.11. Микрорайон 9 0 0 2900 2755 145 0 0 2900 2755 145
(Ленинградский 20)

4.3.12. Микрорайон 5а 0 0 2900 2755 145 0 0 2900 2755 145

4.3.13. Лесной 1/14 0 0 2900 2755 145 0 0 2900 2755 145

4.3.14. Микрорайон 5б 0 0 2900 2755 145 0 0 2900 2755 145
(Полярная 14)

4.3.15. Микрорайон 8 0 0 0 0 3100 2945 155 3100 2945 155
(Набережная 1)

4.3.16. Микрорайон 3а 0 0 0 0 3100 2945 155 3100 2945 155
(Топчева 10)

4.3.17. Поселок АТБ-6 0 0 0 0 3100 2945 155 3100 2945 155

4.3.18. Лесной 1/38 0 0 0 0 3100 2945 155 3100 2945 155

4.4. Организация МКУ "УЖКХ, 0 0 0 5500 5225 275 3900 3705 195 900 855 45 10300 9785 515
приобретения и Т и Б"
установки уличной
мебели

4.4.1. Скамейки 300 285 15 300 285 15 300 285 15 900 855 45

4.4.2. Урны 200 190 10 100 95 5 100 95 5 400 380 20

4.4.3. Цветочницы (вазоны) 300 285 15 300 285 15 300 285 15 900 855 45

4.4.4. Тумбы для объявлений 200 190 10 200 190 10 200 190 10 600 570 30

4.4.5. Модульные 4500 4275 225 3000 2850 150 0 0 0 7500 7125 375
общественные туалеты
(с доставкой и
установкой)

4.5. Организация МКУ "УЖКХ, 4668 4144 524 18468 17742 726 15330 14564 767 16250 15438 813 50048 47743 2305
проведения Т и Б"
праздничных
мероприятий

4.5.1. Затраты на 1850 1758 93 1950 1853 98 2000 1900 100 5800 5510 290
транспортные услуги
для обслуживания
спортивных и
культмассовых
мероприятий

4.5.2. Затраты по 450 428 23 500 475 25 550 523 28 1500 1425 75
содержанию линий
связи по звуковой
трансляции
праздничных программ

4.5.3. Затраты на 4000 3800 200 4300 4085 215 4600 4370 230 12900 12255 645
приобретение изделий
и оборудования к
праздникам

4.5.4. Затраты на 720 196 524 720 684 36 580 551 29 600 570 30 1900 1805 95
проведение праздника
Крещение

4.5.5. Подготовка площадки 3948 3948 3948 3948 3948 3948
для проведения
соревнований
оленеводов в г.
Надыме

4.5.6. Установка новогодних 7500 7125 375 8000 7600 400 8500 8075 425 24000 22800 1200
елок, снежных горок,
ледового городка

ИТОГО: 6900 4751 2149 69894 65547 4347 60105 57100 3005 56150 53343 2808 186149 175989 10160

5. Задача: Повышение уровня благоустройства мест захоронения

5.1. Организация МКУ "УЖКХ, 1467 399 1068 5900 4832 1068 6000 5700 300 6100 5795 305 18000 16327 1673
содержания и работы Т и Б"
муниципального
кладбища

ИТОГО: 1467 399 1068 5900 4832 1068 6000 5700 300 6100 5795 305 18000 16327 1673

ВСЕГО: 251686 131293 120393 653350 528351 124999 879782 793888 85894 714442 628548 85894 2247574 1950787 296787


Используемые сокращения: МКУ "УЖКХ, Т и Б" - муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства".
ДКСК - департамент координации строительного комплекса администрации муниципального образования Надымский район.
МУ УКСиКР - муниципальное учреждение управление капитального строительства и капитального ремонта.





Приложение № 3
к муниципальной
долгосрочной целевой программе
"Благоустройство территории
муниципального образования
город Надым на 2013 - 2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМОГО В РАМКАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
____________________________________________
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
_______________________________________________________
ГОРОД НАДЫМ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
________________________________
(полное наименование Программы)
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПОДЛЕЖАЩЕГО ОФОРМЛЕНИЮ
В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НАДЫМ


№ № меро- Наименование объекта Стоимость единицы Стоимость единицы Стоимость единицы Общая стоимость Пользователь Условия
п/п приятия муниципальной имущества, тыс. имущества, тыс. имущества, тыс. единицы имущества, имущества передачи
в собственности руб. руб. руб. тыс. руб. (закрепления)
перечне имущества за
меро- Год приобретения Год приобретения Год приобретения за период 2013 - пользователем
приятий 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г.г.

