Постановление Администрации города Лабытнанги от 27.12.2013 N 861 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город Лабытнанги "Социальная поддержка граждан и охрана труда в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации города Лабытнанги от 15.11.2013 N 700"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2013 г. № 861
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ "СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН И ОХРАНА ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ
ОТ 15.11.2013 № 700
На основании решения Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 28.11.2013 № 560 "О бюджете муниципального образования город Лабытнанги на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования город Лабытнанги, Администрация города Лабытнанги постановляет:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования город Лабытнанги "Социальная поддержка граждан и охрана труда в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лабытнанги Трескову М.А.
Глава Администрации
О.Л.ЧЕРЕВКО
Приложение
к постановлению Администрации
города Лабытнанги
от 27 декабря 2013 г. № 861
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
И ОХРАНА ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ ОТ 15.11.2013 № 700
(ДАЛЕЕ - ИЗМЕНЕНИЯ)
1. В паспорте муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) раздел "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"
Реализация муниципальной программы по годам
Общий объем финансирования муниципальной программы (подпрограммы), утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
Окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
2014 год
383598,0
32978,0
338978,0
11642,0
1519,0
2015 год
385149,0
33788,0
339965,0
11396,0
629,0
2016 год
388575,0
34525,0
342654,0
11396,0
1684,0
".
2. Абзац второй раздела VI Финансовое обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции: "Объем финансирования Программы на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы составит 1157322,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 383598,00 тыс. руб.;
2015 год - 385149,00 тыс. руб.;
2016 год - 388575,00 тыс. руб.".
3. В пункте 2 раздела VII Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период число "552" заменить числом "780".
4. Таблицу № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к Изменениям.
5. Таблицу № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к Изменениям.
6. Таблицу № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к Изменениям.
7. В Паспорте Подпрограммы № 1 "Социальное обеспечение населения" раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы по годам
Общий объем финансирования подпрограммы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
2014 год
309556,0
32978,0
274217,0
2361,0
-
-
2015 год
310366,0
33788,0
274217,0
2361,0
-
-
2016 год
311103,0
34525,0
274217,0
2361,0
-
-
".
8. Таблицу № 1 к Подпрограмме № 1 "Социальное обеспечение населения" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к Изменениям.
9. Таблицу № 2 к Подпрограмме № 1 "Социальное обеспечение населения" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к Изменениям.
10. В Паспорте Подпрограммы № 2 "Социальное обслуживание населения" раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы по годам
Общий объем финансирования подпрограммы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
2014 год
19738,0
-
19738,0
-
-
-
2015 год
20725,0
-
20725,0
-
-
-
2016 год
23414,0
-
23414,0
-
-
-
".
11. Таблицу № 1 к Подпрограмме № 2 "Социальное обслуживание населения" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к Изменениям.
12. В Паспорте Подпрограммы № 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" раздел "Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы
Реализация подпрограммы по годам
Общий объем финансирования программы подпрограммы, утвержденный решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
2014 год
54304,0
-
45023,0
9281,0
-
1519,0
2015 год
54058,0
-
45023,0
9035,0
-
629,0
2016 год
54058,0
-
45023,0
9035,0
-
1684,0
".
13. Таблицу № 1 к Подпрограмме № 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к Изменениям.
Приложение № 1
к Изменениям
"Таблица № 2
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
2014 год
2015 год
2016 год
........
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Социальная поддержка граждан и охрана труда в муниципальном образовании город Лабытнанги
"Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Лабытнанги"
948
Всего 1000:
в т.ч.
2361,0
2361,0
2361,0
7083,0
1003
0218421
2061,0
2061,0
2061,0
6183,0
1003
0218422
300,0
300,0
300,0
900,0
Подпрограмма № 1 муниципальной программы
Социальное обеспечение населения
"Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Лабытнанги"
948
1003
2361,0
2361,0
2361,0
7083,0
1003
0218421
2061,0
2061,0
2061,0
6183,0
1003
0218422
300,0
300,0
300,0
900,0
".
Приложение № 2
к Изменениям
"Таблица № 3
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОКРУЖНОГО
И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
........
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
"Социальная поддержка граждан и охрана труда в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы"
Всего, в том числе:
383598,0
385149,0
388575,0
1157322,0
Федеральный бюджет
32978,0
33788,0
34525,0
101291,0
Окружной бюджет
338978,0
339965,0
342654,0
1021597,0
Муниципальный бюджет
11642,0
11396,0
11396,0
34434,0
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
Основное мероприятие муниципальной программы
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
............
................
Подпрограмма № 1 муниципальной программы
"Социальное обеспечение населения"
Всего, в том числе:
309556,0
310366,0
311103,0
931025,0
Федеральный бюджет
32978,0
33788,0
34525,0
101291,0
Окружной бюджет
274217,0
274217,0
274217,0
822651,0
Муниципальный бюджет
2361,0
2361,0
2361,0
7083,0
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
В том числе:
Основные мероприятия подпрограммы
1. Осуществление выплат и возмещение расходов отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета
Всего, в том числе:
32978,0
33788,0
34525,0
101291,0
Федеральный бюджет
32978,0
33788,0
34525,0
101291,0
Окружной бюджет
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
Основные мероприятия подпрограммы
2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств окружного бюджета
Всего, в том числе:
271970,0
271970,0
271970,0
815910,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
271970,0
271970,0
271970,0
815910,0
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
Основные мероприятия подпрограммы
3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств муниципального бюджета
Всего, в том числе:
2361,0
2361,0
2361,0
7083,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
Муниципальный бюджет
2361,0
2361,0
2361,0
7083,0
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
Основные мероприятия подпрограммы
4.Возмещение расходов организациям здравоохранения по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан
Всего, в том числе:
2247,0
2247,0
2247,0
6741,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
2247,0
2247,0
2247,0
6741,0
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
Подпрограмма № 2 муниципальной программы
"Социальное обслуживание населения"
Всего, в том числе:
19738,0
20725,0
23414,0
63877,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
19738,0
20725,0
23414,0
63877,0
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
В том числе:
Основные мероприятия подпрограммы
Содержание учреждения социального обслуживания населения и предоставление социальных гарантий работникам учреждения.
Всего, в том числе:
19738,0
20725,0
23414,0
63877,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
19738,0
20725,0
23414,0
63877,0
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
Подпрограмма № 3 муниципальной программы
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего, в том числе:
54304,0
54058,0
54058,0
162420,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
45023,0
45023,0
45023,0
135069,0
Муниципальный бюджет
9281,0
9035,0
9035,0
27351,0
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
В том числе:
Основные мероприятия подпрограммы
Содержание органа местного самоуправления, в т.ч.:
исполнение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения; исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами; исполнение отдельных государственных полномочий по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда
Всего, в том числе:
54304,0
54058,0
54058,0
162420,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
45023,0
45023,0
45023,0
135069,0
Муниципальный бюджет
9281,0
9035,0
9035,0
27351,0
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
".
Приложение № 3
к Изменениям
"Таблица № 4
к Программе
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование услуги (работы)
Показатель объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма № 2 "Социальное обслуживание населения"
Основное мероприятие подпрограммы "Содержание учреждения социального обслуживания населения и предоставление социальных гарантий"
1. Социальное обслуживание населения
Количество
Услуга
39844
39844
39844
16785
18031
20370
2. Социальное обслуживание несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми
Количество
Услуга
780
780
780
2508
2694
3044
".
Приложение № 4
к Изменениям
"Приложение № 1
к Подпрограмме № 1
Таблица № 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1 "СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
2014 год
2015 год
2016 год
........
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма № 1 муниципальной программы
Социальное обеспечение населения
МУ "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Лабытнанги"
948
Всего 1000:
в т.ч.
2361,0
2361,0
2361,0
7083,0
1003
0218421
2061,0
2061,0
2061,0
6183,0
1003
0218422
300,0
300,0
300,0
900,0
".
Приложение № 5
к Изменениям
"Приложение № 2
к Подпрограмме № 1
Таблица № 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОКРУЖНОГО
И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ № 1
"СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
........
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма № 1 муниципальной программы
Социальное обеспечение населения
Всего, в том числе:
309556,0
310366,0
311103,0
931025,0
Федеральный бюджет
32978,0
33788,0
34525,0
101291,0
Окружной бюджет
274217,0
274217,0
274217,0
822651,0
Муниципальный бюджет
2361,0
2361,0
2361,0
7083,0
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
В том числе:
Основные мероприятия подпрограммы
1. Осуществление выплат и возмещение расходов отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета.
Всего, в том числе:
32978,0
33788,0
34525,0
101291,0
Федеральный бюджет
32978,0
33788,0
34525,0
101291,0
Окружной бюджет
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
Основные мероприятия подпрограммы
2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств окружного бюджета.