всего окруж- мест- всего окруж- мест- всего окруж- мест- всего окруж- мест-
ной ный ной ный ной ный ной ный
бюджет бюд- бюджет бюд- бюджет бюд- бюджет бюд-
жет жет жет жет

1 2.6. Приобретение и 10000 9500 500 7000 6650 350 14000 13300 700 31000 29450 1550 предприятие договорные
установка (организация, условия
остановочных компания) или передачи
павильонов (при предприниматель, (закрепления)
необходимости участвующие(ий) на период
обустройство в торгах по действия
посадочных и выполнению муниципального
остановочных данных видов контракта по
площадок) работ, услуг выполнению
данных видов
2 2.6.1. Проезд № 1 2000 1900 100 2000 1900 100 работ, услуг
(автобусная
остановка
"Телерадиокомпания")
2 шт.

3 2.6.2. Ул. Пионерская 1000 950 50 1000 950 50
(автобусная
остановка
"Запсибкомбанк")

4 2.6.3. Ул. 1000 950 50 1000 950 50
Геологоразведчиков
(автобусная
остановка "Ул.
Геологоразведчиков")

5 2.6.4. Ул. Ямальская 2000 1900 100 2000 1900 100
(автобусная
остановка
"Микрорайон 18") 2
шт.

6 2.6.5. Ул. Комсомольская 2000 1900 100 2000 1900 100
(автобусная
остановка
"Поликлиника") 2 шт.

7 2.6.6. Дорога г. Надым - 2000 1900 100 2000 1900 100
пост ДПС (автобусная
остановка "Пождепо")
2 шт.

8 2.6.7. Ул. Топчева 1000 950 50 1000 950 50
(автобусная
остановка "ФЖК")

9 2.6.8. Ул. Топчева 2000 1900 100 2000 1900 100
(автобусная
остановка "пос.
Кедровый") 2 шт.

10 2.6.9. Ул. Топчева 1000 950 50 1000 950 50
(автобусная
остановка
"Микрорайон 3а")

11 2.6.10. Ул. Топчева 1000 950 50 1000 950 50
(автобусная
остановка "Поселок
ПСО-35")

12 2.6.11. Ул. Топчева 2000 1900 100 2000 1900 100
(автобусная
остановка "НУТТиСТ")
2 шт.

13 2.6.12. Проезд № 4 1000 950 50 1000 950 50
(автобусная
остановка "Проезд
№ 4")

14 2.6.13. Дорога г. Надым - 2000 1900 100 2000 1900 100
107 км (автобусная
остановка
"Водозабор") 2 шт.

15 2.6.14. Дорога г. Надым - 2000 1900 100 2000 1900 100
Аэропорт (автобусная
остановка
"Промбаза") 2 шт.

16 2.6.15. Ст. Надым 2000 1900 100 2000 1900 100
(автобусная
остановка
"Мостоотряд") 2 шт.

17 2.6.16. Ст. Надым 2000 1900 100 2000 1900 100
(автобусная
остановка "База
ПТОиК") 2 шт.

18 2.6.17. Ст. Надым 2000 1900 100 2000 1900 100
(автобусная
остановка "АТБ - 6")
2 шт.

19 2.6.18. Ст. Надым 1000 950 50 1000 950 50
(автобусная
остановка "СМУ-1") 2
шт.

20 2.6.19. Дорога г. Надым - 2000 1900 100 2000 1900 100
107 км (автобусная
остановка "107 км")
2 шт.

21 4.2. Приобретение, 12800 12160 640 10400 9880 520 11200 10640 560 34400 32680 1720 предприятие договорные
установка и (организация, условия
модернизация компания) или передачи
спортивных площадок предприниматель, (закрепления)
участвующие(ий) на период
22 4.2.1. Мкр. 10 Зверева д. 2400 2280 120 2400 2280 120 в торгах по действия
50 выполнению муниципального
данных видов контракта по
23 4.2.2. Мкр. 11 район школы 8000 7600 400 8000 7600 400 работ, услуг выполнению
№ 6 данных видов
работ, услуг
4.2.3. Мкр. 9 район 2400 2280 120 2400 2280 120
гимназии
Ленинградский д. 5

4.2.5. Мкр. 5б 0 0 2600 2470 130 2600 2470 130

24 4.2.6. Мкр. 7а Строителей 2 2600 2470 130 2600 2470 130

25 4.2.7. Мкр. 10 Заводская 2 2600 2470 130 2600 2470 130

26 4.2.8. Мкр. 2а (вместо 2600 2470 130 2600 2470 130
старого корта)