Всего, в том числе:
271970,0
271970,0
271970,0
815910,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
271970,0
271970,0
271970,0
815910,0
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
Основные мероприятия подпрограммы
3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств муниципального бюджета.
Всего, в том числе:
2361,0
2361,0
2361,0
7083,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
Муниципальный бюджет
2361,0
2361,0
2361,0
7083,0
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
Основные мероприятия подпрограммы
4. Возмещение расходов организациям здравоохранения по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан.
Всего, в том числе:
2247,0
2247,0
2247,0
6741,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
2247,0
2247,0
2247,0
6741,0
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
".
Приложение № 6
к Изменениям
"Приложение № 1
к Подпрограмме № 2
Таблица № 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОКРУЖНОГО,
МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ № 2
"СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
........
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма № 2 муниципальной программы
Социальное обслуживание населения
Всего, в том числе:
19738,0
20725,0
23414,0
63877,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
19738,0
20725,0
23414,0
63877,0
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
В том числе:
Основные мероприятия подпрограммы
Содержание учреждения социального обслуживания населения и предоставление социальных гарантий работникам учреждения
Всего, в том числе:
19738,0
20725,0
23414,0
63877,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
19738,0
20725,0
23414,0
63877,0
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
".
Приложение № 7
к Изменениям
"Приложение № 1
к Подпрограмме № 3
Таблица № 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОКРУЖНОГО
И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ № 3
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН И ОХРАНА ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
........
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма № 3 муниципальной программы
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего, в том числе:
54304,0
54058,0
54058,0
162420,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
45023,0
45023,0
45023,0
135069,0
Муниципальный бюджет
9281,0
9035,0
9035,0
27351,0
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
В том числе:
Основные мероприятия подпрограммы
Содержание органа местного самоуправления, в т.ч.:
исполнение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения; исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами; исполнение отдельных государственных полномочий по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда
Всего, в том числе:
54304,0
54058,0
54058,0
162420,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
45023,0
45023,0
45023,0
135069,0
Муниципальный бюджет
9281,0
9035,0
9035,0
27351,0
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
".
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2013 г. № 861
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ "СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН И ОХРАНА ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ
ОТ 15.11.2013 № 700
На основании решения Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 28.11.2013 № 560 "О бюджете муниципального образования город Лабытнанги на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования город Лабытнанги, Администрация города Лабытнанги постановляет:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования город Лабытнанги "Социальная поддержка граждан и охрана труда в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лабытнанги Трескову М.А.
Глава Администрации
О.Л.ЧЕРЕВКО
Приложение
к постановлению Администрации
города Лабытнанги
от 27 декабря 2013 г. № 861
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
И ОХРАНА ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ ОТ 15.11.2013 № 700
(ДАЛЕЕ - ИЗМЕНЕНИЯ)
1. В паспорте муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) раздел "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"
Реализация муниципальной программы по годам
Общий объем финансирования муниципальной программы (подпрограммы), утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
Окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
2014 год
383598,0
32978,0
338978,0
11642,0
1519,0
2015 год
385149,0
33788,0
339965,0
11396,0
629,0
2016 год
388575,0
34525,0
342654,0
11396,0
1684,0
".
2. Абзац второй раздела VI Финансовое обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции: "Объем финансирования Программы на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы составит 1157322,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 383598,00 тыс. руб.;
2015 год - 385149,00 тыс. руб.;
2016 год - 388575,00 тыс. руб.".
3. В пункте 2 раздела VII Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период число "552" заменить числом "780".
4. Таблицу № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к Изменениям.
5. Таблицу № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к Изменениям.
6. Таблицу № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к Изменениям.
7. В Паспорте Подпрограммы № 1 "Социальное обеспечение населения" раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы по годам
Общий объем финансирования подпрограммы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
2014 год
309556,0
32978,0
274217,0
2361,0
-
-
2015 год
310366,0
33788,0
274217,0
2361,0
-
-
2016 год
311103,0
34525,0
274217,0
2361,0
-
-
".
8. Таблицу № 1 к Подпрограмме № 1 "Социальное обеспечение населения" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к Изменениям.
9. Таблицу № 2 к Подпрограмме № 1 "Социальное обеспечение населения" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к Изменениям.
10. В Паспорте Подпрограммы № 2 "Социальное обслуживание населения" раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы по годам
Общий объем финансирования подпрограммы, утвержденный Решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
2014 год
19738,0
-
19738,0
-
-
-
2015 год
20725,0
-
20725,0
-
-
-
2016 год
23414,0
-
23414,0
-
-
-
".
11. Таблицу № 1 к Подпрограмме № 2 "Социальное обслуживание населения" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к Изменениям.
12. В Паспорте Подпрограммы № 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" раздел "Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы
Реализация подпрограммы по годам
Общий объем финансирования программы подпрограммы, утвержденный решением о бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
муниципальный бюджет
внебюджетные источники
2014 год
54304,0
-
45023,0
9281,0
-
1519,0
2015 год
54058,0
-
45023,0
9035,0
-
629,0
2016 год
54058,0
-
45023,0
9035,0
-
1684,0
".
13. Таблицу № 1 к Подпрограмме № 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к Изменениям.
Приложение № 1
к Изменениям
"Таблица № 2
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
2014 год
2015 год
2016 год
........
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Социальная поддержка граждан и охрана труда в муниципальном образовании город Лабытнанги
"Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Лабытнанги"
948
Всего 1000:
в т.ч.
2361,0
2361,0
2361,0
7083,0
1003
0218421
2061,0
2061,0
2061,0
6183,0
1003
0218422
300,0
300,0
300,0
900,0
Подпрограмма № 1 муниципальной программы
Социальное обеспечение населения
"Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Лабытнанги"
948
1003
2361,0
2361,0
2361,0
7083,0
1003
0218421
2061,0
2061,0
2061,0
6183,0
1003
0218422
300,0
300,0
300,0
900,0
".
Приложение № 2
к Изменениям
"Таблица № 3
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОКРУЖНОГО
И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
........
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
"Социальная поддержка граждан и охрана труда в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2014 - 2016 годы"
Всего, в том числе:
383598,0
385149,0
388575,0
1157322,0
Федеральный бюджет
32978,0
33788,0
34525,0
101291,0
Окружной бюджет
338978,0
339965,0
342654,0
1021597,0
Муниципальный бюджет
11642,0
11396,0
11396,0
34434,0
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
Основное мероприятие муниципальной программы
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
............
................
Подпрограмма № 1 муниципальной программы
"Социальное обеспечение населения"
Всего, в том числе:
309556,0
310366,0
311103,0
931025,0
Федеральный бюджет
32978,0
33788,0
34525,0
101291,0
Окружной бюджет
274217,0
274217,0
274217,0
822651,0
Муниципальный бюджет
2361,0
2361,0
2361,0
7083,0
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
В том числе:
Основные мероприятия подпрограммы
1. Осуществление выплат и возмещение расходов отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета
Всего, в том числе:
32978,0
33788,0
34525,0
101291,0
Федеральный бюджет
32978,0
33788,0
34525,0
101291,0
Окружной бюджет
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
Основные мероприятия подпрограммы
2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств окружного бюджета
Всего, в том числе:
271970,0
271970,0
271970,0
815910,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
271970,0
271970,0
271970,0
815910,0
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
Основные мероприятия подпрограммы
3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств муниципального бюджета
Всего, в том числе:
2361,0
2361,0
2361,0
7083,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
Муниципальный бюджет
2361,0
2361,0
2361,0
7083,0
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
Основные мероприятия подпрограммы
4.Возмещение расходов организациям здравоохранения по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан
Всего, в том числе:
2247,0
2247,0
2247,0
6741,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
2247,0
2247,0
2247,0
6741,0
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
Подпрограмма № 2 муниципальной программы
"Социальное обслуживание населения"
Всего, в том числе:
19738,0
20725,0
23414,0
63877,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
19738,0
20725,0
23414,0
63877,0
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
В том числе:
Основные мероприятия подпрограммы
Содержание учреждения социального обслуживания населения и предоставление социальных гарантий работникам учреждения.
Всего, в том числе:
19738,0
20725,0
23414,0
63877,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
19738,0
20725,0
23414,0
63877,0
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
Подпрограмма № 3 муниципальной программы
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего, в том числе:
54304,0
54058,0
54058,0
162420,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
45023,0
45023,0
45023,0
135069,0
Муниципальный бюджет
9281,0
9035,0
9035,0
27351,0
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
В том числе:
Основные мероприятия подпрограммы
Содержание органа местного самоуправления, в т.ч.:
исполнение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения; исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами; исполнение отдельных государственных полномочий по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда
Всего, в том числе:
54304,0
54058,0
54058,0
162420,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
45023,0
45023,0
45023,0
135069,0
Муниципальный бюджет
9281,0
9035,0
9035,0
27351,0
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
".