27 4.2.9. Мкр. 18 Ямальская 11 2800 2660 140 2800 2660 140

28 4.2.10. Мкр. 3а 2800 2660 140 2800 2660 140

29 4.2.11. Поселок ФЖК 2800 2660 140 2800 2660 140

30 4.2.12. Поселок Лесной 2800 2660 140 2800 2660 140

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
32 4.3. Приобретение, 19275 18312 964 15900 15105 795 12400 11780 620 47576 45197 2379
установка и
модернизация детских
городков

33 4.3.1. Полярная, 5 с учетом 2230 2119 112 2230 2119 112
демонтажа


34 4.3.2. Городской парк 8220 7809 411 8220 7809 411

35 4.3.3. Зверева, 38 1158 1100 58 1158 1100 58
(покрытие)

36 4.3.4. Зверева, 41 2219 2108 111 2219 2108 111
(покрытие)

37 4.3.5. Зверева, 49 2248 2136 112 2248 2136 112
(покрытие)

38 4.3.6. Зверева, 50 2078 1974 104 2078 1974 104
(покрытие)

39 4.3.7. Ленинградский, 10Ж 1122 1066 56 1122 1066 56
(покрытие)


40 4.3.8. Поселок МО-65 800 760 40 800 760 40

41 4.3.9. Поселок НПЖТ 800 760 40 800 760 40

42 4.3.10. Микрорайон 7а 2700 2565 135 2700 2565 135
(Комсомольская 22)


43 4.3.11. Микрорайон 9 2900 2755 145 2900 2755 145
(Ленинградский 20)


44 4.3.12. Микрорайон 5а 2900 2755 145 2900 2755 145

45 4.3.13. Лесной 1/14 2900 2755 145 2900 2755 145

46 4.3.14. Микрорайон 5б 2900 2755 145 2900 2755 145
(Полярная 14)


47 4.3.15. Микрорайон 8 3100 2945 155 3100 2945 155
(Набережная 1)


48 4.3.16. Микрорайон 3а 3100 2945 155 3100 2945 155
(Топчева 10)

49 4.3.17. Поселок АТБ-6 3100 2945 155 3100 2945 155

50 4.3.18. Лесной 1/38 3100 2945 155 3100 2945 155

51 4.4. Приобретение уличной 5500 5225 275 3900 3705 195 900 855 45 10300 9785 515
мебели


52 4.4.1. Скамейки 300 285 15 300 285 15 300 285 15 900 855 45

53 4.4.2. Урны 200 190 10 100 95 5 100 95 5 400 380 20

54 4.4.3. Цветочницы (вазоны) 300 285 15 300 285 15 300 285 15 900 855 45

55 4.4.4. Тумбы для объявлений 200 190 10 200 190 10 200 190 10 600 570 30

56 4.4.5. Модульные 4500 4275 225 3000 2850 150 0 0 0 7500 7125 375
общественные туалеты
(с доставкой и
установкой)

57 4.5. Организация 4000 3800 200 4300 4085 215 4600 4370 230 12900 12255 645
проведения
праздничных
мероприятий

58 4.5.3. Затраты на 4000 3800 200 4300 4085 215 4600 4370 230 12900 12255 645
приобретение изделий
и оборудования к
праздникам

ВСЕГО: 51575 48997 2579 41500 39425 2075 43100 40945 2155 136176 129367 6809






Приложение № 4
к муниципальной долгосрочной целевой
программе "Благоустройство территории
муниципального образования город
Надым на 2013 - 2015 годы"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НАДЫМ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