Приложение № 3
к Изменениям
"Таблица № 4
к Программе
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование услуги (работы)
Показатель объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма № 2 "Социальное обслуживание населения"
Основное мероприятие подпрограммы "Содержание учреждения социального обслуживания населения и предоставление социальных гарантий"
1. Социальное обслуживание населения
Количество
Услуга
39844
39844
39844
16785
18031
20370
2. Социальное обслуживание несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми
Количество
Услуга
780
780
780
2508
2694
3044
".
Приложение № 4
к Изменениям
"Приложение № 1
к Подпрограмме № 1
Таблица № 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1 "СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы по годам, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
2014 год
2015 год
2016 год
........
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма № 1 муниципальной программы
Социальное обеспечение населения
МУ "Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Лабытнанги"
948
Всего 1000:
в т.ч.
2361,0
2361,0
2361,0
7083,0
1003
0218421
2061,0
2061,0
2061,0
6183,0
1003
0218422
300,0
300,0
300,0
900,0
".
Приложение № 5
к Изменениям
"Приложение № 2
к Подпрограмме № 1
Таблица № 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОКРУЖНОГО
И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ № 1
"СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
........
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма № 1 муниципальной программы
Социальное обеспечение населения
Всего, в том числе:
309556,0
310366,0
311103,0
931025,0
Федеральный бюджет
32978,0
33788,0
34525,0
101291,0
Окружной бюджет
274217,0
274217,0
274217,0
822651,0
Муниципальный бюджет
2361,0
2361,0
2361,0
7083,0
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
В том числе:
Основные мероприятия подпрограммы
1. Осуществление выплат и возмещение расходов отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета.
Всего, в том числе:
32978,0
33788,0
34525,0
101291,0
Федеральный бюджет
32978,0
33788,0
34525,0
101291,0
Окружной бюджет
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
Основные мероприятия подпрограммы
2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств окружного бюджета.
Всего, в том числе:
271970,0
271970,0
271970,0
815910,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
271970,0
271970,0
271970,0
815910,0
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
Основные мероприятия подпрограммы
3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств муниципального бюджета.
Всего, в том числе:
2361,0
2361,0
2361,0
7083,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
Муниципальный бюджет
2361,0
2361,0
2361,0
7083,0
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
Основные мероприятия подпрограммы
4. Возмещение расходов организациям здравоохранения по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан.
Всего, в том числе:
2247,0
2247,0
2247,0
6741,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
2247,0
2247,0
2247,0
6741,0
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
".
Приложение № 6
к Изменениям
"Приложение № 1
к Подпрограмме № 2
Таблица № 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОКРУЖНОГО,
МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ № 2
"СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
........
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма № 2 муниципальной программы
Социальное обслуживание населения
Всего, в том числе:
19738,0
20725,0
23414,0
63877,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
19738,0
20725,0
23414,0
63877,0
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
В том числе:
Основные мероприятия подпрограммы
Содержание учреждения социального обслуживания населения и предоставление социальных гарантий работникам учреждения
Всего, в том числе:
19738,0
20725,0
23414,0
63877,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
19738,0
20725,0
23414,0
63877,0
Муниципальный бюджет
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
".
Приложение № 7
к Изменениям
"Приложение № 1
к Подпрограмме № 3
Таблица № 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОКРУЖНОГО
И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ № 3
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН И ОХРАНА ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
........
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма № 3 муниципальной программы
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего, в том числе:
54304,0
54058,0
54058,0
162420,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
45023,0
45023,0
45023,0
135069,0
Муниципальный бюджет
9281,0
9035,0
9035,0
27351,0
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
В том числе:
Основные мероприятия подпрограммы
Содержание органа местного самоуправления, в т.ч.:
исполнение отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения; исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами; исполнение отдельных государственных полномочий по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда
Всего, в том числе:
54304,0
54058,0
54058,0
162420,0
Федеральный бюджет
Окружной бюджет
45023,0
45023,0
45023,0
135069,0
Муниципальный бюджет
9281,0
9035,0
9035,0
27351,0
Средства от приносящей доход деятельности
Другие внебюджетные источники
".
------------------------------------------------------------------