Расчет целевых показателей, индикаторов Программы производится на основе использования системы целевых индикаторов (Приложение № 1), увязанных с тактичными задачами.
Расчет целевых показателей, индикаторов Программы будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями на 2013 - 2015 годы.
Задача 1: Разработка нормативных документов
1.1. Разработка концепции наружного освещения
1.2. Разработка концепции рекламного пространства города
1.3. Разработка концепции озеленения города
1. Исходные данные, значение целевого показателя.
Данные показатели определены в натуральном выражении по факту разработки вышеперечисленных концепций. Источник данных - нормативно-правовой документ администрации муниципального образования Надымский район об утверждении данных концепций.
Задача 2: Повышение уровня благоустройства улиц и дорог
2.1. Количество обращений граждан на некачественное содержание улично-дорожной сети
1. Исходные данные:
При расчете значения целевого индикатора применяются данные (на конец отчетного периода) о числе обращений граждан на некачественное содержание улично-дорожной сети города. Данный показатель определен в натуральном выражении по информации отдела обращений и защиты прав граждан.
2. Значение целевого индикатора:
На 1 января 2013 года в отделе обращений и защиты прав граждан зарегистрировано 126 обращений граждан. К концу 2015 года в результате проводимой работы количество обращений граждан должно уменьшиться до 110.
2.2. Доля автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям.
1. Исходные данные:
При расчете значения целевого индикатора применяются данные о количестве автобусных остановок города, в том числе о количестве остановок, соответствующих требованиям нормативных требований на основании актов обследования.
Источник данных - информация муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства".
2. Алгоритм расчета значения целевого индикатора:
Значение целевого индикатора рассчитывается в процентах как отношение количества автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям, к общему количеству автобусных остановок.
3. Значение целевого индикатора.
Общее количество автобусных остановок 72 штуки. В 2013 году планируется доведение до требований нормативных документов 10 автобусных остановок, что составит 13,89%, в 2014 году - 7 автобусных остановок (23,6%), в 2015 году - 14 автобусных остановок (43,06%).
2.3. Доля светофорных объектов, оборудованных системой обратного отсчета транспортных секций.
1. Исходные данные:
При расчете значения целевого индикатора применяются данные (на конец отчетного периода) о количестве светофорных объектов, оборудованных системой обратного отсчета транспортных секций.
Источник данных - информация муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства" по результатам исполнения муниципального контракта.
2. Алгоритм расчета значения целевого индикатора:
Значение целевого индикатора рассчитывается в процентах как отношение количества светофорных объектов, оборудованных системой обратного отсчета транспортных секций, к общему количеству светофорных объектов.
3. Значение целевого индикатора.
Из 13 светофорных объектов ни одна транспортная секция не оборудована системой обратного отсчета. В 2014 году планируется оборудовать 7 светофорных объектов системой обратного отсчета, что составит 53,8%, в 2015 году - 6 светофорных объектов (100%).
2.4. Количество оборудованных цветников.
1. Исходные данные, значение целевого показателя.
При расчете значения целевого индикатора применяются данные (на конец отчетного периода) о фактически оборудованных цветниках. Данный показатель определен в натуральном выражении по информации муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства" по результатам исполнения муниципального контракта. Значения целевых показателей приведены в приложении № 1.
2.5. Доля дорог, улиц муниципального образования, оборудованных уличным освещением
1. Исходные данные:
При расчете значения целевого индикатора применяются данные (на конец отчетного периода) о протяженности дорог, улиц муниципального образования, оборудованных уличным освещением.
Источник данных - информация муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства", муниципального учреждения "Управление капитального строительства и капитального ремонта" по результатам исполнения муниципального контракта.
2. Алгоритм расчета значения целевого индикатора:
Значение целевого индикатора рассчитывается в процентах как отношение протяженности дорог, улиц, оборудованных уличным освещением, к общей протяженности дорог, улиц муниципального образования.
3. Значение целевого индикатора.
Протяженность улично-дорожной сети муниципального образования, на которой необходимо оборудование уличного освещения, на 1 января 2013 года составляет 31204 метра. Фактически оборудовано уличным освещением 17202 метра улично-дорожной сети. В 2014 году планируется оборудование уличным освещением проезда № 13 (протяженность 563 м), в 2015 году - проезда № 8 (протяженность 2210 метров). Значения целевых показателей приведены в приложении № 1.
Задача № 3: Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий
3.1. Проведение капитального ремонта микрорайонов
1. Исходные данные, значение целевого показателя.
При расчете значения целевого индикатора применяются данные (на конец отчетного периода) о фактически проведенных работах по капитальному ремонту микрорайонов. Данный показатель определен в натуральном выражении по информации муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства" по результатам исполнения муниципального контракта. Значения целевых показателей приведены в приложении № 1.
3.2. Ликвидация выявленных несанкционированных свалок
1. Исходные данные, значение целевого показателя.
При расчете значения целевого индикатора применяются данные (на конец отчетного периода) о фактически проведенных работах по ликвидации несанкционированных свалок. Данный показатель определен в натуральном выражении по информации муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства" по результатам исполнения муниципального контракта. Значения целевых показателей приведены в приложении № 1.
3.3. Снос аварийного расселенного жилищного фонда
1. Исходные данные, значение целевого показателя.
При расчете значения целевого индикатора применяются данные (на конец отчетного периода) о фактически проведенных работах по сносу аварийного расселенного жилого фонда. Данный показатель определен в натуральном выражении по информации муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства" по результатам исполнения муниципального контракта. Значения целевых показателей приведены в приложении № 1.
3.4. Обеспечение эвакуации брошенного движимого имущества
1. Исходные данные, значение целевого показателя.
При расчете значения целевого индикатора применяются данные (на конец отчетного периода) о фактически проведенных работах по эвакуации брошенного движимого имущества. Данный показатель определен в натуральном выражении по информации муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства" по результатам исполнения муниципального контракта. Значения целевых показателей приведены в приложении № 1.
Задача № 4. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха
4.1. Обеспеченность населения местами отдыха у воды.
1. Исходные данные:
При расчете значения целевого индикатора применяются данные о количестве оборудованных мест отдыха населения у воды и численности населения муниципального образования.
Источник данных - информация муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства" и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области.
2. Алгоритм расчета значения целевого индикатора:
Значение целевого индикатора рассчитывается в процентах как отношение количества оборудованных мест отдыха населения у воды к численности населения муниципального образования в тысячах человек.
3. Значение целевого индикатора.
В 2014 году планируется оборудование трех мест отдыха. Численность населения на 1 января 2013 года составляет 46765 человек. Значения целевых показателей приведены в приложении № 1.
4.2. Обеспеченность населения общественными туалетами.
1. Исходные данные:
При расчете значения целевого индикатора применяются данные о количестве установленных и обслуживаемых общественных туалетов и численности населения муниципального образования.
Источник данных - информация муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства" и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области.
2. Алгоритм расчета значения целевого индикатора:
Значение целевого индикатора рассчитывается в процентах как отношение количества установленных и обслуживаемых общественных туалетов к численности населения муниципального образования в тысячах человек.
3. Значение целевого индикатора.
В 2013 году планируется приобретение, установка и обслуживание 3 общественных туалетов, в 2014 году - 2. Численность населения на 1 января 2013 года составляет 46765 человек. Значения целевых показателей приведены в приложении № 1.
4.3. Обеспеченность населения спортивными городками.
1. Исходные данные:
При расчете значения целевого индикатора применяются данные о количестве оборудованных спортивных городков и численности населения муниципального образования.
Источник данных - информация муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства" и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области.
2. Алгоритм расчета значения целевого индикатора:
Значение целевого индикатора рассчитывается в процентах как отношение количества оборудованных спортивных городков к численности населения муниципального образования в тысячах человек.
3. Значение целевого индикатора.
На 1 января 2013 года на обслуживании находятся три спортивных городка. Планируется приобретение, установка и обслуживание в 2013 году 3 спортивных площадок, демонтаж одной спортивной площадки; в 2014 году - установка 4, в 2015 году установка 4 спортивных площадок. Численность населения на 1 января 2013 года составляет 46765 человек. Значения целевых показателей приведены в приложении № 1.
4.4. Обеспеченность населения детскими площадками
1. Исходные данные:
При расчете значения целевого индикатора применяются данные о количестве оборудованных детских городков и численности населения муниципального образования.
Источник данных - информация муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства" и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области.
2. Алгоритм расчета значения целевого индикатора:
Значение целевого индикатора рассчитывается в процентах как отношение количества оборудованных детских городков к численности населения муниципального образования в тысячах человек.
3. Значение целевого индикатора.
На 1 января 2013 года на обслуживании находятся 44 детских городка. Планируется приобретение, установка и обслуживание в 2013 году 7 детских городков (5 из которых на месте существующих); в 2014 году - 7 (5 из которых на месте существующих), в 2015 году 4 (2 из которых на месте существующих). Численность населения на 1 января 2013 года составляет 46765 человек. Значения целевых показателей приведены в приложении № 1.
4.5. Обеспечение проведения праздничных мероприятий
1. Исходные данные, значение целевого показателя.
При расчете значения целевого индикатора применяются данные (на конец отчетного периода) о фактически проведенных праздничных мероприятиях. Данный показатель определен в натуральном выражении по информации муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства" по результатам исполнения муниципального контракта. Значения целевых показателей приведены в приложении № 1.
Задача № 5. Повышение уровня благоустройства мест захоронения
5.1. Обеспечение содержания муниципального кладбища.
1. Исходные данные, значение целевого показателя.
При расчете значения целевого индикатора применяются данные (на конец отчетного периода) о фактически проведенном обслуживании муниципального кладбища. Данный показатель определен в натуральном выражении по информации муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства" по результатам исполнения муниципального контракта. Значения целевых показателей приведены в приложении № 1.


------------------------------------------------------------------